Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Народ, помогите удалить данные из архивного периода.
,
0 Tajnta
 
13.03.13
09:29
Очень надо удалить все данные до определенного числа, что бы при формировании отчетов выходили пустые строчки, но остатки по счетам сохранились. ПОМОГИТЕ люди добрые!!!
1 Скользящий
 
13.03.13
09:31
wrap.ert
2 1Сергей
 
13.03.13
09:31
Сделайте свёртку базы
3 andreymongol82
 
13.03.13
09:31
Используй обработку свертки остатков, Люк!
4 zak555
 
13.03.13
09:31
скрин лица где ?
5 zak555
 
13.03.13
09:31
пустые строчки = пустая аналитика *?
6 Скользящий
 
13.03.13
09:32
Если автор выложит фотку в личку, то я даже обработку скину. )
7 Tajnta
 
13.03.13
09:34
на самом деле я с 1с сталкиваюсь крайне редко, поэтому мне бы попунктно))))
Свертку делаю, но как то долго помечается на удаление. И там же по одному счету только можно или групповую тоже как нибудь получится?
8 Tajnta
 
13.03.13
09:36
фото есть, теперь помогайте.
9 Maximysis
 
13.03.13
09:37
по 00 счету свертка по всем (если обработка типовая)
10 Tajnta
 
13.03.13
09:39
ну спомощью WRAP.ERT, правильно?
11 пипец
 
13.03.13
09:40
если бухгалтерия то врап достаточно , к ней кстати описание есть
12 Tajnta
 
13.03.13
09:40
где есть?
13 пипец
 
13.03.13
09:44
Свертка бухгалтерских итогов и их деноминация

Сверткой бухгалтерских итогов является операция по внесению начальных остатков
на заданную дату и удаление всех проводок за период, по указанную дату
включительно.

Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую
будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован
для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и
способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.

Корреспондирующий счет не должен быть забалансовым и группой.

Если в конфигурации существует больше чем один план счетов, то следует ввести
корреспондирующий счет для каждого плана счетов.
Для этого в таблице значений, содержащей список существующих планов счетов,
нужно выбрать строку соответствующего плана счетов (двойной щелчок левой
клавиши мыши или клавиша Enter) и в предложенном списке выбрать счет.

После этого нужно указать способ удаления проводок, выбрав его из трех
предложенных вариантов:

1. Пометить на удаление документы

2. Сделать непроведенными документы

3. Удалить проводки

В первом случае все документы будут помечены на удаление, после чего их можно
удалить с помощью стандартной процедуры удаления помеченных на удаление
объектов. Данный вариант следует выбирать если удаляемые документы больше не
нужны.

Во втором случае все документы будут сделаны непроведенными, а ручные
операции помечены на удаление. Данный вариант предназначен для тех случаев,
когда документы могут понадобиться в будущем.

В третьем случае документы не затрагиваются вообще. По всем документам за
предшествующий дате свертки период просто удаляются проводки. Этот способ
удаления проводок имеет смысл применять для комплексных конфигураций, в
которых документы могут делать проводки и движения по регистрам или записи в
журнал расчетов одновременно.

ДЕНОМИНАЦИЯ
==============
Если одновременно со сверткой итогов требуется произвести деноминацию, то для
этого нужно перейти на закладку «Деноминация» и указать коэффициент
деноминации, будет ли выполнена деноминация по сумме и/или валютной сумме.

Если по валютной сумме будет выполняться деноминация, то следует указать, по
какой именно валюте нужно ее осуществлять.

Указать счет списания остатка, возникающего из-за округления при деноминации
сумм.
Если в конфигурации больше одного плана счетов, то счета списания нужно указать
для каждого плана счетов.

Так же можно указать счета, которые не надо деноминировать.
Для этого надо нажать кнопку "+" и из предложенного списка выбрать счета, по
которым не требуется деноминация. Это могут быть счета, по которым в сумме
хранится на самом деле либо сумма в не базовой валюте или количество.

После того как вся требуемая информация введена для выполнения свертки следует
нажать кнопку «Выполнить».
14 zak555
 
13.03.13
09:47
(0) а что под данными имеется ввиду ?
15 Скользящий
 
13.03.13
09:47
https://dl.dropbox.com/u/100156695/wrap.7z лови. Правда, не знаю насколько она свежая. На копии естесственно, все делай.
16 Tajnta
 
13.03.13
09:47
ну как раз проводки.
Спасибо Вам всем огромное, буду пробывать!!!
17 Скользящий
 
13.03.13
09:49
А не, выложил по ссылке последнюю. Там все просто.
18 пипец
 
13.03.13
09:49
копию базы - если дбф то скопировать весь каталог , если формат базы sql то нужно скопировать и каталог и базу sql с сервера
19 Скользящий
 
13.03.13
09:50
Проще в конфигураторе Выгрузку сделать - там пофиг какой формат.
20 пипец
 
13.03.13
09:51
(19) у меня например есь базы 60 Гб ;)) в формате sql ;)) думаю в данном случае выгрузка не поможет
21 Скользящий
 
13.03.13
09:55
(20) Такие базы обычно обслуживают специалисты, не задающие подобных вопросов на форуме.
22 Скользящий
 
13.03.13
09:56
Кроме того, если мне не изменяет память, то перед копированием базы скульные нужно отключать в энтерпрайз менеджере, не?
23 Tajnta
 
13.03.13
10:21
свертку сделала, а остатки изменились((( что я сделала не так!
24 Tajnta
 
13.03.13
10:21
?
25 пипец
 
13.03.13
10:23
(22) бэкап на лету делается, в любой момент (кроме режим сингл юзер)
детач если только mdf копировать
(23) копию базы ?
ЗЫ сравнить по каким счетам изменились данные
26 Tajnta
 
13.03.13
10:27
что что копировать, копию базы конечно делала, по многим и странно что обороты по незатрагиваемым периодам изменились. вообще что то странно.
27 Скользящий
 
13.03.13
10:28
База полностью типовая?
28 Tajnta
 
13.03.13
10:29
да, вроде
29 Скользящий
 
13.03.13
10:30
Релиз какой?
30 Tajnta
 
13.03.13
10:31
думаю точно ДА, там такие специалисты работают с ней, сомниваюсь что они что либо меняли.
31 пипец
 
13.03.13
10:32
обороты могли измениться по развернутым субконто в целом остатки по периоду должны остаться нормальными
ЗЫ могли не заполненные субконто выпасть из свертки - ищется сравнением по оборотке с копией
ЗЫ можно сохранить оборотки в текстовый файл и сравнить конфигуратором или 1C Предприятие 8.2 - Работа с файлами
32 Tajnta
 
13.03.13
10:32
7.70.025
33 zak555
 
13.03.13
10:33
жесть

что за конфигурация ?
34 zak555
 
13.03.13
10:33
вазелин есть ?
35 Tajnta
 
13.03.13
10:34
упрощенка
36 Скользящий
 
13.03.13
10:34
(32) Это платформа. Нужно знать что за конфа и какой релиз. показывается тут
http://gyazo.com/54c75a7611734ba76039384ee055f239
37 Скользящий
 
13.03.13
10:34
Чувствую, одной фотки будет мало, скоро придется еще топлесс выкладывать. )
38 zak555
 
13.03.13
10:35
(36) релиз не обновляешь или не знаешь, где комментарии правятся ?
39 Tajnta
 
13.03.13
10:35
цена вопоса была фотка))))
40 Tajnta
 
13.03.13
10:36
да это вообще не моя база, приятельница просила помочь, их мальчик не справился(((
41 пипец
 
13.03.13
10:37
(40) еще раз - сравнение с копией и общие остатки...
42 zak555
 
13.03.13
10:37
(40) что за приятельница ?
43 Tajnta
 
13.03.13
10:38
обороты странным образом удвоились а сальдо начальное уменьшелось
44 Tajnta
 
13.03.13
10:39
главбух того предприятия
45 пипец
 
13.03.13
10:39
чудес не бывает ... советую пригласить специалиста
46 Tajnta
 
13.03.13
10:42
а как нибудь внутрь архива можно залезть и вручную удалить?
47 пипец
 
13.03.13
10:47
могу все таки повториться - пригласите специалиста ;))
ЗЫ а можно как нибудь в домашних условиях вырезать зуб мудрости ? есть пилочка для ногтей скальпель зеркало и бутылка водки ;)))
48 Tajnta
 
13.03.13
10:52
я думала на этом форуме как раз специалисты)))
49 zak555
 
13.03.13
11:03
(44) твой ровесник?
50 Конфигуратор1с
 
13.03.13
11:08
(48) Конфигурация какая?
51 Tajnta
 
13.03.13
11:13
Упрощенная система налогообложения, ред. 1.3 (7.70.206)
52 Скользящий
 
13.03.13
11:26
сравнивайте обороты по счетам отдельно, смотрите за счет чего обороты удвоились. Может, удвоились потому что документы на удаление не пометились?
53 Скользящий
 
13.03.13
11:26
Конкретику короче давайте, спецы тут есть, а вот телепаты в отпуске.
54 zak555
 
13.03.13
11:27
не вижу ОСВ до и после
55 Tajnta
 
13.03.13
11:29
сейчас еще раз попробую.
56 Tajnta
 
13.03.13
11:50
О! вроде все правильно, но только он сальдо ставит не в первых столбиках ОСВ, а в обороте за период, приплюсовывая. Так и должно быть?
57 Конфигуратор1с
 
13.03.13
11:52
(56) Вы свертку на какую дату делаете?
58 Tajnta
 
13.03.13
11:56
я делаю на один месяц, допустим мне надо удалить документы с 31.12.04 по 31.03.09, я сначала сделала свертку на 01.01.05 и у меня сальдо начальное ушло в оборот за период 01.01.05 - 31.01.05
59 Конфигуратор1с
 
13.03.13
11:58
(58) надо было делать свертку на 31.12.2004
60 Конфигуратор1с
 
13.03.13
11:58
(58) тем более, почему сразу не сделать свертку на 31.03.09?
61 Tajnta
 
13.03.13
12:02
долго ждать, хотелось убедится что полуится правильно
62 Tajnta
 
13.03.13
12:02
сейчас тогда сделаю на 31 число, спасибо!!!
63 пипец
 
13.03.13
12:09
Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую
будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован
для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и
способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.  (с)
Специально ж описание запостил , но видимо читать не наша прерогатива :))
64 Tajnta
 
13.03.13
12:15
на 31.04.05 когда делаешь то оборот за апрель выходит, зато на 1 мая все правильно, ладно будем выбирать что больше подойдет. Всем спасибо за помощь!!!
65 пипец
 
13.03.13
12:32
;))) вообще то логично , если операции свертки делаются в апреле то в мае будет результат свертки а в апреле обороты "задвоятся"
ЗЫ видимо Вы таки - не главбух ;))
66 МегаБум
 
13.03.13
12:39
(0) а зачем удалять? Мне вот на той неделе поставили задачу поднять данные из базы за 1997 год, все перерыл - есть только с 1999 года и огрызки 1998 года в виде кусочков архивов *.AIN на дискетах, которые даже нечем распаковать.
67 Tajnta
 
13.03.13
16:07
а я себя глабухом не обзывала.
68 пипец
 
13.03.13
16:10
(67) сисадмин ? О_о или HR ?
ЗЫ впрочем кто тут только не тусуется ;))
69 Tajnta
 
13.03.13
16:47
)))
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.