Имя: Пароль:
1C
 
Временные разницы при расчете налога на прибыль
0 falselight
 
03.08.19
15:28
При расчет налога на прибыль не попадают в расчет временные разницы по счетам 01.МЦ (ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ) и 2.01.2
(Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.МЦ). Счета 01.МЦ и 02.01.2 добавлены в систему.)

Нужно, чтобы при расчете налога на прибыль в расчет попали временные разницы по указанным счетам.

Подскажите пожалуйста с чего начать решение.

Конфигурация ERP.
1 PiotrLoginov
 
03.08.19
16:28
дружище, как...  ну КАК ты с твоими компетенциями пробиваешься работать на покупателей ERP?

поделись
2 PiotrLoginov
 
03.08.19
16:34
Но может быть я ошибаюсь, и у тебя есть опыт успешной работы без дописок со счетами, добавленными пользователем? Просто я для себя уже давно решил, что такие счета хреново участвуют в автоматических процессах, производимых механизмами типовых. Но люди добавляют, что им нужно, а потом ждут, что автоматика сама "подхватит" новосозданные счета. Сто пудов, мне самому еще надо набраться знаний по этой теме. Раз ты окучиваешь такие вещи, поделись инфой.
3 falselight
 
03.08.19
16:59
(2) Ну вот встала задача, я в процессе что бы получить детальную информацию по ней. И начать разбираться.
Вопрос и задал, как это решается. Конфигурацию, пока не видел, и не знаю что там делалось. Но задача поставлена.
Нужно будет решать.
4 PiotrLoginov
 
03.08.19
17:07
>>Ну вот встала задача
так как она могла перед тобой встать? это ж надо, повторюсь, работать в конторе, которая покупала ERP.

Только не говорили, что ты не на фикси, а в конторе, поддерживающей продукты от 1С (напр. во франче), и когда к вам обращаются из других юр. лиц за помощью, то тебе доверяют решение таких вопросов, как в (0).


>>как это решается
ну вот говорю тебе то, что я знаю: добавить произвольный счет - дело недолгое. Но сам он скорее всего участвовать на автомате в операциях не будет. Либо ручными операциями, либо ваять дописки.
5 falselight
 
03.08.19
17:31
(4) Я работаю по случайным задачам. Поставили. Разобраться нужно и решать.

Ну вот буду разбираться как, пока ожидаю доступы.
6 falselight
 
04.08.19
14:41
Два счета добавили в ручную.
01.МЦ
2.01.2

Есть в режиме предприятия, но нет в режиме конфигуратора.

Хотя в режиме конфигуратора нет и счета 2.01.1.

Добавили счета. Как можно начать решать задачу что описана в (0) ?
7 РБ
 
05.08.19
04:52
(0)
для начала огласите релиз конфигурации и редакцию учета ВНА.
ЗЫ: в типовом релизе с редакцией ВНА 2.4 все автоматически делается типовыми документами.
8 falselight
 
05.08.19
06:52
(7) Релиз конфигурации 2 (2.4.5.54).

Расширение конфигурации: Производство (0.1)
Расширение конфигурации: Продажи (1)
Расширение конфигурации: Зарплата
Расширение конфигурации: Печатные формы
Расширение конфигурации: Казначейство (1.2)

Скажите пожалуйста как узнать редакцию учета ВНА?
9 РБ
 
05.08.19
06:58
(8)  конфигурации, начиная с версии 2.4, в разделе НСИ и администрирование – Внеоборотные активы появилась возможность выбора режима учета внеоборотных активов: 2.2 или 2.4.
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:566:1:issogl2_toc510429987
10 falselight
 
05.08.19
07:15
(9) В константах есть http://joxi.ru/GrqW64zi4Jpn92

Но а тут же речь о расчете временных разниц? По добавленным счетам
01.МЦ
02.01.2.

Со слов консультанта которые так же должны учавствовать в учете как и типовые счета.
01.01
02.01.1
В ОСВ ставится галка показатели ВР (данные по учету временных разниц).
Счет 96.
Анализ счета 09.
Оценочные обязательства и резервы, счет 68, 68.04, 68.04.2.
Задача что бы это отражалось в ОСВ по этим счета.
По счету 43.
11 falselight
 
05.08.19
07:17
Пересчет производится в обработке ЗакрытиеМесяца в разделе формирование финансового результата.

Пытаюсь понять как двигаться в решении задачи.
12 falselight
 
05.08.19
07:19
13 falselight
 
05.08.19
07:20
14 Мимохожий Однако
 
05.08.19
07:21
(3) "Конфигурацию, пока не видел, и не знаю что там делалось. Но задача поставлена.Нужно будет решать." Надо запомнить. Уметь задавать вопросы, не зная сути, мне никогда не удавалось. Завидую.)
15 falselight
 
05.08.19
07:24
(7) То есть редакция ВНА 2.4.

Какими типовыми документами можно отразить, учет добавленных счетов 01.МЦ и 02.01.2
как типовые счета 01.01 и 02.01.1

Я думал код обработки смотреть закрытие месяца, что то править в типовых процедурах...
16 Мимохожий Однако
 
05.08.19
07:25
Посмотри в плане счетов, какому счету они подчинены
17 falselight
 
05.08.19
07:26
(14) Ну вот же, суть ясна уже.
Добавили 2 счета 01.МЦ и 02.01.2
нужно что бы они учитывались в учете как и типовые 01.01 и 02.01.1.

01.МЦ - стоит в группе счета 01, что естественно, а 02.01.2 в группе счета 02.
18 falselight
 
05.08.19
07:27
(17) -> (16)
19 РБ
 
05.08.19
07:36
(15) посмотри настройку ГФУ для ВНА-именно там прописываются нужные тебе субсчета.
и все типовые документы будут вести себя так же, как и 01.01 и 02.01, образуя временные разницы в НУ
20 falselight
 
05.08.19
07:40
(19) А где это подскажите в НСИ и администрирование ?
21 falselight
 
05.08.19
07:45
(19) Не понятно что это за настройка.
22 falselight
 
05.08.19
07:47
(19) А где счета прописываются?

http://joxi.ru/E2p654Vc7JK74r
23 РБ
 
05.08.19
07:50
(22) через Все функции-самое простое найти))
Группы настроек финучета...
24 РБ
 
05.08.19
07:52
+(23) группы финучета ВНА
25 falselight
 
05.08.19
07:59
(19) Нашел справочник http://joxi.ru/p270eQOiKjOWZA
26 falselight
 
05.08.19
08:00
(24) Что там задавать подскажите пожалуйста, что бы новые счета включились в оборот?
27 falselight
 
05.08.19
08:01
(24) Есть такой элемент

http://joxi.ru/v29ve64TZk7zKA

где есть типовые счета 01.01 и 02.01.1

а как включить добавленные?
28 shuhard
 
05.08.19
08:02
(19) пургу гонишь, 100%
соответствие субсчетов Видам Активов И Обязательств производиться по каждому субсчету в общем модуле,
ни какой связи с механизмами отражения на план счетов это не имеет, от слова совсем
29 Мимохожий Однако
 
05.08.19
08:04
(28) В каком модуле? Подскажи
30 РБ
 
05.08.19
08:08
(28) может, и пургу...но, у я сделала пример, как у ТС-а и у меня 09 прекрасно посчитался ;)
31 РБ
 
05.08.19
08:09
(27) судя по твоей картинке они у тебя уже есть
32 falselight
 
05.08.19
08:09
(30) Вот нашел в справочнике ГФУ ВНА такой элемент

http://joxi.ru/GrqW64zi4JpG82

Получается он есть, но не считается?
33 РБ
 
05.08.19
08:09
(27) сфотай картинку карточки ОС на 01.МЦ
34 falselight
 
05.08.19
08:10
(31) Да получается так.
(33) Вот -> (32)

Что же тогда нужно? В коде что прописать ?
35 РБ
 
05.08.19
08:10
(32) а как ты понял, что не считается?
какие документы делал, какие проводки делает док-т Расчет налога на прибыль?
откуда у вас ВР берется? из амортизационной премии? из-за включения в расходы по НУ при принятии к учет?
36 falselight
 
05.08.19
08:13
(35) Да я пока разбираюсь.
Консультант открыла ОСВ, и сказала что там ничего не отражается по счетам 01.МЦ и 02.01.2
Я вот и пытаюсь понять как это запустить, от куда подобраться.

Она сказала что запускает обработку закрытие месяца за январь 2019 г. И это должно рассчитываться
на пункте формирование финансового результата.
37 piter3
 
05.08.19
08:14
(36) Открыть конфигуратор вера не позволяет?
38 falselight
 
05.08.19
08:14
(36) Точнее , это должно с её слов отражаться на счете 96 что ли
и по Оценочные обязательства и резервы, счет 68, 68.04, 68.04.2.
39 hhhh
 
05.08.19
08:15
(35) из текста задания он понял, что не считается.
40 falselight
 
05.08.19
08:15
(37) открою сейчас. Я и пытаюсь понять где там это смотреть?
В обработке закрытие месяца?
41 piter3
 
05.08.19
08:15
(40) Есть такая штука,называется поиск и он работает
42 falselight
 
05.08.19
08:17
(41) Поиск чего, подскажите пожалуйста?
Обработку закрытие месяца нашел по поиску закрытие месяца.
Называется она ОперацииЗакрытияМесяца.
43 piter3
 
05.08.19
08:21
(42) читаем (28)
44 РБ
 
05.08.19
08:26
(43) я не понимаю-зачем ему ПОКА читать (28) если у них элементарно нет проводок по добавленным субсчетам...
(40) открой документ Принятие к учету-покажи проводки и вкладку, где ГФУ для ОС стоит
45 piter3
 
05.08.19
08:27
(44)Ну пусть позже,все равно не сможет
46 РБ
 
05.08.19
08:27
(36) и где таких консультантов берут...
47 falselight
 
05.08.19
08:27
(43) Понял, как общий модуль называется?
48 РБ
 
05.08.19
08:28
(47) что ты там собираешься найти?
ответь на (44)
49 falselight
 
05.08.19
08:30
(44) Подскажите какой именно документ пожалуйста.

(48) Ищу.
50 falselight
 
05.08.19
08:30
51 РБ
 
05.08.19
08:32
(50) так сам документ то открой))) ты показал список документов
52 falselight
 
05.08.19
08:33
(48)(51) вот есть такой документ  http://joxi.ru/a2XLyRxiwKNQL2
53 falselight
 
05.08.19
08:35
54 РБ
 
05.08.19
08:36
(52) теперь вкладки Параметры учета, Отражение расходов, и проводки документа
55 falselight
 
05.08.19
08:37
(51) Нужно создать такой же документ, с этой группой? http://joxi.ru/BA08ePMCMKg1gA
56 РБ
 
05.08.19
08:37
(55) да
57 falselight
 
05.08.19
08:38
58 РБ
 
05.08.19
08:38
(55) только уточни-может, именно этот, что ты показал, нужен по 01.МЦ.
59 falselight
 
05.08.19
08:40
(58) Ну есть документ про счету ОС
А нужно ещё по счету ОС на сч. 01.МЦ

Можно его просто скопировать и изменить группу ГФУ ?
60 falselight
 
05.08.19
08:43
(58) Копированием с изменением группы ГФУ, не дает его создать

{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1439)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    Возврат Форма.Записать(ПараметрыЗаписи);
по причине:
Не удалось провести: "Принятие к учету ОС"!
61 РБ
 
05.08.19
08:43
(59) не понимаю причин для копирования, если все менять нужно
62 РБ
 
05.08.19
08:44
(60) я не пойму, тебе какое ОС нужно поставить на 01.МЦ? порошковую кабину?
а она есть на остатках по счету 08.04.1?
ведь, чтобы принять к учету, тебе ОС надо купить сначала
63 falselight
 
05.08.19
08:49
(62) Вот проводки документа Принятие к учету ОС (57) единственного
там выбрана группа ГФУ ОС http://joxi.ru/RmznO4eiYJp50m

Если нужно на группу 01.МЦ, я и пытаюсь похожее сделать.
64 РБ
 
05.08.19
08:50
(63) читаем внимательно (62)
65 falselight
 
05.08.19
08:52
(64) Понятно разбираюсь. Подскажите как это посмотреть?
Спросил у консультанта пока.
66 РБ
 
05.08.19
08:53
(63) если тебе нужно поставить на учет какое-то новое ОС, и у него должен счет учета стать 01.МЦ,
то недостаточно просто создать и пытаться провести документ Принятие к учету.
Нужно его еще купить и поставить на  счет 08.04.01, а лишь потом делать документ Принятие к учету, следя за временем последовательности при этом.

ЗЫ: это же азы...как вы в ERP попали?
67 falselight
 
05.08.19
08:54
(66) Задача попала. Конфигурация мне не важна. Появляется задача, решаю.
Ищу решение. Что необычного?!
68 РБ
 
05.08.19
08:54
(65) консультант красавчег...он про группы финучета и их соотнесением с проводками слышал?
или, допускаю, что вы неверно понимаете проблему, услышав много непонятных слов от консультанта.
69 РБ
 
05.08.19
08:55
(67) откуда попала? может, вы тут щас за наш счет  по удаленке бабло рубите?)))
70 falselight
 
05.08.19
08:55
(66) То есть постановку в (0) можно решить полностью типовыми средствами?
А то пишут код нужно править...
71 РБ
 
05.08.19
08:56
(70) я сделала в типовой. могу картинки прислать)))
72 falselight
 
05.08.19
08:56
(69) Я решаю задачу. Это не назвать рублю бабло.
Информацию вы предоставляете, да. Вам нужно платить? Какими суммами? Куда?
73 falselight
 
05.08.19
08:57
(71) Мне не понятно как это мне сделать.
Ожидаю консультанта что бы получить информацию, и как то продвинуться в решении.
74 РБ
 
05.08.19
08:58
(73) просто ответьте консультанту, что проводки по 01.МЦ добиваются типовыми средствами
75 falselight
 
05.08.19
09:03
(74) Консультант пишет
По сч. .МЦ и 02.01.2 введены остатки сразу на счета, не через 08.04.1

Почему тогда ошибка при принятии к учету?

Нужно же сейчас как то принять на учет ОС ?
76 falselight
 
05.08.19
09:08
(74) Пытаюсь найти решение. Типовыми средствами, я вот пробую выяснить как правильно это сделать.

Сейчас задача ввести документ принятие к учету ОС, где ГФУ ОС на сч. МЦ где указаны счета 01.МЦ и 02.01.2
77 РБ
 
05.08.19
09:10
(75) остатками введено, оказывается. надеюсь, корректно. нужными видами остатков (а именно 2.4)
теперь спроси у консультанта-где он не видит 02.01.2? в начислении амортизации?
78 РБ
 
05.08.19
09:11
(76) купить ОС, принять к учету. пля, ты путаешься в задачах...
при чем тут тогда остатки?
79 falselight
 
05.08.19
09:11
(77) Она пишет

почему вы решили что это ОС д. быть принято на сч. 01.МЦ, а не 01?
80 falselight
 
05.08.19
09:17
(78) Консультант пишет

введено остатками в видами НУ и ВР, в БУ они не учитываются, и амортизация по ним начисляется только по видам ВР и НУ. Сформируйие ОСВ по сч. 02.01.2
81 falselight
 
05.08.19
09:18
(78) Что путаюсь я согласен, я пытаюсь понять как решить этот вопрос правильно.
Что и как вводить. Пишет что ОС введено остатками. Что сейчас нужно сделать, что бы выполнить (0) ?
82 falselight
 
05.08.19
09:26
(78) Оборотно сальдовая ведомость за 01.01.2019 - 31.01.2019 по счету 02.01.2
по нужной организации показывает данные по НУ и ВР

что нужно дальше сделать?
83 falselight
 
05.08.19
09:27
Консультант пишет что,

нужно сделать по аналогии со счетами 01.01 и 02.01.1 (с видом учета ВР - по ним рассчитываются ОНА (09 сч.) и ОНО (77 сч.) на 68.04.2.

Как это сделать? Можно ли типовыми средствами? Если да , какая сейчас последовательность действий, что вводить?

Или нужно править код?
84 РБ
 
05.08.19
09:39
(83) не зная, как у вас введены остатки, задачу не решить.
Если просто покупать новое ОС и принимать его к учету, то все, что указано, считается само
http://catalog.mista.ru/upload/iblock/0aa/0aa662320847fbf40d3dbd8606b1f015.png
85 shuhard
 
05.08.19
09:43
(84) не трать время, тут команда двух дебилов что тс, что консультант
86 falselight
 
05.08.19
09:56
(84) Я могу сказать как они введены, база перед мной
87 falselight
 
05.08.19
09:59
Показывают вот эту статью

http://catalog.mista.ru/public/162776/

утверждая что в ERP нужно внедрить этот алгоритм.
88 falselight
 
05.08.19
10:01
(84) Со слов консультанта

При воде начальных остатков все тоже делается само. Введена стоимость ОС, амортизация. Далее по движениям с видом ВР по счетам по ставке 20% рассчитываются ОНА, ОНО. По видам активам и обязательствам (в данном случае вид - основные средства).

Где не точность, что нужно делать?Н
89 piter3
 
05.08.19
10:04
Найми РБ уже
90 РБ
 
05.08.19
10:04
(85) я уже поняла..
91 РБ
 
05.08.19
10:06
(88) что ты мне теорию рассказываешь)))
или у вас все считается?
ЗЫ: вроде, не тролль...просто халявщик, судя, по кол-ву и разнообразию вопросов
92 РБ
 
05.08.19
10:08
93 Мимохожий Однако
 
05.08.19
10:08
(87) Предложи им купить бухгалтерию 3.0 и нанять автора статьи.
94 falselight
 
05.08.19
10:13
Я не знаю как решить вопрос, и потерял нить. Забью на это и делов то. Нах, всё!!!! Пошло!
95 РБ
 
05.08.19
10:16
(94) а нить точно была?)))
давай добъем эту тему? ;)
96 РБ
 
05.08.19
10:17
+(95) с тебя 3 наперстка
97 falselight
 
05.08.19
10:18
(95) Да я хотел бы.
Нить была. Вы указали документ принятие к учету ОС.
Но консультан говорит, почему нужно принимать на 01. МЦ, а не на 01.01 и она потерялась.
Что делать не понимаю.
98 falselight
 
05.08.19
10:26
(95) Как её добивать? Я не понимаю, это нужно. Но чето я зол уже.
И написал (94)
99 falselight
 
05.08.19
10:27
Достало в шары долбиться сидеть, отойду пойду, куда.
100 РБ
 
05.08.19
10:30
(100) ну я буду писать тебе вопросы, а ты их задавать консультанту или сам в базе смотреть и мне фотки слать
101 falselight
 
05.08.19
10:36
(100) Ну согласен, давайте разберемся с этой ERP.
Только вы снимок шлете, я не понимаю где там подобие счетам что у меня добавленные новые?

С чего начинать?
102 falselight
 
05.08.19
10:44
Растянуть можно по времени если сразу не получилось решить.
Нужно создать правильную базу для контрольного примера. Что с чего начать?
Что делать?

Задача уже исписана вся. Исходя от неё с чего начать? Вы говорите проделали у себя, все работает.
Как бы мне это проделать в этой базе и увидеть что все работает? Не обладая теми умениями что вы.
103 sqr4
 
05.08.19
10:45
(102) вышли ты уже скрин с доком ввода начальных остатков по ОС
104 РБ
 
05.08.19
10:45
(101)
1 задача: у нас абсолютно новая покупка ОС
а) Приобретение услуг и прочих активов-покупаете ОС, как обычно, с указанием такой статьи расходов/активов, где счет учета стоит 08.04.1. Проведи этот документ, отрази, озвучь мне проводки.
б) Принятие к учету ОС-по времени должен стоять после Приобретения. там все просто. главное указать нужное ГФУ. На вкладке Параметры учета в НУ проставить Включение в расходы при принятии к учету
в) Закрой месяц.
105 sqr4
 
05.08.19
10:46
(104) да не покупка там нового ОС, а перенос из другой базы...
106 РБ
 
05.08.19
10:48
(103) кстати, как они смогли принять ОС только в НУ и не принять в БУ?
(105) т.е. остатки внесли, а дальше-никак?
107 Натуральный Йог
 
05.08.19
10:49
(102) Кажется ты начинаешь понимать) Никак
108 РБ
 
05.08.19
10:50
то движения есть:
"Оборотно сальдовая ведомость за 01.01.2019 - 31.01.2019 по счету 02.01.2
по нужной организации показывает данные по НУ и ВР "
то их нету...
хочу с 0 спросить ТС
109 sqr4
 
05.08.19
10:50
(106) Без скринов по вводу остатков ничего нельзя сказать.
110 РБ
 
05.08.19
10:51
(109) ТС понять сложно, т.к. он сам не понимает сути вопроса...поэтому может путать понятия...
почему я ему предложила ввести новое ОС?
чтобы он понял суть движений в принципе, а уж оттуда пошел копать в сторону нужных ему действий
111 catena
 
05.08.19
10:57
"чтобы он понял" "оттуда пошел копать"

Бесконечно можно смотреть, как течет вода, горит огонь и кто-то пытается помочь ливингстару.
112 РБ
 
05.08.19
10:59
(111) т.е. персонаж многим знакомый, да? а я ведусь, как новичок)))
113 piter3
 
05.08.19
10:59
(112) А то)
114 falselight
 
05.08.19
11:04
вот что есть по этому ОС  http://joxi.ru/MAjgV4GfjXVE3r
115 falselight
 
05.08.19
11:06
(105) Похоже перемещение ОС исходя из (114) ?
116 falselight
 
05.08.19
11:07
(107) что значит никак? Если это работает в ERP, поставлена задача и все просят.
Нужно разобраться, потратить время, выявить, и сделать как это нужно!
117 sqr4
 
05.08.19
11:10
(115) спроси у конса, каким образом отражена операция, поступления ОС
118 falselight
 
05.08.19
11:20
(117) говорит ввод остатков

http://joxi.ru/Y2LbLJyC7V3o6r
119 sqr4
 
05.08.19
11:25
(118) угараешь, а скрин из (114) ты показывал? Или только на форуме кошмаришь? А я говорю, что нет ввода остатков по этому ОС!
120 sqr4
 
05.08.19
11:26
А хотя там может быть номенклатура, показывай контретный док
121 РБ
 
05.08.19
11:27
пля...в газпроме такие консы и прогеры???? где мой мильон рублей? хочу в газпром
122 PiotrLoginov
 
05.08.19
11:27
ТС, бросай это. иногда такое погружение в разные области знаний бывает полезно и приводит к скачкообразному повышению компетенции. но не в твоем случае, учитывая, как ты годами штампуешь темы по одному и тому же сценарию.

выбери какой-то один навык и доведи его до ума. будешь с баблом и в почете. ты на форуме 15 лет. думалось, что, я самый терпеливый. оказалось - нет, ты всех переплюнул.
123 PiotrLoginov
 
05.08.19
11:28
(121) я не знаю, как читала тему. с самого начала же все было озвучено
124 piter3
 
05.08.19
11:28
(121)  деньги они считают,поэтом нанимают кто дешевле всех
125 РБ
 
05.08.19
11:29
(122) тихо, сейчас спугнете моего подопечного.))
126 РБ
 
05.08.19
11:29
(123) про газпром узнала только из последнего скрина)))
127 falselight
 
05.08.19
11:31
ввод начальных остатков основных средств, вводятся у учету ОС, но там проводки http://joxi.ru/4AkMw4vuoBxJpm
128 РБ
 
05.08.19
11:34
(127) ды мы поняли, поняли...остатками вводились обычные ОС, со счетами учета 01.01 и 02.01.1 (хотя последний уже необычный-в типовой счет 02.01)

а теперь что нужно? поставить на учет какое-то ОС, но, чтобы на счет 01.МЦ и 02.01.2 (амортизация)? так. и чтобы по нему так же, как и по обычным ОС, считались ОНО, ОНА?
тогда все дело только в выборе ГФУ в документе Принятия к учету.
129 РБ
 
05.08.19
11:34
(127) пусть уже твой конс пишет мне напрямую)))
130 piter3
 
05.08.19
11:35
(129) Советую аванс взять сразу
131 sqr4
 
05.08.19
11:35
(129) тогда пропадет прокладка между вами и ей не нужно будет платить)
132 РБ
 
05.08.19
11:38
(131) да, блин, мне уже собратьев по газу жалко...)))))
133 falselight
 
05.08.19
11:42
Немного не так. Есть документы ввод начальных остатков основных средств
где используются новые счета 02.01.2 и 01.МЦ

http://joxi.ru/krDbeX8CKO1jv2
134 falselight
 
05.08.19
11:44
(128) Документа принятия учета ОС не используется

Используются документы ввод начальных остатков основных средств
с комментарием ввод остатков по сч.01.МЦ в НУ
135 РБ
 
05.08.19
11:47
(134) так. хорошо. ввод остатков теперь фото покажи проводок, но фокус сдвинь на сумму, в том числе и НУ, ПР, ВР
136 d4rkmesa
 
05.08.19
11:53
(87) " ERP нужно внедрить этот алгоритм." Дебилы у вас там какие-то.
137 falselight
 
05.08.19
12:21
(135) Почему то НУ, ПР, ВР нет  http://joxi.ru/p270eQOiK63E3A

не подскажете что точнее сформировать?
138 falselight
 
05.08.19
12:23
(135) Может это, но это у самого ОС

http://joxi.ru/DrlGP4NfVEbnLA

http://joxi.ru/a2XLyRxiwd0ap2
139 falselight
 
05.08.19
12:25
(135) В карточке основного средства же это правильно????
140 РБ
 
05.08.19
12:25
(137) включите на форме показ проводок по НУ (через Еще-Изменить форму)
судя по (138) все введено верно
141 falselight
 
05.08.19
12:26
(140) вот http://joxi.ru/5mdypJ0C354KK2

извините торможу на жаре
142 falselight
 
05.08.19
12:35
потом идут документы амортизация ОС http://joxi.ru/VrwRa43H7zVzWA

http://joxi.ru/V2VWkZaideEebA
143 falselight
 
05.08.19
12:37
144 falselight
 
05.08.19
12:39
вводят то есть ввод остатков ОС, потом амортизацию ОС, и хотя что бы это отображалось в ОСВ на счете 09 и 68
145 falselight
 
05.08.19
12:41
То есть так ожидают по аналогии со счетами 01.01 и 02.01.1 (с видом учета ВР - по ним рассчитываются ОНА (09 сч.) и ОНО (77 сч.) на 68.04.2.
146 РБ
 
05.08.19
12:44
(145) Рег.учет-справки-расчеты-Налоговые активы и обязательства-есть там искомый ОС в строчках?
147 falselight
 
05.08.19
12:50
(146) Незнаю правильно ли я все делаю, но в этом отчете ПУСТО !

http://joxi.ru/8AnQDeGszV1vR2
148 falselight
 
05.08.19
12:51
(147) Если я правильно понимаю нет данных для него. И что то где то не заполняется, не проводится?
149 РБ
 
05.08.19
12:55
(147) покажи настройки отчета?
150 falselight
 
05.08.19
13:03
(149) похоже там пусто, что там нужно задать?
151 РБ
 
05.08.19
13:03
ладно, я домой.
ЗЫ: не припомню случаев, когда в БУ списывают при принятии, а в НУ амотизируют...
подскажите, кто сталкивался?
152 РБ
 
05.08.19
13:04
(150) по умолчанию ничего задавать не нужно
153 falselight
 
05.08.19
13:07
(152) Тогда отчет ничего этот не показывает, как в (147)
154 piter3
 
05.08.19
13:15
Неужели открыть итс и посмотреть так сложно?
155 КнОпка
 
05.08.19
13:15
(151) там похоже по НУ не списали при принятии к учету или не амортизировали. А теперь хотят амортизировать как обычно.
156 falselight
 
05.08.19
13:32
(155) Хотелось бы уловить нить, как сделать как нужно.
157 РБ
 
05.08.19
14:56
(156) а покажи ОСВ по счету 02.01.2 по ВР, НУ?
158 falselight
 
05.08.19
17:19
(157) Вот она вот так идет. Как с этим сообладать не ясно.
Что бы результат получить заявленный.

http://joxi.ru/ZrJbWlNCwgM3Gr
159 falselight
 
05.08.19
17:32
(157) Как думаете, возможно как то столкнуть задачу?
С вашей помощью мой анализ зашел в тупик сегодня.
Что самому делать не ясно вообще.
Даже никаких намеков нет в голове.
160 falselight
 
05.08.19
17:34
(159) В смысле без вашей помощи, я бы вообще бы не сдвинулся.
Обычно если подсказывают появляются какие то прояснения, но вот в этом случае не понятно ничего (((((

Нужно что то сделать как я понял, перед закрытием месяца. Типовыми средствами или в коде, и сделать закрытие месяца.

Но что не понятно.
161 РБ
 
05.08.19
19:14
(160) спи спокойно! Ты уже многое узнал!
162 РБ
 
05.08.19
19:15
Сообладать-в мемориз!
163 falselight
 
05.08.19
19:19
Как дальше решать я так и не понял.
164 falselight
 
05.08.19
19:42
162 как это правильно сделать?
165 falselight
 
05.08.19
20:27
Если там можно сообладать, может будет подсказка? Должно же быть это известно в Erp.
166 РБ
 
06.08.19
04:11
(0) Привет, ТС! Сообладал со сном?
(158) вполне себе нормальная ОСВ по временным разницам.
Закрытие января делали? Покажи проводки регламентного документа Расчет налога на прибыль?
167 falselight
 
06.08.19
08:24
(166) Привет РБ.
Закрытие месяца делали. Я только не делал.  http://joxi.ru/8AnQDeGszVoRo2

Расчет налога на прибыли удалось найти только отчет http://joxi.ru/12MbKqBClOwKOA
168 falselight
 
06.08.19
08:28
Вот с настройкой ПР, ВР http://joxi.ru/82Qb36DCwgVdEA
169 falselight
 
06.08.19
08:48
То есть консультант говорила что делает закрытие месяца.
От чего и выявлена не полная функциональность по добавленным счетам.
Процесс длительный. но сам я этого не делал.
Так как не известно где тут что нужно поправить.
170 РБ
 
06.08.19
08:50
(167) нужно найти документ регламентная операция-с видом расчет налога на прибыль
171 Натуральный Йог
 
06.08.19
08:52
(158) Это можно только превозмочь.
172 hhhh
 
06.08.19
08:54
(169) документ Ввод остатков покажи. Все там галки стоят?
173 hhhh
 
06.08.19
08:55
(168) и так ты красочно закрасил черным слово Газпром Чайковский, чтобы мы все увидели?
174 falselight
 
06.08.19
09:05
175 falselight
 
06.08.19
09:08
(172) А какие там галки?? http://joxi.ru/brRBOWLU71Ld0r

Документ Ввод остатков внеоборотных активов
176 falselight
 
06.08.19
09:10
177 falselight
 
06.08.19
09:13
(172) В вводе остатков, такие проводки http://joxi.ru/5mdypJ0C35aVa2

(170) Похоже у документа регламентная операция, расчет налога на прибыль и у других нет проводок
со счетами, 01.МЦ и 02.01.2
178 falselight
 
06.08.19
09:17
(170) В документах, регламентная операция, с каким то видом операции, должны
фигурировать счета эти введенные 01.МЦ и 02.01.2, а их нет?

Может все же в коде нужно прописать где?
179 piter3
 
06.08.19
09:17
(178) Бинго,надо прописать конечно.
180 falselight
 
06.08.19
09:19
(170) могу поподробнее вывести, если нужно, через табличный документ.

(179) Ну а можете сказать ГДЕ ? Если вам известно? В каком общем модуле? В какой процедуре???
181 РБ
 
06.08.19
09:36
(174), (176) осталось сравнить эти суммы со справкой расчетом по ОНО, ОНА
182 РБ
 
06.08.19
09:38
(178) нет, не должны. но они там должны быть косвенным образом-в оборотах по счетам 09 и 77 с видов обязательств Основные средства
183 falselight
 
06.08.19
09:42
(182) пока в коде задал поиск счета "01.01"

(181) Вы про этот отчет (146) ? Так там не было данных в нем.

Или подскажите пожалуйста, где открыть это поточнее?
Пока у меня поиск в модулях конфигурации запущен. Не остановить (
184 falselight
 
06.08.19
09:46
(181) Жду пока пройдет поиск, что бы посмотреть что вы сказали.
185 piter3
 
06.08.19
09:48
А на добавленных счетах точно субконто ОС,а не тмц например?
186 falselight
 
06.08.19
09:49
(185) Сейчас поиск отойдет, все посмотрю.
187 falselight
 
06.08.19
09:52
188 falselight
 
06.08.19
09:52
Вот например одно из мест в коде.
Может нужно где то прописать? Важно знать где, и как.

http://joxi.ru/YmEbex8CwWBOB2
189 falselight
 
06.08.19
09:54
http://joxi.ru/82Qb36DCwgV5OA


Там полно мест где счета прописаны в коде
190 falselight
 
06.08.19
09:58
(181) Я не знаю как нужно но этот отчет ничего не показывает (

http://joxi.ru/J2bkE89H0yg9ZA
191 РБ
 
06.08.19
10:06
(190) да почему Пересчет то???
Расчет нужен, следующий за пересчетом в столбике.
192 РБ
 
06.08.19
10:08
193 falselight
 
06.08.19
10:09
(192)  Там так же пусто, отчет не формирует данные.
194 falselight
 
06.08.19
10:10
(192) Может для этого в коде нужно счета прописывать?
195 РБ
 
06.08.19
10:11
(193) не может быть. что-то вы делаете не так с этим отчетом. в настройках точно отбор по пустому значению не стоит нигде?
196 РБ
 
06.08.19
10:12
(194) этот отчет формируется исключительно по проводкам НУ, а они у вас есть!
197 falselight
 
06.08.19
10:15
(196) там нет никаких настроек, и данные он не выводит (((
Как поправить что не знаю (
198 falselight
 
06.08.19
10:20
(196) Ну вот что то не так. Как я его не кручу, он не выводит ничего.
Там и настроек в самом отчете то нет никаких в принципе.
199 falselight
 
06.08.19
10:22
(196) Сформировал, там нужно было выбрать другую организацию.
200 falselight
 
06.08.19
10:25
201 falselight
 
06.08.19
10:29
Консультант пишет ещё что не считается ОНА, ОНО с временной разгицы по сч. 10.ДР.

Я пока нечего ещё не понял как этим всем управлять то.

(196) То есть не формировался этот отчет, потому что я выбирал не ту организацию.
Нужно было выбирать головную организацию.

В отчете есть данные. Как можно сейчас продвинуться в решении поставленной задачи?
В коде все же есть прописанные счета.
202 РБ
 
06.08.19
10:50
(201) в списке ОС этого отчета попадает хоть одно, которое амортизируется по счету 02.01.2?
203 РБ
 
06.08.19
10:55
(201) а консультант, извините, для чего? она только констатирует факт, который говорят ей бухи???
ведь это ее прямая задача-разобраться почему НЕТ и сформулировать задачу четкую программисту-что и где прописать в коде, если нужно.
в большинстве случаев она должна найти решение проблемы штатными средствами.
204 hhhh
 
06.08.19
11:13
(203) свои консультанты не справляются, пригласили за деньги заезжего гуру, нашего фалселайта.
205 falselight
 
06.08.19
11:18
(204) Сказали поторапливаться!!!!
206 falselight
 
06.08.19
11:19
(203) В проводках амортизации объекты эксплуатации
207 КнОпка
 
06.08.19
11:23
(206) скажите им что там есть галка для ручного ввода сумм в проводках, могут сами заполнять, без участия программиста
208 falselight
 
06.08.19
11:25
(203) Вот это же ос? При открытии пишет что это объект эксплуатации.
209 falselight
 
06.08.19
11:26
210 falselight
 
06.08.19
11:26
(208+) Ну да вроде как вот основное средство

http://joxi.ru/82Qb36DCwg8n5A
211 РБ
 
06.08.19
11:28
это все последние посты к чему???
ответь на (202)
212 catena
 
06.08.19
11:29
(211)У вас бесконечное терпение, восхищаюсь))
213 falselight
 
06.08.19
11:30
(211) Они из за нервозности. Я этим сейчас занимаюсь. Пробую выявить.
Сервер подвисает, висит, нервозности больше (((((
Выбрал одно ОС, пробую найти.
214 hhhh
 
06.08.19
11:31
(205) скажите им пару теплых слов. Раз пригласили специалиста, пусть сидят и ждут. Еще и командуют здесь.
215 КнОпка
 
06.08.19
11:33
(213) покажите ввод начальных остатков по одному ОС который делает стандартные проводки на 02.01.1
216 КнОпка
 
06.08.19
11:33
(202) на первой странице еще писал что их нет, ни одного нету
217 falselight
 
06.08.19
11:34
(216) Другая организация, выбиралась в этом отчете.
218 КнОпка
 
06.08.19
11:35
(217) вообще ничего непонятно стало
219 falselight
 
06.08.19
11:41
(216) про что? Пишите конкретнее
220 РБ
 
06.08.19
11:42
(218) нене, мне понятно. он о другом писал. разобрались.
все у них есть-и проводки по этим новым счетам и амортизация.
консультант считает, что суммы по этим ОС не попадают при расчете ОНО и ОНА.
221 РБ
 
06.08.19
11:44
(212) да я тут параллельно готовлю пример для демонстрации 1С Охрана труда.
Пример на удаленном сервере, там все не быстро, так что я в промежутках развлекаюсь)))
222 falselight
 
06.08.19
11:48
А как (202) определить?
223 КнОпка
 
06.08.19
11:48
(220) да вы Шерлок Холмс прямо :)
224 РБ
 
06.08.19
11:53
(222) в отчете-картинку вы показали в (200) есть раздел Основные средства, там поищите ваши ОС, которые на новых счетах 01.МЦ у вас числятся
225 hhhh
 
06.08.19
11:53
(222) в (209) стоит галка "Ручная корректировка проводок". Они тебя водят за нос. Что-то скрывают.
226 sqr4
 
06.08.19
11:54
(225) глаз алмаз)
227 КнОпка
 
06.08.19
11:54
(225) ага, тоже заметили?)
228 piter3
 
06.08.19
11:55
(225) Они руками втянули нужные ОС видимо
229 РБ
 
06.08.19
11:55
(225) может, что-то и корректировали, но точно не счет учета-он и сам прекрасно ставится
230 РБ
 
06.08.19
11:56
(227) меня это вообще не смутило, ибо я то делала пример и точно знаю, что счет 01.МЦ и 02.01.2 проставляется и без ручных корректировок в амортизации ОС
231 РБ
 
06.08.19
11:57
вопрос в том-почему у них не считается ОНО и ОНА.
232 КнОпка
 
06.08.19
11:59
(231) для 02.01.2 нету, потому что амортизация считается только для 02.01.1
233 РБ
 
06.08.19
12:00
(232) он где-то выше показывал оборотку, я там видела 02.01.2))))
234 РБ
 
06.08.19
12:04
+(233) в (143) скрин
235 КнОпка
 
06.08.19
12:07
(234) у него еще и организации разные (217) вот и гадай что и где не хватает))
236 КнОпка
 
06.08.19
12:08
(234) там указан цех штамповки, а проблемные скрины показывает по энергоучастку :)
237 РБ
 
06.08.19
12:22
(236) нам нужен Филиал Чайковский Газпром Бытовые приборы)))
238 Натуральный Йог
 
06.08.19
12:24
(237) Над им позвонить, предложить помощь)
239 РБ
 
06.08.19
12:25
(238) ахаха)))
а куда ТС то пропал? это точно не троллище?
240 falselight
 
06.08.19
12:28
(239) Выходил погулять на солнце в шортах.
Депрессию немного загасить. И ещё съел тарелку персиков.
Хочется понять куда двигаться далее!!!!
241 КнОпка
 
06.08.19
12:29
(240) в Тайланде загораешь?)
тогда двигайся на берег, на пляж
242 falselight
 
06.08.19
12:30
(241) Да нет, а что в стране нет солнца что ли? Лето же.
243 КнОпка
 
06.08.19
12:32
(242) ливни вторую неделю, около 10С а у тебя солнце, шорты...
244 hhhh
 
06.08.19
12:32
(243) так он же в сибири, откуда там ливни?
245 РБ
 
06.08.19
12:33
(243) у нас вторую неделю +30 и ни капли дождя)) и это сибирь)))
246 falselight
 
06.08.19
12:34
Сказали задачу отдадут другому.
247 piter3
 
06.08.19
12:34
Урааа
248 hhhh
 
06.08.19
12:40
(246) ждем тогда, сейчас какой-нибудь айрат прибежит с этой же задачей.
249 РБ
 
06.08.19
12:40
(247) мне)))) со мной связались))
250 hhhh
 
06.08.19
12:41
(249) они тоже мисту читают, что ли?
251 piter3
 
06.08.19
12:42
(249) Кто кого нашел?
252 КнОпка
 
06.08.19
12:45
(249) через инстаграмм нашли?)))
253 РБ
 
06.08.19
12:46
(252), ага, газовую плиту пообещали и наперсток с порошковым покрытием))))))))))))
254 sqr4
 
06.08.19
12:48
Ахаха, кажется у ТС проблемы)
255 sqr4
 
06.08.19
12:49
(254) Хотя это не смешно, прошу прощения.
256 sqr4
 
06.08.19
12:49
Рад за РБ, надеюсь она будет работать в газпроме)
257 РБ
 
06.08.19
13:00
(256) ну, если из Транснефти прогонят)))
258 РБ
 
06.08.19
13:02
(255) он еще и данные клиента засветил на всю страну))) чо его жалеть-то?
259 hhhh
 
06.08.19
13:11
(255) а какие у него проблемы? он только скрины выкладывал эти два дня, больше ничего не делал. Мозг не задействовал. Так что он ничего не потерял.
260 catena
 
06.08.19
13:39
(257)Нефтегазовая промышленность страны в надежных руках)) Поздравляю, может без посредников все пойдет быстрее.
261 piter3
 
06.08.19
13:40
(260) Все проще,наняли а аутсорсе самую дешевую контору,поскольку дочка жадная
262 falselight
 
06.08.19
14:28
(258) И что что так произошло?

Я сам сказал что толку не будет особого. Так как голову включать лень.
Незахотел.
264 Ботаник Гарден Меран
 
06.08.19
14:42
Так и не нашли эту процедуру в общем модуле?
265 Натуральный Йог
 
06.08.19
14:48
(256) (257) лол, как в анекдоте:
- Может ли женщина сделать мужчину миллионером?
- Может, если он был миллиардер
266 РБ
 
06.08.19
14:52
(262) да не оправдывайся)) ты в этих вопросах 0...
267 falselight
 
06.08.19
15:00
ОГА
268 falselight
 
08.08.19
11:40
У меня спросили о задаче.
Ох как жаль. Я же ею не занимаюсь уже целых 3 дня ((((((((
Хорошие люди на форуме смотрю!!!!
269 falselight
 
08.08.19
11:50
Другой человек решил задачу за 4 часа. Нашел таблицу говорят и внес туда счета.
Я не решил, так как повелся на подсказки дилетантов.
270 НадюшаЯ
 
08.08.19
11:56
(269) судя по переписке, ее и решила одна из подсказчиц)
271 НадюшаЯ
 
08.08.19
11:58
(269) и вообще такое поведение мужчину не красит, ведь он хозяин обстоятельств, а не его жертва.
272 piter3
 
08.08.19
12:33
(269)Так не велся бы)
273 RoRu
 
08.08.19
12:51
(269) охренеть
не зная ЕРП , не имея понятия вообще про ОС и не открывая конфигуратор взяться за задачу, потом мучать форум несколько дней и ещё быть недовольным )))
274 Ботаник Гарден Меран
 
08.08.19
12:55
Два субсчета добавить в процедуру общего модуля?
С хорошей скоростью раскуривают задачи в ERP.
275 shuhard
 
08.08.19
13:14
(274) =)
276 Sasha_1CK
 
08.08.19
13:47
(266)  А можно дурацкий вопрос?
Я не спец в ЕРП - но из этого скриншота - http://joxi.ru/DrlGP4NfVEbnLA - я никак не могу  понять  - что должна начислять программа в январе?

В налоговом учете Сумма накопленной амортизации - равна первоначальной стоимости и начислять уже нечего.

в бухгалтерском - сумма накопленной амортизации - равна 0. То есть предположительно ОС принято к учету без ввода в эксплуатацию.

Даже если в январе ввести ОС в эксплуатацию - что либо начнется считаться только в феврале. Все что касается 09 и 77 счета - должно быть во входящих остатках - и поскольку в январе измениться нечему то и проводкам взяться неоткуда.
А сами счета здесь перепендикулярны.

тем более НЯВК расчет ПБУ 18/02 идет по затратным счетам - то есть для расчета имеют значения разницы на 20-ых и 90-ых счетах, а не на счетах ОС/ТМЦ.
277 falselight
 
08.08.19
16:01
(274) Знать бы что так!!!! Я решил бы ещё на первых сообщениях, у меня была статья об этом. Я же решил узнать как на самом деле. Узнал!!!!!!!
278 falselight
 
08.08.19
16:05
(272) Я хотел уловить нить понимания. Но не удачно. Знакомая была бы область не велся бы.
279 piter3
 
08.08.19
16:06
(278) А какая у тебя знакомая область?
280 falselight
 
08.08.19
17:00
(279) Эта была не знакома.
Знакома, перенос справочников.
281 RoRu
 
08.08.19
17:01
(280) дисков ИТС перенос ? )))
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший