|
Самодельная ОСВ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:14
|
Всем доброго дня. Ситуация такая - делаю маленькую самопальную конфу (1с8, для себя, проба пера). Добавил туда отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" (алгоритм создания взял из практического пособия Радченко, там все подробно описано). Но вот не получилось с одним моментом - по счету 90.1 вместо сальдо по кредиту 153.4р выходит сальдо по дебету -153.4р. Делал все по инструкции, в ролях бух. тип убрал. В чем может быть косяк?
http://rghost.ru/44832808 скрин с конфы http://rghost.ru/44832828 скрин отчета |
|||
1
zak555
28.03.13
✎
09:15
|
суммаРазвернутыйОстатокДт
суммаРазвернутыйОстатокКт |
|||
2
zak555
28.03.13
✎
09:17
|
СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт
СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт |
|||
3
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:19
|
(2) я так понимаю из регистра бухгалтерии надо взять не просто конечный остаток, а развернутый?
|
|||
4
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:22
|
(2) помогло, спасибо большое)
|
|||
5
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:24
|
(2) может подскажете еще по одному вопросу? как сделать чтобы к счету выводились субконто (т.е. в отчете можно было увидеть контрагентов по 60 и 62 счетам, номенклатуру в 41 и т.д.)?
|
|||
6
zak555
28.03.13
✎
09:24
|
Счет 90.1 -- Активный ?
|
|||
7
zak555
28.03.13
✎
09:24
|
должен быть пассивный, тогда (2) ненужно было бы
|
|||
8
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:31
|
(6) да, активный
|
|||
9
zak555
28.03.13
✎
09:32
|
делай (7)
|
|||
10
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:32
|
угу. ошибся, не заметил
|
|||
11
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:32
|
(9) можете подсказать по (5) ?
|
|||
12
zak555
28.03.13
✎
09:37
|
ну так тебе нужна другая таблица
|
|||
13
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:40
|
(12) а можно немного подробнее? можно ли обойтись малой кровью?
|
|||
14
zak555
28.03.13
✎
09:40
|
открой типовую ОСВ и посмотри как там делается разворот по некоторым счетам
|
|||
15
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:47
|
(14) да, действительно, посмотрю. Можно еще один вопрос?) вернее совет
|
|||
16
zak555
28.03.13
✎
09:48
|
попробуй
|
|||
17
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:48
|
(14) посоветуйте плиз, как можно реализовать вывод финансового результата? отдельным документом, который формирует проводку на 99 счет, или может, обработкой?
|
|||
18
zak555
28.03.13
✎
09:50
|
(17) анализ счета 99 по кварталам
|
|||
19
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:51
|
(18) в смысле?
|
|||
20
zak555
28.03.13
✎
09:51
|
(19) что ты под финансовым результатом имеешь ввиду
|
|||
21
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:53
|
(20) цель - увидеть в ОСВ на 99 счете прибыль или убыток
|
|||
22
zak555
28.03.13
✎
09:55
|
(21) если упрощённо, то так
Дт 90.9 Кт 99.1 -- прибыль по основным видам деятельности Дт 91.9 Кт 99.1 -- прибыль по прочим видам деятельности если идёт Дт 99.1 Кт 90.9/91.9 -- убыток |
|||
23
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:57
|
(22) как теперь эти проводки реализовать, вот в чем вопрос
|
|||
24
zak555
28.03.13
✎
09:58
|
Дт 99.2 Кт 68 -- налог на прибыль
Дт 99 Кт 84 -- чистая прибыль если ты посмотришь ОСВ по счету 99 ты все эти суммы увидешь по счетам |
|||
25
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:59
|
в моей конфе на данный момент нет счетов 99 и 84) и документы по ним движения не делают
|
|||
26
Dark_Warrior
28.03.13
✎
09:59
|
(25) из документов уменя расходная накладная, приходная накладная и банковская выписка
|
|||
27
zak555
28.03.13
✎
10:00
|
(23)
смотришь конечное сальдо на месяц по 90/91 счетам если оно кредитовое, то прибыль Дт 90.9/99.9 Кт 99 Сумма конечного сальдо в итоге после этого у тебя счета 90/91 в целом будет закрыт |
|||
28
zak555
28.03.13
✎
10:00
|
ты почитай основы бу
|
|||
29
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:01
|
на данный момент приходная накладная формирует следующие проводки:
Дт41 Кт 60 Дт19 Кт 60 Дт68.2 Кт19 расходная: Дт90.2 Кт41 Дт62 Кт90.1 Дт90.3 Кт68.02 |
|||
30
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:03
|
ну и банковская выписка Дт60 Кт51/Дт51 Кт62
|
|||
31
zak555
28.03.13
✎
10:03
|
(29) ну вот
у тебя будут остатки по 90 счету 90 == СуммаПродажи - СуммаСебестоимости - СуммаНДС 90.1 СуммаПродажи 90.2 СуммаСебестоимости 90.3 СуммаНДС |
|||
32
zak555
28.03.13
✎
10:04
|
теперь остаток по 90 счету тебе надо закрыть проводкой
Дт 90.9 Кт 99.1 |
|||
33
zak555
28.03.13
✎
10:07
|
почитай http://aback.ru/Book/Samouch.htm
|
|||
34
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:07
|
(33) да, нужно. С БУ у меня оочень слабенько
(31) да, именно так. (32) а где эту проводку отразить? в отдельном документе? |
|||
35
zak555
28.03.13
✎
10:08
|
> а где эту проводку отразить? в отдельном документе?
в типовой это делает документ закрытие месяца |
|||
36
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:09
|
(32) получается сумма проводки = Сумма проводок за выбранный месяц, у которых по Кредиту счет 90.1 - Сумма проводок, у которых по Дебету счета 90.2 и 90.3
|
|||
37
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:09
|
и данные цеплять из регистра бухгалтерии. запросом?
|
|||
38
zak555
28.03.13
✎
10:15
|
(36) да
(37) да |
|||
39
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:18
|
(38) понятн. буду разбираться с запросом, с этим у меня совсем туго. Спасибо большое за помощь
|
|||
40
zak555
28.03.13
✎
10:24
|
(39) ты сначала разберись как учёт ведётся, а уж потом разбирайся с запросами
|
|||
41
Dark_Warrior
28.03.13
✎
10:31
|
(40) тоже верно
|
|||
42
hhhh
28.03.13
✎
10:44
|
(41) может, сначала торговлю создашь, а потом уже на бухгалтерию замахнешься? 1с по этому пути всегда идет.
|
|||
43
zak555
28.03.13
✎
10:47
|
(42) пусть проводки учит =)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |