|
Корректировочный счет-фактура полученный и ввод остатков | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
higelios
02.11.11
✎
17:08
|
Конфигурация КА 1.1.15.1. Перенесли остатки по взаиморасчетам с контрагентами еще началом года. Теперь бухгалтер пытается оформить корректировочную счет-фактуру. При этом необходимо указать ту счет-фактуру, которая корректируется и естественно её нет. Как в данном случае лучше поступить? Мутить корректировку записей регистров?
|
|||
1
John83
02.11.11
✎
17:11
|
сделайте непроведенной или попробуйте документ расчетов
|
|||
2
higelios
02.11.11
✎
17:13
|
То есть добавить счет-фактуру, но не проводить её? Документ расчетов не подойдет так как в корректировочной СФ можно выбрать только СФ.
|
|||
3
John83
02.11.11
✎
17:18
|
(2) ну да - он же ничем не помешает
|
|||
4
higelios
02.11.11
✎
17:25
|
Ну то есть делаю так:
1) Создаю СФ полученную и в качестве документа поступления указываю вновь созданный "Документ расчетов" 2) Создаю корректировочную счет-фактуру и указываю там СФ созданную в первом пункте. 3) Далее делаю Формирование записей книги продаж? Что-нибудь еще нужно делать в подобной ситуации? Само поступление как-нибудь корректируется? |
|||
5
higelios
02.11.11
✎
17:33
|
При вышеописанной схеме в книгу продаж запись по корректировочной счет-фактуре не попадает. :(
|
|||
6
John83
02.11.11
✎
17:35
|
(5) а тут надо смотреть, как заполняется эта книга, вполне возможно, что там есть проверка на проведенность документа-основания - я у себя еще не ставил сиё чудо
|
|||
7
shuhard
02.11.11
✎
17:36
|
(6)[я у себя еще не ставил сиё чудо]
и правильно, пусть леминги обожгутся |
|||
8
higelios
02.11.11
✎
17:40
|
Проведен документ основание или нет там разницы никакой не даёт. Пробовал и поступление реальное делать с реальной СФ, эффект тот же самый, корректировочная СФ делает такие же записи в регистр "НДС Продажи" и всё. Может еще чего-то нужно сделать?
|
|||
9
shuhard
02.11.11
✎
17:41
|
(8)[акие же записи в регистр "НДС Продажи"]
и при этом не попадает в книгу продаж, это не есть возможно |
|||
10
higelios
02.11.11
✎
17:44
|
Тем не менее это так. А всё-таки каким образом само поступление корректируется, ведь корректировочная СФ распространяется на НДС а как же затраты?
|
|||
11
shuhard
02.11.11
✎
17:46
|
(10) так открой отчет книга продаж в конфигураторе и узнать в чем твой косяк
|
|||
12
higelios
02.11.11
✎
17:52
|
Конфигуратором мы пользоваться умеем :) и прибегнем к нему только в крайнем случае, поскольку если бы все так поступали сразу то и форумы были бы ненужны. Здесь вопрос чисто по работе с программой для конфигурации просто не описан порядок работы с корректировочными СФ (если где-то есть примеры то поправьте). Пробовал делать всё даже на чистой базе, результат тот же. Так что вряд ли это мой косяк..
|
|||
13
shuhard
02.11.11
✎
17:54
|
(12)[просто не описан порядок работы с корректировочными СФ]
офигеть, тебе мало ИТС и buh.ru с картинками |
|||
14
higelios
02.11.11
✎
17:58
|
На buh.ru есть только теория и законодательство. Относительно оформления в решениях фирмы 1С я там ничего не нашел. Поправьте ссылкой если я не прав.
|
|||
15
higelios
02.11.11
✎
18:01
|
На ИТС сейчас посмотрел, вроде тоже ничего.
|
|||
16
shuhard
02.11.11
✎
18:03
|
||||
17
higelios
03.11.11
✎
12:32
|
Ну да, есть там описание. просто сразу не нашел, но кроме создания непосредственно СФ, до чего и младенец додумается там ничего нету. Судя по примечянию, корректировка стоимости должна производится вручну, т. есть этот момент не автоматизирован.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |