Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП опять распределение НДС почему нет счётов фактур
0 number13
 
18.10.12
19:03
При заполнении табличной части документа Распределение НДС косвенных расходов не все счета фактуры за указанный период попадают - почему?


Вот каждый раз на одни и те же грабли и не помню как решалось в прошлый раз.
1 number13
 
18.10.12
19:13
в книгу покупок всё попадает
2 number13
 
18.10.12
19:16
раньше в конце месяца сф регистрировалась в книге покупок регламентным документом "Формирование записей книги покупок"

- теперь этого не нужно, да и проверил константу с 2 квартала это "НДС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137...."
3 Аванс
 
18.10.12
19:35
А материал передавался на затратный счет?
4 number13
 
18.10.12
21:22
(3) - а какая разница? 10.06 есть абсолютно точно такие же поступления и счета фактуры и они попадают
5 IamAlexy
 
18.10.12
21:23
там разве не 25, 26, 44.1 должны собираться для распределения ?
6 number13
 
18.10.12
21:27
(5) да он о поступлении
7 JustBeFree
 
18.10.12
21:40
Чес гря не помню как в БП 2.0, но как надо: стоимость материалов распределяется только после списания их на затраты.
Одного лишь поступления недостаточно. И обрати внимание на регистр "НДС косвенных расходов" когда и где он возникает.
8 IamAlexy
 
18.10.12
21:43
(6) нужны движения по регистру ндс косвенных
Нет движений - нет заполнения
9 number13
 
18.10.12
22:41
(7)(8) посмотрел есть СФ полученная, которая попадает в Распределение, но её нет в регистре косвенных, как и той что не попадает.
10 Аванс
 
18.10.12
22:41
(7) неважно, БП это или эксель марьиванны,смысл распределять ндс появится только после списания в затраты.
11 IamAlexy
 
18.10.12
22:42
(9) проводки поступление делает
12 IamAlexy
 
18.10.12
22:46
(11) вернее приход по регистру ндс косвенных затрат
13 number13
 
19.10.12
11:07
(8) - это самое правильное утверждение и в части материалов решением было передача в эксплуатацию, а вот как быть с услугами отправленными на 97 счёт почему они не делают запись если взять услуги по 26 счёту то там всё чётко
14 Аванс
 
19.10.12
13:51
97 - затраты не текущего периода, да и списываться может не на косвенные расходы
15 number13
 
19.10.12
16:17
т.е. если я правильно понимаю при списании с 97 должны быть счета фактуры выданные на аванс? или не обязательно? просто счёт фактура на услуги была внесена сразу на всю сумму, и учитывать НДС по идее можно, вот только какой порядок понять не могу? хелп.
16 lion11
 
19.10.12
16:36
Документ называется Распределение НДС КОСВЕННЫХ расходов. В типовой в него попадут документ с расходами на счета косвенных затрат - 23, 25, 26, 29, 44, правда еще и на 20.01 тоже, хоть это и не косвенные. См. движения у документа Поступление ТУ - регистр НДС косвенные расходы.
(15) Причем тут аванс? А 97 - не косвенные, в распределение не попадет.
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.