Имя: Пароль:
1C
1С v8
Изготовление собственной продукции
,
0 anisa8310
 
27.09.11
11:20
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.26.8)

Производим собственную продукцию-Шьем декор
Документом"Отчет производство за смену" Дт 10,09 Кт 20,01 Сумма=2332,85

Теперь документом "Передача материалов в эксплуатацию" передаю этот самый декор-Дт26Кт10,09
           Дт МЦ 04 .....но суммы нет!  в проводке-я конечно понимаю что видимо бух не понимает-что собственная произведенная продукция не может стать материалом-на вкладке "Инвентарь и хоз. принадлежности" дока "Передача материалов в эксплуатацию"- но и я -айтишник и немного 1с-тоже не понимаю как оформить эту операцию в 1с:
Произвели сами продукцию и теперь надо на забаланс повесить в подразделение..
Помогите дорогие Мистеры буду всем очень благодарна!
1 Господин ПЖ
 
27.09.11
11:21
сумму знает расчет себестоимости...
2 5 Элемент
 
27.09.11
11:23
Сумма в конце месяца считается, уж бухгалтер то должен знать такое
3 anisa8310
 
27.09.11
11:24
Расчет себестоимости? но в проводках не видно..как его убедить чтобы он-расчет себестоимости- поделился своим знанием?)
4 anisa8310
 
27.09.11
11:24
Т.е это вполне нормально что в проводках нет суммы с такой операцией?
5 Japoshka
 
27.09.11
11:25
Требование накладную пропустила. А зачем передача в эксплуатацию?
6 Japoshka
 
27.09.11
11:26
Треб. накладная Дт10 Кт20 Сумма ХХХ
ОПзС Дт10(43) Кт 20 Сумма ХХХ
7 Japoshka
 
27.09.11
11:27
НАОБОРОТ!
Треб. накладная Дт20 Кт10 Сумма ХХХ
ОПзС Дт10(43) Кт 20 Сумма ХХХ
8 anisa8310
 
27.09.11
11:30
(5) это не я- это Бухгалтер Нина Юрьевна- всё сделала и когда вопрос встал- попросила меня посмотреть-я смотрю и сомневаюсь что такой алгоритм для подобной операции..(выше писала-повторюсь-" в проводке-я конечно понимаю что видимо бух не понимает-что собственная произведенная продукция не может стать материалом-на вкладке "Инвентарь и хоз. принадлежности" дока "Передача материалов в эксплуатацию"- но и я -айтишник и немного 1с-тоже не понимаю как оформить эту операцию в 1с: ")
9 anisa8310
 
27.09.11
11:32
(7) конце концов же на забалансовый счет надо МЦ 04-поэтому она документ Передачу мат в экс -использует
10 anisa8310
 
27.09.11
11:32
(6) ОПзС-это что?(
11 5 Элемент
 
27.09.11
11:33
Отчет производства за смену
12 anisa8310
 
27.09.11
11:34
(11) да поняла
13 anisa8310
 
27.09.11
11:36
а передать на забалансовый счет как? каким доком?
или всё так оставить-в конце месяца там чего там...
14 Maxus43
 
27.09.11
11:50
на забаланс передать с балансового?
15 anisa8310
 
27.09.11
11:56
так кака надо правильно?
16 anisa8310
 
27.09.11
11:56
ОПзС потом Требование накладную?
17 а кому щас легко
 
27.09.11
11:56
"а передать на забалансовый счет как? каким доком?"

Этим самым документом ("Передача материалов в эксплуатацию") которым и передаете. Проводка на МЦ.04 есть, только без суммы?

Если проводка Дт 26 Кт 10.09 имеет сумму, то возможно на счете МЦ.04 выключен признак суммового учета.
18 anisa8310
 
27.09.11
11:58
(17) ДТ26Кт10.09 тоже не имеет суммы...суммовой учет включен
19 Sun_Lin
 
27.09.11
12:02
(0) А почему 10 счет ? Декор вроде бы полуфабрикат, не ? Если да, то счет 21 и никаких дальше проблем ;)
20 anisa8310
 
27.09.11
12:03
Сейчас попробую счет поменять в ОПзС и с 21 передать уже мат в экс
21 Sun_Lin
 
27.09.11
12:11
(20) Аааа, в эксплуатацию ? ... кхм ... мда. А просто списать не получится ? А если не списать, то в чем задача учета ? В том чтобы знать кому и сколько отдали ? Может легче какой-нибудь забалансовый счет сделать с субконто по номенклатуре и физлицам ?
22 а кому щас легко
 
27.09.11
13:17
(18) "ДТ26 Кт10.09 тоже не имеет суммы" - прежде чем передавать в эксплуатацию убедитесь, что сумма остатка присутствует в оборотно-сальдовой ведомости.

Видимо выключен контроль отрицательных остатков, а документ "Передача материалов в эксплуатацию" делаете до выпуска документом "Отчет производства за смену".
23 anisa8310
 
27.09.11
14:18
Короче сдела на 21 счет ОПзС потом Передала в эксплуатацию с 21 счета на МЦ04-забалансовый счет- суммы везде есть, дмаю так можно оставить