|
БП Зачет авансов между разными договорами (расчеты с покупателями) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Uragan_a
15.02.13
✎
11:19
|
Бухгалтера настаивают вот в 7 ке было и в 8 ке нужно.
Коммунальная компания при выставлении счетов и фактур, делают новый договор на каждую фактуру(договор.наименование = номер фактуры + дата), есть такие, кто им платят за услуги за квартал вперед. Они эти деньги кинули на основной договор в начале года (остатками) и ждут, что при вводе новой реализации по новому договору, это аванс начнет закрываться на 62.01.1, но этого не происходит так как договоры разные. "А в 7 ке так работало, не ипите мозги и сделайте", сказали мне. А честно и не представляю как |
|||
1
Uragan_a
15.02.13
✎
11:21
|
Я и в правду посмотрел в 7 ке было: "Зачет аванса без указания договора".
|
|||
2
Alicce
15.02.13
✎
11:23
|
бред
|
|||
3
Uragan_a
15.02.13
✎
11:25
|
(2) понимаю что бред, как быть то мне
|
|||
4
kotletka
15.02.13
✎
11:26
|
ниче что на 62 аналитика договор? подходишь и говоришь пнх
|
|||
5
fmrlex
15.02.13
✎
11:28
|
Попробуй субсчет завести на 62 без субконто "договор" и во всех движениях пусть юзают его. Попробуй потестиру, я сам не пробовал, идея просто
|
|||
6
fmrlex
15.02.13
✎
11:34
|
(5) Только в регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" для этого контрагента надо будет заполнить новые счета
|
|||
7
Naumov
15.02.13
✎
11:36
|
(5) не взлетит
|
|||
8
Uragan_a
15.02.13
✎
11:36
|
(5) они хотят на 62 видеть договора (договора = счета фактуры выставленные) и чтобы эти договора закрывались автоматом с аванса другого договора.
|
|||
9
Uragan_a
15.02.13
✎
11:38
|
я думал переунебедить их вешать все на один договор (основной договор например), на 62 есть субконто документ расчетов, пусть его и юзают как договор (номер счет фактуры). Но не уверен что смогу переубедить.
|
|||
10
Naumov
15.02.13
✎
11:38
|
(8) Согласно действующего приказа об утверждении ПланаСчетов на 62-м счете обязательная аналитика по контрагентам и договорам.
Пусть найдут там ссылку на без договора |
|||
11
Naumov
15.02.13
✎
11:39
|
(9) Будь настойчив, у тебя все получится :)
|
|||
12
Uragan_a
15.02.13
✎
11:40
|
(10) да им пофиг на субконты их это не интересует))) Они заладили должно закрываться автоматом и все.
|
|||
13
Uragan_a
15.02.13
✎
11:40
|
(11) впринципе это вариант?
|
|||
14
Naumov
15.02.13
✎
11:40
|
(12) Грубое нарушение правил бух.учета. Штраф 5 тыр с исполнителя.
|
|||
15
Uragan_a
15.02.13
✎
11:41
|
или вариант? на аванс делать отдельный договор и пока он полностью не закроется, кидать фактуры на него?
|
|||
16
vde69
15.02.13
✎
11:42
|
>>>Они эти деньги кинули на основной договор в начале года (остатками)
они при этом обязаны выписать СФ на аванс, ты спроси у них что будет если первичка (выписаная СФ на аванс) будет не сходится с остальными документами??? ИХМО им нужно задним числом менять договор в авансе, или иметь письмо о "просим зачесть оплату по договору 1 в счет договора 2", без такого письма организация не имеет права делать подобные финты а обязана вернуть полученый аванс по договору 1 и ждать оплату по договору 2.... |
|||
17
Uragan_a
15.02.13
✎
11:43
|
Тогда Ваше решение?
вот Вы оказываете услуги, каждый месяц должны создавать новый договор (=счет фактуре), а куда денете трехмесячный аванс? |
|||
18
Naumov
15.02.13
✎
11:43
|
(16) Не правда. Организация может производить зачет однородных встречных требований без согласия и уведомления второй стороны.
|
|||
19
Naumov
15.02.13
✎
11:44
|
(17) Наше мнение, что договор - это договор, а не то, что бухам захотелось. какого лешего там с-ф делают?
|
|||
20
acsent
15.02.13
✎
11:45
|
(17) А ты кто в конторе?
|
|||
21
vde69
15.02.13
✎
11:51
|
(17) бумажных договоров сколько? думается мне что один, а то что бухи ведут вместо договоров учет в более мелких документах (СФ) это кривость ведения.
Для правильного ведения подобного учета на счетах взаимрасчетов должно быть две аналитики Договор+СФ, Данная ошибка ведения учета довольно типовая, я встречал ее и на прошлой работе и на текущей. (18) может только в том случае если есть договор "управления дебеторской задолженостью" или подобный, обычно такого нет и по этому данная операция грозит как минимум не признанием корректности зачета аванса (по сколько отсутсвует однозначная идентификация обьекта аванса). |
|||
22
Naumov
15.02.13
✎
12:00
|
(21) Ничего дополнительного не нужно.
Кто может признать некорректность зачета аванса и по каким основаниям? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |