Имя: Пароль:
1C
1С v8
перемещение с 43 на 41.01
,
0 shumka
 
11.01.12
11:34
Подскажите пожалуйста есть группа в номенклатуре "Продукция" с 43 счетом, и почему когда делаем документ перемещение со склада Продукции на склад Магазин, а уже потом делаем реализацию и почему то в этом документе по прежнему стоит 43 счет, хотя по идеи мы же сделали перемещение с продукции на товар?
1 shumka
 
11.01.12
11:36
(0) должен быть ведь счет 41.01 после перемещения, или так не получится пока этот товар находится в группе Продукции где указан счет 43?

Надеюсь я доступно описал свою проблему.
2 Морозов Александр
 
11.01.12
11:37
а че если вы склад обозвали "магазином" то что-то должно изменится?
3 Морозов Александр
 
11.01.12
11:38
Товар - это то, что вы купили у кого-то и собираетесь перепродать... если сами произвели - это продукция
4 shumka
 
11.01.12
11:41
(4) Ну товар который купили тоже когда то у кого то был продукцией, а тут мы сделали товар, и хотим продать как товар, разве не так должно быть?
5 shumka
 
11.01.12
11:41
т.е. для (3)
6 a_alenkin
 
11.01.12
11:44
счета учета надо ставить - счет учета установленный для номенклатуры имеет выше приоритет чем счет учета, установленный для склада
7 a_alenkin
 
11.01.12
11:45
надо убрать счет учета для группы "Продукция" и установить счета учета для складов
8 Морозов Александр
 
11.01.12
11:47
хех... товар не делают, его покупают

Консультант +

Счет 41 "Товары" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи.
9 Морозов Александр
 
11.01.12
11:48
он даже не корреспондирует с 43 счетом.
10 Griffin
 
11.01.12
11:50
Зачем вам 41 счет? Насколько я помню, при продаже продукции возникает такая проводка  Дт 90.02 - Кт 43,
при продаже товара Дт 90.02 - Кт 41, в любом случае себестоимость вы списываете
11 a_alenkin
 
11.01.12
11:53
(9) и почему же он не может корреспондировать?
12 Griffin
 
11.01.12
11:57
13 Морозов Александр
 
11.01.12
11:57
(11) ну.. да проглядел  :-))
14 Griffin
 
11.01.12
12:01
(11) Оказывается, вполне возможно :), а по существу ответ в (1)
15 a_alenkin
 
11.01.12
12:02
В связи с этим, по нашему мнению, более объективно отражающей содержание факта передачи готовой продукции в розницу будет запись по дебету счета 41 "Товары" и кредиту счета 43 "Готовая продукция".

Это делает возможным учет товаров в магазине по продажным ценам с использованием для отражения торговой наценки счета 42 "Торговая наценка", что значительно облегчает ведение учета операций по поступлению и реализации товаров. Что же касается того, что Инструкция по применению Плана счетов не содержит в типовой схеме корреспонденций записи:

Дебет 41 "Товары" Кредит 43 "Готовая продукция",

то, согласно данному нормативному документу, "в случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы установленные настоящей инструкцией".

Можно ведь
16 a_alenkin
 
11.01.12
12:04
логично делать операцию  
41-43
41-42 - торговая наценка
17 hhhh
 
11.01.12
12:04
(0) счета учета номенклатуры поправьте и дело с концом. Чего вы паритесь?
18 shumka
 
11.01.12
12:11
(6)(7) Спасибо. Помогло!
Всем большое спасибо тему можно закрывать!
19 Турист
 
11.01.12
12:14
(18) да не торопись ты так, скоро у тебя будут вопросы "почему при выпуске продукции попадает на 41 счет, мы же приходуем на склад продукция!!!" ))
20 shumka
 
11.01.12
14:40
(19) Так я же на склад продукция указал счет 43, а на все остальные склады указал 41.01, ....Проверял, все нормально вроде...Или я может не понял о чем ты имеешь ввиду...
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой