Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Бухгалтерия: нумерация счет-фактура полученный
,
0 lees
 
15.05.12
16:34
Поступил запрос от бухгалтера сделать автонумерацию счет-фактуры полученной ибо неудобно в работе.
Но меня мучает вопрос, не спроста же в типовой конфигурации отключены галки 'автонумерация' и 'контроль уникальности' данного документа (у всех других документов галки включены, кроме ОперацияПоРасчСчету, КорректировочныйСчетФактураПолученный). Или спроста?
1 Ёпрст
 
15.05.12
16:37
Бред какой, в типовой всё включено.
2 Ёпрст
 
15.05.12
16:38
и.. всем по-боку на этот нумер в полученной счетфактуре, главное номерДокВходящий/ДатаДокВходящий заполнять и привет
3 miki
 
15.05.12
16:39
(1)не
4 miki
 
15.05.12
16:40
(2)да
5 GenV
 
15.05.12
16:40
(0) Потому, что какой-то умелец у вас сделал возможным заносить номер счет-фактуры полученной в НомерДок, а не как положено в НомерДокВходящий ...
6 Max1986
 
15.05.12
16:41
(0)теперь делать только чере РС.СрезПоследнихНомеров
7 miki
 
15.05.12
16:43
(5)из типовой 539:
Процедура ВводНового(Копирование)
<...>    
   НомерСчетаФактуры = НомерДок;
   
   Если ПустоеЗначение(ДатаСчетаФактуры) = 1 Тогда
       ДатаСчетаФактуры = ДатаДок;
   КонецЕсли;
   
КонецПроцедуры // ВводНового()
8 miki
 
15.05.12
16:44
+ из описания дока:
"
При регистрации документа в качестве его номера указывается
номер счета-фактуры поставщика, а в качестве даты - дата его
поступления в организацию. Следующей строкой вводится дата и
номер счета-фактуры поставщика так, как они будут выведены в
книгу покупок.
"
9 lees
 
15.05.12
16:49
(7), (8) - спс
10 Ёпрст
 
15.05.12
16:50
(3) открыл последний релиз комплексной - всё включено - и автонумерация и уникальность нумера.
11 miki
 
15.05.12
16:50
(9)Скольких бухов знаю - никто их вообще не вводит. Обходятся полями в приходной накладной.
12 miki
 
15.05.12
16:52
(10)Возможно. В сабже - бухия.
13 Ёпрст
 
15.05.12
16:52
(12) аа..
:)
как-то про бухню упустил.
В бухне тоже их не вводили никогда.