|
Вопрос "Восстановление НДС" | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Солнце
24.04.12
✎
14:33
|
Создан документ "Возврат товаров поставщику". Он делает движение по регистру "НДС продажи". Затем вводиться документ "Восстановление НДС". Так же появляется движение по регистру "НДС продажи". Что приводит удвоению суммы в книге продаж! Или это нарошно придумано, или что-то тут неправильно делается....
|
|||
1
unregistered
24.04.12
✎
14:35
|
Могу ошибаться, но, по-моему, документ "Восстановление НДС" в случаях, когда есть документ "Возврат товаров поставщику", не используется. Хотя раньше были необходимы оба документа.
|
|||
2
Солнце
24.04.12
✎
14:37
|
Нет необхадимы оба.... Документ "Восстановление НДС" делает последнюю неоходимую проводку...
|
|||
3
unregistered
24.04.12
✎
14:46
|
(2)
http://www.its.1c.ru/db/hoosn#content:295:2 Что-то тут ни чего про документ Восстановление НДС не сказано. |
|||
4
Солнце
24.04.12
✎
14:46
|
Мне туда доступа нет(
|
|||
5
Amra
24.04.12
✎
14:47
|
(4) Бедные, но гордые?) Так оплатите ИТС)))
|
|||
6
Солнце
24.04.12
✎
14:48
|
(5) Нуу это точно не ко мне....
|
|||
7
БибиГон
24.04.12
✎
14:50
|
(2)что за проводки вам не хватает в документе Возврат?
|
|||
8
Amra
24.04.12
✎
14:50
|
(6) Счет вашей конторе выписать?)))
|
|||
9
Солнце
24.04.12
✎
14:51
|
Возврат товаров постувщику делает проводки
Дт 60,01 Кт 41,05 Дт 60,01 Кт 19,03 А вот проводку Дт 19,03 Кт 68,02 раньше делал документ "Формирование записей книги продаж", теперь "Восстановление НДС". Если не так исправьте меня... |
|||
10
unregistered
24.04.12
✎
14:51
|
(6) Нет денег даже на партнёрский диск?... Бееееедненькая...
|
|||
11
Солнце
24.04.12
✎
14:51
|
(8)Ну не смешно...
|
|||
12
КМ155
24.04.12
✎
14:53
|
(9) всё не так
Возврат товаров поставщику двинет Кт 68.02 Дт 76 или 60 |
|||
13
Amra
24.04.12
✎
14:53
|
(11) Ну если не хватает знаний - приходится платить хоть за ИТС.
(9) Не так. Так же формированием записей |
|||
14
Amra
24.04.12
✎
14:54
|
(12) Чего-чего?) 68.2 в корреспонденции с счетом расчетов?)))
|
|||
15
unregistered
24.04.12
✎
14:54
|
Возврат товаров делает проводки:
Возврат товаров 76.02 41.01 НДС к начислению 76.02 68.02 Поступление на расчетный счет: Возврат денежных средств 51 76.02 |
|||
16
Солнце
24.04.12
✎
14:55
|
(12) Не поняла %)
|
|||
17
Солнце
24.04.12
✎
14:55
|
(13) С нового года уже нет...
|
|||
18
Солнце
24.04.12
✎
14:57
|
(15) У нас неиспользуется счет 76...
|
|||
19
Amra
24.04.12
✎
14:57
|
(17) Да ну, правда чтоли)
|
|||
20
Солнце
24.04.12
✎
14:58
|
(19) Там есть только Восстановление по авансам! Не более...
|
|||
21
Amra
24.04.12
✎
14:58
|
(20) Мдя....))))
|
|||
22
Солнце
24.04.12
✎
14:58
|
(21) Что?
|
|||
23
Солнце
24.04.12
✎
14:59
|
(21)С 01.01.2012 года для всех организаций документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам - записи в книге продаж отражаются в момент регистрации хозяйственных операций
|
|||
24
Ranger_83
24.04.12
✎
15:01
|
(23)это где это ты прочитала?
|
|||
25
Солнце
24.04.12
✎
15:02
|
(24) Справка в 1С.
|
|||
26
Ranger_83
24.04.12
✎
15:02
|
(25)ааа.тогда понятно
|
|||
27
Солнце
24.04.12
✎
15:03
|
(26) Но не мне
|
|||
28
moon_sparckle
24.04.12
✎
15:05
|
а на самом деле, где взять проводку Дт 19,03 Кт 68,02?
|
|||
29
КМ155
24.04.12
✎
15:05
|
(28) в нормальной конфе (УПП) проводка сразу идёт на 68.02
|
|||
30
Солнце
24.04.12
✎
15:06
|
(15) Поставщику счетфактура не выставлялась) Так что галочку на последней вкладке надо снять и проводки меняются)
|
|||
31
Солнце
24.04.12
✎
15:07
|
(29) А в бухгалтерии нет
|
|||
32
Amra
24.04.12
✎
15:09
|
(31) А галочка то вести учет НДС по новому стоит?))
|
|||
33
Ranger_83
24.04.12
✎
15:10
|
Если поставщиком товаров покупателю предъявлялся к оплате НДС, то претензия поставщику выставляется на стоимость бракованных товаров с учетом НДС. При этом если сумма НДС, относящаяся к бракованным товарам, еще не принята к вычету, то она списывается записью в дебет счета 76.02 (76.22) с кредита счета 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам". Восстановление НДС, принятого к вычету, отражается записью по дебету счета 76.02 (76.22) и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость".
|
|||
34
Солнце
24.04.12
✎
15:10
|
(32)По постановлению 1137? Конечно)
|
|||
35
Amra
24.04.12
✎
15:12
|
(34) Туплю, она не влияет)
На самом деле в 15 все верно написано) и в БП это работает) |
|||
36
Солнце
24.04.12
✎
15:13
|
(35) -> (30)
|
|||
37
Amra
24.04.12
✎
15:13
|
+(35) При взведенной галочке "выставлен счет фактура на возврат" ))
|
|||
38
Солнце
24.04.12
✎
15:14
|
(33) Если выставляется счет фактура.... А ее нет и небудет!
|
|||
39
Солнце
24.04.12
✎
15:15
|
(37) -> (38)
|
|||
40
Солнце
24.04.12
✎
15:16
|
Необходимы проводки 60,01 41,01
60,01 19,03 19,03 68,02 Обязательно все эти три! |
|||
41
Amra
24.04.12
✎
15:17
|
(38) Ниче что счетфактура является основополагающим документом по НДС?
|
|||
42
Солнце
24.04.12
✎
15:18
|
(41) Угу счет фактура полученная есть!
|
|||
43
БибиГон
24.04.12
✎
15:26
|
(40) вы такие проводки хотите иметь без счет фактуры? А на каком основании?
|
|||
44
Солнце
24.04.12
✎
15:28
|
(43) Как и раньше ->(40)
|
|||
45
Солнце
24.04.12
✎
15:29
|
и (43)-> (42)
|
|||
46
Солнце
24.04.12
✎
15:41
|
ап....
|
|||
47
Солнце
24.04.12
✎
16:00
|
Кто-нибудь мне поможет??? Я ж спасибо скажу)
|
|||
48
Amra
24.04.12
✎
16:15
|
(47) Штрафы по НДСу тож ты платить будешь?))))
|
|||
49
moon_sparckle
24.04.12
✎
16:23
|
тоже апну. ничего не поняла (тупая).
|
|||
50
Солнце
24.04.12
✎
16:23
|
(48) Странно до нового года никто штрафов не платил и все принято и аудиторы были все нормально было! А тут в 1 квартале косяк?
|
|||
51
Солнце
24.04.12
✎
16:38
|
аппппп
|
|||
52
Ranger_83
24.04.12
✎
16:42
|
||||
53
Ranger_83
24.04.12
✎
16:43
|
1.1 Составление платежного поручения на оплату поставщику --- --- 64 900,00 Платежное поручение ---
1.2 Регистрация оплаты поставщику 60.02 51 64 900,00 Списание с расчетного счета Платежное поручение 1.3 Отражение вычета НДС по авансу выданному поставщику 68.02 76.ВА 9 900,00 Счет-фактура полученный Списание с расчетного счета 2.1 Поступление товаров 41.01 60.01 55 000,00 Поступление товаров и услуг --- 2.2 Учтен входной НДС 19.03 60.01 9 900,00 2.3 Зачет аванса 60.01 60.02 64 900,00 2.4 Регистрация счета-фактуры поставщика 68.02 19.03 9 900,00 Счет-фактура полученный Поступление товаров и услуг 3 Восстановление НДС по авансам выданным 76.ВА 68.02 9 900,00 Формирование записей книги продаж --- 4.1 Возврат товаров 76.02 41.01 11 000,00 Возврат товаров поставщику Поступление товаров и услуг 4.2 НДС к начислению 76.02 68.02 1 980,00 4.3 Регистрация счета-фактуры выданного на возврат --- --- 12 980,00 Счет-фактура выданный Возврат товаров поставщику 5.1 Составление акта сверки взаиморасчетов --- --- 12 980,00 Акт сверки взаиморасчетов --- 5.2 Возврат денежных средств согласно акту сверки 51 76.02 12 980,00 Поступление на расчетный счет |
|||
54
Ranger_83
24.04.12
✎
16:44
|
подписи к колонкам:
№ Операция Дт Кт Сумма Документ 1С Ввод на основании |
|||
55
Солнце
24.04.12
✎
16:47
|
(53) Нет счет фактуры выданной на возврат в этом случае!
Значит 1С не учла все моменты в учете??? |
|||
56
БибиГон
24.04.12
✎
17:43
|
/Нет счет фактуры выданной на возврат в этом случае!
А почему? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |