|
Для целей учета НДС не списано.... | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Stagor
24.11.11
✎
16:44
|
При этом в учетной политике установлено "Организация осуществляет реализацию без НДС"?
|
|||
1
Stagor
24.11.11
✎
16:45
|
База Бухгалтерия Предприятия 2.0.28
|
|||
2
bazvan
24.11.11
✎
16:45
|
В поиск обсуждалось милион раз
|
|||
3
Stagor
24.11.11
✎
16:45
|
(2) Я видел, у меня без ндс
|
|||
4
Stagor
24.11.11
✎
16:45
|
в учетной политике
|
|||
5
bazvan
24.11.11
✎
16:46
|
(3) (4) что ты видел и что у тебя без НДС???
|
|||
6
Stagor
24.11.11
✎
16:48
|
||||
7
bazvan
24.11.11
✎
16:53
|
(6) Ты знаеш что обозначает "Организация осуществляет реализацию без НДС" в учетной политике?
|
|||
8
Stagor
24.11.11
✎
16:53
|
Есть в БП такой регистр накопления - "НДС по партиям запасов". Заполняется он только при включении настройки "Реализация без НДС или 0%" в учетной политике. Часто встречающаяся ошибка - на момент ввода остатков галочка в учетной политике не стояла, прихода по регистру не было. Потом галочку поставили, реализация стала пытаться списать товар, а остатка нет..
Соответсвенно, нужно ввести остаток товара в этот регистр или выключить настройку "Реализация без НДС или 0%"??? |
|||
9
bazvan
24.11.11
✎
16:55
|
(8) Если галка включена то движения по этому регистру должны быть обязательно (в том числе и во вводе остатков)
Что не понятно то??? |
|||
10
Stagor
24.11.11
✎
16:56
|
(9) Их можно ввести вводом остатка?
|
|||
11
Guk
24.11.11
✎
16:58
|
(10) нужно...
|
|||
12
bazvan
24.11.11
✎
17:00
|
(10) мдяяя
|
|||
13
Stagor
24.11.11
✎
17:01
|
(12) Это я к тому, что может ещё какой способ есть в БП?
|
|||
14
bazvan
24.11.11
✎
17:02
|
(13) ну введи через корректировку регистров (операция бухучет, только ты там не манды не поймеш с такими познаниями типовой)
|
|||
15
shuhard
24.11.11
✎
17:06
|
(14) голимый продукт БП 2.0,то ли дело УПП, у нас
отдельный документ ввода начальных остатков по партиям НДС |
|||
16
bazvan
24.11.11
✎
17:07
|
(15) так это и в БП есть если глаза разуть.
|
|||
17
Aleksey
24.11.11
✎
17:08
|
А разве в 2.0 это осталось?
|
|||
18
shuhard
24.11.11
✎
17:08
|
(16) плять, тогда о чем топик ?
|
|||
19
Stagor
24.11.11
✎
17:10
|
(16) Как он в БП называется, этот документ?
|
|||
20
bazvan
24.11.11
✎
17:12
|
(19) ввод остатков он называется с правильновыбраном разделом.
|
|||
21
bazvan
24.11.11
✎
17:12
|
(17) а кудаж оно делось то
(18) кто же знает. |
|||
22
bazvan
24.11.11
✎
17:13
|
(0) ИТС в зубы и читать читать читать
|
|||
23
Stagor
24.11.11
✎
17:13
|
(20) Простите, вопрос именно про раздел быть - документ, то понятен :)
|
|||
24
Stagor
24.11.11
✎
17:17
|
Кто-нибудь подскажет, в каком разделе этот регистр?
|
|||
25
bazvan
24.11.11
✎
17:17
|
(24) НДСна каком счете учитывается???
Идите вместе с тупорылым бухом матчасть учите. За что только вам деньги платят |
|||
26
Stagor
24.11.11
✎
17:21
|
(23) Не ругайся! Я не бухгалтер, и даже не программист. Просто заодно и занимаюсь 1С.
Бухгалтер задал вопрос. |
|||
27
Stagor
24.11.11
✎
17:21
|
НДС по приобретенным ценностям/НДС по ставке 0?
|
|||
28
Stagor
24.11.11
✎
17:28
|
Судя по молчанию, я угадал!
|
|||
29
Aleksey
24.11.11
✎
17:37
|
(21) Просто я по умолчанию всем ставлю упрощенный учет по НДС и уже давно таких надписи не видел
|
|||
30
shuhard
24.11.11
✎
17:39
|
(29) и правильно делаешь
первое же ручное восстановление НДС по требованию-накладной ввергнет ГБ в шок |
|||
31
Guk
24.11.11
✎
17:42
|
(29) и даже там где у людей есть НДС0% или БезНДС? ну ты садист...
|
|||
32
Aleksey
24.11.11
✎
17:44
|
(31) А у меня нет такого. Все разделено на уровне юр.лиц. Так проще
|
|||
33
Stagor
24.11.11
✎
17:47
|
БУХ не хочет что-либо править документом "ввод остатков"
|
|||
34
Aleksey
24.11.11
✎
17:48
|
(33) И что? Предлагаешь написать коллективное письмо твоему буху?
Или в 1С, что вот решите проблему, а то бух не хочет |
|||
35
Любопытная
24.11.11
✎
17:49
|
(32) А подробнее?
|
|||
36
Stagor
24.11.11
✎
17:50
|
(34) может есть другой способ?
|
|||
37
Aleksey
24.11.11
✎
17:50
|
(35) Что подробно.
Опт - юрлицо, розница - ИП. |
|||
38
Aleksey
24.11.11
✎
17:51
|
(36) Оставить как есть.
|
|||
39
Aleksey
24.11.11
✎
17:51
|
(36) Да, есть. Сделай это сам. А буху не говори
|
|||
40
Любопытная
24.11.11
✎
17:51
|
(36) Забей на остатки. Но за последствия я не ручаюсь))
(37) И что, совмещения ни разу не встречалось? Однако |
|||
41
Aleksey
24.11.11
✎
17:53
|
(40) Вообще, по жизни. Встречал. Но как показывает практика, проще разделить на уровне юр.лиц
|
|||
42
Любопытная
24.11.11
✎
17:56
|
(41) У меня видно контора совсем мелкая
|
|||
43
hhhh
24.11.11
✎
17:56
|
(36) Организация осуществляет реализацию без НДС - это для импорта, ГТД и всякие похожие штуки. Это точно, что вам нужно?
|
|||
44
Любопытная
24.11.11
✎
17:57
|
(43) Это для ЕНВД
|
|||
45
Aleksey
24.11.11
✎
17:57
|
(43) А причем тут импорт, т.е. ввоз товара и Реализация, т.е. продажа?
|
|||
46
shuhard
24.11.11
✎
17:58
|
(43)[это для импорта, ГТД и всякие похожие штуки]
да, тут 1С с названием подкачала надо было честно написать "ведется учет НДС по партиям" |
|||
47
hhhh
24.11.11
✎
17:59
|
(44) ни фига, для ЕНВД в учетной политике указываешь ЕНВД и всё. А он импорт выбирает, внешнеэкономическую деятельность. Перепутал 0% и БезНДС.
|
|||
48
Aleksey
24.11.11
✎
18:00
|
(47) Это для смешанного режима. Т.е. когда у тебя продажи с НДС и продажи без НДС (ЕНВД) или с НДС0% (экспорт)
|
|||
49
Aleksey
24.11.11
✎
18:01
|
В этом случае включается партионный учет по НДС, и программа по ФИФО отслеживает каждую партию товара и его историю (например включения НДС в стоимость, при перемещении в розницу)
|
|||
50
Aleksey
24.11.11
✎
18:03
|
И вот когда программа не может найти партию, она пишет заголовок сабжа
В основном это при вводе начальных остатков. Т.е. остатки есть, а данных по партиям нет Или например в приходе убрали галочку про НДС (тогда программа не делает движений по подсистеме НДС) |
|||
51
Decabtry
25.11.11
✎
13:58
|
Не буду темы плодить напишу здесь.
Начали торговать с Белоруссией и Казахстаном, соответственно понадобились партии и движения по регистру "НДС по приобретенным ценностям" соответственно(БП 2.0), остатки заводились без партии на 01.2011, перепроводить все доки за год не вариант (очень много и очень долго (по предварительным оценкам около 4 дней), да и поехать может многое), в связи с этим есть две мысли: 1) Завести на 1 октября остатки по партиям в соответствии с остатками на 41 и подбором партии поступлении из последних. 2) Заполнить регистр "НДС по приобретенным ценностям" также на 1 октября и т.д., что в общем-то одно и тоже. Вопрос: правомерно ли это, и надо ли еще какие регистры подвигать, и если кто-то этим уже занимался буду рад советам. |
|||
52
bazvan
25.11.11
✎
14:38
|
(51) можно ввести остаткки на 01 октября и ТОЛЬКо по регистру НДС (настроить у дока ввода остатков соответсвующие движения)
|
|||
53
Decabtry
25.11.11
✎
15:15
|
Спасибо.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |