Как продать в УПП оборудование таким образом, чтобы на 62 счете не возникало оборотов? То есть как бэ документ "Чек ККМ" тока списывает оборудование, а не товары.
(4) Якобы покупатель - физ лицо и и расплачивается налом. Поэтому хочется на ходе видеть 90-01; 50-90.
Есть мысль что это не совсем корректно, но как аргументировать?
я просто не бухгалтер, рассуждаю общими образами)
В общем сделали ход конем... Создали документ "Передача ОС" и счет расчета с контрагентами поставили 50.
Проводки получились все как требуется но терзают смутные сомнения... Явно надо убирать лишние проводки по взаиморасчетам...
(9) "счет расчета с контрагентами поставили 50 ... Явно надо убирать лишние проводки по взаиморасчетам"
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра))
Спокойно жить ты, видимо, не хочешь, да?))