Имя: Пароль:
1C
1С v8
Вопрос "Восстановление НДС"
0 Солнце
 
24.04.12
14:33
Создан документ "Возврат товаров поставщику". Он делает движение по регистру "НДС продажи". Затем вводиться документ "Восстановление НДС". Так же появляется движение по регистру "НДС продажи". Что приводит удвоению суммы в книге продаж! Или это нарошно придумано, или что-то тут неправильно делается....
1 unregistered
 
24.04.12
14:35
Могу ошибаться, но, по-моему, документ "Восстановление НДС" в случаях, когда есть документ "Возврат товаров поставщику", не используется. Хотя раньше были необходимы оба документа.
2 Солнце
 
24.04.12
14:37
Нет необхадимы оба.... Документ "Восстановление НДС" делает последнюю неоходимую проводку...
3 unregistered
 
24.04.12
14:46
(2)
http://www.its.1c.ru/db/hoosn#content:295:2

Что-то тут ни чего про документ Восстановление НДС не сказано.
4 Солнце
 
24.04.12
14:46
Мне туда доступа нет(
5 Amra
 
24.04.12
14:47
(4) Бедные, но гордые?) Так оплатите ИТС)))
6 Солнце
 
24.04.12
14:48
(5) Нуу это точно не ко мне....
7 БибиГон
 
24.04.12
14:50
(2)что за проводки вам не хватает в документе Возврат?
8 Amra
 
24.04.12
14:50
(6) Счет вашей конторе выписать?)))
9 Солнце
 
24.04.12
14:51
Возврат товаров постувщику делает проводки
 Дт 60,01 Кт 41,05
 Дт 60,01 Кт 19,03

А вот проводку Дт 19,03 Кт 68,02 раньше делал документ "Формирование записей книги продаж", теперь "Восстановление НДС". Если не так исправьте меня...
10 unregistered
 
24.04.12
14:51
(6) Нет денег даже на партнёрский диск?... Бееееедненькая...
11 Солнце
 
24.04.12
14:51
(8)Ну не смешно...
12 КМ155
 
24.04.12
14:53
(9) всё не так
Возврат товаров поставщику
двинет Кт 68.02 Дт 76 или 60
13 Amra
 
24.04.12
14:53
(11) Ну если не хватает знаний - приходится платить хоть за ИТС.
(9) Не так. Так же формированием записей
14 Amra
 
24.04.12
14:54
(12) Чего-чего?) 68.2 в корреспонденции с счетом расчетов?)))
15 unregistered
 
24.04.12
14:54
Возврат товаров делает проводки:

Возврат товаров    76.02    41.01    
НДС к начислению    76.02    68.02

Поступление на расчетный счет:
Возврат денежных средств  51    76.02
16 Солнце
 
24.04.12
14:55
(12) Не поняла %)
17 Солнце
 
24.04.12
14:55
(13) С нового года уже нет...
18 Солнце
 
24.04.12
14:57
(15) У нас неиспользуется счет 76...
19 Amra
 
24.04.12
14:57
(17) Да ну, правда чтоли)
20 Солнце
 
24.04.12
14:58
(19) Там есть только Восстановление по авансам! Не более...
21 Amra
 
24.04.12
14:58
(20) Мдя....))))
22 Солнце
 
24.04.12
14:58
(21) Что?
23 Солнце
 
24.04.12
14:59
(21)С 01.01.2012 года для всех организаций документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам - записи в книге продаж отражаются в момент регистрации хозяйственных операций
24 Ranger_83
 
24.04.12
15:01
(23)это где это ты прочитала?
25 Солнце
 
24.04.12
15:02
(24) Справка в 1С.
26 Ranger_83
 
24.04.12
15:02
(25)ааа.тогда понятно
27 Солнце
 
24.04.12
15:03
(26) Но не мне
28 moon_sparckle
 
24.04.12
15:05
а на самом деле, где взять проводку Дт 19,03 Кт 68,02?
29 КМ155
 
24.04.12
15:05
(28) в нормальной конфе (УПП) проводка сразу идёт на 68.02
30 Солнце
 
24.04.12
15:06
(15) Поставщику счетфактура не выставлялась) Так что галочку на последней вкладке надо снять и проводки меняются)
31 Солнце
 
24.04.12
15:07
(29) А в бухгалтерии нет
32 Amra
 
24.04.12
15:09
(31) А галочка то вести учет НДС по новому стоит?))
33 Ranger_83
 
24.04.12
15:10
Если поставщиком товаров покупателю предъявлялся к оплате НДС, то претензия поставщику выставляется на стоимость бракованных товаров с учетом НДС. При этом если сумма НДС, относящаяся к бракованным товарам, еще не принята к вычету, то она списывается записью в дебет счета 76.02 (76.22) с кредита счета 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам". Восстановление НДС, принятого к вычету, отражается записью по дебету счета 76.02 (76.22) и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость".
34 Солнце
 
24.04.12
15:10
(32)По постановлению 1137? Конечно)
35 Amra
 
24.04.12
15:12
(34) Туплю, она не влияет)
На самом деле в 15 все верно написано) и в БП это работает)
36 Солнце
 
24.04.12
15:13
(35) -> (30)
37 Amra
 
24.04.12
15:13
+(35) При взведенной галочке "выставлен счет фактура на возврат" ))
38 Солнце
 
24.04.12
15:14
(33) Если выставляется счет фактура.... А ее нет и небудет!
39 Солнце
 
24.04.12
15:15
(37) -> (38)
40 Солнце
 
24.04.12
15:16
Необходимы проводки 60,01  41,01
                   60,01  19,03
                   19,03  68,02

Обязательно все эти три!
41 Amra
 
24.04.12
15:17
(38) Ниче что счетфактура является основополагающим документом по НДС?
42 Солнце
 
24.04.12
15:18
(41) Угу счет фактура полученная есть!
43 БибиГон
 
24.04.12
15:26
(40) вы такие проводки хотите иметь без счет фактуры? А на каком основании?
44 Солнце
 
24.04.12
15:28
(43) Как и раньше ->(40)
45 Солнце
 
24.04.12
15:29
и (43)-> (42)
46 Солнце
 
24.04.12
15:41
ап....
47 Солнце
 
24.04.12
16:00
Кто-нибудь мне поможет??? Я ж спасибо скажу)
48 Amra
 
24.04.12
16:15
(47) Штрафы по НДСу тож ты платить будешь?))))
49 moon_sparckle
 
24.04.12
16:23
тоже апну. ничего не поняла (тупая).
50 Солнце
 
24.04.12
16:23
(48) Странно до нового года никто штрафов не платил и все принято и аудиторы были все нормально было! А тут в 1 квартале косяк?
51 Солнце
 
24.04.12
16:38
аппппп
52 Ranger_83
 
24.04.12
16:42
53 Ranger_83
 
24.04.12
16:43
1.1    Составление платежного поручения на оплату поставщику    ---    ---    64 900,00    Платежное поручение    ---
1.2    Регистрация оплаты поставщику    60.02    51    64 900,00    Списание с расчетного счета    Платежное поручение
1.3    Отражение вычета НДС по авансу выданному поставщику    68.02    76.ВА    9 900,00    Счет-фактура полученный    Списание с расчетного счета
2.1    Поступление товаров    41.01    60.01    55 000,00    Поступление товаров и услуг    ---
2.2    Учтен входной НДС    19.03    60.01    9 900,00
2.3    Зачет аванса    60.01    60.02    64 900,00
2.4    Регистрация счета-фактуры поставщика    68.02    19.03    9 900,00    Счет-фактура полученный    Поступление товаров и услуг
3    Восстановление НДС по авансам выданным    76.ВА    68.02    9 900,00    Формирование записей книги продаж    

---
4.1    Возврат товаров    76.02    41.01    11 000,00    Возврат товаров поставщику    Поступление товаров и услуг
4.2    НДС к начислению    76.02    68.02    1 980,00
4.3    Регистрация счета-фактуры выданного на возврат    ---    ---    12 980,00    Счет-фактура выданный    Возврат товаров поставщику
5.1    Составление акта сверки взаиморасчетов    ---    ---    12 980,00    Акт сверки взаиморасчетов    

---
5.2    Возврат денежных средств согласно акту сверки    51    76.02    12 980,00    Поступление на расчетный счет
54 Ranger_83
 
24.04.12
16:44
подписи к колонкам:
№    Операция    Дт    Кт    Сумма    Документ 1С    Ввод на основании
55 Солнце
 
24.04.12
16:47
(53) Нет счет фактуры выданной на возврат в этом случае!

Значит 1С не учла все моменты в учете???
56 БибиГон
 
24.04.12
17:43
/Нет счет фактуры выданной на возврат в этом случае!

А почему?