|
Не дает ввести счет-фактуру на основании документа "корректировка долга" | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Мурочка
13.03.12
✎
17:53
|
Добрый вечер...
Весь день голову ломаю... ничего не могу понять. Есть документ "Корректировка долга". В нем по одному и тому же контрагенту, но по разным договорам и счетам учета идет перенос задолженности. Все зачитывается отлично, как надо... но на основании этого документа не формируется счет-фактура выданный(на аванс), причем ввод на основании по этому документу доступен. Пишет, что "не обнаружены данные для регистрации счет-фактуры на предварительную оплату". Лезу в конфигуратор, в отладке вижу, что в метаданных этого документа(Корректировка долга) ищется реквизит "Контрагент". А так как реквизит не найден, то - Возврат... Что такое? Это косяк какой-то? Пожалуйста, у кого какие есть соображения помогуте в проблеме... очень надо. Это 1с 8.2 бухгалтерия 2.0 |
|||
1
and2
13.03.12
✎
17:59
|
ну так введи СФ из списка СФ.
укажи там свою корректировку. |
|||
2
Мурочка
14.03.12
✎
09:05
|
все равно не заполняет
|
|||
3
cw014
14.03.12
✎
09:33
|
Хммм, вообще немного странно - СФ на основании корректировки долга. А вообще - есть обработка "Регистрация СФ на аванс"
|
|||
4
mm_84
14.03.12
✎
10:04
|
(0) Если это не возврат аванса, то почему вы вводите ещё одну счет фактуру на тот же по сути аванс? в УПП всё прекрасно попадает в книгу покупок при корректировке долга.
|
|||
5
mm_84
14.03.12
✎
10:05
|
(4) + без введения новой с-ф
|
|||
6
mm_84
14.03.12
✎
10:07
|
Хотя сейчас есть какие то корректировочные с-ф может они для этой цели служат
|
|||
7
Мурочка
14.03.12
✎
11:07
|
Спасибо за подсказки. Просто пошли по пути стандартному... раз дает сделать "Ввод на основании корректировки долга", то тогда и надо так делать....
Т.е. в УПП вы делаете просто корректировку долга и все отражается в книге покупок? |
|||
8
КМ155
14.03.12
✎
11:08
|
(4) в УПП создается новая счёт-фактура на аванс с основанием корректировка долга, а в книгу покупок попадает старая
|
|||
9
Мурочка
14.03.12
✎
11:21
|
хм...
|
|||
10
mm_84
14.03.12
✎
11:23
|
(9), в (8) всё правильно) но делается всё автоматически
|
|||
11
КМ155
14.03.12
✎
11:26
|
(9) запусти на копии обработку, поскольку выписывать на основании бессмысленно, нумерация будет нарушена
|
|||
12
Vovan1975
14.03.12
✎
11:28
|
блин, да все просто - коректировка долга создает аванс, обработка создания СФ на аванс это отлавливает и создает нужную СФ...
|
|||
13
Мурочка
14.03.12
✎
11:44
|
Да! Вроде так! Надо обработкой пользоваться, которая называется регистрация счет-фактур на аванс! Она формирует как надо.
Спасиб-ки! |
|||
14
КМ155
14.03.12
✎
11:49
|
(13) в обработке есть фича,
поскольку в корректировке долга нет ставки НДС, то обработка считает её(ставку) равной 18% при любых условиях |
|||
15
Мурочка
14.03.12
✎
12:36
|
Спасибо, зав предупреждение! Но у нас всегда 18%. Хоть здесь всё ок))
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |