Имя: Пароль:
1C
1С v8
Встречаем БП 2.0.31.7 (счет фактуры пока по проекту)
0 bazvan
 
12.01.12
12:56
http://downloads.v8.1c.ru/content/Accounting/2_0_31_7/news.htm

со счет фактурами фик поймеш. Но 1С тут не причем
19 Aleksey
 
12.01.12
13:32
(18) И постоянно красным лезло, потому что поменяли/удалили/добавили приход, а книгу забыли переформировать. Спасибо не надо. Так документы сформировал, период закрыл и все. никто не лазит в зад и данные актуальны
20 bazvan
 
12.01.12
13:34
(19) "никто не лазит в зад и данные актуальны"
насмешил.

А раз вылазило красным как раз и говорило что ошибки гдето, а теперь хрен ты найдеш концы (по какому документу, по какой операции и что поменяли)
21 Aleksey
 
12.01.12
13:36
(20) Да кто бы следил бы за этим. Поменяли и типа так и было, а потом начинается, ой сделай что нибудь, чтобы ничего не переделывать, но было все красиво. Не в 1.6 я этого накушался
22 Aleksey
 
12.01.12
13:38
Т.е. я не за это нововедение, я против, ибо бывают ситуации (опт + ЕНВД), когда без не упрощенного учета будет тяжело жить

Мое ИМХО, 1С-ники на год раньше ввели, чем нужно. Вот в 2013 отменять ЕНВД, тогда да, можно оставить один упрощенный. А пока - рано
23 KRV
 
12.01.12
13:49
блин.. читаю и такой кайф испытываю от того, что завязал с 1С.. :)
24 dot101
 
12.01.12
13:50
так теперь весь учет сложных случаев реализации без НДС и по ставке 0 % вручную делать что-ли?
25 bazvan
 
12.01.12
13:50
(24) оно там как то само теперь работает.
26 dot101
 
12.01.12
13:51
само возмещает и восстанавливает при распределении ндс косвенных расходов?
27 bazvan
 
12.01.12
13:54
(26) типа да только как это быстро посмотреть. раньше в документике все построчно позакладочно лежало. теперь через отчеты и оборотки лопатить
28 dot101
 
12.01.12
13:57
ага, хрень какая-то, предлагают пользоваться отчетом "анализ ндс"
а он в некоторой части некорректно работает
29 bazvan
 
12.01.12
13:58
(28) основная проблема отчета что в нем нет "истории " как было. вот что мне обсолютно не нравится.
как стало я и так вижу а вот как было, хз. только печатать книгу продаж и потом эту партянку построчно сверять
30 malcolm
 
12.01.12
14:01
А кто сказал, что остался только упрощенный учет НДС?
Хоть один бы открыл релиз или посмотрел новое в версии к 2.0.30.8.
Писать все мастера.
31 neomarat
 
12.01.12
14:02
не путаем старый упрощенный учет и новый механизм.
32 n0ther
 
12.01.12
14:02
(25) ключевое слово "как-то"
33 GenV
 
12.01.12
14:05
Интересно. Можно все-таки сделать доп. лист по реализации за прошлый квартал по сравнению с 2.0.30? Или они рассчитывают, что у всех будут электронный документооборот и если реализацию сегодня отправили, то она сегодня и пройдет.
34 bazvan
 
12.01.12
14:05
(30) Тупим????
35 bazvan
 
12.01.12
14:06
(30) разницу между 30.8 и 31.7 не видим???
Открыватель.
36 y88
 
12.01.12
14:06
(30) вот кусок кода:
               Если ТекущаяДата >= '20120101' Тогда
                   // С 2012 года настройка "Упрощенный учет НДС" более не используется
                   СтруктураУчПолитика.УпрощенныйУчетНДС = Ложь;
               КонецЕсли;
37 bazvan
 
12.01.12
14:06
(32) в том числе и это:)
38 malcolm
 
12.01.12
14:08
>разницу между 30.8 и 31.7 не видим???

видим, упрощение учета строго с 1.01.2012 г,
а не с даты учета по постановлению.

А Вы что-то еще увидели?
39 bazvan
 
12.01.12
14:09
(38) то что ТОЛЬКО упращенный остался
40 malcolm
 
12.01.12
14:13
Смотрим еще раз, ну или "открываем".
И не пишите капсом, экономьте электрочество, мастер.
41 bazvan
 
12.01.12
14:13
(40) Поставь релиз 2.0.31.7 и посмотри
42 malcolm
 
12.01.12
14:20
> При упрощенном учете нельзя отследить что было с НДС товара. Т.е. товар пришел в опт, перевели в розницу (включили НДС в стоимость), потом вернули на ОПТ (выделили НДС), и затем списали. Т.е. понять что было с НДС изначально (может быть и небыло НДС вообще, или его уже возместили) при упрощенном учете невозможно.

Посмотрите ситуацию на 31м релизе.
43 bazvan
 
12.01.12
14:22
(42) лениво воспроизводить. я веду речь о том что больше нет "Формирования книги продаж" и все движения для "Книги продаж" делает первичные документы
44 ssh2006
 
12.01.12
14:33
Упрощенного учета НДС больше нет. Получилась смесь обычного и упрощенного учета.
45 malcolm
 
12.01.12
14:39
>  больше нет "Формирования книги продаж"
а зачем он нужен? НДС по отгрузке уже давно
46 GenV
 
12.01.12
14:40
(45) Подскажи по (33)
47 bazvan
 
12.01.12
14:40
(45) читай (29)
48 malcolm
 
12.01.12
14:43
>(45) читай (29)
кому это надо кроме Вас?
>(45) Подскажи по (33)
Подробнее ситуацию можно?
49 GenV
 
12.01.12
14:45
(48) Квартал закрыт, но заказчик задержал документы подписанные по нашей реализации. Мы их получаем после уплаты НДС - у нас доп. лист и уточненка за этот квартал по реализации. В 2.0.30 у меня не получилось сделать по новому доп. лист по реализации.
50 malcolm
 
12.01.12
14:47
Какие документы задержал заказчик?
51 GenV
 
12.01.12
14:48
(50) Подписанный акт конечно.
52 bazvan
 
12.01.12
14:48
(48) посмотрим 20 февраля кому это надо.
53 afk
 
12.01.12
14:51
по книге покупок тоже изменения?
54 malcolm
 
12.01.12
14:51
Ясно
>В 2.0.30 у меня не получилось сделать по новому доп. лист по реализации.
А зачем делать доп лист по новому? Что нового в Вашей ситуации?
55 DSatan
 
12.01.12
14:54
хм... занятно, а что там с блокировкой вычета НДС по ОС?
56 GenV
 
12.01.12
14:55
(54) Эээ. Вроде понятнее некуда. Нового - нет "Формирование записей книги продаж" где доп. лист был бы отражен. Сейчас же при проведении задним числом реализация попадет просто в книгу продаж того квартала ...
57 bazvan
 
12.01.12
14:57
(53) в книге покупок такого нет пока, славо богу.
58 afk
 
12.01.12
15:01
(57) хотя бы это радует
59 bazvan
 
12.01.12
15:02
(58) дак что то как то не радует
60 ssh2006
 
12.01.12
15:14
(56) а почему НДС не начислить сразу при составлении первичного документа?
61 malcolm
 
12.01.12
15:16
>нет "Формирование записей книги продаж"
есть "Отражение начисления НДС", на худой конец ручная корректировка в документе "РТУ" галка доп лист и период установить - не сложнее чем ФЗКПродаж формировать.
62 Naumov
 
12.01.12
15:17
(60) Уже писали, если происходят правки задним числом, то доп.лист, как того требует регламент не сформировать, не видно факта исправлений.
63 Naumov
 
12.01.12
15:18
Работа через формирование делает процесс формирования декларации наглядней и прозрачней.
Кому все это пх. - юзайте упрощенный НДС.
64 ssh2006
 
12.01.12
15:19
(62) речь про то, что (51) ждет подписанного акта и до тех пор не начисляет НДС по реализации
65 ssh2006
 
12.01.12
15:21
(63) > юзайте упрощенный НДС
такой настройки больше нет
66 DeniIT
 
12.01.12
15:24
люди подскажите пытаюсь обновиться на эту версию, при обновлении выскакивает ошибка "Ошибка доступа к файлу ...\temp\имя.tmp", как с этим бороться?
67 Vadik_62
 
12.01.12
15:25
Ну пиз..ц
Могли бы оставить одну галку "Упрощенный учет НДС", а остальные тупо убрать.
неужели так нельзя было сделать? или я чего-то не просёк?
68 DeniIT
 
12.01.12
15:25
(66) и варианты либо завершить, либо перезапустить конфигуратор
69 Vadik_62
 
12.01.12
15:27
(66) на каком этапе обновления такое вылетает?
70 malcolm
 
12.01.12
15:28
>Квартал закрыт, но заказчик задержал документы подписанные по нашей реализации. Мы их получаем после уплаты НДС - у нас доп. лист и уточненка за этот квартал по реализации. В 2.0.30 у меня не получилось сделать по новому доп. лист по реализации.

Постановление 914 от 2.12.2000 г

"При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений."

Кажется у Вас не может быть доп листа.
71 malcolm
 
12.01.12
15:29
Началась свалка...
72 GenV
 
12.01.12
15:29
(60) Неизвестно будет ли подписан акт или исполнителю сказали что не подписан, а на самом деле опа. Человеческий фактор.
73 GenV
 
12.01.12
15:31
(70) Ну, так с/ф зарегистрирована в прошлом квартале. У заказчика то же в прошлом. Это мы пролетаем ...
74 DeniIT
 
12.01.12
15:31
(69) делаю обновить, выбираю поиск доступных, находит значит в папке он обновление, выбираю - ОК, затем Продолжить обновление... и вылетает эта хрень. У меня как то было такое, я выпросил у своей фирмы просто сам файл конфигурации и сделал через объединение, прокатило. Но вот щас хочу понять че за хрень все таки такая, может кто то сталкивался с этим
75 ssh2006
 
12.01.12
15:31
(72) но ндс то надо сразу начислить, при выписке акта.
76 malcolm
 
12.01.12
15:32
Счет-фактура выставлен покупателю в прошлом квартале?
Почему тогда НДС не начислен? Вы не имеете права не включать выставленный счф в книгу покупок прошлого периода.
77 DeniIT
 
12.01.12
15:35
(74) а еще успевает окошко показать с текущей и новой версией поставщика, потом уж после подтверждения вылетает
78 GenV
 
12.01.12
15:35
(75) Да, ну. А если акт не подпишут )
(76) Аналогично (только это про книгу продаж, с покупками галку учитывать или нет оставили).
ЗЫ У нас исполнители находятся в Куево-Кукуево. Т.ч. говорить о дал-взял не приходится ...
79 ssh2006
 
12.01.12
15:38
(78) если не подпишут - делай сторно реализации и доп лист.
80 bazvan
 
12.01.12
15:41
(79) И все это руками, автоматизировали автоматизировали, доавтоматизировали.
Мдяяя
81 GenV
 
12.01.12
15:42
(79) Во-первых: при проверке будут выяснят на основании чего мы его провели и начислии? Только потому что нам захотелось?
Во-вторых: для налоговой нет лучшей красной тряпки чем отнять у них НДС )
82 malcolm
 
12.01.12
15:44
если не подпишут - делай сторно реализации и доп лист.
+ 1
83 bazvan
 
12.01.12
15:45
(82) Ренат зачем такие сложности? Был нормальный, прозрачно работающий механизм.
Взяли и похаранили его. Почему не сделаи ОПЦИОНАЛЬНО
84 malcolm
 
12.01.12
15:45
> с покупками галку учитывать или нет оставили
Вычет это право, а не обязанность, тут все логично, что это опция.
85 ssh2006
 
12.01.12
15:48
Кстати документ корректировка реализации - исправление в первичных док-х делает запись доплиста автоматически, если корректировка в другом нал периоде
86 malcolm
 
12.01.12
15:48
Это кому вообще?
87 GenV
 
12.01.12
15:49
(82) Пока акт не подписали реализации !нету! Это просто наши хотелки документально не обоснованные.
(83) +100 Теперь самому доделывать придется.
88 ssh2006
 
12.01.12
15:52
(87) а реализация когда акт подпишут потом задним числом проводится?
89 malcolm
 
12.01.12
15:53
> а реализация когда акт подпишут потом задним числом проводится?
присоединяюсь к вопросу!
90 GenV
 
12.01.12
15:53
(88) Да. Доп. лист. Уточненки и все по закону.
91 John83
 
12.01.12
15:55
(10) капздец...
если они такое и в УПП сделают, меня точно порвут...
92 bazvan
 
12.01.12
16:04
(90) Только раньше ты мог понять где что, а теперь фик его знает, косяк, или и правда реализация отменилась
93 GenV
 
12.01.12
16:06
(92) Согласен. Смысл полной отмены, когда оставлена поддержка старого механизма до этого года, не вижу. Вот если бы у всех ЭДО был, тогда да.
94 malcolm
 
12.01.12
16:08
> Был нормальный, прозрачно работающий механизм

Это про учет НДС сейчас или я ослышался?
95 DSatan
 
12.01.12
16:10
вот и КОРП выложили
96 Stagor
 
12.01.12
16:14
Сколько можно тянуть, не обновляя до 31 релиза?
97 bazvan
 
12.01.12
16:18
(94) Это про тот учет НДС который был до релиза 30 (31)
Бухгалтера на курсах схатывали практически моментально, очень нравилось что в документике все по полочкам разложено, что где за что от кого и сколько) И главное что ФИКСИРОВАЛОСЬ это дело. И при повторном заполнени всегда можно было сравнить
98 bazvan
 
12.01.12
16:19
(96) до выпуска постановления по новыс СФ
99 ssh2006
 
12.01.12
16:34
(93) интересно как реализацию задним числом проводите? ведь ошибку текущего года надо отражать в бух учете в месяце выявления ошибки
100 vis_tmp
 
12.01.12
16:47
100
101 GenV
 
12.01.12
16:53
(99) Это не ошибка бух. учета - по БУ и НУ они прошли как бы вовремя (для всех проверок) ) Это ошибка формирования отчетности.
102 Мятежник
 
13.01.12
06:43
Народ, так обновленных счет фактур в новом релизе 2.0.31.7 пока нет?
103 vqwy
 
13.01.12
07:11
(102)  что такое "Обьновленнаяя сч-ф?
у меня уже в 30 релизе вылезает эта хрень с "показатель отсутствукт"
блин, не меняя конфигурации, вернуть "старую" сч-ф можно?
104 Мятежник
 
13.01.12
07:13
обновленная - значит новая. Вроде как с 1.01.12 должна быть
105 360i
 
13.01.12
07:40
(103) У меня старую печатает. Посмотрите в Настройках параметров учета/Закладка НДС. Что там с галкой и датой. Дату позже поставьте и будет вам счастье.
106 vqwy
 
13.01.12
07:45
(105) тьфу, мля
107 malcolm
 
13.01.12
09:34
102-106 :) гы
108 wPa
 
13.01.12
12:41
(0) Саш так что ждать 31.8, где восстановят сложный НДС? )
109 wPa
 
13.01.12
16:34
(10) Что-то на первый взгляд заглушек не видно - сложный НДС остался в учетной политике

РТУ-шка

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
       // Подготовка таблицы списания по партиям товаров по данным партионного учета НДС
       ТаблицаНДСПартииСписания = УчетНДС.ПодготовитьТаблицуСписанияПартийДляНДС(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаВыручки, Отказ, Заголовок);
       // Подготовка таблицы списания по партиям товаров по данным партионного учета НДС
       /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       ТаблицаДвиженийПартии = Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.ВыгрузитьКолонки();
       Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.мПериод          = Дата;
       
       /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
       // НДС в стоимости товаров - отработка включения и исключения НДС из стоимости.
       УчетНДСФормированиеДвижений.ОтразитьВключениеИсключениеНДСВСтоимость(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаНДСПартииСписания, ТаблицаДвиженийПартии, Истина, Движения.Хозрасчетный, Заголовок, Движения);
       УчетНДСФормированиеДвижений.ОтразитьВключениеИсключениеНДСВСтоимость(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаНДСПартииСписания, ТаблицаДвиженийПартии, Ложь, Движения.Хозрасчетный, Заголовок, Движения);
       
       // Занесем в регистр переквалификацию партий (включение/исключение НДС из стоимости)
       Если ТаблицаДвиженийПартии.Количество() > 0 Тогда
           Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.мТаблицаДвижений = ТаблицаДвиженийПартии;
           Движения.НДСПоПриобретеннымЦенностям.ВыполнитьПриход();
       КонецЕсли;
       // НДС в стоимости товаров - отработка включения и исключения НДС из стоимости.
110 bazvan
 
13.01.12
16:34
(108) уже врятли востановят. теперьвсе само как то там будет работать.
любое перепроведение и ВСЕ концы в воде.
111 bazvan
 
13.01.12
16:36
(109) Обрезали функционал документа "Формирование книги продаж" его теперь надо вводить только по востановленным авансам перечисленным.
Отальное все будут делать первичные документы СРАЗУ при проведении.
112 wPa
 
13.01.12
16:56
(111)  не вижу пока больших минусов. Восстановление НДС же будет видеть остатки по НДСПредъявленный? Не нужно руками искать партию поступления?
113 bazvan
 
13.01.12
16:59
(112) Так ее и так не надо было искать. Минус в том как я уже писал у тебя ТО что попалов в "Формирование" ТО поподало в Книгу и декларацию. И даже если вдруг что то накасячили то в "Формировании" лежала "история", а теперь ченить перепроведут , довведут или еще каких проводок нафигарят, будеш ковырять партянку по названием книга прадаж. А в формировании у тебя и виды НДС по закладкам и по строчка и контрагенты по договарам и датам все прозрачно и понятно, а теперь ковыряйся по куче журналов первичных документов и ищи косяки
114 malcolm
 
13.01.12
17:01
А как можно сравнить то, что в формировании книги продаж (история) и то, что навводил пользователь?
115 AugustBlack
 
13.01.12
19:10
проблема с планами обмена с УТ 11 (13 релиз)
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(11820)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.НДСВидСчетаФактуры)

помогите нужны новые правила, скажите где скачать
116 AugustBlack
 
13.01.12
19:32
а все с 13 ут11 бп31 не работает только с 8..
117 Sakhline
 
17.01.12
05:47
(66) Прошу прощения за оффтоп... Но.. У Вам скорее всего платформа 13-ая, а релиз пытаетесь накинуть 30-ый - обновите платформу, конвертните базу и накидывайте обновления
118 tuxik07
 
17.01.12
06:30
люди, а кто-нибудь разбирался как работают корректировки поступления и реализации? Этих документов не было в "классическом" упрощенном учете НДС. Они умеют рисовать доп листы