|
Изготовление собственной продукции | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
anisa8310
27.09.11
✎
11:20
|
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.26.8) Производим собственную продукцию-Шьем декор Документом"Отчет производство за смену" Дт 10,09 Кт 20,01 Сумма=2332,85 Теперь документом "Передача материалов в эксплуатацию" передаю этот самый декор-Дт26Кт10,09 Дт МЦ 04 .....но суммы нет! в проводке-я конечно понимаю что видимо бух не понимает-что собственная произведенная продукция не может стать материалом-на вкладке "Инвентарь и хоз. принадлежности" дока "Передача материалов в эксплуатацию"- но и я -айтишник и немного 1с-тоже не понимаю как оформить эту операцию в 1с: Произвели сами продукцию и теперь надо на забаланс повесить в подразделение.. Помогите дорогие Мистеры буду всем очень благодарна! |
|||
1
Господин ПЖ
27.09.11
✎
11:21
|
сумму знает расчет себестоимости...
|
|||
2
5 Элемент
27.09.11
✎
11:23
|
Сумма в конце месяца считается, уж бухгалтер то должен знать такое
|
|||
3
anisa8310
27.09.11
✎
11:24
|
Расчет себестоимости? но в проводках не видно..как его убедить чтобы он-расчет себестоимости- поделился своим знанием?)
|
|||
4
anisa8310
27.09.11
✎
11:24
|
Т.е это вполне нормально что в проводках нет суммы с такой операцией?
|
|||
5
Japoshka
27.09.11
✎
11:25
|
Требование накладную пропустила. А зачем передача в эксплуатацию?
|
|||
6
Japoshka
27.09.11
✎
11:26
|
Треб. накладная Дт10 Кт20 Сумма ХХХ
ОПзС Дт10(43) Кт 20 Сумма ХХХ |
|||
7
Japoshka
27.09.11
✎
11:27
|
НАОБОРОТ!
Треб. накладная Дт20 Кт10 Сумма ХХХ ОПзС Дт10(43) Кт 20 Сумма ХХХ |
|||
8
anisa8310
27.09.11
✎
11:30
|
(5) это не я- это Бухгалтер Нина Юрьевна- всё сделала и когда вопрос встал- попросила меня посмотреть-я смотрю и сомневаюсь что такой алгоритм для подобной операции..(выше писала-повторюсь-" в проводке-я конечно понимаю что видимо бух не понимает-что собственная произведенная продукция не может стать материалом-на вкладке "Инвентарь и хоз. принадлежности" дока "Передача материалов в эксплуатацию"- но и я -айтишник и немного 1с-тоже не понимаю как оформить эту операцию в 1с: ")
|
|||
9
anisa8310
27.09.11
✎
11:32
|
(7) конце концов же на забалансовый счет надо МЦ 04-поэтому она документ Передачу мат в экс -использует
|
|||
10
anisa8310
27.09.11
✎
11:32
|
(6) ОПзС-это что?(
|
|||
11
5 Элемент
27.09.11
✎
11:33
|
Отчет производства за смену
|
|||
12
anisa8310
27.09.11
✎
11:34
|
(11) да поняла
|
|||
13
anisa8310
27.09.11
✎
11:36
|
а передать на забалансовый счет как? каким доком?
или всё так оставить-в конце месяца там чего там... |
|||
14
Maxus43
27.09.11
✎
11:50
|
на забаланс передать с балансового?
|
|||
15
anisa8310
27.09.11
✎
11:56
|
так кака надо правильно?
|
|||
16
anisa8310
27.09.11
✎
11:56
|
ОПзС потом Требование накладную?
|
|||
17
а кому щас легко
27.09.11
✎
11:56
|
"а передать на забалансовый счет как? каким доком?"
Этим самым документом ("Передача материалов в эксплуатацию") которым и передаете. Проводка на МЦ.04 есть, только без суммы? Если проводка Дт 26 Кт 10.09 имеет сумму, то возможно на счете МЦ.04 выключен признак суммового учета. |
|||
18
anisa8310
27.09.11
✎
11:58
|
(17) ДТ26Кт10.09 тоже не имеет суммы...суммовой учет включен
|
|||
19
Sun_Lin
27.09.11
✎
12:02
|
(0) А почему 10 счет ? Декор вроде бы полуфабрикат, не ? Если да, то счет 21 и никаких дальше проблем ;)
|
|||
20
anisa8310
27.09.11
✎
12:03
|
Сейчас попробую счет поменять в ОПзС и с 21 передать уже мат в экс
|
|||
21
Sun_Lin
27.09.11
✎
12:11
|
(20) Аааа, в эксплуатацию ? ... кхм ... мда. А просто списать не получится ? А если не списать, то в чем задача учета ? В том чтобы знать кому и сколько отдали ? Может легче какой-нибудь забалансовый счет сделать с субконто по номенклатуре и физлицам ?
|
|||
22
а кому щас легко
27.09.11
✎
13:17
|
(18) "ДТ26 Кт10.09 тоже не имеет суммы" - прежде чем передавать в эксплуатацию убедитесь, что сумма остатка присутствует в оборотно-сальдовой ведомости.
Видимо выключен контроль отрицательных остатков, а документ "Передача материалов в эксплуатацию" делаете до выпуска документом "Отчет производства за смену". |
|||
23
anisa8310
27.09.11
✎
14:18
|
Короче сдела на 21 счет ОПзС потом Передала в эксплуатацию с 21 счета на МЦ04-забалансовый счет- суммы везде есть, дмаю так можно оставить
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |