|
Как списать произведённую ТМЦ на прочие расходы | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Darklight
19.02.13
✎
16:32
|
Подскажите, пожалуйста, как в УПП 1.3 правильно осуществить следующую БУ операцию (если такое возможно типовыми документами):
Организацией произведено некоторое Тепло (произведённая ТМЦ), есть потребность списать часть этого тепла на прочие расходы в ситуации, когда оно было израсходовано на прогрев арендуемых помещений. Арендаторы отдельно не оплачивают полученное тепло (эти затраты у них включены в арендную плату). Используется РАУЗ. Соответственно, возникает потребность в такой проводке: Дт 91.02.1 Кт 23.01 Вопрос - как её корректно сделать (может не одной, а несколькими операциями)? Попытка использовать документ Отчет производства за смену - пока не принесла результата, алгоритм расширенной аналитики, фирмирующий указанную проводку не учитывает вид аналитики "Прочие затраты" - не заполняется субконто1 (Прочие доходы и расходы) по счету 91.02.1 хотя вся небходимая аналитика прописана в шаблоне получателей и "правильно" регистрируется в учете затрат РАУЗ, но на ключе аналитики вида "Учет прочих затраты", в значении "Субконто1" (но алгоритма РАУЗ при проведении документа "Отчет производства за смену" и обработке данного ключа аналитики не обрабатывает его значение Субконто1 в принципе). Как поступить? |
|||
1
lxndr
19.02.13
✎
16:35
|
(0) очень интересная ТМЦ "Тепло".
Пробуй требованием - накладной )) |
|||
2
Darklight
19.02.13
✎
16:52
|
(1) "Тепло" - это не материал - это продукция, являющаяся результатом производственной деятельности.
|
|||
3
ale-sarin
19.02.13
✎
16:54
|
Или "Списание товаров" пробовать. Оно ближе к 91.02,чем требование.
|
|||
4
ДенисЧ
19.02.13
✎
16:56
|
(3) в уппырище списание делает на 94 жёстко.
|
|||
5
ale-sarin
19.02.13
✎
16:58
|
(4) Вот как? Тады я пас.
|
|||
6
Darklight
19.02.13
✎
16:58
|
может тут связка из нескольких последовательных операций должна быть
|
|||
7
Darklight
19.02.13
✎
17:35
|
короче!
в модуле УправлениеЗапасамиРасширеннаяАналитика в функции ПроставитьАналитикуРАУЗОбработкаПроведения в секции обработки документа "Отчет производства за смену" написал такой код (перед другими аналогичными вызовами заполнения субконто по видам) БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт, Движение.СубконтоДт, 1, СтрНапр.Субконто1); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт, Движение.СубконтоДт, 2, СтрНапр.Субконто2); БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Движение.СчетДт, Движение.СубконтоДт, 3, СтрНапр.Субконто3); на этом и порешил ;) |
|||
8
Tata001
19.02.13
✎
17:47
|
Документ "Корректировка прочих затрат"
|
|||
9
Darklight
19.02.13
✎
17:50
|
(8)И?
|
|||
10
Tata001
19.02.13
✎
17:53
|
(9) пробуйте..или вам скриншот выслать ?
|
|||
11
Darklight
19.02.13
✎
18:03
|
(10)Я пробую, но я пока не совсем понимаю как правильно заполнить. С отчетом за смену было понятнее ;)
|
|||
12
Darklight
19.02.13
✎
18:06
|
(11)Например в отчете производства за смену было количество Гкал/ч - а тут только сумма. И статья затрат на закладке "Затраты" не понятно чем должна заполняться
|
|||
13
lxndr
19.02.13
✎
18:18
|
так что, ТН не сработала?
|
|||
14
Darklight
19.02.13
✎
18:27
|
(9)В принципе, документ провлёся и даже проводки похожи на правильные ;) Но - нет количества - его в документе даже негде указать!
(13)Что такое ТН? |
|||
15
Oleg_Kag
19.02.13
✎
18:29
|
ТН - Требование Накладная
А оно (количество) при выпуске есть? |
|||
16
Darklight
19.02.13
✎
18:40
|
(15)Так ведь - Требование накладная для списания материалов, а не для списания выпущенной продукции
Количество при выпуске есть. Попробовал документ "Прочие затраты" - там количество появилось. Вот только не ясно что заполнять в графе "Статья затрат" (которая связана со счетом 23.01) - 3-тье субконто 23.01 счета. В Отчете производства за смену этой стати нет и субконто не заполнялось (указывался только счет 23.01), а док. "Прочие затраты" требует его заполнения. |
|||
17
Darklight
19.02.13
✎
18:45
|
(16)Использование док. "Прочие затраты" ведь не отменяет необходимости использовать "Отчет производства за смену" - это тепло же необходимо выпустить? Правда есть ещё вариант - использовать документ "Списание незавершённого производства".
Пока мой вариант(7) мне нравится больше - он более логичен - выпустили тепло и сразу распределили его на получателей (там много получателей не только арендаторы, но проблема именно с ними и счетом 91.2.1). |
|||
18
Darklight
20.02.13
✎
10:12
|
Но вот бухи ещё хотят чтобы была связь - какому контрагенту было отпущено это тепло (арендаторов много) - а вот тут уж я совсем не знаю как это указать
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |