Имя: Пароль:
1C
1С v8
Для целей учета НДС не списано....
0 Stagor
 
24.11.11
16:44
При этом в учетной политике установлено "Организация осуществляет реализацию без НДС"?
1 Stagor
 
24.11.11
16:45
База Бухгалтерия Предприятия 2.0.28
2 bazvan
 
24.11.11
16:45
В поиск обсуждалось милион раз
3 Stagor
 
24.11.11
16:45
(2) Я видел, у меня без ндс
4 Stagor
 
24.11.11
16:45
в учетной политике
5 bazvan
 
24.11.11
16:46
(3) (4) что ты видел и что у тебя без НДС???
6 Stagor
 
24.11.11
16:48
это видел
v8: Для целей учета НДС не списано

Без НДС в учетной политике организаций
7 bazvan
 
24.11.11
16:53
(6) Ты знаеш что обозначает "Организация осуществляет реализацию без НДС" в учетной политике?
8 Stagor
 
24.11.11
16:53
Есть в БП такой регистр накопления - "НДС по партиям запасов". Заполняется он только при включении настройки "Реализация без НДС или 0%" в учетной политике. Часто встречающаяся ошибка - на момент ввода остатков галочка в учетной политике не стояла, прихода по регистру не было. Потом галочку поставили, реализация стала пытаться списать товар, а остатка нет..

Соответсвенно, нужно ввести остаток товара в этот регистр или выключить настройку "Реализация без НДС или 0%"???
9 bazvan
 
24.11.11
16:55
(8) Если галка включена то движения по этому регистру должны быть обязательно (в том числе и во вводе остатков)
Что не понятно то???
10 Stagor
 
24.11.11
16:56
(9) Их можно ввести вводом остатка?
11 Guk
 
24.11.11
16:58
(10) нужно...
12 bazvan
 
24.11.11
17:00
(10) мдяяя
13 Stagor
 
24.11.11
17:01
(12) Это я к тому, что может ещё какой способ есть в БП?
14 bazvan
 
24.11.11
17:02
(13) ну введи через корректировку регистров (операция бухучет, только ты там не манды не поймеш с такими познаниями типовой)
15 shuhard
 
24.11.11
17:06
(14) голимый продукт БП 2.0,то ли дело УПП, у нас
отдельный документ ввода начальных остатков по партиям НДС
16 bazvan
 
24.11.11
17:07
(15) так это и в БП есть если глаза разуть.
17 Aleksey
 
24.11.11
17:08
А разве в 2.0 это осталось?
18 shuhard
 
24.11.11
17:08
(16) плять, тогда о чем топик ?
19 Stagor
 
24.11.11
17:10
(16) Как он в БП называется, этот документ?
20 bazvan
 
24.11.11
17:12
(19) ввод остатков он называется с правильновыбраном разделом.
21 bazvan
 
24.11.11
17:12
(17) а кудаж оно делось то
(18)  кто же знает.
22 bazvan
 
24.11.11
17:13
(0) ИТС в зубы и читать читать читать
23 Stagor
 
24.11.11
17:13
(20) Простите, вопрос именно про раздел быть - документ, то понятен :)
24 Stagor
 
24.11.11
17:17
Кто-нибудь подскажет, в каком разделе этот регистр?
25 bazvan
 
24.11.11
17:17
(24) НДСна каком счете учитывается???
Идите вместе с тупорылым бухом матчасть учите.
За что только вам деньги платят
26 Stagor
 
24.11.11
17:21
(23) Не ругайся! Я не бухгалтер, и даже не программист. Просто заодно и занимаюсь 1С.
Бухгалтер задал вопрос.
27 Stagor
 
24.11.11
17:21
НДС по приобретенным ценностям/НДС по ставке 0?
28 Stagor
 
24.11.11
17:28
Судя по молчанию, я угадал!
29 Aleksey
 
24.11.11
17:37
(21) Просто я по умолчанию всем ставлю упрощенный учет по НДС и уже давно таких надписи не видел
30 shuhard
 
24.11.11
17:39
(29) и правильно делаешь
первое же ручное восстановление НДС по требованию-накладной ввергнет ГБ в шок
31 Guk
 
24.11.11
17:42
(29) и даже там где у людей есть НДС0% или БезНДС? ну ты садист...
32 Aleksey
 
24.11.11
17:44
(31) А у меня нет такого. Все разделено на уровне юр.лиц. Так проще
33 Stagor
 
24.11.11
17:47
БУХ не хочет что-либо править документом "ввод остатков"
34 Aleksey
 
24.11.11
17:48
(33) И что? Предлагаешь написать коллективное письмо твоему буху?
Или в 1С, что вот решите проблему, а то бух не хочет
35 Любопытная
 
24.11.11
17:49
(32) А подробнее?
36 Stagor
 
24.11.11
17:50
(34) может есть другой способ?
37 Aleksey
 
24.11.11
17:50
(35) Что подробно.
Опт - юрлицо, розница - ИП.
38 Aleksey
 
24.11.11
17:51
(36) Оставить как есть.
39 Aleksey
 
24.11.11
17:51
(36) Да, есть. Сделай это сам. А буху не говори
40 Любопытная
 
24.11.11
17:51
(36) Забей на остатки. Но за последствия я не ручаюсь))
(37) И что, совмещения ни разу не встречалось? Однако
41 Aleksey
 
24.11.11
17:53
(40) Вообще, по жизни. Встречал. Но как показывает практика, проще разделить на уровне юр.лиц
42 Любопытная
 
24.11.11
17:56
(41) У меня видно контора совсем мелкая
43 hhhh
 
24.11.11
17:56
(36) Организация осуществляет реализацию без НДС - это для импорта, ГТД и всякие похожие штуки. Это точно, что вам нужно?
44 Любопытная
 
24.11.11
17:57
(43) Это для ЕНВД
45 Aleksey
 
24.11.11
17:57
(43) А причем тут импорт, т.е. ввоз товара и Реализация, т.е. продажа?
46 shuhard
 
24.11.11
17:58
(43)[это для импорта, ГТД и всякие похожие штуки]
да, тут 1С с названием подкачала
надо было честно написать "ведется учет НДС по партиям"
47 hhhh
 
24.11.11
17:59
(44) ни фига, для ЕНВД в учетной политике указываешь ЕНВД и всё. А он импорт выбирает, внешнеэкономическую деятельность. Перепутал 0% и БезНДС.
48 Aleksey
 
24.11.11
18:00
(47) Это для смешанного режима. Т.е. когда у тебя продажи с НДС и продажи без НДС (ЕНВД) или с НДС0% (экспорт)
49 Aleksey
 
24.11.11
18:01
В этом случае включается партионный учет по НДС, и программа по ФИФО отслеживает каждую партию товара и его историю (например включения НДС в стоимость, при перемещении в розницу)
50 Aleksey
 
24.11.11
18:03
И вот когда программа не может найти партию, она пишет заголовок сабжа

В основном это при вводе начальных остатков. Т.е. остатки есть, а данных по партиям нет

Или например в приходе убрали галочку про НДС (тогда программа не делает движений по подсистеме НДС)
51 Decabtry
 
25.11.11
13:58
Не буду темы плодить напишу здесь.
Начали торговать с Белоруссией и Казахстаном, соответственно понадобились партии и движения по регистру "НДС по приобретенным ценностям" соответственно(БП 2.0), остатки заводились без партии на 01.2011, перепроводить все доки за год не вариант (очень много и очень долго (по предварительным оценкам около 4 дней), да и поехать может многое), в связи с этим есть две мысли:
1) Завести на 1 октября остатки по партиям в соответствии с остатками на 41 и подбором партии поступлении из последних.
2) Заполнить регистр "НДС по приобретенным ценностям" также на 1 октября и т.д., что в общем-то одно и тоже.
Вопрос: правомерно ли это, и надо ли еще какие регистры подвигать, и если кто-то этим уже занимался буду рад советам.
52 bazvan
 
25.11.11
14:38
(51) можно ввести остаткки на 01 октября и ТОЛЬКо по регистру НДС (настроить у дока ввода остатков соответсвующие движения)
53 Decabtry
 
25.11.11
15:15
Спасибо.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший