|
v7: ЗиК ПФР персучёт | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
revril
09.11.11
✎
10:41
|
Доброго дня всем!))
Может кто сталкивался с такой проблемой в ЗиК 7.7 при начислении страховых взносов сумма начислено и уплачено разные. Из за чего возникла ошибка?и как можно решить проблему? Подскажите пожалуйста=) |
|||
1
AAP
09.11.11
✎
10:47
|
(0) не совсем понятен вопрос, при начислении страховых взносов уплачено ни как не затрагивается
|
|||
2
revril
09.11.11
✎
11:04
|
ну имелась ввиду Подготовка сведений для ПФР
|
|||
3
truba
09.11.11
✎
11:09
|
это не ошибка
|
|||
4
filh
09.11.11
✎
11:16
|
это нормальн
|
|||
5
filh
09.11.11
✎
11:16
|
о
|
|||
6
revril
09.11.11
✎
11:18
|
в смысле нормально?тогда почему когда сдавали отчет нам сделали замечание по поводу этой разницы?
|
|||
7
filh
09.11.11
✎
11:19
|
(6) вы платите в октябре за сентябрь, получается, что месяцем позже. Вот суммы и не будут одинаковые.
|
|||
8
truba
09.11.11
✎
11:33
|
(6) и это нормально. такова жизнь. "прими, как есть" (с)
|
|||
9
revril
09.11.11
✎
17:02
|
проблема в том что общая сумма начислено\уплачено сходиться...а вот конкретно по некоторым сотрудникам нет...в пенсионном на это ругаются и вернули отчет обратно...
как все же рспределяться сумма между всеми сотрудниками? |
|||
10
andrewks
09.11.11
✎
17:05
|
(9) вернули за какой период? начиная со 2-г п/г 2010?
|
|||
11
filh
09.11.11
✎
17:06
|
(9) баян. криворукие 1С-ники на это забили.
только руками править. |
|||
12
filh
09.11.11
✎
17:06
|
(10) ага
:) |
|||
13
filh
09.11.11
✎
17:06
|
что то сегодня трындят смого...
|
|||
14
philll
09.11.11
✎
17:11
|
вариант загрузить из 1с в ПУ 5 или Spu_orb и указать сумму уплаты не подойдет?
|
|||
15
revril
09.11.11
✎
17:12
|
за 3 квартал 11..
просто еще они не ежемесячно оплачивали,а периодами,месяц платили потом долго не платили и снова... так как все же распределяется уплачено между сотрудниками? |
|||
16
andrewks
09.11.11
✎
17:22
|
а вы, простите, кто? ГБ? или программист? а то за противогазом не разобрать
|
|||
17
filh
09.11.11
✎
17:26
|
(16) это чтож за условия труда такие...
|
|||
18
andrewks
09.11.11
✎
17:33
|
ладно, потелепатируем.
вижу две возможные причины: 1. расхождение между СЗВшками и РСВшкой. тут вопрос к ГБ (если нет переплаты) 2. некорректное сальдо по сотрам. тут непонятно, как тогда делали отчётности за предыдущие периоды, и почему не возвращали, если делали так же. если на пальцах про сальдо: взносы пошли начисляться с января 2010, уплата - с февраля 2010, то, что в январе 2010 платили за декабрь 2009 - в расчёт по взносам не берётся, т.к. это ещё был ЕСН. нужно вывести сальдо по страх и накоп взносам по каждому сотру на конец каждой отчётной даты - т.е. на 01.07.10, 01.01.11, 01.04.11, 01.07.11, в соответствии с поданными за соответствующие периоды данными в ПФР. если, например, у Иванова И.И., уволенного во 2-м кв, например, в мае: с-до по взносам на 01.04.11 500 / 200 (страх / накоп) начислено за 2 кв: 1500 / 600 уплачено в течение 2 кв: 2000 / 800 то всё абсолютно правильно, и если ПФР возмущается - шлите их лесом, пусть пишут писменный отказ в приёме отчётности с указанием причин, с этим отказом - к руководителю фонда, прокуратуру, суд. а вот если вы подадите по нему так: если, например, у Иванова И.И., уволенного во 2-м кв, например, в мае: с-до по взносам на 01.04.11 500 / 200 (страх / накоп) начислено за 2 кв: 1500 / 600 уплачено в течение 2 кв: 2200 / 900 то это неправильно, и они вполне справедливо не примут такие данные. если, например, Иванов И.И. уволен во 2-м кв, не в мае, а в июне, то: с-до по взносам на 01.04.11 500 / 200 (страх / накоп) начислено за 2 кв: 1500 / 600 уплачено в течение 2 кв: 1600 / 700 с-до по взносам на 01.07.11: 400 / 100 (страх / накоп) и тогда в отчётности за 3 кв. вы его должны отразить без стажа, с нулевыми начислениями, но с уплатой: уплачено в течение 3 кв: 400 / 100 ЗЫ несколько допиленных ЗиКовских обработок по сдаче персучёта, обеспечивающих корректный учёт переходящих сальдо, валяется на инфосрате. лично я сам их не пробовал (сдаюсь по своей "допиленной"), но говорят, что вроде работают нормально |
|||
19
filh
09.11.11
✎
17:39
|
(18) молодца! Не лень было столько писать?
|
|||
20
truba
09.11.11
✎
17:45
|
(18) скажи как корректирующие сдавать мил человек
|
|||
21
andrewks
09.11.11
✎
17:49
|
(19) рыба уже была :)
(20) хз, мы пару раз пересдавали за прошлые периоды (были мелкие нестыковки с РСВшкой), ПФР сами просили, чтобы были исходные, они их как-то ложат взамен предыдущих. у меня сложилось мнение, что как делать и принимать корректирующие, и в самом ПФР не знают |
|||
22
philll
09.11.11
✎
17:50
|
>что как делать и принимать корректирующие, и в самом ПФР не знают
да, это бывает |
|||
23
truba
09.11.11
✎
17:51
|
(21) да, такое же мнение. Что то наш ПФР не торопится ни отменять предыдущие ни принимать корректирующие. Картина как у тебя в личке короче.
|
|||
24
filh
09.11.11
✎
17:52
|
мы как то сдавали отчет в ПФР, один и тот же отчет с 7 попытки взяли. Типа, а вот теперь все нормально.
Оказалось у них старая прога по проверке была. |
|||
25
truba
09.11.11
✎
18:10
|
В общем есть такая ситуевина:
Сотру была начислена зп. Сданы сведения. Потом зп отсторнирована. Автоматически в ИНД сведениях эта ситуация остлеживается только таким вот образом. Сверкой АДВ62 с РСВ. (и то как понимаете...) корректировка делается только вручную. то есть список таких сотров нужно помнить вручную. Если даже ПФР идет на то, чтобы пересдать сведения за тот период как исходящие, то все равно в те самые исходящие данные по стажу и по начислено нужно заносить вручную. Или я чего то пропустил? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |