|
Помогите придумать алгоритм закрытия субконто 1 счета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
koketka
25.05.12
✎
11:00
|
У нас в фирме у счета 62.01 есть 3 субконто Вид дополнительного учета(перечисление). На счет 62.01 попадает и авансы и реализация. В итоге в конце месяца получаеся не закрытый счет может быть ситуация что аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова. В итоге мне надо придумать механизм закрытия. Всю голову сломала как сделать. Может у кого есть идеи?
|
|||
1
PR
25.05.12
✎
11:01
|
Я знаю.
1. Вызвать программиста. 2. Почитать книги. 3. Посмотреть примеры в других конфигурациях. |
|||
2
Shurjk
25.05.12
✎
11:01
|
(0) Коректирующая проводка в конце месяца - либо заставить презаполнить аналитику нерадивых пользователей.
|
|||
3
Господин ПЖ
25.05.12
✎
11:01
|
нех устраивать бардак...
|
|||
4
DrShad
25.05.12
✎
11:02
|
(0) авансы учитывать на 62.02
субконто выбирать правильно |
|||
5
Buster007
25.05.12
✎
11:03
|
а на 6201 разве не 3 субконто по-умолчанию?
|
|||
6
DrShad
25.05.12
✎
11:03
|
(5) только в БП 2.0 и иже с ними, а в БП 1.6 нет
|
|||
7
Господин ПЖ
25.05.12
✎
11:04
|
(5) не везде
|
|||
8
Джинн
25.05.12
✎
11:04
|
(3) +100500. Сначала надобавляют всякой хрени, потом героически с ней борются.
|
|||
9
Господин ПЖ
25.05.12
✎
11:05
|
>На счет 62.01 попадает и авансы и реализация
убейтесь всем коллективом... |
|||
10
Господин ПЖ
25.05.12
✎
11:05
|
(8) +10000
заипли креативные манагеры... навыдумывают разного УГ и пытаются протащить в боевые базы |
|||
11
koketka
25.05.12
✎
11:08
|
Вам смешно!!! А меня уже эти ноу хау нашей бухгалтери замонали! Но что поделаешь! Так что надо механизм автоматического закрытия
|
|||
12
koketka
25.05.12
✎
11:08
|
62.02 это правильно но у нас все через ж.....!
|
|||
13
comp2006
25.05.12
✎
11:08
|
>Так что надо механизм автоматического закрытия
Закрытия чего? |
|||
14
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:08
|
сиськи уже были?
|
|||
15
koketka
25.05.12
✎
11:09
|
мы на аванс кидаем только то что остается на конец месяца
|
|||
16
comp2006
25.05.12
✎
11:09
|
Если намудрили с Субконто, то КорректировкаДолга с видом ПереносЗадолженности
|
|||
17
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:10
|
если поставить одну галочку в нужном месте, то все станет хорошо :)
|
|||
18
DrShad
25.05.12
✎
11:10
|
(11) всех бухов на кол! а манагеров им на голову
|
|||
19
DrShad
25.05.12
✎
11:10
|
(17) да что вы говорите?
|
|||
20
Господин ПЖ
25.05.12
✎
11:11
|
(15) вам заняться нех... поставьте политику по НДС нужную и не ип..е мозги окружающим плодотворной работой
|
|||
21
comp2006
25.05.12
✎
11:11
|
В настройках пар. учета. "Начислять авансы не закрытые до конца квартала"
|
|||
22
0_Serg_0
25.05.12
✎
11:12
|
(0)
если "аванс разнесли на одно субконто , а реализацию провели с другова" то или руками перебивать или вспомогательный 00 использовать .... правда такой бардак получится!))) |
|||
23
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:12
|
(19) :)))
иногда все до удивления просто (21) неужели 1сики додумались и до такого? |
|||
24
comp2006
25.05.12
✎
11:12
|
+(21)Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
|
|||
25
DrShad
25.05.12
✎
11:13
|
откуда у всех такая уверноость что у ТС БП, да еще и актуальная?
|
|||
26
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:13
|
/* достал попкорн /*
|
|||
27
Джинн
25.05.12
✎
11:14
|
(11) Ноу-хау бухгалтерии нужно душить в зародыше. Добавлять аналитику, которую потом никто не заполняет (перевожу на русский - которая на хрен никому не нужна) - глупость.
Иначе база превратиться в помойеку и те же самые бухи на Вас свалят вину. |
|||
28
koketka
25.05.12
✎
11:17
|
(21)Управление производственным предприятием, редакция 1С:Предприятие 8.0 (8.0.13.32)
|
|||
29
koketka
25.05.12
✎
11:17
|
тут нет ничего
|
|||
30
koketka
25.05.12
✎
11:17
|
большая помойка! В столе лежит заявление я на грани!
|
|||
31
DrShad
25.05.12
✎
11:18
|
(30) увольняйся накуй оттуда
|
|||
32
0_Serg_0
25.05.12
✎
11:19
|
(28) обновись на 8.2!)))
|
|||
33
zak555
25.05.12
✎
11:19
|
кто эту аналитику придумал ?
|
|||
34
koketka
25.05.12
✎
11:20
|
Ладно все понятно! спасибо всем!
|
|||
35
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:21
|
*facepalm*
//слабые нынчне пошли 1Сики |
|||
36
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:21
|
(34) ну так, что решение одной галочкой в нужном месте уже не нужно?
|
|||
37
comp2006
25.05.12
✎
11:22
|
(36) Ваш выход, Маэстро!
|
|||
38
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:24
|
(37) автор уже понес заявление,
так что пустое это... тем более кто знаком с РБ сам догадается |
|||
39
DrShad
25.05.12
✎
11:26
|
(38) ты про обротное субконто?
|
|||
40
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:41
|
(39) конечно :)
|
|||
41
hhhh
25.05.12
✎
11:48
|
(40) тогда бухи пугаются. Смотрят: приход 100, расход 200, а в остатке 0. У них может нервный срыв произойти.
|
|||
42
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:52
|
(41) а кого это ипет?
либо пусть корректировками долгами ипутся, либо терпят.. на 51 их же не пугает ужо? |
|||
43
hhhh
25.05.12
✎
11:55
|
(42) на 51-м там всё на одной страничке, наглядно видно. А здесь многокилометровые простыни.
|
|||
44
ХочуСказать
25.05.12
✎
11:58
|
(43) быстрее дойдет, что х..ню просили сделать
|
|||
45
Dmitry77
25.05.12
✎
12:00
|
все не осилил, но было ли предложение - нафиг все отсторнировать и внести заново руками?
|
|||
46
Ant1773
25.05.12
✎
12:13
|
1. Что за доп.субконто? Нельзя ли его сделать оборотным?
2. Авансы - должны быть на 62.02 3. А в чем проблема с механизмом закрытия в такой ситуации? При закрытии - смотрим остатки и начинаем творить проводки Дт 62.01 Контрагент1 Договор1 Субконто1 Кт 62.02 Контрагент1 Договор1 Субконто2 4. Может пора перевнедриться? Исправить ошибки в учете за компанию... :) |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |