Имя: Пароль:
1C
1С v8
Украина. УТП. Реестр налоговых накладных.
,
0 palm1c
 
22.12.11
12:48
Доброе утро.
Есть такая проблемка.
Нужно сформировать реестр налоговых накладных.
База - перенесена из 1с 7.7.
Существуют документы, начиная с октября месяца.
В Приложении2 к налоговой накладной есть реквизит НалоговаяНакладная, обязательный к заполнению.
Я создал налоговые накладные в периоде до октября месяца, но они не проведены.

В итоге в регламентированном отчете "Реестр налоговых накладных" у меня нет данных по приложениям 2, т.к. налоговые не проведены.

Вопрос: Каким образом это можно решить штатно, не переписывая запрос в отчете.

Спасибо.
1 Живой Ископаемый
 
22.12.11
12:49
провести налоговые?
2 DrShad
 
22.12.11
12:49
имхается что без проведенных НН никак
3 DrShad
 
22.12.11
12:50
+(2) ведь НН не просто печатная форма, а документ формирующий движения по БД
4 palm1c
 
22.12.11
12:50
На ум приходит такое решение: Провести НН, а потом отсторнировать все проводки до 1 октября.
Как-то так?
5 palm1c
 
22.12.11
12:51
Вопрос в том, что остатки введены на 1 октября, а НН до 1 октября.
6 palm1c
 
22.12.11
12:53
Как решается проблема, если я просто начинаю вести учет в 1с с 1 октября?
7 Живой Ископаемый
 
22.12.11
12:53
блин, да сделай их просто прведенными
ОбъектНН.Проведен = Истина;
ОбъектНН.ОбменДанными.Запись = Истина;
ОбъектНН.Записать(<без  проведения>);
8 Живой Ископаемый
 
22.12.11
12:54
будут проведенные НН без движений.
9 palm1c
 
22.12.11
12:55
(7) Я понимаю, что нужно их сделать просто проведенными, не вопрос.
Тут 2 варианта.

1. Сделать их проведенными, сдать отчет, потом сделать их непроведенными.
2. Сделать проведенными, и на 1 октября отсторнировать.

(8) Не годится, потому что в отчете из движений берутся данные.
10 palm1c
 
22.12.11
12:56
(7) Они проведены, но без движений, так и есть.
11 Живой Ископаемый
 
22.12.11
12:57
да, так и есть...
12 palm1c
 
22.12.11
13:06
(11) Что скажете насчет вариантов из (9)?
13 zmaximka
 
22.12.11
13:13
(9) равнозначные варианты в целом
14 Живой Ископаемый
 
22.12.11
13:13
2(12) чтобы я ни сказал, они останутся вариантами.. кто я такой чтобы оспорить их существование?
15 palm1c
 
22.12.11
13:18
Как штатно решается этот вопрос?

Ведь есть организации, которые начинают вести учет в 1с 8 с определенной даты?
16 DrShad
 
22.12.11
13:20
не нужно ничего сторнировать
17 DrShad
 
22.12.11
13:20
посмотри какие проводки формирует НН и все поймешь
18 palm1c
 
22.12.11
13:23
(17) Не вдаваясь в подробности, проведенные НН периода ДО даты перехода никак не повлияют на бух отчетность, баланс и т.д. ?
19 DrShad
 
22.12.11
13:25
(18) повлияют конечно
20 palm1c
 
22.12.11
13:28
(18) Почему же не нужно ничего сторнировать? Потому что проводка идет на счет НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ НДС?
21 palm1c
 
22.12.11
13:30
(18) Бухи, наверное, захотят, чтобы баланс на дату перехода в 1с 7.7 совпадал с балансом в 1с 8, не?
22 palm1c
 
22.12.11
13:30
(19) Предложите Ваш вариант решения.
23 DrShad
 
22.12.11
13:31
5000
24 palm1c
 
22.12.11
13:33
(23) До свидания. Я не плачу деньги, деньги платят мне.
25 palm1c
 
22.12.11
13:36
(23) Мне кажется, что на форуме по 1с просить деньги за вариант решения это как-то...
Идите на скайты по фрилансу, что ли? Будет намного эффективнее.
26 palm1c
 
22.12.11
13:39
Всем спасибо.
27 DrShad
 
22.12.11
14:21
(24) ну раз деньги платят тебе, то и решай сам, чего тут тербовать решения, а так то тебе все подсказали
28 Живой Ископаемый
 
22.12.11
14:29
2(24) чувак, тут не раздают рыбу, тут только удочки... а ты пришел с двумя своими годными спинингами, но у одного нет поплавка а другой просто розового цвета, и спрашиваешь какой из них не подходит для настоящего 1Сника, которому платят деньги...
29 vmv
 
22.12.11
15:04
для каждого документа Приложение 2 в периоде от 01.10.2011 восстановить налоговые ручками в периоде до 01.10.2011.

Работа не пыльная и правильная - все отальное бред сивой кобыли