|
Закрытие 20-43 сч | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Tanis
04.12.12
✎
11:00
|
Кто сталкивался, при закрытие 20 счета в регламентированной операции счет 20НУ уходит на 43ВР, а должен на 43НУ.
конфиг. бухгалтерии |
|||
1
LamerSuper
04.12.12
✎
11:12
|
Указать перечень прямых расходов ???
|
|||
2
Tanis
04.12.12
✎
11:46
|
указан
|
|||
3
Tanis
04.12.12
✎
12:54
|
еще варианты есть?
|
|||
4
gae
04.12.12
✎
12:57
|
(0) Просто на 43 ВР и больше нигде на другом счете ВР не возникает?
|
|||
5
Tanis
04.12.12
✎
13:00
|
проблема в этом, он цифры с 20.01НУ сажает (не закрывает) на 43НУ, а собирает их на 43ВР
|
|||
6
gae
04.12.12
✎
13:05
|
(5) лучше напиши проводки :)
|
|||
7
gae
04.12.12
✎
13:07
|
На 90.08НУ и 90.08ВР эта же сумма не уходит?
|
|||
8
Tanis
04.12.12
✎
13:10
|
сейчас посмотрю. как закончится очередное закрытие месяца. играю с учетной политикой.
|
|||
9
Tanis
04.12.12
✎
13:28
|
Дт 43ВР - Кт 20.01ВР
а по 90.08 Дт 90.08НУ - Кт 20.01НУ черным Дт 90.08ВР - Кт 20.01ВР красным |
|||
10
gae
04.12.12
✎
13:50
|
(9) Тогда возвращаемся к (1)
|
|||
11
gae
04.12.12
✎
13:58
|
потому что это косвенные-НУ расходы так отразились, если они должны быть прямыми-НУ и включаться в себестоимость продукции то надо сделать их прямыми.
|
|||
12
Tanis
04.12.12
✎
14:00
|
суммы возможно разные. на 43 и 90.08
|
|||
13
Робинзон Крузо
04.12.12
✎
14:08
|
(9) Всё норм. Просто в НУ ряд расходов, которые в БУ считаются прямыми, являются косвенными. Поэтому в БУ они распределяются на готовую продукцию, а в НУ сразу уходят на 90.08(90.02). Когда готовую продукцию продадите, 90 счет закроется и по НУ.
|
|||
14
Tanis
04.12.12
✎
14:10
|
в смысле закроется? а 43?
это по одной организации так, по остальным нормально закрывается |
|||
15
Робинзон Крузо
04.12.12
✎
14:17
|
(14) Короче, Tanis, рекомендую к прочтению http://www.labirint.ru/books/285207/
Поможет разобраться с методикой ведения налогового учета в программах 1С. Что касается 43 счета - при отгрузке (реализации) машина делает проводки Дт 45 (90.02) Кт 43 списывая суммы как по БУ так и по НУ,ВР,ПР. |
|||
16
Feunoir
04.12.12
✎
14:21
|
(0) перечень прямых расходов нужно вводить _ежегодно_. То есть если есть записи прошлогодние, то закрытие месяца их как прямые не возьмет.
|
|||
17
Tanis
04.12.12
✎
15:32
|
он и стоит ежегодно. все равно не закрывает.
с политикой уже вроде все перепробовал. :((( |
|||
18
Lisenok
04.12.12
✎
15:34
|
и Учетную политику тоже ежегодно заполняете?
|
|||
19
Tanis
04.12.12
✎
16:01
|
тоже.
|
|||
20
Tanis
04.12.12
✎
16:05
|
бухи думают, что что-то в документе отчет производства за смену. но он вроде все правильно делает. мне кажется при закрытие происходит ерунда
|
|||
21
Робинзон Крузо
04.12.12
✎
18:40
|
Просмотри список статей затрат которые образовались на 20ом счете. Посмотри реквизит "Вид расхода" для каждой статьи затрат. Если есть вид расхода -"Прочие расходы", замени на вид расхода, который в НУ является прямой затратой (например, материальные расходы, оплата труда, амортизация).
|
|||
22
Tanis
05.12.12
✎
12:01
|
еще варианты есть?
|
|||
23
Tanis
05.12.12
✎
14:19
|
еще предложения поступят?
|
|||
24
Tanis
06.12.12
✎
09:21
|
варианты еще будут?
|
|||
25
Tanis
10.12.12
✎
13:00
|
Так и не закрывается.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |