Имя: Пароль:
1C
1С v8
УТ. Автоматизация учета откатов или Дистрибьторская наценка :)
0 palpetrovich
 
22.08.12
11:43
Поставщик, при поставке определенного товара, платит Клиенту определенную сумму. При возврате, естественно, Клиент ее возвращает.
Клиент хочет видеть эту информацию.
Что посоветуете? Мне, на вскидку, видится новый РН + движения по нему при приходе и возврате.
Конфу курочить можно, но может можно как-то лучше?
1 palpetrovich
 
22.08.12
11:48
+(0) вот к примеру, по "подписке на событие" можно дригать регистр?
2 pumbaEO
 
22.08.12
11:50
обычно или товаром дают со скидкой или взаимозачетом.

Или это черна, черная, черная бухгалтерия?
3 viktor_vv
 
22.08.12
11:51
(1) Там-то его и надо двигать. Правда в доке тоже придется править, как минимум добавлять поле для отката.
Можно его назвать красивым словом Дисконт.
4 Ranger_83
 
22.08.12
11:51
(2)ретро-бонус кажется называется
5 palpetrovich
 
22.08.12
11:52
(2) да это вооще не бухгалтерия ;)
(3) добавлять поля конечно надо, эт понятно ...а может вообще не париться с регистром, может просто брать инфу из документов?
6 palpetrovich
 
22.08.12
11:54
+(5) регистр-то "закрываться" не будет априори :)
7 viktor_vv
 
22.08.12
11:54
(5) Ты точнее опиши, что это. Если откат представителю поставщика, то там надо таки РН для учета начисленного, выплаченного и сальдо. Так как момент отгрузки и момент выдачи отката как правило различаются.
8 Ranger_83
 
22.08.12
11:55
9 palpetrovich
 
22.08.12
11:55
+6 или в 8-ке это уже не актуально?
10 viktor_vv
 
22.08.12
11:55
(6) Тогда оборотный можно, проще потом собирать будет.
11 Ranger_83
 
22.08.12
11:56
12 palpetrovich
 
22.08.12
12:02
(7) куда уж точнее-то?  ...ну попробую
Клиент покупает товар, Поставщик за это платит Клиенту некую "Дистрибьторскую премию". Себестоимость товра не меняется, учет этой премии ведется отдельно
13 pumbaEO
 
22.08.12
12:06
(12)На основании док. реализация товаров и услуг создаешь документ корректировка долга и перекидываешь на другой договор или списываешь.
14 shuhard
 
22.08.12
12:07
(12) на самом деле поставщик продаёт клиенту услугу "Дистрибутерская премия" и платит за неё

так что достаточно сцепить между собой два договора и сделать один остаточный Рг
15 zhivaz
 
22.08.12
12:08
(12) оформляется твоя премия как? оплачивается сразу по отгрузке или же по итогам какого-то периода?
16 palpetrovich
 
22.08.12
12:09
(13) реализация вообще не при чем
(14) может оборотный все-таки?
(15) по отзрузке
17 Aleksey
 
22.08.12
12:10
Нафиг оборотный. РС заглаза
18 palpetrovich
 
22.08.12
12:10
(11) да, очень похоже
19 shuhard
 
22.08.12
12:11
(16)[может оборотный все-таки?]
окстись
это тупой остаточный Рг взаиморасчетов
20 palpetrovich
 
22.08.12
12:11
(17) РС? ...как-то даже не смотрел в эту сторону
21 Aleksey
 
22.08.12
12:12
(19) Ну и нафига там остатки с времен царя гороха? Кому нужна эта цифра?
22 palpetrovich
 
22.08.12
12:14
(19) да, согласен, хватит виртуальной-то таблицы оборотов есичё :)
(21) как я поминаю, хотят видеть инфу о движении Премии за преиод
23 pumbaEO
 
22.08.12
12:14
(21) остатки он должен будет себе списать отдельной операцией на затраты.
24 shuhard
 
22.08.12
12:15
(21) бред
25 palpetrovich
 
22.08.12
12:15
+22 прошу прощения за опечатки
26 Aleksey
 
22.08.12
12:19
(24) Что бред. Хорошо как он будет закрываться?
27 viktor_vv
 
22.08.12
12:19
(12) А ты состороны Поставщика или Покупателя ?
28 Aleksey
 
22.08.12
12:20
(23) Какие затраты, если это наш доход. Т.е. поставщик премировал нас и подарил деньги. Откуда затраты?
29 Aleksey
 
22.08.12
12:22
Еще раз
Поставщик нам отгрузил товар на 100 рублей
Мы ему оплатили 100 рублей

Взаиморасчеты закрылись в 0


Поставщик дал нам бонус 5 рублей. При этом у нас не возникло никакой задолженности перед поставщиком, просто наш доход вырос на 5 рублей. Точка
30 viktor_vv
 
22.08.12
12:22
(28) Пусть сначала ТС ответит на (27), а то непонятно что это для него, доход или затраты.
31 Aleksey
 
22.08.12
12:22
В бухгалтерии бы возник внереализационный доход (!).
32 palpetrovich
 
22.08.12
12:23
(27) со стороны Покупателя
(29) именно так
33 palpetrovich
 
22.08.12
12:27
а обшщем я теперь в непонятках, Периодический_РС или РН_Остатков?
34 pumbaEO
 
22.08.12
12:28
(33) РН_Остатков.
+ начисление бонуса
- получение бонуса.
35 viktor_vv
 
22.08.12
12:28
(29) Ну в принципе так, а если со стороны Поставщика, то уменьшился доход. Если дальше с этой разнице ничего не надо делать, то по идее хватит чего - нибудь оборотного.
А вот если этот бонус надо потом либо отдавать (со стороны Поставщика), либо получать (со стороны Покупателя), то уже по любому возникают взаиморасчеты, и надо РН.
36 palpetrovich
 
22.08.12
12:28
+22 не, Периодический_РС - это дополнительный геморой, если надо сделать отчет за период
37 palpetrovich
 
22.08.12
12:30
(34) ну какое еще "+ начисление бонуса "? нет такого и не предвидится.  Есть только "Получение бонуса"  и
 "Возврат бонуса"
38 viktor_vv
 
22.08.12
12:33
(37) Ну это у тебя так, есть же и другие варианты :). В твоем случае да, хватит чего-то оборотного.
Ты правда уточни у своих схему, а то может оказаться не все так просто.
39 pumbaEO
 
22.08.12
12:34
(37) когда фирма или финдир дорастет до такого - узнаешь.
40 shuhard
 
22.08.12
12:34
(33) ответ то очевидный
какой отчет Заказчику нужен, такой и Рг
а поскольку ему нужна ведомость с расшифровкой по регистратору, то Рн накопления остаточный

причём новый Рг в системе не нужен, хватит отдельного договора для входящих платежей и Рг Взаиморасчеты с контрагентами

по которому нужно делать движения по приходу в ПТиУ и Расходу в возврате поставщику

и движения по тому договору, по которому идёт платёж

итого достаточно связать два договора и сделать одну подписку Рг Закупки
41 Aleksey
 
22.08.12
12:39
(40) Предлагаешь ему за поставщика начислять бонус.?

Ок бонус зависит от твоей выборки за месяц. Как ты начислишь его в начале месяца, если не знаешь объем выборки?


Задача не стоит в проверки, а не наеб... обманывает ли нас поставщик и не додает бонус

Задача стоит учитывать этот бонус по факту.


P.S. Ага платеж по банку. Прям так и вижу как поставщик по банку бонус платит
42 palpetrovich
 
22.08.12
12:40
(39) ну когда они там вырастут - тогда и будем думать, а пока надо автоматизировать в 1с то, что они сейчас ведут в экселе
(40) а что плохого в заведении нового РН? ...мне почему-то не хочеться, что-б это было в РН Взаиморасчеты.  Может это не особо афишируется, мало-ли кто туда залезет...
43 palpetrovich
 
22.08.12
12:47
ладно, всем спасибо ...и правда, че тут думать, трусить надо :)
44 shuhard
 
22.08.12
12:52
(41)[Задача не стоит в проверки, а не наеб... обманывает ли нас поставщик и не додает бонус ]
либо штаны одень, либо крест сними
45 shuhard
 
22.08.12
12:54
(42)[а что плохого в заведении нового РН? ...мне почему-то не хочеться, что-б это было в РН Взаиморасчеты.  Может это не особо афишируется, мало-ли кто туда залезет]
тогда сделай отдельный документ "чёрный откат" и ни кому его не показывай
46 palpetrovich
 
22.08.12
12:55
(45) :)
47 shuhard
 
22.08.12
13:06
(46) зря смеешься
и черная касса и документы к ней - обязательный атрибут рабочей учетной системы
48 Aleksey
 
22.08.12
13:35
(44) ?