Имя: Пароль:
1C
1С v8
Помогите придумать алгоритм закрытия субконто 1 счета
0 koketka
 
25.05.12
11:00
У нас в фирме у счета 62.01 есть 3 субконто Вид дополнительного учета(перечисление). На счет 62.01 попадает и авансы и реализация. В итоге в конце месяца получаеся не закрытый счет может быть ситуация что аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова. В итоге мне надо придумать механизм закрытия. Всю голову сломала как сделать. Может у кого есть идеи?
1 PR
 
25.05.12
11:01
Я знаю.
1. Вызвать программиста.
2. Почитать книги.
3. Посмотреть примеры в других конфигурациях.
2 Shurjk
 
25.05.12
11:01
(0) Коректирующая проводка в конце месяца - либо заставить презаполнить аналитику нерадивых пользователей.
3 Господин ПЖ
 
25.05.12
11:01
нех устраивать бардак...
4 DrShad
 
25.05.12
11:02
(0) авансы учитывать на 62.02
субконто выбирать правильно
5 Buster007
 
25.05.12
11:03
а на 6201 разве не 3 субконто по-умолчанию?
6 DrShad
 
25.05.12
11:03
(5) только в БП 2.0 и иже с ними, а в БП 1.6 нет
7 Господин ПЖ
 
25.05.12
11:04
(5) не везде
8 Джинн
 
25.05.12
11:04
(3) +100500. Сначала надобавляют всякой хрени, потом героически с ней борются.
9 Господин ПЖ
 
25.05.12
11:05
>На счет 62.01 попадает и авансы и реализация

убейтесь всем коллективом...
10 Господин ПЖ
 
25.05.12
11:05
(8) +10000

заипли креативные манагеры... навыдумывают разного УГ и пытаются протащить в боевые базы
11 koketka
 
25.05.12
11:08
Вам смешно!!! А меня уже эти ноу хау нашей бухгалтери замонали! Но что поделаешь! Так что надо механизм автоматического закрытия
12 koketka
 
25.05.12
11:08
62.02 это правильно но у нас все через ж.....!
13 comp2006
 
25.05.12
11:08
>Так что надо механизм автоматического закрытия
Закрытия чего?
14 ХочуСказать
 
25.05.12
11:08
сиськи уже были?
15 koketka
 
25.05.12
11:09
мы на аванс кидаем только то что остается на конец месяца
16 comp2006
 
25.05.12
11:09
Если намудрили с Субконто, то КорректировкаДолга с видом ПереносЗадолженности
17 ХочуСказать
 
25.05.12
11:10
если поставить одну галочку в нужном месте, то все станет хорошо :)
18 DrShad
 
25.05.12
11:10
(11) всех бухов на кол! а манагеров им на голову
19 DrShad
 
25.05.12
11:10
(17) да что вы говорите?
20 Господин ПЖ
 
25.05.12
11:11
(15) вам заняться нех... поставьте политику по НДС нужную и не ип..е мозги окружающим плодотворной работой
21 comp2006
 
25.05.12
11:11
В настройках пар. учета. "Начислять авансы не закрытые до конца квартала"
22 0_Serg_0
 
25.05.12
11:12
(0)
если "аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова"
то или руками перебивать или вспомогательный 00 использовать

.... правда такой бардак получится!)))
23 ХочуСказать
 
25.05.12
11:12
(19) :)))
иногда все до удивления просто

(21) неужели 1сики додумались и до такого?
24 comp2006
 
25.05.12
11:12
+(21)Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
25 DrShad
 
25.05.12
11:13
откуда у всех такая уверноость что у ТС БП, да еще и актуальная?
26 ХочуСказать
 
25.05.12
11:13
/* достал попкорн /*
27 Джинн
 
25.05.12
11:14
(11) Ноу-хау бухгалтерии нужно душить в зародыше. Добавлять аналитику, которую потом никто не заполняет (перевожу на русский - которая на хрен никому не нужна) - глупость.

Иначе база превратиться в помойеку и те же самые бухи на Вас свалят вину.
28 koketka
 
25.05.12
11:17
(21)Управление производственным предприятием, редакция 1С:Предприятие 8.0 (8.0.13.32)
29 koketka
 
25.05.12
11:17
тут нет ничего
30 koketka
 
25.05.12
11:17
большая помойка! В столе лежит заявление я на грани!
31 DrShad
 
25.05.12
11:18
(30) увольняйся накуй оттуда
32 0_Serg_0
 
25.05.12
11:19
(28) обновись на 8.2!)))
33 zak555
 
25.05.12
11:19
кто эту аналитику придумал ?
34 koketka
 
25.05.12
11:20
Ладно все понятно! спасибо всем!
35 ХочуСказать
 
25.05.12
11:21
*facepalm*

//слабые нынчне пошли 1Сики
36 ХочуСказать
 
25.05.12
11:21
(34) ну так, что решение одной галочкой в нужном месте уже не нужно?
37 comp2006
 
25.05.12
11:22
(36) Ваш выход, Маэстро!
38 ХочуСказать
 
25.05.12
11:24
(37) автор уже понес заявление,
так что пустое это...
тем более кто знаком с РБ сам догадается
39 DrShad
 
25.05.12
11:26
(38) ты про обротное субконто?
40 ХочуСказать
 
25.05.12
11:41
(39) конечно :)
41 hhhh
 
25.05.12
11:48
(40) тогда бухи пугаются. Смотрят: приход 100, расход 200, а в остатке 0. У них может нервный срыв произойти.
42 ХочуСказать
 
25.05.12
11:52
(41) а кого это ипет?
либо пусть корректировками долгами ипутся, либо терпят..
на 51 их же  не пугает ужо?
43 hhhh
 
25.05.12
11:55
(42) на 51-м там всё на одной страничке, наглядно видно. А здесь многокилометровые простыни.
44 ХочуСказать
 
25.05.12
11:58
(43) быстрее дойдет, что х..ню просили сделать
45 Dmitry77
 
25.05.12
12:00
все не осилил, но было ли предложение - нафиг все отсторнировать и внести заново руками?
46 Ant1773
 
25.05.12
12:13
1. Что за доп.субконто? Нельзя ли его сделать оборотным?
2. Авансы - должны быть на 62.02
3. А в чем проблема с механизмом закрытия в такой ситуации? При закрытии - смотрим остатки и начинаем творить проводки Дт 62.01 Контрагент1 Договор1 Субконто1 Кт 62.02 Контрагент1 Договор1 Субконто2
4. Может пора перевнедриться? Исправить ошибки в учете за компанию... :)
Программист всегда исправляет последнюю ошибку.