|
Возможна ли корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
1CLinda
14.10.11
✎
13:44
|
Здравствуйте!Нужен совет!
Есть ли настройка в 1С,которая дает возможность корреспондировать балансовые и забалансовые счета?! я догадываюсь,что она есть.Вот только куда смотреть не знаю!((( Подскажите,пожалуйста! |
|||
1
izekia
14.10.11
✎
13:44
|
нет
|
|||
2
Ненавижу 1С
гуру
14.10.11
✎
13:45
|
нет, не правильно догадываешься
|
|||
3
shuhard
14.10.11
✎
13:45
|
(0) доктора, срочно
|
|||
4
acsent
14.10.11
✎
13:45
|
зачем
|
|||
5
izekia
14.10.11
✎
13:45
|
(0) что по твоему такая операция должна значить и как потом будет выглядеть баланс?
|
|||
6
Ненавижу 1С
гуру
14.10.11
✎
13:45
|
ща скажет, что долго объяснять, но очень надо ))
|
|||
7
ВераТ
14.10.11
✎
13:46
|
(6) потом традиционный вопрос "расползся баланс. помогите" ?
|
|||
8
Ненавижу 1С
гуру
14.10.11
✎
13:47
|
(7) но это же ПОТОМ
|
|||
9
Lama12
14.10.11
✎
13:48
|
(0) Зачем?
Новое слово в бухгалтерском учете? Можно пример корреспонденции? |
|||
10
izekia
14.10.11
✎
13:51
|
(7) да не расползется баланс, если такую корреспонденцию сделать нереально)
|
|||
11
tg30000
14.10.11
✎
13:51
|
(0) поясни для чего и что ты хочешь получить, полюбому можно сделать нормальным подходом.
|
|||
12
asady
14.10.11
✎
13:52
|
(0) пятнично....
По пятницам разрешаю ... валяйте - корреспондируйте.... "чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона" |
|||
13
Irbis
14.10.11
✎
13:54
|
(0) Валяй, разрешаю.
|
|||
14
Ненавижу 1С
гуру
14.10.11
✎
13:56
|
(0) а где собственно фото?
|
|||
15
smitru
14.10.11
✎
13:56
|
(13) в (0) не спрашивали "разрешения", спросили лишь "куда смотреть не знаю?"
|
|||
16
asady
14.10.11
✎
13:59
|
(0) Представляю проводку
Дт СПДЗЛ.01 (списдели) Кт 50 (Касса) 100000.00 и содержание проводки можно не писать.... |
|||
17
Irbis
14.10.11
✎
14:02
|
(15) Вперёд смотреть надо широко закрытыми глазами.
|
|||
18
izekia
14.10.11
✎
14:02
|
(16) лучше подпись: "Мэрион Крейн"
|
|||
19
tg30000
14.10.11
✎
14:03
|
(16) возможно хочет хранить там материалы со списанной стоимостью, но в количестве...
Сталкивался с теми кто хочет сделать это именно корреспонденцией описанной в (0) , если бы 1CLinda написала для чего, то можно было бы что-то посоветовать... а так только (16) подходит) |
|||
20
Джинн
14.10.11
✎
14:06
|
(0) Здравствуйте, Света Семененко
|
|||
21
Lama12
14.10.11
✎
14:15
|
(0) Я ж теперь спать не смогу... :(
Дайте проводку которую нужно сделать! |
|||
22
1CLinda
14.10.11
✎
14:17
|
Сейчас рассматриваем схему выпуска продукции из давальческих материалов.Поступление материалов на переработку оформляем документов «Поступление товаров и услуг» с видом операции «В переработку».Учет принятых на переработку материалов в бухгалтерском учете ведем на забалансовом счете 003.01.
Списание полученных от заказчика материалов в производство отражаем в системе документом «Требование-накладная». Счет учета материалов 003.01, счет затрат 003.02. Выпуск продукции из давальческого сырья оформляем в системе документом «Отчет производства за смену».В бухгалтерском учете продукцию учитываем на счете 20.02(Производство продукции из давальческого сырья). Вот такая схема примерно получается. На 20.02 пока ничего не вели. Подскажите правильную идею,пожалуйста! |
|||
23
1CLinda
14.10.11
✎
14:17
|
Не судите строго,что долго не отвечала(
|
|||
24
shuhard
14.10.11
✎
14:20
|
(22) купи ИТС, там расписана вся давальческая схема
|
|||
25
izekia
14.10.11
✎
14:21
|
(22) у бухгалтерии тоже никаких идей, тоже на забаланс хотят списать?
|
|||
26
1CLinda
14.10.11
✎
14:22
|
ИТС есть,буду тогда там смотреть Спасибо!
|
|||
27
shuhard
14.10.11
✎
14:22
|
(25) тут особый случай
20.02 специфический счет и причина каждого второго провала на сертификации по УПП |
|||
28
izekia
14.10.11
✎
14:23
|
+(25) если да, то делай проводку на дебет 00 по кредиту 20-го и увеличивай 003 другой проводкой
а когда бухи придут в связи с тем, что баланс не содится - смело посылай их |
|||
29
izekia
14.10.11
✎
14:24
|
(27) что с ним не так?
|
|||
30
NS
14.10.11
✎
14:25
|
Хочет забалансовый материал списать в балансовое производство?
Жесть! |
|||
31
Джинн
14.10.11
✎
14:28
|
(28) Счета 00 не существует в плане счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ.
|
|||
32
smitru
14.10.11
✎
14:33
|
(22) Ну сама посуди:
Вы сырьё оприходуете как "чужое" (давальческое) поэтому его и учитываете на забалансе. А затем "вдруг" хотите показывать затраты на 20-м (балансовом) - так не бывает.. это разрыв учёта. Тут вы или все учитывайте на забалансе или же оформляйте поступление сырья "в балансе" и тогда всё будет нормально на 20-м счете |
|||
33
2S
14.10.11
✎
14:35
|
пока нет фото, нефиг апить тему.
|
|||
34
braynt
14.10.11
✎
14:43
|
Поступление давальческих материалов Дт 003.01
Передача давальческих материалов в производство Дт 003.02 Кт 003.01 Выпуск готовой продукции из материалов заказчика Дт 20.02 Кт 20.01 Списание давальческих материалов Кт 003.02 Реализация услуг по переработке Дт 62.01 Кт 90.01.1 Списание себестоимости Дт 90.02.1 Кт 20.02 |
|||
35
smitru
14.10.11
✎
14:46
|
(34) а как будет закрываться 20.02 по Кт???
У Вас все движения 20.02 исключительно по Дт |
|||
36
smitru
14.10.11
✎
14:46
|
(35) упс.. сори
|
|||
37
NS
14.10.11
✎
14:46
|
(35) Последняя проводка.
|
|||
38
NS
14.10.11
✎
14:49
|
А вот с 20.01 что?
|
|||
39
smitru
14.10.11
✎
14:51
|
(38) ну-у-у.. 20.01 закрывается как прямые затраты на выпуск продукцию и тем самым затраты по давальческому сырью сильно завышают себестоимость
|
|||
40
NS
14.10.11
✎
14:55
|
На нем же кредитовое сальдо, какие затраты? При его закрытии ты наоборот доход получишь.
|
|||
41
Lama12
14.10.11
✎
15:09
|
(33) Странно... Вижу ее фото. :)
Правда не в личке... |
|||
42
shuhard
14.10.11
✎
15:12
|
(39) ни каким образом залоговая цена с 003 на 20.01 не попадёт
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |