Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как свернуть БП 2.0?
0 Мисти
 
11.10.12
19:28
Есть какой-то встроенный механизм?
Мне надо - на 17 июля, потому что одна фирма закрылась, а другая на ее основании открылась, у нее должны быть входящие остатки на 17 июля.
1 serg_sh75
 
11.10.12
19:31
переименовать ,не?
2 Amra
 
11.10.12
19:31
Это вообщем то не свертка
3 Мисти
 
11.10.12
19:36
(2) Почему нет? врап из 7 - вполне бы справился.
(1) Нет, конечно!
В новой фирме не должно быть никаких оборотов до 17 июля, должны быть только остатки.
Ну а большие базы чем сворачивают?
4 bazvan
 
11.10.12
19:38
(3) переходи на 7.7 там это реализовано
5 Мисти
 
11.10.12
19:39
Неужели ничего нет типового?
6 misha122062
 
11.10.12
19:41
(0)а причем тут СВЕРТКА
7 misha122062
 
11.10.12
19:41
(5)типовая свертка в типовых есть
8 Beduin
 
11.10.12
19:42
)
А если организацию переименовать это будет правильно?
Ведь входящие остатки образовались от какой-то деятельности.
9 tuxik07
 
11.10.12
19:44
сворачивай БП 2.0, разворачивай БП 3.0. А если серьезно будь мужиком - напиши обработку
10 Мисти
 
11.10.12
19:48
(8) Никакой деятельности! Передано всё правоприемнику.
11 Мисти
 
11.10.12
19:55
(7) А как называется? Встроенная? Или на диске ИТС?
12 misha122062
 
11.10.12
19:59
блин!
Да! есть на ИТС.
посмотри.
Нет - не встроенная
Да их в Инете полно - Яндекс кучу выдаст по запросу "свертка бухгалтерии 2.0"
13 Мисти
 
11.10.12
20:00
(12) Ага, например, мой же вопрос - без ответа
http://www.1c-galaxy.ru/forum4/topic495546/ - я здесь писала, а оно вон где оказалось!
14 Мисти
 
11.10.12
20:01
(12) На ИТС - как называется?
15 bazvan
 
11.10.12
20:08
(12) нет на ИТС
для 2.0 свертки на сегодня НЕТ
16 thezos
 
11.10.12
20:12
это же такой ад, написать свертку... пфф
17 Мисти
 
11.10.12
20:13
(15) Во дела! Как же люди живут??
18 zak555
 
11.10.12
20:13
как это на основании закрытой фирмы открывается новая ? о_О
19 bazvan
 
11.10.12
20:27
(17) Люди через опу учет не видут, а жопорукие прогеры им не че не прогят.

скоро выборы, я те говорил 1С не для тебя, иди наблюдай, заодно бабла намоешь
20 Мисти
 
11.10.12
21:22
(18)Передаются все долги и т.д. - реорганизация!
(19)Схожу, наверное, но это - бесплатно.
21 Мимохожий Однако
 
11.10.12
21:36
В копии удали все документы до самого первого и введи остатки. Лучше всяких свёрток.
22 Мисти
 
11.10.12
21:52
(21) Руками? Спасибо! Как я сама не догадалась!
23 DrShad
 
11.10.12
22:05
(22) у новой организации только уставный капитал - делай новую конфу и не парься
24 Мисти
 
11.10.12
22:18
(22) А куда долги старой девать?
25 Мисти
 
11.10.12
22:20
Вступительная бухотчетность компании-преемника

Вновь созданной организации нужно составить вступительный баланс на дату преобразования (то есть на день, когда внесена запись в ЕГРЮЛ). Данные вступительной отчетности совпадут с данными заключительного баланса предшественника.
26 DrShad
 
11.10.12
22:23
а где же ваш заключительный баланс, позвольте спросить?
27 Мисти
 
11.10.12
22:34
В существующей базе.
28 DrShad
 
11.10.12
22:35
(27) ну и в чем тогда проблема?
29 DrShad
 
11.10.12
22:40
(27) не хорошо обманывать старших - очень не хорошо
30 MurLo
 
11.10.12
23:03
Не сворачивай. Оставь как есть-потом понадобится. На 17 - откуда такие дикие мысли? Реорганизация кривая. На день, предшествующий дате внесения в Реестр соответствующей записи (о возникших организациях - при реорганизации в формах слияния, разделения и преобразования, о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций - при реорганизации в форме присоединения), реорганизуемым юридическим лицом, прекращающим свою деятельность, составляется заключительная бухгалтерская отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей.
1. Копия бд по окончании отчётного периода. 2. И с новой даты с новыми реквизитами в тойже базе.
31 Мисти
 
11.10.12
23:08
А разве в новой фирме должна отражаться выручка, полученная старой?
32 Мисти
 
11.10.12
23:09
Нашла свертку на инфостарте, вроде, нормально отработала.
33 DrShad
 
11.10.12
23:10
(32) в общем никого не слушай - юзай инфостарт, даже если подзаконные акты говорят другое - инфостарт знает лучше

тупая
34 DrShad
 
11.10.12
23:13
т.е после свертки у тебя выручка ушла? куда!?
35 Мисти
 
11.10.12
23:14
(33) Выручка старой фирмы должна отражаться в новой?
А акты сверки с контрагентами что должны показывать? Только август с входящим остатком или весь год?
36 Мисти
 
11.10.12
23:14
При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей.
37 DrShad
 
11.10.12
23:22
(36) ну, и где вы это сделали?
38 Мисти
 
11.10.12
23:24
(37) в старой базе!
Всё закроем, загрузим на новое место, свернем остатки на 18 (после закрытия периода), потом переименуем организацию.
39 DrShad
 
11.10.12
23:25
сейчас от нас что нужно? закроете все, перейдете и тогда приходи, а пока иди спать
40 DrShad
 
11.10.12
23:26
(38) и еще раз - остатки нужно не свернуть, а закрыть
41 MurLo
 
11.10.12
23:28
Деятельность компании с августа- акты сверки с августа. Входящие остатки - будут входящими остатками которые подтвердит вам контрагент (или не подтвердит, на то он и акт сверки)
42 Мисти
 
11.10.12
23:28
(40) Закрыть, а потом свернуть.
По счетам же должно перенестись только сальдо, а не движения!
Книга покупок, сформированная за год должна начинаться с августа, правильно?
43 Мисти
 
11.10.12
23:29
Это было бы просто - оставить все проводки в базе, но мне кажется, это неправильно.
44 MurLo
 
11.10.12
23:31
(43) а в чём заключается неправильность?
45 Мисти
 
11.10.12
23:32
Ну вот, например, книги покупок и продаж - сформируются вместе с данными старой фирмы. Да и выручка вся пойдет!
46 DrShad
 
11.10.12
23:33
как она пойдет, если будет закрыта?
47 Мисти
 
11.10.12
23:34
(46) Она же не сторнируется, так по кредиту сумма и будет.
48 Мисти
 
11.10.12
23:35
В новой базе - по выручке будет нулевое сальдо, а в старой - будут обороты.
49 DrShad
 
11.10.12
23:36
(47) при закрытии счетов у тебя будет проводка Дт 90.01 КТ 90.09 и выручка пилять закроется!!!!!!
50 DrShad
 
11.10.12
23:37
учи мат часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 MurLo
 
11.10.12
23:39
Книга покупок/продаж вы будете сдавать за квартал (т.е. за отчётный период) остатков там нет (если нет доп.листов)
52 Мисти
 
11.10.12
23:54
В отчеты попадают обороты по кредиту.
Книги покупок-продаж формируются за год, а не с 17 августа.
53 DrShad
 
11.10.12
23:54
(52) убей себя об стену
54 MurLo
 
12.10.12
00:01
(52) Вы не правы-книги сдаются за квартал.
(48)  
Выручка-прибыль формируется по результатам текущей деятельности. По выручке - 1. Сальдо не будет т.к. закрыты должны быть счета. 2. По предыдущей деятельности вы должны сдавать декларацию по прибыли со спецкодами на титульном листе.
Деятельность компании начнётся с обязательствами без выручки и прибыли.
Не забывайте про налоговый учёт
55 Мисти
 
12.10.12
00:10
Хорошо, пусть за квартал! У меня смена организации - в середине квартала.
По выручке сальдо не будет, но в отчеты попадают обороты, а не сальдо.
56 Пеппи
 
12.10.12
09:16
(55) по идее каждая организация за квартал должна сдавать свой отчет
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.