Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не дает ввести счет-фактуру на основании документа "корректировка долга"
,
0 Мурочка
 
13.03.12
17:53
Добрый вечер...
Весь день голову ломаю... ничего не могу понять.
Есть документ "Корректировка долга". В нем по одному и тому же контрагенту, но по разным договорам и счетам учета идет перенос задолженности. Все зачитывается отлично, как надо... но на основании этого документа не формируется счет-фактура выданный(на аванс), причем ввод на основании по этому документу доступен. Пишет, что "не обнаружены данные для регистрации счет-фактуры на предварительную оплату". Лезу в конфигуратор, в отладке вижу, что в метаданных этого документа(Корректировка долга) ищется реквизит "Контрагент". А так как реквизит не найден, то - Возврат... Что такое? Это косяк какой-то? Пожалуйста, у кого какие есть соображения помогуте в проблеме... очень надо. Это 1с 8.2 бухгалтерия 2.0
1 and2
 
13.03.12
17:59
ну так введи СФ из списка СФ.
укажи там свою корректировку.
2 Мурочка
 
14.03.12
09:05
все равно не заполняет
3 cw014
 
14.03.12
09:33
Хммм, вообще немного странно - СФ на основании корректировки долга. А вообще - есть обработка "Регистрация СФ на аванс"
4 mm_84
 
14.03.12
10:04
(0) Если это не возврат аванса, то почему вы вводите ещё одну счет фактуру на тот же по сути аванс? в УПП всё прекрасно попадает в книгу покупок при корректировке долга.
5 mm_84
 
14.03.12
10:05
(4) + без введения новой с-ф
6 mm_84
 
14.03.12
10:07
Хотя сейчас есть какие то корректировочные с-ф может они для этой цели служат
7 Мурочка
 
14.03.12
11:07
Спасибо за подсказки. Просто пошли по пути стандартному... раз дает сделать "Ввод на основании корректировки долга", то тогда и надо так делать....
Т.е. в УПП вы делаете просто корректировку долга и все отражается в книге покупок?
8 КМ155
 
14.03.12
11:08
(4) в УПП создается новая счёт-фактура на аванс с основанием корректировка долга, а в книгу покупок попадает старая
9 Мурочка
 
14.03.12
11:21
хм...
10 mm_84
 
14.03.12
11:23
(9), в (8) всё правильно) но делается всё автоматически
11 КМ155
 
14.03.12
11:26
(9) запусти на копии обработку, поскольку выписывать на основании бессмысленно, нумерация будет нарушена
12 Vovan1975
 
14.03.12
11:28
блин, да все просто - коректировка долга создает аванс, обработка создания СФ на аванс это отлавливает и создает нужную СФ...
13 Мурочка
 
14.03.12
11:44
Да! Вроде так! Надо обработкой пользоваться, которая называется регистрация счет-фактур на аванс! Она формирует как надо.
Спасиб-ки!
14 КМ155
 
14.03.12
11:49
(13) в обработке есть фича,
поскольку в корректировке долга нет ставки НДС, то обработка считает её(ставку) равной 18% при любых условиях
15 Мурочка
 
14.03.12
12:36
Спасибо, зав предупреждение! Но у нас всегда 18%. Хоть здесь всё ок))
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.