|
УТ. Автоматизация учета откатов или Дистрибьторская наценка :) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
palpetrovich
22.08.12
✎
11:43
|
Поставщик, при поставке определенного товара, платит Клиенту определенную сумму. При возврате, естественно, Клиент ее возвращает.
Клиент хочет видеть эту информацию. Что посоветуете? Мне, на вскидку, видится новый РН + движения по нему при приходе и возврате. Конфу курочить можно, но может можно как-то лучше? |
|||
1
palpetrovich
22.08.12
✎
11:48
|
+(0) вот к примеру, по "подписке на событие" можно дригать регистр?
|
|||
2
pumbaEO
22.08.12
✎
11:50
|
обычно или товаром дают со скидкой или взаимозачетом.
Или это черна, черная, черная бухгалтерия? |
|||
3
viktor_vv
22.08.12
✎
11:51
|
(1) Там-то его и надо двигать. Правда в доке тоже придется править, как минимум добавлять поле для отката.
Можно его назвать красивым словом Дисконт. |
|||
4
Ranger_83
22.08.12
✎
11:51
|
(2)ретро-бонус кажется называется
|
|||
5
palpetrovich
22.08.12
✎
11:52
|
(2) да это вооще не бухгалтерия ;)
(3) добавлять поля конечно надо, эт понятно ...а может вообще не париться с регистром, может просто брать инфу из документов? |
|||
6
palpetrovich
22.08.12
✎
11:54
|
+(5) регистр-то "закрываться" не будет априори :)
|
|||
7
viktor_vv
22.08.12
✎
11:54
|
(5) Ты точнее опиши, что это. Если откат представителю поставщика, то там надо таки РН для учета начисленного, выплаченного и сальдо. Так как момент отгрузки и момент выдачи отката как правило различаются.
|
|||
8
Ranger_83
22.08.12
✎
11:55
|
||||
9
palpetrovich
22.08.12
✎
11:55
|
+6 или в 8-ке это уже не актуально?
|
|||
10
viktor_vv
22.08.12
✎
11:55
|
(6) Тогда оборотный можно, проще потом собирать будет.
|
|||
11
Ranger_83
22.08.12
✎
11:56
|
||||
12
palpetrovich
22.08.12
✎
12:02
|
(7) куда уж точнее-то? ...ну попробую
Клиент покупает товар, Поставщик за это платит Клиенту некую "Дистрибьторскую премию". Себестоимость товра не меняется, учет этой премии ведется отдельно |
|||
13
pumbaEO
22.08.12
✎
12:06
|
(12)На основании док. реализация товаров и услуг создаешь документ корректировка долга и перекидываешь на другой договор или списываешь.
|
|||
14
shuhard
22.08.12
✎
12:07
|
(12) на самом деле поставщик продаёт клиенту услугу "Дистрибутерская премия" и платит за неё
так что достаточно сцепить между собой два договора и сделать один остаточный Рг |
|||
15
zhivaz
22.08.12
✎
12:08
|
(12) оформляется твоя премия как? оплачивается сразу по отгрузке или же по итогам какого-то периода?
|
|||
16
palpetrovich
22.08.12
✎
12:09
|
(13) реализация вообще не при чем
(14) может оборотный все-таки? (15) по отзрузке |
|||
17
Aleksey
22.08.12
✎
12:10
|
Нафиг оборотный. РС заглаза
|
|||
18
palpetrovich
22.08.12
✎
12:10
|
(11) да, очень похоже
|
|||
19
shuhard
22.08.12
✎
12:11
|
(16)[может оборотный все-таки?]
окстись это тупой остаточный Рг взаиморасчетов |
|||
20
palpetrovich
22.08.12
✎
12:11
|
(17) РС? ...как-то даже не смотрел в эту сторону
|
|||
21
Aleksey
22.08.12
✎
12:12
|
(19) Ну и нафига там остатки с времен царя гороха? Кому нужна эта цифра?
|
|||
22
palpetrovich
22.08.12
✎
12:14
|
(19) да, согласен, хватит виртуальной-то таблицы оборотов есичё :)
(21) как я поминаю, хотят видеть инфу о движении Премии за преиод |
|||
23
pumbaEO
22.08.12
✎
12:14
|
(21) остатки он должен будет себе списать отдельной операцией на затраты.
|
|||
24
shuhard
22.08.12
✎
12:15
|
(21) бред
|
|||
25
palpetrovich
22.08.12
✎
12:15
|
+22 прошу прощения за опечатки
|
|||
26
Aleksey
22.08.12
✎
12:19
|
(24) Что бред. Хорошо как он будет закрываться?
|
|||
27
viktor_vv
22.08.12
✎
12:19
|
(12) А ты состороны Поставщика или Покупателя ?
|
|||
28
Aleksey
22.08.12
✎
12:20
|
(23) Какие затраты, если это наш доход. Т.е. поставщик премировал нас и подарил деньги. Откуда затраты?
|
|||
29
Aleksey
22.08.12
✎
12:22
|
Еще раз
Поставщик нам отгрузил товар на 100 рублей Мы ему оплатили 100 рублей Взаиморасчеты закрылись в 0 Поставщик дал нам бонус 5 рублей. При этом у нас не возникло никакой задолженности перед поставщиком, просто наш доход вырос на 5 рублей. Точка |
|||
30
viktor_vv
22.08.12
✎
12:22
|
(28) Пусть сначала ТС ответит на (27), а то непонятно что это для него, доход или затраты.
|
|||
31
Aleksey
22.08.12
✎
12:22
|
В бухгалтерии бы возник внереализационный доход (!).
|
|||
32
palpetrovich
22.08.12
✎
12:23
|
(27) со стороны Покупателя
(29) именно так |
|||
33
palpetrovich
22.08.12
✎
12:27
|
а обшщем я теперь в непонятках, Периодический_РС или РН_Остатков?
|
|||
34
pumbaEO
22.08.12
✎
12:28
|
(33) РН_Остатков.
+ начисление бонуса - получение бонуса. |
|||
35
viktor_vv
22.08.12
✎
12:28
|
(29) Ну в принципе так, а если со стороны Поставщика, то уменьшился доход. Если дальше с этой разнице ничего не надо делать, то по идее хватит чего - нибудь оборотного.
А вот если этот бонус надо потом либо отдавать (со стороны Поставщика), либо получать (со стороны Покупателя), то уже по любому возникают взаиморасчеты, и надо РН. |
|||
36
palpetrovich
22.08.12
✎
12:28
|
+22 не, Периодический_РС - это дополнительный геморой, если надо сделать отчет за период
|
|||
37
palpetrovich
22.08.12
✎
12:30
|
(34) ну какое еще "+ начисление бонуса "? нет такого и не предвидится. Есть только "Получение бонуса" и
"Возврат бонуса" |
|||
38
viktor_vv
22.08.12
✎
12:33
|
(37) Ну это у тебя так, есть же и другие варианты :). В твоем случае да, хватит чего-то оборотного.
Ты правда уточни у своих схему, а то может оказаться не все так просто. |
|||
39
pumbaEO
22.08.12
✎
12:34
|
(37) когда фирма или финдир дорастет до такого - узнаешь.
|
|||
40
shuhard
22.08.12
✎
12:34
|
(33) ответ то очевидный
какой отчет Заказчику нужен, такой и Рг а поскольку ему нужна ведомость с расшифровкой по регистратору, то Рн накопления остаточный причём новый Рг в системе не нужен, хватит отдельного договора для входящих платежей и Рг Взаиморасчеты с контрагентами по которому нужно делать движения по приходу в ПТиУ и Расходу в возврате поставщику и движения по тому договору, по которому идёт платёж итого достаточно связать два договора и сделать одну подписку Рг Закупки |
|||
41
Aleksey
22.08.12
✎
12:39
|
(40) Предлагаешь ему за поставщика начислять бонус.?
Ок бонус зависит от твоей выборки за месяц. Как ты начислишь его в начале месяца, если не знаешь объем выборки? Задача не стоит в проверки, а не наеб... обманывает ли нас поставщик и не додает бонус Задача стоит учитывать этот бонус по факту. P.S. Ага платеж по банку. Прям так и вижу как поставщик по банку бонус платит |
|||
42
palpetrovich
22.08.12
✎
12:40
|
(39) ну когда они там вырастут - тогда и будем думать, а пока надо автоматизировать в 1с то, что они сейчас ведут в экселе
(40) а что плохого в заведении нового РН? ...мне почему-то не хочеться, что-б это было в РН Взаиморасчеты. Может это не особо афишируется, мало-ли кто туда залезет... |
|||
43
palpetrovich
22.08.12
✎
12:47
|
ладно, всем спасибо ...и правда, че тут думать, трусить надо :)
|
|||
44
shuhard
22.08.12
✎
12:52
|
(41)[Задача не стоит в проверки, а не наеб... обманывает ли нас поставщик и не додает бонус ]
либо штаны одень, либо крест сними |
|||
45
shuhard
22.08.12
✎
12:54
|
(42)[а что плохого в заведении нового РН? ...мне почему-то не хочеться, что-б это было в РН Взаиморасчеты. Может это не особо афишируется, мало-ли кто туда залезет]
тогда сделай отдельный документ "чёрный откат" и ни кому его не показывай |
|||
46
palpetrovich
22.08.12
✎
12:55
|
(45) :)
|
|||
47
shuhard
22.08.12
✎
13:06
|
(46) зря смеешься
и черная касса и документы к ней - обязательный атрибут рабочей учетной системы |
|||
48
Aleksey
22.08.12
✎
13:35
|
(44) ?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |