Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП, Поступление дополнительных расходов.
,
0 zmeyako999
 
25.09.12
08:23
Как быть в такой ситуации. РАУЗ
Поступило ТМЦ - продали ТМЦ а допрасходы поступили в следующем только месяце (ЖД расходы),  все это дело повисает на 41 счете. Как его списать на себестоимость?
1 shuhard
 
25.09.12
08:27
(0) берёт ГБ лукошко и в лес, за мухоморчиками
2 zmeyako999
 
25.09.12
08:27
Реализация тоже делается предыдущим месяцем этого товара
3 zmeyako999
 
25.09.12
08:28
(1) законодательно гдет закреплено?
4 PuhUfa
 
25.09.12
08:31
(0) оприходуйте до реализации. а ГБ пусть напишет справку "мол в связи с бла бла бла... оприходовали бла бла бла". Они это любят.
5 zmeyako999
 
25.09.12
08:40
Не хочет она справки писать, говорит каким документом мол перекинуть - корректировку регистра чтоль делать.... блин был бы какой акт законодательный чтоб послать ....
6 PuhUfa
 
25.09.12
09:03
(5) и куда ты хочешь ее перекинуть?
оприходуйте не как допрасходы, делов то.
7 zmeyako999
 
25.09.12
09:26
А потом в реализацию как списывать?
8 Нуф-Нуф
 
25.09.12
09:27
сам бухгалтер какие проводки видит в этом случае?
9 zmeyako999
 
25.09.12
09:28
д 90 кт 41
10 John83
 
25.09.12
09:29
корректировку стоимости пробовали?
11 shuhard
 
25.09.12
09:30
(10) корректировку при РАУЗ - окуетильный совет
12 zmeyako999
 
25.09.12
09:31
(10) РАУЗ вот я думаю а че мешает им эти доп услуги на 44 счет поставить?
13 neckto
 
25.09.12
09:33
(9) Ну так спишите эти расходы сразу на себестоимость
14 zmeyako999
 
25.09.12
09:38
(13) чет мне подсказывает что не разу не вариант - по идее эт вобще транспортные расходы а значит 44 но наше руководство имеет ИМХО что списыватся оно должно сразу а не пропорцианально остатку 41 счета
15 neckto
 
25.09.12
09:44
Почитай внимательно п.6 ПБУ 5/01