Имя: Пароль:
1C
1С v8
закрытие счета 20
,
0 Alex1979rak
 
18.05.12
08:46
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.9)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)

Тема - баян. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Предприятие ничего не производит, только оказывает услуги.
Система налогооблажения - УСН
Настройки учетной политики:
- закладка "Общие сведения":
= Виды деятельности: ...оказание услуг... - включено
- закладка "Производство":
Распределение расходов основного и вспомогательного производства
= Для услуг сторонним заказчикам: По плановым ценам

В течение месяца есть расходы по следующим номенклатурным группам: зарплата, амортизация, Страховые взносы в ПФР, Топливо и т.д.
Все расходы падают на счет 20.01 по подразделению Стройучасток.
Но в конце месяца не списываются при закрытии.
Программа ошибок не выдает.
Регистр сведений "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" заполнен по видам расходов НУ Материальные расходы, Амортизация, Оплата труда.
В какую сторону копать? Где может быть ошибка?
1 1Сукпун
 
18.05.12
08:55
Номенклатурные  группы  Это  виды  деятельности , а ты  в  них засунул  по сути статьи  затрат . У вас всего 1  номенклатурная  группа  оказание услуг .
2 Alex1979rak
 
18.05.12
09:08
(1) хорошо. согласен. а как нужно все это хозяйство настроить?
3 Alex1979rak
 
18.05.12
09:40
подниму разок
4 hhhh
 
18.05.12
09:49
Номенклатурная группа чтобы была одинаковая на счете 20 и 90.
5 MVFgb
 
18.05.12
09:50
У меня следующие настройки: Учетная политика-Производство- Распределение расходов осн. и всп. пр-ва - По выручке. Все затраты по услугам относите на конкретную номенклатурную группу, где они копятся. В конце месяца программа находит выручку, в которой указана эта номенклатурная группа, закрывает счет 20. Если не находит, оставляет на остатке счета 20.
6 Alex1979rak
 
18.05.12
10:18
(4) (5) спасибо. но... я все таки не разобрался в ситуации.
Вопрос: выручка должна быть обязательна? Бух, которая озадачила этой проблемой убеждает меня, что даже если выручки не было, то все равно затраты должны списаться на 90-ый счет.

Хочется разобраться с самого начала.
Вот я настроил учетную политику организации. Настроил аналитику. И поехали... Реализовал одну услугу контрагенту N. Появились некие проводки. По логике вещей, некая сумма должна упасть на какой-то счет 90. Потом я начислил и выплатил зарплату. Это уже расходы. А после сделал закрытие месяца. Появились расходы на амортизацию, налоги с ФОТ и т.п.
И вот здесь то и должно быть списание расходов.

Где я ошибаюсь?
7 Buster007
 
18.05.12
10:20
без выручки счет 20 не закроется. сделай реализацию хоть на 1 копейку и всё закроется.
8 Alex1979rak
 
18.05.12
10:42
(7) так надо правильно отразить реализацию. приведите, пожалуйста, пример с проводками. ну не догоняю я эту тему.
9 Alex1979rak
 
18.05.12
11:50
и еще разочек
10 Buster007
 
18.05.12
11:53
(8) ээээ... документ Реализация товаров и услуг можешь создать? так вот там выбери НГ по которой остаток на 20ке
11 Alex1979rak
 
18.05.12
11:54
(10) спасибо. иду пробовать
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.