|
Бух. 2.0.28.3 Возврат поставщику бракованных материалов. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Fominro
27.10.11
✎
12:10
|
Всем привет! Проблема с материалами.
Организация приобрела материал во 2 м квартале, соответственно во втором квартале он был списан на себестоимость. В 3м квартале выяснилось что материал имет производственный брак и его нужно вернуть поставщику. Как быть в этом случае? его же нужно как то списать из себестоимости и из эксплуатации, а так же вернуть вычет по НДС. Подскажите какими документами это сделать в 1С Бухгалтерии 2.0.28.3? |
|||
1
DrShad
27.10.11
✎
12:12
|
ЖКК украли чтоли?
|
|||
2
Fominro
27.10.11
✎
12:16
|
(1) Нет, в руках держу. Но там нет ничего про возврат списанных на себестоимость материалов..
|
|||
3
DrShad
27.10.11
✎
12:17
|
его же нужно как то списать из себестоимости и из эксплуатации
возврат материалов из эксплуатации есть? |
|||
4
Naumov
27.10.11
✎
12:18
|
(0) Какбы вы отразили эту операцию Без 1с?
|
|||
5
Fominro
27.10.11
✎
12:19
|
проблема в том что это не спец. одежда и не спец. оснатка, а значит нет документа передачи в эксплуатацию. Передается в эксплуатацию документом Требование-Накладная. А документ Списание материалов из эксплуатации" требует указать партию материалов и счет 10 ку.
а на 10 ке этого материала уже нет (списан на 20ку закрытием месяца). |
|||
6
Naumov
27.10.11
✎
12:21
|
(5) тогда документ ОПриходование тебе поможет.
|
|||
7
shuhard
27.10.11
✎
12:24
|
(5) есть типовые схемы работы с браком:
если ПФ или материал использован - браковать ГП если не использован - вернуть из НЗП на склад и далее возврат поставщику |
|||
8
DrShad
27.10.11
✎
12:24
|
(5) зачем писать про эксплуатацию?
|
|||
9
Fominro
27.10.11
✎
12:26
|
(5) Материал был передан в эксплуатацию и списан, в процессе эксплуатации выявился брак.
|
|||
10
shuhard
27.10.11
✎
12:27
|
(9) на какой счет был передан материал ?
|
|||
11
DrShad
27.10.11
✎
12:28
|
(9) какая к черту эксплуатация?
|
|||
12
Fominro
27.10.11
✎
12:28
|
(10)на 20 ку
|
|||
13
shuhard
27.10.11
✎
12:31
|
(12) 20 закрыта ?
|
|||
14
Fominro
27.10.11
✎
12:32
|
(13) да. закрыта
основная проблема в том, что это разные отчетные периоды |
|||
15
shuhard
27.10.11
✎
12:33
|
(14) если 20 закрыта и выпущена готовая продукция/ПФ, то оный ГП/ПФ надо разобрать на части
|
|||
16
Fominro
27.10.11
✎
12:35
|
(15) этот матриал использован для производства работ. По сути это малоценный инструмент.
|
|||
17
Fominro
27.10.11
✎
12:37
|
Наверное придется просто ручной операцией сторнировать из себестоимости и корректирующей счет-фактурой удирать из книги покупок...
|
|||
18
shuhard
27.10.11
✎
12:38
|
(17) полный бред
|
|||
19
Fominro
27.10.11
✎
12:38
|
(17) ну а как правильно?
|
|||
20
Fominro
27.10.11
✎
12:39
|
(17)=(18)
|
|||
21
shuhard
27.10.11
✎
12:40
|
(190 правильно уволить ГБ
|
|||
22
Fominro
27.10.11
✎
12:42
|
(21) Это всегда успееца :)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |