|
Как свернуть БП 2.0? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Мисти
11.10.12
✎
19:28
|
Есть какой-то встроенный механизм?
Мне надо - на 17 июля, потому что одна фирма закрылась, а другая на ее основании открылась, у нее должны быть входящие остатки на 17 июля. |
|||
1
serg_sh75
11.10.12
✎
19:31
|
переименовать ,не?
|
|||
2
Amra
11.10.12
✎
19:31
|
Это вообщем то не свертка
|
|||
3
Мисти
11.10.12
✎
19:36
|
(2) Почему нет? врап из 7 - вполне бы справился.
(1) Нет, конечно! В новой фирме не должно быть никаких оборотов до 17 июля, должны быть только остатки. Ну а большие базы чем сворачивают? |
|||
4
bazvan
11.10.12
✎
19:38
|
(3) переходи на 7.7 там это реализовано
|
|||
5
Мисти
11.10.12
✎
19:39
|
Неужели ничего нет типового?
|
|||
6
misha122062
11.10.12
✎
19:41
|
(0)а причем тут СВЕРТКА
|
|||
7
misha122062
11.10.12
✎
19:41
|
(5)типовая свертка в типовых есть
|
|||
8
Beduin
11.10.12
✎
19:42
|
)
А если организацию переименовать это будет правильно? Ведь входящие остатки образовались от какой-то деятельности. |
|||
9
tuxik07
11.10.12
✎
19:44
|
сворачивай БП 2.0, разворачивай БП 3.0. А если серьезно будь мужиком - напиши обработку
|
|||
10
Мисти
11.10.12
✎
19:48
|
(8) Никакой деятельности! Передано всё правоприемнику.
|
|||
11
Мисти
11.10.12
✎
19:55
|
(7) А как называется? Встроенная? Или на диске ИТС?
|
|||
12
misha122062
11.10.12
✎
19:59
|
блин!
Да! есть на ИТС. посмотри. Нет - не встроенная Да их в Инете полно - Яндекс кучу выдаст по запросу "свертка бухгалтерии 2.0" |
|||
13
Мисти
11.10.12
✎
20:00
|
(12) Ага, например, мой же вопрос - без ответа
http://www.1c-galaxy.ru/forum4/topic495546/ - я здесь писала, а оно вон где оказалось! |
|||
14
Мисти
11.10.12
✎
20:01
|
(12) На ИТС - как называется?
|
|||
15
bazvan
11.10.12
✎
20:08
|
(12) нет на ИТС
для 2.0 свертки на сегодня НЕТ |
|||
16
thezos
11.10.12
✎
20:12
|
это же такой ад, написать свертку... пфф
|
|||
17
Мисти
11.10.12
✎
20:13
|
(15) Во дела! Как же люди живут??
|
|||
18
zak555
11.10.12
✎
20:13
|
как это на основании закрытой фирмы открывается новая ? о_О
|
|||
19
bazvan
11.10.12
✎
20:27
|
(17) Люди через опу учет не видут, а жопорукие прогеры им не че не прогят.
скоро выборы, я те говорил 1С не для тебя, иди наблюдай, заодно бабла намоешь |
|||
20
Мисти
11.10.12
✎
21:22
|
(18)Передаются все долги и т.д. - реорганизация!
(19)Схожу, наверное, но это - бесплатно. |
|||
21
Мимохожий Однако
11.10.12
✎
21:36
|
В копии удали все документы до самого первого и введи остатки. Лучше всяких свёрток.
|
|||
22
Мисти
11.10.12
✎
21:52
|
(21) Руками? Спасибо! Как я сама не догадалась!
|
|||
23
DrShad
11.10.12
✎
22:05
|
(22) у новой организации только уставный капитал - делай новую конфу и не парься
|
|||
24
Мисти
11.10.12
✎
22:18
|
(22) А куда долги старой девать?
|
|||
25
Мисти
11.10.12
✎
22:20
|
Вступительная бухотчетность компании-преемника
Вновь созданной организации нужно составить вступительный баланс на дату преобразования (то есть на день, когда внесена запись в ЕГРЮЛ). Данные вступительной отчетности совпадут с данными заключительного баланса предшественника. |
|||
26
DrShad
11.10.12
✎
22:23
|
а где же ваш заключительный баланс, позвольте спросить?
|
|||
27
Мисти
11.10.12
✎
22:34
|
В существующей базе.
|
|||
28
DrShad
11.10.12
✎
22:35
|
(27) ну и в чем тогда проблема?
|
|||
29
DrShad
11.10.12
✎
22:40
|
(27) не хорошо обманывать старших - очень не хорошо
|
|||
30
MurLo
11.10.12
✎
23:03
|
Не сворачивай. Оставь как есть-потом понадобится. На 17 - откуда такие дикие мысли? Реорганизация кривая. На день, предшествующий дате внесения в Реестр соответствующей записи (о возникших организациях - при реорганизации в формах слияния, разделения и преобразования, о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций - при реорганизации в форме присоединения), реорганизуемым юридическим лицом, прекращающим свою деятельность, составляется заключительная бухгалтерская отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.
При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей. 1. Копия бд по окончании отчётного периода. 2. И с новой даты с новыми реквизитами в тойже базе. |
|||
31
Мисти
11.10.12
✎
23:08
|
А разве в новой фирме должна отражаться выручка, полученная старой?
|
|||
32
Мисти
11.10.12
✎
23:09
|
Нашла свертку на инфостарте, вроде, нормально отработала.
|
|||
33
DrShad
11.10.12
✎
23:10
|
(32) в общем никого не слушай - юзай инфостарт, даже если подзаконные акты говорят другое - инфостарт знает лучше
тупая |
|||
34
DrShad
11.10.12
✎
23:13
|
т.е после свертки у тебя выручка ушла? куда!?
|
|||
35
Мисти
11.10.12
✎
23:14
|
(33) Выручка старой фирмы должна отражаться в новой?
А акты сверки с контрагентами что должны показывать? Только август с входящим остатком или весь год? |
|||
36
Мисти
11.10.12
✎
23:14
|
При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей.
|
|||
37
DrShad
11.10.12
✎
23:22
|
(36) ну, и где вы это сделали?
|
|||
38
Мисти
11.10.12
✎
23:24
|
(37) в старой базе!
Всё закроем, загрузим на новое место, свернем остатки на 18 (после закрытия периода), потом переименуем организацию. |
|||
39
DrShad
11.10.12
✎
23:25
|
сейчас от нас что нужно? закроете все, перейдете и тогда приходи, а пока иди спать
|
|||
40
DrShad
11.10.12
✎
23:26
|
(38) и еще раз - остатки нужно не свернуть, а закрыть
|
|||
41
MurLo
11.10.12
✎
23:28
|
Деятельность компании с августа- акты сверки с августа. Входящие остатки - будут входящими остатками которые подтвердит вам контрагент (или не подтвердит, на то он и акт сверки)
|
|||
42
Мисти
11.10.12
✎
23:28
|
(40) Закрыть, а потом свернуть.
По счетам же должно перенестись только сальдо, а не движения! Книга покупок, сформированная за год должна начинаться с августа, правильно? |
|||
43
Мисти
11.10.12
✎
23:29
|
Это было бы просто - оставить все проводки в базе, но мне кажется, это неправильно.
|
|||
44
MurLo
11.10.12
✎
23:31
|
(43) а в чём заключается неправильность?
|
|||
45
Мисти
11.10.12
✎
23:32
|
Ну вот, например, книги покупок и продаж - сформируются вместе с данными старой фирмы. Да и выручка вся пойдет!
|
|||
46
DrShad
11.10.12
✎
23:33
|
как она пойдет, если будет закрыта?
|
|||
47
Мисти
11.10.12
✎
23:34
|
(46) Она же не сторнируется, так по кредиту сумма и будет.
|
|||
48
Мисти
11.10.12
✎
23:35
|
В новой базе - по выручке будет нулевое сальдо, а в старой - будут обороты.
|
|||
49
DrShad
11.10.12
✎
23:36
|
(47) при закрытии счетов у тебя будет проводка Дт 90.01 КТ 90.09 и выручка пилять закроется!!!!!!
|
|||
50
DrShad
11.10.12
✎
23:37
|
учи мат часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|||
51
MurLo
11.10.12
✎
23:39
|
Книга покупок/продаж вы будете сдавать за квартал (т.е. за отчётный период) остатков там нет (если нет доп.листов)
|
|||
52
Мисти
11.10.12
✎
23:54
|
В отчеты попадают обороты по кредиту.
Книги покупок-продаж формируются за год, а не с 17 августа. |
|||
53
DrShad
11.10.12
✎
23:54
|
(52) убей себя об стену
|
|||
54
MurLo
12.10.12
✎
00:01
|
(52) Вы не правы-книги сдаются за квартал.
(48) Выручка-прибыль формируется по результатам текущей деятельности. По выручке - 1. Сальдо не будет т.к. закрыты должны быть счета. 2. По предыдущей деятельности вы должны сдавать декларацию по прибыли со спецкодами на титульном листе. Деятельность компании начнётся с обязательствами без выручки и прибыли. Не забывайте про налоговый учёт |
|||
55
Мисти
12.10.12
✎
00:10
|
Хорошо, пусть за квартал! У меня смена организации - в середине квартала.
По выручке сальдо не будет, но в отчеты попадают обороты, а не сальдо. |
|||
56
Пеппи
12.10.12
✎
09:16
|
(55) по идее каждая организация за квартал должна сдавать свой отчет
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |