Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП. Принять к учету ОС собственную продукцию
0 trambalda
 
23.08.12
22:50
Возможно ли? Можно чуточку допилить ОПЗС, чтобы можно было выбирать статус партии "Оборудование", но тогда получается принять к учету ОС  только в следующем месяце, когда проведен расчет себестоимости в истекшем. А вот в текущем месяце, я диагонально глянул в обработку проведения "Принятие к учету ОС", судя по всему он в принципе этого не может. В серьезные переделки ввязываться не хочется. Как быть?
1 shuhard
 
23.08.12
23:02
(0) какое нах оборудование
выпускай на объект строительства
2 Мимохожий Однако
 
23.08.12
23:04
Для начала поговори с вменяемым главбухом.
3 BayoNet
 
23.08.12
23:43
Ну вот и пятница пришла
4 disk-2008
 
23.08.12
23:54
(0)Зачем вообще что-либо дорабатывать.
См. (2).
5 disk-2008
 
23.08.12
23:55
(4)+
И делай (1).
6 ILM
 
гуру
23.08.12
23:56
(0) Поделись, кто такое задание дал?  Вы может - что то для себя делаете?  Станки или двигатели?  
Пока совет: - Только после подписи ГБ в ТЗ, можно открыть конфигуратор и начать воплощать ваши гениальные задумки.
7 trambalda
 
24.08.12
00:07
(6) Есть такая операция - перевод молодняка в основное стадо.
Откармливали на 11м счете, когда откормили, переводят в основное стадо через 08.06 на 01.
8 ILM
 
гуру
24.08.12
00:13
Я вот так и думал. НО для этого должен быть специальный документ. Что-то вроде ввода в эксплуатацию.
9 trambalda
 
24.08.12
00:15
(8) Угу, только разработчики УПП об этом не знают.
Имхо проще убедить ГБ переводить зверей последним днем месяца, а принимать к учету первым следующего. Тогда взлетит.
10 ILM
 
гуру
24.08.12
00:17
Есть специальные, для с/х предприятий доделки. Советовать, что-то не зная всей картины я не буду. Зачем смешить народ.
11 trambalda
 
24.08.12
00:21
(10) Есть надстройки над УПП на эту тему, но получая сто грамм пользы в довесок получаешь кило глюков и кило ненужного функционала и кило недоделок. Плавали, знаем.
12 ILM
 
гуру
24.08.12
00:34
Что есть, то есть. Что мешает использовать типовой механизм учета ОС. Есть состояние, есть принятие, есть выбытие, там что-то не так отражается или что-то другое смущает.
13 trambalda
 
24.08.12
06:32
(12) Я же в (0) написал. Если выпуск в этом же месяце, принятие к учету стоимость ОС не считает. Ноль.
14 shuhard
 
24.08.12
07:42
(13) дорогая редакция, мы окуеваем,
принятие к учету ОС не выполняет функции РСВ и наш иск к 1С в ЕСПЧ не заставит себя ждать
15 Krendel
 
24.08.12
07:45
Списываем на объект строительства ТН по статье вложение во внеоборотные активы,и фсе. Можно списать даже не кладя на склад
16 shuhard
 
24.08.12
07:47
(15) см. (1)
17 trambalda
 
24.08.12
07:48
(13) КО
(15) Спасибо, гляну
(16) 15 написал понятее
18 Krendel
 
24.08.12
07:51
(13) Сначала надо сделать расчет себестоимости и уж потом принимать ;-)
19 trambalda
 
24.08.12
07:53
(18) Ну а РСВ то на последнюю секунду месяца пишет. А Принятие к учету тупо берет остаток на текущий документ. В итоге ноль.
20 shuhard
 
24.08.12
08:02
(19) дорогая редакция, мы окуеваем,
ну не фига принятие к учету ОС не выполняет функции РСВ
21 shuhard
 
24.08.12
08:35
(19) если ты не понял, то повторим ещё раз:
принятие к учету ОС через объекты строительства заточена брать с 08 счета остатки на конец месяца

поэтому ОПзС + РСВ + ПкУОСчОС = бинго


речь конечно про партионку
22 trambalda
 
24.08.12
10:25
(21) Тыг объект строительства - это справочник "Объекты строительства". Принятие к учету с ним работает да. А ОПЗС нет, там продукция - только номенклатура. Как мне выпустить продукцию как объект строительства?
23 trambalda
 
24.08.12
10:31
(22) Все вроде дошло, как в (15) написано надо делать, просто ТН с 11 счета на 08.3 + РСВ + Принятие к Учету. Без ОПЗС.
24 Ursus maritimus
 
24.08.12
10:34
(13) Лол. А ты в следуюющем месяце им модернизацию проведи. Один хрен амортизация не считается.
25 shuhard
 
24.08.12
11:13
(22)[ А ОПЗС нет, там продукция - только номенклатура]
бу га га
что-то мешает нажать кнопку настройка и поставить галку использовать направления выпуска ?
26 trambalda
 
24.08.12
11:21
(25) Ничто не мешает, просто я с этим направлениями не сталкивался раньше. Появилась закладка "Получатели", но менять в ней ничего не дает.

Вообще заработал такой вариант

1. Требование накладная со счета 11 на 08.06 по статье затрат с характером "Вложения во внеоборотные активы". На 08.06 добавляется аналитика по объектам строительства.
2. Принятие к учету ОС полученного объекта строительства. Перед заполнением посчитать себестоимость.

Амортизация считается проверил.
27 shuhard
 
24.08.12
11:24
(26)[ но менять в ней ничего не дает. ]
а закладка получатели у тебя для смеха ?
28 Ursus maritimus
 
24.08.12
11:39
(26) Как бэ ... на землю и животных амортизация не считается. Если мне не изменяет склероз...
29 trambalda
 
24.08.12
11:55
(27) Бессмысленный набор букв, прости
(28)
С 1 января 2006 г. сельхозпредприятия получили право начислять в бухгалтерском учете амортизацию по продуктивному скоту и многолетним насаждениям. Это стало возможно благодаря изменениям, внесенным Приказом Минфина России от 12 декабря 2005 г. N 147н в ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
30 shuhard
 
24.08.12
11:57
(29) тупица - ни чего личного
31 trambalda
 
24.08.12
12:15
(30) У тебя завышенное ЧСВ, брат, тоже ничего личного, всегда приятно пообщаться. А непонимание поборем.
32 ILM
 
гуру
24.08.12
12:37
(31) На закладке "ПиУ"  в поле "Направление выпуска" ставь "На затраты", на закладке "Получатели" вводи, что кому, куда, на какой счет, на какую статью и какую аналитику это все отправить.

Речь про ОПЗС конечно. Не ссорьтесь ГФП (горячие финские парни).
33 shuhard
 
24.08.12
12:40
(32) моё [а закладка получатели у тебя для смеха ?]
куда информативнее =)
34 ILM
 
гуру
24.08.12
12:42
(33) так если потыкать, то и после (22) было уже понятно... )))
35 ILM
 
гуру
24.08.12
12:43
*22  - 25
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.