Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2.0: счет 68.04.1 третье субконто ???
0 листопад
 
18.12.12
11:17
БП редакция 2.0.
Бухгалтерия просит добавить к счету 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" доп.субконто по региональному бюджету - "Получатель (налоговые инспекции)", т.к. организация платит налог на прибыль в разные инспекции (инспекции в разных городах). И им хотелось бы видеть такую аналитику.
Например, когда они делают ПлатежноеПоручение, то в поле Получатель (вызывается справочник Контрагенты) они указывают ту или иную инспекцию. Т.е. фактически третье субконто это будет справочник Контрагенты. Можно так сделать? Не собъется ли отчетность?
1 zak555
 
18.12.12
11:18
> инспекции в разных городах

структурные подразделения на разных балансах ?
2 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:19
еще одни... вчера с подразделениями в субконто боролись...
3 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:21
(1) тут ситуация очевидная: балансов разных нет. просто хотят вести взаиморасчеты по налогам в разрезе подразделений
4 zak555
 
18.12.12
11:22
листопад ты почему в конкурсе не участвуешь ?
5 листопад
 
18.12.12
11:22
(1) Нет, баланс один.
6 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:23
а отчет дополнительный слабо слабать? чтоб и начисления налога поподразделениям показывал и оплаты и остатки? без извращений с конфигурацией?
7 zak555
 
18.12.12
11:23
8 листопад
 
18.12.12
11:24
(3) Нет, учет по подразделениям нам не надо. Это не совсем то.
9 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:25
(7) ну и что ты всем шлешь одно и тоже? тебе сказали что баланс один?
10 zak555
 
18.12.12
11:25
(9) название там :
"Учет по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс"
11 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:25
(8) это именно то. по подразделениям с разными кпп.
12 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:26
(8) спроси у буха кредитовый оборот на какие субконто ложить и на принципе чего?
13 листопад
 
18.12.12
11:26
(7) Спасибо. Но это тоже нам не подходит ни методологически, ни по конфигурации (Ваша ссылка для БП КОРП, а у нас обычная БП).
14 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:27
и он тебе ответит: на принципе пропорций реализации с разных складов.
15 листопад
 
18.12.12
11:28
(11) ИНН и КПП - разные.
16 zak555
 
18.12.12
11:29
(15) огрн тоже разный ?
17 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:29
(15) инн разные у вас?????????? как без отдельных балансов живете?
18 листопад
 
18.12.12
11:31
(12) Кредитовый оборот (т.е. начисление) они делают ручной Операцией.
19 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:33
Короче смотри: налог на прибыль делится на федеральный и территориальный. федеральный одной организацией с одним ИНН платится всегда в одну налоговую. территориальный делится пропорционально выручке (ну или еще чегототам) и платится в налоговые по месту регистрации подразделений (туда где КПП присваивают подразделениям) таких  налоговых ровно столько сколько кпп.
20 zak555
 
18.12.12
11:34
в каких случая инн разный ?
21 листопад
 
18.12.12
11:34
Конкретизирую задачу:
Выделенных балансов и подразделений у нас нет. Надо к счету 68.04.1 сделать третье субконто (справочник "Контрагенты"). насколько это трудозатратно? И чем грозит?
22 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:34
(18)жесть..
23 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:36
(21) делай смело и не парься. исходя из (18) там полнуй алес с налоговым учетом и отчетность они заполняют все ручками
24 листопад
 
18.12.12
11:36
(19) У нас налог делится на Федеральный и Региональный.
(22) ручной операцией, т.к. не запускают регламентную операцию при закрытии месяца "Расчет прибыли". Это уже давно так повелось, незнаю, в связи с чем.
25 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:37
(24) повелось это с неправильного ввода документов по НУ и нежелании с этим разбираться. мне очень интересно как они проводки по 77 и 09 лепят
26 zak555
 
18.12.12
11:38
(25) может у них нет пбу 18/02
27 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:41
(26) не может быть. подразделения есть а 18/2 нет. противозаконно однако
28 zak555
 
18.12.12
11:42
(27) значит 1с нужна как печатная, машинка =)
29 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
11:43
(28) +500
30 листопад
 
18.12.12
11:45
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛАСЬ!!! Уточнила все еще раз у гл.буха: у нас баланс один, но подразделения обособленные. Поэтому надо что-то придумать, чтобы была видна аналитика по тому, куда платят. Усложняется это еще и тем, что спр.Подразделения у нас это отделы, но никак не города. Как быть???
31 листопад
 
18.12.12
11:49
(25) Счет09 - ручной проводкой. По счету77 - движений нет.
(26) Флаг применять ПБУ 18/02 - стоит.
32 zak555
 
18.12.12
11:51
(30) подразделения в разных налоговых стоят ?
33 kotletka
 
18.12.12
11:53
как это " у нас баланс один" согласуется с тем что подразделения в разных налоговых?
34 листопад
 
18.12.12
11:53
(32) Судя по всему - да.
35 zak555
 
18.12.12
11:54
(34) вдруг выяснится, что в понимании ГК у вас нет обособленных подразделений =)
36 kotletka
 
18.12.12
11:54
вам либо корп ставить, либо пилить бп до бп корп, либо каждое подразделение выделить как организацию, баланс собирать руками
37 Турист
 
18.12.12
11:55
глянул ветки ТС - жесть, у вас там хоть кто-нить элементарно в учете разбирается?
38 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
12:01
(33) нормально. кпп разные. подразделения ккп должны иметь разные и туда только региональные налоги сдаются: прибыль, ндфл, земельный, имущество
39 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
12:02
исходя из всего описанного ТС - субконто на 68м им как мертвому припарка.
40 kotletka
 
18.12.12
12:03
(38)вот как это в стандартной бп реализовать, я это имел ввиду, только если подразделения завести как организации
41 zak555
 
18.12.12
12:05
(36) > либо пилить бп до бп корп

так там нужно будет движения по подразделения добавить только в нужные доки и всё
в предпритии в счетах указать галку по подразделению
42 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
12:05
(30) в поле Грузоотправитель что пишите в реализациях с подразделений? инн/кпп продавца с подразделений какой стоит??
43 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
12:06
(41) не нужно этого им. у них балансов нет.
44 zak555
 
18.12.12
12:08
(43) баланс идёт по измерению организация
а обособки без баланса по измерению небалансовому подразделению
45 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
12:12
(44) и зачем это? чтобы долю прибыли выбрать мне только знать суммы реализации отдельно нужно без ндс?
46 Академик_
Келдыш
 
18.12.12
12:15
короче учету тут без смены всего состава бухгалтерии и ГБ лично в первую очередь помочь тут врядли кто сможет. добавляй субконто и не парься.
47 Deon
 
18.12.12
12:17
Лучше брать корп. Я пилил БП, геморно, ну его в топку
48 zak555
 
18.12.12
12:22
в кор ещё есть аналитика на 68.04.1
49 листопад
 
18.12.12
12:23
(47) Зачем КОРП? На обычной БП уже столько лет работают и проблем особо не было. Это только сейчас они захотели видеть такую аналитику... И из-за этого переходить на КОРП? Не вижу смысла...
50 zak555
 
18.12.12
12:23
(45) как долю прибыли ты будешь видеть в бухии не корп ?
51 zak555
 
18.12.12
12:24
(49) она мало чем отличается
52 kotletka
 
18.12.12
12:26
(49)тогда ничего не добавляй, просто создай отчет, который будет вытаскивать нужные данные из аналитики корсчета
53 листопад
 
18.12.12
12:29
В обычной БП, у счета 68.04.1 два субконто:
1. Виды платежей
2. Уровни бюджетов (состоит из Федерального и Регионального)


А что если с 01.01.2013г, у субконто "Уровни бюджетов" добавить нужную нам аналитику, т.е. сделать так:
1. Виды платежей
2. Уровни бюджетов, будет состоять из:
-Федерального (оставляем как есть)
-Региональный меняем на нужные нам названия подразделений: Москва, Спб, Ебург и прочее.
54 El_Duke
 
гуру
18.12.12
12:31
(49) ты много чего не видишь, а КОПР нужна во всех случаях когда есть обособленные подразделения, пусть даже не выделенные на отдельный баланс.Там твой вопрос решен изначально.
Мне интересно как вы налог на прибыль сдаете ? Процент по каждому обособленному на коленке выводите ? А КОПР все это автоматом на раз считает.

В общем надо сделать следующее:
1.Купить КОРП и перейти на нее.
2.Бухгалтерию на курсы
3.Несогласных уволить
55 zak555
 
18.12.12
12:31
(52) это какие кор счета использовать, если по подразделниям ведётся учёт в бп только
http://savepic.ru/3551083.jpg
56 kotletka
 
18.12.12
12:32
(53)скажи сразу: незнаю как сделать отчет и ищу как проще
57 zak555
 
18.12.12
12:33
(53) УровниБюджетов - это перечисление
58 листопад
 
18.12.12
12:33
(56) Согласна только с тем, что хочу сделать как проще.
59 листопад
 
18.12.12
12:34
(57) Добавлю свои перечисления.
60 zak555
 
18.12.12
12:35
(59) и не забудь поправить все реготчёты и закрытие месяца
61 El_Duke
 
гуру
18.12.12
12:35
(53) В обычной БП, у счета 68.04.1 два субконто:
1. Виды платежей
2. Уровни бюджетов (состоит из Федерального и Регионального)

А в КОРП есть и 3 субконто:Регистрация в ИФНС.Нет по этому поводу никаких мыслей ?

Вывод: уволить того, кто не разобравшись с потребностями учета купил простую БП для предприятия где КОРП нужна как воздух
62 листопад
 
18.12.12
12:36
(55) у нас точно такие же счета, по которым ведется учет по подразделениям.
63 kotletka
 
18.12.12
12:36
(58)Проще отчет
64 листопад
 
18.12.12
12:37
(61) В чем еще отличие? Из глобального?
65 zak555
 
18.12.12
12:37
+ (60) смысл разделения там в в % ставках
66 zak555
 
18.12.12
12:37
(64) читай (41)
67 zak555
 
18.12.12
12:38
(63) расскажи как
68 kotletka
 
18.12.12
12:39
(55)ей не подразделение, а контрагента надо
69 El_Duke
 
гуру
18.12.12
12:41
(64) Вам этого мало ?

Как вы налог на прибыль по филиалам сдаете ? Можешь рассказать подробно как делаете декларацию ?
70 zak555
 
18.12.12
12:42
(68) так в (0) она говорит о том, что контр -- это ифнс
подразделение связано с ИФНС
71 kotletka
 
18.12.12
12:42
а контрагент через корсчет (51) из регистратора можно вытащить, + по контрагенту построить соответствие подразделению непроблема
72 zak555
 
18.12.12
12:43
(69) тут нет филиалов в данной задаче
73 kotletka
 
18.12.12
12:43
(70)хранить соответствие ИФНС - Подразделение трудно?
74 zak555
 
18.12.12
12:44
(73) так для этого есть штатный справочник Регистрация в ИФНС
75 kotletka
 
18.12.12
12:49
короче автор тебе проще написать отчет(запрос в 50 строк, в котором ты находишь движения только 51 корСчет с твоим 68, из регистратора движения выбираешь контрагента) в справочнике Регистрация в ИФНС добавляешь поле подразделение и проставляешь соответствия ИФНС - Подразделение. Всего пол часа работы. Если добавляешь субконто то там надо будет пересмотреть закрытие месяца + пару доков переделывать.
(74)Ничего против не имею, там и хранить, добавив поле подразделение. я так понял ты говоришь что такой отчет невыполним?
76 El_Duke
 
гуру
18.12.12
12:50
(72) ну не филиалы, а подразделения не выделенные на отдельный баланс
суть остается все той же.Платит налоги головная контора в разные ИФНС.Добро пожаловать в БП КОРП
77 kotletka
 
18.12.12
12:50
(76)+100
78 zak555
 
18.12.12
12:59
(76) так я ранее и предложил (41)
если сравнить корп и обычную -- мало различий
79 El_Duke
 
гуру
18.12.12
13:03
(78) совсем не уверен я что они предложенное в (41) осилят
80 zak555
 
18.12.12
13:25
(79) сам сравни cf корп и обычной

различий мало
81 листопад
 
18.12.12
15:50
Если так все утверждают, что нам необходим КОРП вместо ПРОф, то подскажите:
1. в настоящий момент стоит переходить на КОРП 2.0 или 3.0?
2. перевод в ПРОФ на КОРП насколько трудозатратен, т.е. есть ли штатный переход (обновлением или сверткой)?
3. если ЗУП у нас ПРОФ, то после перехода на Бухгалтерию КОРП, надо ли и ЗУП переводить на КОРП?
82 zak555
 
18.12.12
15:53
(81)
1. как хочешь
2. ничего сложного
3. как хочешь
83 Deon
 
18.12.12
15:55
(82) А с ЗУПом точно как хочешь? Ведь если ЗП считается без аналитики по ОП, то оно так же и в БП польётся и придется там как-то вручную разносить что-ли...