|
Встречаем БП 2.0.31.7 (счет фактуры пока по проекту) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bazvan
12.01.12
✎
12:56
|
http://downloads.v8.1c.ru/content/Accounting/2_0_31_7/news.htm
со счет фактурами фик поймеш. Но 1С тут не причем |
|||
19
Aleksey
12.01.12
✎
13:32
|
(18) И постоянно красным лезло, потому что поменяли/удалили/добавили приход, а книгу забыли переформировать. Спасибо не надо. Так документы сформировал, период закрыл и все. никто не лазит в зад и данные актуальны
|
|||
20
bazvan
12.01.12
✎
13:34
|
(19) "никто не лазит в зад и данные актуальны"
насмешил. А раз вылазило красным как раз и говорило что ошибки гдето, а теперь хрен ты найдеш концы (по какому документу, по какой операции и что поменяли) |
|||
21
Aleksey
12.01.12
✎
13:36
|
(20) Да кто бы следил бы за этим. Поменяли и типа так и было, а потом начинается, ой сделай что нибудь, чтобы ничего не переделывать, но было все красиво. Не в 1.6 я этого накушался
|
|||
22
Aleksey
12.01.12
✎
13:38
|
Т.е. я не за это нововедение, я против, ибо бывают ситуации (опт + ЕНВД), когда без не упрощенного учета будет тяжело жить
Мое ИМХО, 1С-ники на год раньше ввели, чем нужно. Вот в 2013 отменять ЕНВД, тогда да, можно оставить один упрощенный. А пока - рано |
|||
23
KRV
12.01.12
✎
13:49
|
блин.. читаю и такой кайф испытываю от того, что завязал с 1С.. :)
|
|||
24
dot101
12.01.12
✎
13:50
|
так теперь весь учет сложных случаев реализации без НДС и по ставке 0 % вручную делать что-ли?
|
|||
25
bazvan
12.01.12
✎
13:50
|
(24) оно там как то само теперь работает.
|
|||
26
dot101
12.01.12
✎
13:51
|
само возмещает и восстанавливает при распределении ндс косвенных расходов?
|
|||
27
bazvan
12.01.12
✎
13:54
|
(26) типа да только как это быстро посмотреть. раньше в документике все построчно позакладочно лежало. теперь через отчеты и оборотки лопатить
|
|||
28
dot101
12.01.12
✎
13:57
|
ага, хрень какая-то, предлагают пользоваться отчетом "анализ ндс"
а он в некоторой части некорректно работает |
|||
29
bazvan
12.01.12
✎
13:58
|
(28) основная проблема отчета что в нем нет "истории " как было. вот что мне обсолютно не нравится.
как стало я и так вижу а вот как было, хз. только печатать книгу продаж и потом эту партянку построчно сверять |
|||
30
malcolm
12.01.12
✎
14:01
|
А кто сказал, что остался только упрощенный учет НДС?
Хоть один бы открыл релиз или посмотрел новое в версии к 2.0.30.8. Писать все мастера. |
|||
31
neomarat
12.01.12
✎
14:02
|
не путаем старый упрощенный учет и новый механизм.
|
|||
32
n0ther
12.01.12
✎
14:02
|
(25) ключевое слово "как-то"
|
|||
33
GenV
12.01.12
✎
14:05
|
Интересно. Можно все-таки сделать доп. лист по реализации за прошлый квартал по сравнению с 2.0.30? Или они рассчитывают, что у всех будут электронный документооборот и если реализацию сегодня отправили, то она сегодня и пройдет.
|
|||
34
bazvan
12.01.12
✎
14:05
|
(30) Тупим????
|
|||
35
bazvan
12.01.12
✎
14:06
|
(30) разницу между 30.8 и 31.7 не видим???
Открыватель. |
|||
36
y88
12.01.12
✎
14:06
|
(30) вот кусок кода:
Если ТекущаяДата >= '20120101' Тогда // С 2012 года настройка "Упрощенный учет НДС" более не используется СтруктураУчПолитика.УпрощенныйУчетНДС = Ложь; КонецЕсли; |
|||
37
bazvan
12.01.12
✎
14:06
|
(32) в том числе и это:)
|
|||
38
malcolm
12.01.12
✎
14:08
|
>разницу между 30.8 и 31.7 не видим???
видим, упрощение учета строго с 1.01.2012 г, а не с даты учета по постановлению. А Вы что-то еще увидели? |
|||
39
bazvan
12.01.12
✎
14:09
|
(38) то что ТОЛЬКО упращенный остался
|
|||
40
malcolm
12.01.12
✎
14:13
|
Смотрим еще раз, ну или "открываем".
И не пишите капсом, экономьте электрочество, мастер. |
|||
41
bazvan
12.01.12
✎
14:13
|
(40) Поставь релиз 2.0.31.7 и посмотри
|
|||
42
malcolm
12.01.12
✎
14:20
|
> При упрощенном учете нельзя отследить что было с НДС товара. Т.е. товар пришел в опт, перевели в розницу (включили НДС в стоимость), потом вернули на ОПТ (выделили НДС), и затем списали. Т.е. понять что было с НДС изначально (может быть и небыло НДС вообще, или его уже возместили) при упрощенном учете невозможно.
Посмотрите ситуацию на 31м релизе. |
|||
43
bazvan
12.01.12
✎
14:22
|
(42) лениво воспроизводить. я веду речь о том что больше нет "Формирования книги продаж" и все движения для "Книги продаж" делает первичные документы
|
|||
44
ssh2006
12.01.12
✎
14:33
|
Упрощенного учета НДС больше нет. Получилась смесь обычного и упрощенного учета.
|
|||
45
malcolm
12.01.12
✎
14:39
|
> больше нет "Формирования книги продаж"
а зачем он нужен? НДС по отгрузке уже давно |
|||
46
GenV
12.01.12
✎
14:40
|
(45) Подскажи по (33)
|
|||
47
bazvan
12.01.12
✎
14:40
|
(45) читай (29)
|
|||
48
malcolm
12.01.12
✎
14:43
|
>(45) читай (29)
кому это надо кроме Вас? >(45) Подскажи по (33) Подробнее ситуацию можно? |
|||
49
GenV
12.01.12
✎
14:45
|
(48) Квартал закрыт, но заказчик задержал документы подписанные по нашей реализации. Мы их получаем после уплаты НДС - у нас доп. лист и уточненка за этот квартал по реализации. В 2.0.30 у меня не получилось сделать по новому доп. лист по реализации.
|
|||
50
malcolm
12.01.12
✎
14:47
|
Какие документы задержал заказчик?
|
|||
51
GenV
12.01.12
✎
14:48
|
(50) Подписанный акт конечно.
|
|||
52
bazvan
12.01.12
✎
14:48
|
(48) посмотрим 20 февраля кому это надо.
|
|||
53
afk
12.01.12
✎
14:51
|
по книге покупок тоже изменения?
|
|||
54
malcolm
12.01.12
✎
14:51
|
Ясно
>В 2.0.30 у меня не получилось сделать по новому доп. лист по реализации. А зачем делать доп лист по новому? Что нового в Вашей ситуации? |
|||
55
DSatan
12.01.12
✎
14:54
|
хм... занятно, а что там с блокировкой вычета НДС по ОС?
|
|||
56
GenV
12.01.12
✎
14:55
|
(54) Эээ. Вроде понятнее некуда. Нового - нет "Формирование записей книги продаж" где доп. лист был бы отражен. Сейчас же при проведении задним числом реализация попадет просто в книгу продаж того квартала ...
|
|||
57
bazvan
12.01.12
✎
14:57
|
(53) в книге покупок такого нет пока, славо богу.
|
|||
58
afk
12.01.12
✎
15:01
|
(57) хотя бы это радует
|
|||
59
bazvan
12.01.12
✎
15:02
|
(58) дак что то как то не радует
|
|||
60
ssh2006
12.01.12
✎
15:14
|
(56) а почему НДС не начислить сразу при составлении первичного документа?
|
|||
61
malcolm
12.01.12
✎
15:16
|
>нет "Формирование записей книги продаж"
есть "Отражение начисления НДС", на худой конец ручная корректировка в документе "РТУ" галка доп лист и период установить - не сложнее чем ФЗКПродаж формировать. |
|||
62
Naumov
12.01.12
✎
15:17
|
(60) Уже писали, если происходят правки задним числом, то доп.лист, как того требует регламент не сформировать, не видно факта исправлений.
|
|||
63
Naumov
12.01.12
✎
15:18
|
Работа через формирование делает процесс формирования декларации наглядней и прозрачней.
Кому все это пх. - юзайте упрощенный НДС. |
|||
64
ssh2006
12.01.12
✎
15:19
|
(62) речь про то, что (51) ждет подписанного акта и до тех пор не начисляет НДС по реализации
|
|||
65
ssh2006
12.01.12
✎
15:21
|
(63) > юзайте упрощенный НДС
такой настройки больше нет |
|||
66
DeniIT
12.01.12
✎
15:24
|
люди подскажите пытаюсь обновиться на эту версию, при обновлении выскакивает ошибка "Ошибка доступа к файлу ...\temp\имя.tmp", как с этим бороться?
|
|||
67
Vadik_62
12.01.12
✎
15:25
|
Ну пиз..ц
Могли бы оставить одну галку "Упрощенный учет НДС", а остальные тупо убрать. неужели так нельзя было сделать? или я чего-то не просёк? |
|||
68
DeniIT
12.01.12
✎
15:25
|
(66) и варианты либо завершить, либо перезапустить конфигуратор
|
|||
69
Vadik_62
12.01.12
✎
15:27
|
(66) на каком этапе обновления такое вылетает?
|
|||
70
malcolm
12.01.12
✎
15:28
|
>Квартал закрыт, но заказчик задержал документы подписанные по нашей реализации. Мы их получаем после уплаты НДС - у нас доп. лист и уточненка за этот квартал по реализации. В 2.0.30 у меня не получилось сделать по новому доп. лист по реализации.
Постановление 914 от 2.12.2000 г "При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений." Кажется у Вас не может быть доп листа. |
|||
71
malcolm
12.01.12
✎
15:29
|
Началась свалка...
|
|||
72
GenV
12.01.12
✎
15:29
|
(60) Неизвестно будет ли подписан акт или исполнителю сказали что не подписан, а на самом деле опа. Человеческий фактор.
|
|||
73
GenV
12.01.12
✎
15:31
|
(70) Ну, так с/ф зарегистрирована в прошлом квартале. У заказчика то же в прошлом. Это мы пролетаем ...
|
|||
74
DeniIT
12.01.12
✎
15:31
|
(69) делаю обновить, выбираю поиск доступных, находит значит в папке он обновление, выбираю - ОК, затем Продолжить обновление... и вылетает эта хрень. У меня как то было такое, я выпросил у своей фирмы просто сам файл конфигурации и сделал через объединение, прокатило. Но вот щас хочу понять че за хрень все таки такая, может кто то сталкивался с этим
|
|||
75
ssh2006
12.01.12
✎
15:31
|
(72) но ндс то надо сразу начислить, при выписке акта.
|
|||
76
malcolm
12.01.12
✎
15:32
|
Счет-фактура выставлен покупателю в прошлом квартале?
Почему тогда НДС не начислен? Вы не имеете права не включать выставленный счф в книгу покупок прошлого периода. |
|||
77
DeniIT
12.01.12
✎
15:35
|
(74) а еще успевает окошко показать с текущей и новой версией поставщика, потом уж после подтверждения вылетает
|
|||
78
GenV
12.01.12
✎
15:35
|
(75) Да, ну. А если акт не подпишут )
(76) Аналогично (только это про книгу продаж, с покупками галку учитывать или нет оставили). ЗЫ У нас исполнители находятся в Куево-Кукуево. Т.ч. говорить о дал-взял не приходится ... |
|||
79
ssh2006
12.01.12
✎
15:38
|
(78) если не подпишут - делай сторно реализации и доп лист.
|
|||
80
bazvan
12.01.12
✎
15:41
|
(79) И все это руками, автоматизировали автоматизировали, доавтоматизировали.
Мдяяя |
|||
81
GenV
12.01.12
✎
15:42
|
(79) Во-первых: при проверке будут выяснят на основании чего мы его провели и начислии? Только потому что нам захотелось?
Во-вторых: для налоговой нет лучшей красной тряпки чем отнять у них НДС ) |
|||
82
malcolm
12.01.12
✎
15:44
|
если не подпишут - делай сторно реализации и доп лист.
+ 1 |
|||
83
bazvan
12.01.12
✎
15:45
|
(82) Ренат зачем такие сложности? Был нормальный, прозрачно работающий механизм.
Взяли и похаранили его. Почему не сделаи ОПЦИОНАЛЬНО |
|||
84
malcolm
12.01.12
✎
15:45
|
> с покупками галку учитывать или нет оставили
Вычет это право, а не обязанность, тут все логично, что это опция. |
|||
85
ssh2006
12.01.12
✎
15:48
|
Кстати документ корректировка реализации - исправление в первичных док-х делает запись доплиста автоматически, если корректировка в другом нал периоде
|
|||
86
malcolm
12.01.12
✎
15:48
|
Это кому вообще?
|
|||
87
GenV
12.01.12
✎
15:49
|
(82) Пока акт не подписали реализации !нету! Это просто наши хотелки документально не обоснованные.
(83) +100 Теперь самому доделывать придется. |
|||
88
ssh2006
12.01.12
✎
15:52
|
(87) а реализация когда акт подпишут потом задним числом проводится?
|
|||
89
malcolm
12.01.12
✎
15:53
|
> а реализация когда акт подпишут потом задним числом проводится?
присоединяюсь к вопросу! |
|||
90
GenV
12.01.12
✎
15:53
|
(88) Да. Доп. лист. Уточненки и все по закону.
|
|||
91
John83
12.01.12
✎
15:55
|
(10) капздец...
если они такое и в УПП сделают, меня точно порвут... |
|||
92
bazvan
12.01.12
✎
16:04
|
(90) Только раньше ты мог понять где что, а теперь фик его знает, косяк, или и правда реализация отменилась
|
|||
93
GenV
12.01.12
✎
16:06
|
(92) Согласен. Смысл полной отмены, когда оставлена поддержка старого механизма до этого года, не вижу. Вот если бы у всех ЭДО был, тогда да.
|
|||
94
malcolm
12.01.12
✎
16:08
|
> Был нормальный, прозрачно работающий механизм
Это про учет НДС сейчас или я ослышался? |
|||
95
DSatan
12.01.12
✎
16:10
|
вот и КОРП выложили
|
|||
96
Stagor
12.01.12
✎
16:14
|
Сколько можно тянуть, не обновляя до 31 релиза?
|
|||
97
bazvan
12.01.12
✎
16:18
|
(94) Это про тот учет НДС который был до релиза 30 (31)
Бухгалтера на курсах схатывали практически моментально, очень нравилось что в документике все по полочкам разложено, что где за что от кого и сколько) И главное что ФИКСИРОВАЛОСЬ это дело. И при повторном заполнени всегда можно было сравнить |
|||
98
bazvan
12.01.12
✎
16:19
|
(96) до выпуска постановления по новыс СФ
|
|||
99
ssh2006
12.01.12
✎
16:34
|
(93) интересно как реализацию задним числом проводите? ведь ошибку текущего года надо отражать в бух учете в месяце выявления ошибки
|
|||
100
vis_tmp
12.01.12
✎
16:47
|
100
|
|||
101
GenV
12.01.12
✎
16:53
|
(99) Это не ошибка бух. учета - по БУ и НУ они прошли как бы вовремя (для всех проверок) ) Это ошибка формирования отчетности.
|
|||
102
Мятежник
13.01.12
✎
06:43
|
Народ, так обновленных счет фактур в новом релизе 2.0.31.7 пока нет?
|
|||
103
vqwy
13.01.12
✎
07:11
|
(102) что такое "Обьновленнаяя сч-ф?
у меня уже в 30 релизе вылезает эта хрень с "показатель отсутствукт" блин, не меняя конфигурации, вернуть "старую" сч-ф можно? |
|||
104
Мятежник
13.01.12
✎
07:13
|
обновленная - значит новая. Вроде как с 1.01.12 должна быть
|
|||
105
360i
13.01.12
✎
07:40
|
(103) У меня старую печатает. Посмотрите в Настройках параметров учета/Закладка НДС. Что там с галкой и датой. Дату позже поставьте и будет вам счастье.
|
|||
106
vqwy
13.01.12
✎
07:45
|
(105) тьфу, мля
|
|||
107
malcolm
13.01.12
✎
09:34
|
102-106 :) гы
|
|||
108
wPa
13.01.12
✎
12:41
|
(0) Саш так что ждать 31.8, где восстановят сложный НДС? )
|
|||
109
wPa
13.01.12
✎
16:34
|
(10) Что-то на первый взгляд заглушек не видно - сложный НДС остался в учетной политике
РТУ-шка ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Подготовка таблицы списания по партиям товаров по данным партионного учета НДС ТаблицаНДСПартииСписания = УчетНДС.ПодготовитьТаблицуСписанияПартийДляНДС(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаВыручки, Отказ, Заголовок); // Подготовка таблицы списания по партиям товаров по данным партионного учета НДС ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ТаблицаДвиженийПартии = Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.ВыгрузитьКолонки(); Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.мПериод = Дата; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // НДС в стоимости товаров - отработка включения и исключения НДС из стоимости. УчетНДСФормированиеДвижений.ОтразитьВключениеИсключениеНДСВСтоимость(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаНДСПартииСписания, ТаблицаДвиженийПартии, Истина, Движения.Хозрасчетный, Заголовок, Движения); УчетНДСФормированиеДвижений.ОтразитьВключениеИсключениеНДСВСтоимость(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаНДСПартииСписания, ТаблицаДвиженийПартии, Ложь, Движения.Хозрасчетный, Заголовок, Движения); // Занесем в регистр переквалификацию партий (включение/исключение НДС из стоимости) Если ТаблицаДвиженийПартии.Количество() > 0 Тогда Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.мТаблицаДвижений = ТаблицаДвиженийПартии; Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.ВыполнитьПриход(); КонецЕсли; // НДС в стоимости товаров - отработка включения и исключения НДС из стоимости. |
|||
110
bazvan
13.01.12
✎
16:34
|
(108) уже врятли востановят. теперьвсе само как то там будет работать.
любое перепроведение и ВСЕ концы в воде. |
|||
111
bazvan
13.01.12
✎
16:36
|
(109) Обрезали функционал документа "Формирование книги продаж" его теперь надо вводить только по востановленным авансам перечисленным.
Отальное все будут делать первичные документы СРАЗУ при проведении. |
|||
112
wPa
13.01.12
✎
16:56
|
(111) не вижу пока больших минусов. Восстановление НДС же будет видеть остатки по НДСПредъявленный? Не нужно руками искать партию поступления?
|
|||
113
bazvan
13.01.12
✎
16:59
|
(112) Так ее и так не надо было искать. Минус в том как я уже писал у тебя ТО что попалов в "Формирование" ТО поподало в Книгу и декларацию. И даже если вдруг что то накасячили то в "Формировании" лежала "история", а теперь ченить перепроведут , довведут или еще каких проводок нафигарят, будеш ковырять партянку по названием книга прадаж. А в формировании у тебя и виды НДС по закладкам и по строчка и контрагенты по договарам и датам все прозрачно и понятно, а теперь ковыряйся по куче журналов первичных документов и ищи косяки
|
|||
114
malcolm
13.01.12
✎
17:01
|
А как можно сравнить то, что в формировании книги продаж (история) и то, что навводил пользователь?
|
|||
115
AugustBlack
13.01.12
✎
19:10
|
проблема с планами обмена с УТ 11 (13 релиз)
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(11820)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.НДСВидСчетаФактуры) помогите нужны новые правила, скажите где скачать |
|||
116
AugustBlack
13.01.12
✎
19:32
|
а все с 13 ут11 бп31 не работает только с 8..
|
|||
117
Sakhline
17.01.12
✎
05:47
|
(66) Прошу прощения за оффтоп... Но.. У Вам скорее всего платформа 13-ая, а релиз пытаетесь накинуть 30-ый - обновите платформу, конвертните базу и накидывайте обновления
|
|||
118
tuxik07
17.01.12
✎
06:30
|
люди, а кто-нибудь разбирался как работают корректировки поступления и реализации? Этих документов не было в "классическом" упрощенном учете НДС. Они умеют рисовать доп листы
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |