|
БП опять распределение НДС почему нет счётов фактур | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
number13
18.10.12
✎
19:03
|
При заполнении табличной части документа Распределение НДС косвенных расходов не все счета фактуры за указанный период попадают - почему?
Вот каждый раз на одни и те же грабли и не помню как решалось в прошлый раз. |
|||
1
number13
18.10.12
✎
19:13
|
в книгу покупок всё попадает
|
|||
2
number13
18.10.12
✎
19:16
|
раньше в конце месяца сф регистрировалась в книге покупок регламентным документом "Формирование записей книги покупок"
- теперь этого не нужно, да и проверил константу с 2 квартала это "НДС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137...." |
|||
3
Аванс
18.10.12
✎
19:35
|
А материал передавался на затратный счет?
|
|||
4
number13
18.10.12
✎
21:22
|
(3) - а какая разница? 10.06 есть абсолютно точно такие же поступления и счета фактуры и они попадают
|
|||
5
IamAlexy
18.10.12
✎
21:23
|
там разве не 25, 26, 44.1 должны собираться для распределения ?
|
|||
6
number13
18.10.12
✎
21:27
|
(5) да он о поступлении
|
|||
7
JustBeFree
18.10.12
✎
21:40
|
Чес гря не помню как в БП 2.0, но как надо: стоимость материалов распределяется только после списания их на затраты.
Одного лишь поступления недостаточно. И обрати внимание на регистр "НДС косвенных расходов" когда и где он возникает. |
|||
8
IamAlexy
18.10.12
✎
21:43
|
(6) нужны движения по регистру ндс косвенных
Нет движений - нет заполнения |
|||
9
number13
18.10.12
✎
22:41
|
(7)(8) посмотрел есть СФ полученная, которая попадает в Распределение, но её нет в регистре косвенных, как и той что не попадает.
|
|||
10
Аванс
18.10.12
✎
22:41
|
(7) неважно, БП это или эксель марьиванны,смысл распределять ндс появится только после списания в затраты.
|
|||
11
IamAlexy
18.10.12
✎
22:42
|
(9) проводки поступление делает
|
|||
12
IamAlexy
18.10.12
✎
22:46
|
(11) вернее приход по регистру ндс косвенных затрат
|
|||
13
number13
19.10.12
✎
11:07
|
(8) - это самое правильное утверждение и в части материалов решением было передача в эксплуатацию, а вот как быть с услугами отправленными на 97 счёт почему они не делают запись если взять услуги по 26 счёту то там всё чётко
|
|||
14
Аванс
19.10.12
✎
13:51
|
97 - затраты не текущего периода, да и списываться может не на косвенные расходы
|
|||
15
number13
19.10.12
✎
16:17
|
т.е. если я правильно понимаю при списании с 97 должны быть счета фактуры выданные на аванс? или не обязательно? просто счёт фактура на услуги была внесена сразу на всю сумму, и учитывать НДС по идее можно, вот только какой порядок понять не могу? хелп.
|
|||
16
lion11
19.10.12
✎
16:36
|
Документ называется Распределение НДС КОСВЕННЫХ расходов. В типовой в него попадут документ с расходами на счета косвенных затрат - 23, 25, 26, 29, 44, правда еще и на 20.01 тоже, хоть это и не косвенные. См. движения у документа Поступление ТУ - регистр НДС косвенные расходы.
(15) Причем тут аванс? А 97 - не косвенные, в распределение не попадет. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |