|
закрытие счета 20 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Alex1979rak
18.05.12
✎
08:46
|
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.9)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310) Тема - баян. Помогите, пожалуйста, разобраться. Предприятие ничего не производит, только оказывает услуги. Система налогооблажения - УСН Настройки учетной политики: - закладка "Общие сведения": = Виды деятельности: ...оказание услуг... - включено - закладка "Производство": Распределение расходов основного и вспомогательного производства = Для услуг сторонним заказчикам: По плановым ценам В течение месяца есть расходы по следующим номенклатурным группам: зарплата, амортизация, Страховые взносы в ПФР, Топливо и т.д. Все расходы падают на счет 20.01 по подразделению Стройучасток. Но в конце месяца не списываются при закрытии. Программа ошибок не выдает. Регистр сведений "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" заполнен по видам расходов НУ Материальные расходы, Амортизация, Оплата труда. В какую сторону копать? Где может быть ошибка? |
|||
1
1Сукпун
18.05.12
✎
08:55
|
Номенклатурные группы Это виды деятельности , а ты в них засунул по сути статьи затрат . У вас всего 1 номенклатурная группа оказание услуг .
|
|||
2
Alex1979rak
18.05.12
✎
09:08
|
(1) хорошо. согласен. а как нужно все это хозяйство настроить?
|
|||
3
Alex1979rak
18.05.12
✎
09:40
|
подниму разок
|
|||
4
hhhh
18.05.12
✎
09:49
|
Номенклатурная группа чтобы была одинаковая на счете 20 и 90.
|
|||
5
MVFgb
18.05.12
✎
09:50
|
У меня следующие настройки: Учетная политика-Производство- Распределение расходов осн. и всп. пр-ва - По выручке. Все затраты по услугам относите на конкретную номенклатурную группу, где они копятся. В конце месяца программа находит выручку, в которой указана эта номенклатурная группа, закрывает счет 20. Если не находит, оставляет на остатке счета 20.
|
|||
6
Alex1979rak
18.05.12
✎
10:18
|
(4) (5) спасибо. но... я все таки не разобрался в ситуации.
Вопрос: выручка должна быть обязательна? Бух, которая озадачила этой проблемой убеждает меня, что даже если выручки не было, то все равно затраты должны списаться на 90-ый счет. Хочется разобраться с самого начала. Вот я настроил учетную политику организации. Настроил аналитику. И поехали... Реализовал одну услугу контрагенту N. Появились некие проводки. По логике вещей, некая сумма должна упасть на какой-то счет 90. Потом я начислил и выплатил зарплату. Это уже расходы. А после сделал закрытие месяца. Появились расходы на амортизацию, налоги с ФОТ и т.п. И вот здесь то и должно быть списание расходов. Где я ошибаюсь? |
|||
7
Buster007
18.05.12
✎
10:20
|
без выручки счет 20 не закроется. сделай реализацию хоть на 1 копейку и всё закроется.
|
|||
8
Alex1979rak
18.05.12
✎
10:42
|
(7) так надо правильно отразить реализацию. приведите, пожалуйста, пример с проводками. ну не догоняю я эту тему.
|
|||
9
Alex1979rak
18.05.12
✎
11:50
|
и еще разочек
|
|||
10
Buster007
18.05.12
✎
11:53
|
(8) ээээ... документ Реализация товаров и услуг можешь создать? так вот там выбери НГ по которой остаток на 20ке
|
|||
11
Alex1979rak
18.05.12
✎
11:54
|
(10) спасибо. иду пробовать
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |