Имя: Пароль:
1C
1С v8
Переход на 2.0
0 Endrews_spb
 
20.12.11
11:22
Добрый день. Хочу спросить у умных людей пару вопросов по переходу на Бух 2.0

1.) Кто нить передавал документы с ручными корректировками, прямо с проводками, у меня их море. Если бы не было НУ - понятно, а вот как с ручные корректировки по НУ передать. Видел правила выгружают документ операция, как я понимаю, прямо с проводками, работает ли это правильно, пробовал ли это кто-нить перенести в другой документ.

2.) Вот например на счете 76.06 и 76.09, в типовой Бух 1.6 нет третьего субконто, но у нас его ввели. А сейчас в 2.0 стоит "Документ расчета с контрагентами", что будет если я его убъю и поставлю свое. Понятно, что по счету не будет вестись учет по документам расчета, а чем ещё это может аукнутся?
1 Voronve
 
20.12.11
11:24
(0) Выбери дату и перенеси на нее остатки. Не парь мозг.
2 thezos
 
20.12.11
11:25
в конце года переходить на 2.0 - самоубийство.
3 neomarat
 
20.12.11
11:25
по второму пункту все сломается
4 Endrews_spb
 
20.12.11
11:26
Офигенный совет. У меня документы с ручными корректировками совершенно по другому перенесутся, а их дофига....

Второе, третье субконто по этим счетам реально нужно бухам.

  thezos, почему?
5 Endrews_spb
 
20.12.11
11:28
neomarat, это верно
6 tertva_1C
 
20.12.11
11:29
Если план счетов не типовой, то тогда типовыми правилами  правильно перенести не получиться, КД в руки и вперед...
7 Endrews_spb
 
20.12.11
11:30
tertva_1C, это и ежу ясно, уже сижу ломаю. Два вопроса на верху.
8 Xapac
 
20.12.11
11:31
(2)почему в конце года? в начале следующего
9 hhhh
 
20.12.11
11:32
(4) бухи скорее всего тупые и не знают, что оборотке можно не только субконто задавать, но и их реквизиты. Поэтому 2-е и 3-е субконто им не нужно.
10 Endrews_spb
 
20.12.11
11:33
Я готовлюсь, ессетвенно ввод но будет на 31.12.2011, но смогу я его сделать только когда бухня закроет 2011 год. А закроет она его в феврале, это хорошо. Успев при этом изрядно нафигачить в 2012.
11 Endrews_spb
 
20.12.11
11:35
hhhh, поподробнее 1 и 2 ск типовые, 3 прикручено наше, очень давно, другим программером, но очень нужное
12 Endrews_spb
 
20.12.11
11:37
а что РЕАЛЬНО никто не передавал документы в 2.0 уже с проводками?
Я просто когда, объединял несколько Бух баз в одну, передавал сразу с проводками, реально меньше гемора и быстрее, проводить не нужно, плюс ручные корректировки, мать их !11
13 Aleksey
 
20.12.11
11:39
(12) А ничего что состав регистров и структура разная?
14 Endrews_spb
 
20.12.11
11:41
Aleksey, документ ОперацияБух, как ты думаешь они передают?
15 Endrews_spb
 
20.12.11
11:41
С Божьей помошью и благословением Нургалиева)))
16 hhhh
 
20.12.11
11:42
(11) на 95% это третье субконто можно вытащить из документа расчетов с контрагентами или из первых двух субконто.

Например, у меня было на счете 10.3 (бензин) субконто Номенклатура, контрагент (заправка) и договор. А в 2.0 на этом счете уже 3 субконто - Номенклатура, склады и документ партии. Бухи потребовали добавить эти 2 субконто. Но если посмотреть, то в документе партии ведь есть и указание на контрагента и на договор. И ОСВ можно спокойно посмотреть в разрезе контрагентов, не добавляя никаких субконто. Только головой немножко подумать.
17 Джинн
 
20.12.11
11:42
(8) Ну и? Перенес остатки, начал новую жизнь. При переходе есть множество мелких проблем, связанных с различием организации данных и бизнес-логики в конфигурациях. Не стоит наступать на грабли.
18 Aleksey
 
20.12.11
11:44
(14) Операция БУХ не делает движения по регистрам накопления
19 Endrews_spb
 
20.12.11
11:47
hhhh, ну кстати вариант, его от туда можно вытащить. Просто надо убедить в этом бухов. Не будет пахать отчет Анализ субконто, а они этим активно пользуются.
20 Endrews_spb
 
20.12.11
11:48
Джинн, а можно поподробнее?
21 Endrews_spb
 
20.12.11
11:49
Aleksey, согласен. Они сильно отличаются? Я при сравнении не фокусировал на этом внимание, тк у меня РН типовые. Что например критичное?
22 Джинн
 
20.12.11
11:57
(20) Взаиморасчеты несколько в другом разрезе ведутся. С НУ серьезное различие. С НДС есть моменты. Точно не помню уже. Давно было. Проблемы не очень большие, но напильником дорабатывать много нужно. И выверять. С соответствующим недовольством "А вот у нас в старой базе закрытие месяца по-другому проводки формировало". Заказчик сдуру захотел в середине года перейти с переносом операций за полгода.
23 Aleksey
 
20.12.11
11:58
(21) Раньше было 2 плана счетов, теперь один. Т.е. в регистры бухгалтерии добавили суммаНУ, ПР,ВР

Раньше аналитика документ была не обязательна на 60/62, теперь без этого нельзя. Но зато часть регистров на которых раньше велась эта аналитика, умерли за ненадобность

Опть таки Пример УСН/ИП Раньше можно было вести по БУ по средней, сейчас только ФИФО

И т.д, и т.п
24 Endrews_spb
 
20.12.11
11:59
Джинн, понятно, фигово кончено, если Закрытие месяца по другому проводки формирует.
25 Endrews_spb
 
20.12.11
12:01
Aleksey, про регистры бухгалтерии это понятно, одноэсовцы все-таки передают документ Операция.

А вот по регистрам накопления, если структура поменялась, это хуже, хотя я вообще подумал, что решаемо.

Мне вообще пару типов документа надо передать сразу с проводками, у которых стоит "Ручная корректировка", остальное то буду проводить
26 Endrews_spb
 
20.12.11
12:03
Вообще много болталогии, но на основные вопросы ответа нет

Добрый день. Хочу спросить у умных людей пару вопросов по переходу на Бух 2.0

1.) Кто нить передавал документы с ручными корректировками, прямо с проводками. Или какие есть мысли.

2.) что будет если я его убъю "Документ расчета" на  паре счетов и поставлю свое.
27 Endrews_spb
 
20.12.11
12:06
Мда порешали одинэсники Взаиморасчеты УСн, НДС Расчеты, Учет распределенных оплат и Партии. Вместо них стали вести учет по документам расчета.
28 DailyLookingOn Sunset
 
20.12.11
12:09
Ну я писал перенос с проводками, процентов 80-90% соответствий для НУ сделал.
Так и не дописал, перешли с остатками, без старых движений.
Расчетные документы нужны для УСН и валютных, так можно пустыми оставить.
29 Endrews_spb
 
20.12.11
12:13
DailyLookingOnSunset, ты брал за основу механизм который в Операции, или свой писал?
У меня есть организации с УСН, тяжко вот думаю, отказатся от третьего субконто возможно будет только с большой вонью от бухгалтерии, это явно не будет им удобно, плюс часть фукнкционала может похерется. Убийство документа расчета приведет к непредсказуемым последствиям... печаль...
30 Endrews_spb
 
20.12.11
12:37
на 95% это третье субконто можно вытащить из документа расчетов с контрагентами или из первых двух субконто.

Очень плохо, что у меня в разных документах, это может быть разным реквизитом
31 DailyLookingOn Sunset
 
20.12.11
12:40
Можно по контрагенту, договору, организации создать документ расчетов с контрагентом и везде его записать в качестве значения.
32 а кому щас легко
 
20.12.11
12:49
Зачем тебе документы переносить?

Переносишь остатки те которые есть на 01.01.2012г. Работать с нового года бухи начинают в новой базе, при этом параллельно закрывают год в старой редакции. После закрытия в старой редакции по новой загружаешь остатки. И все.
33 Smallrat
 
20.12.11
13:24
Я переходил с проводками и всеми документами, реально дофига кодить руками пришлось помимо правки правил переноса. Потом сводил еще месяца два всё. Лучше этого избежать.
34 Endrews_spb
 
20.12.11
13:24
а кому щас легко, идея то хоршая!
Но могу не успеть... подготовить базу
35 Endrews_spb
 
20.12.11
13:25
DailyLookingOnSunset, чет не очень понял
36 Endrews_spb
 
20.12.11
13:26
Smallrat, согласен, но вот убедить бухню в этом
37 Smallrat
 
20.12.11
13:32
(36) Самая засада в том что если учет велся криво, то такие документы как закрытие месяца, требования-накладные, перемещения и прочее при проведении дадут другие движения и оборотка тупо не сойдётся. Если взаиморасчеты с контрагентами велись не в разрезе документов, это тоже добавит головной боли. Ну и НДС.
38 а кому щас легко
 
20.12.11
13:43
(34) базу все равно придется подготовить, так что разницы нет. А идея наверно единственная. Переносил данные за 9 месяцев по одной организации. Ни дня не было чтобы проводки совпали от стандартного переноса. В итоге написал обработку которая умеет заменять проводки на нужные, но все равно потратил месяца 2 наверно на все.
39 Endrews_spb
 
20.12.11
16:29
Поясните а почему:


Нет субконто 1 на счете 90.07 в файле Номенклатурные группы
Нет субконто 1 на счете 90.07.1 в файле Номенклатурные группы
Нет субконто 1 на счете 90.07.2 в файле Номенклатурные группы
Нет субконто 1 на счете 90.08 в файле Номенклатурные группы
Нет субконто 1 на счете 90.08.1 в файле Номенклатурные группы
Нет субконто 1 на счете 90.08.2 в файле Номенклатурные группы


Нет субконто 3 на счете 76.32 в файле Документы расчетов с контрагентом
Нет субконто 3 на счете 76.35 в файле Документы расчетов с контрагентом
Нет субконто 3 на счете 76.36 в файле Документы расчетов с контрагентом
Нет субконто 3 на счете 76.39 в файле Документы расчетов с контрагентом


Нет субконто 3 на счете 60.31 в файле Документы расчетов с контрагентом
Нет субконто 3 на счете 60.32 в файле Документы расчетов с контрагентом
Нет субконто 3 на счете 62.31 в файле Документы расчетов с контрагентом
Нет субконто 3 на счете 62.32 в файле Документы расчетов с контрагентом

я сравнил свой Пс и типовой, ну ещё пару аналогий
40 vechiy
 
29.12.11
17:06
Тоже куча ручных операций и корректировок, перенести так и не удалось летом.
Дождался конца года - бухи говорят-нужны документы.
Как объяснить, что перенести удастся только остатки?
41 vechiy
 
29.12.11
17:16
Из 1.6 годовую отчетность ведь можно сдать?:)
42 Жирафка
 
29.12.11
17:29
(39) зато добавили количественный учет по 90 сч.
43 Жирафка
 
29.12.11
17:30
(0) я переносил. Бухи все доки правили руками.
Я молодец?
44 MRAK
 
29.12.11
17:34
(18) "Операция БУХ не делает движения по регистрам накопления"

в 2.0 делает
AdBlock убивает бесплатный контент. 1Сергей