Имя: Пароль:
1C
1С v8
Самодельная ОСВ
0 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:14
Всем доброго дня. Ситуация такая - делаю маленькую самопальную конфу (1с8, для себя, проба пера). Добавил туда отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" (алгоритм создания взял из практического пособия Радченко, там все подробно описано). Но вот не получилось с одним моментом - по счету 90.1 вместо сальдо по кредиту 153.4р выходит сальдо по дебету -153.4р. Делал все по инструкции, в ролях бух. тип убрал. В чем может быть косяк?
http://rghost.ru/44832808 скрин с конфы
http://rghost.ru/44832828 скрин отчета
1 zak555
 
28.03.13
09:15
суммаРазвернутыйОстатокДт
суммаРазвернутыйОстатокКт
2 zak555
 
28.03.13
09:17
СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт
СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокКт
3 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:19
(2) я так понимаю из регистра бухгалтерии надо взять не просто конечный остаток, а развернутый?
4 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:22
(2) помогло, спасибо большое)
5 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:24
(2) может подскажете еще по одному вопросу? как сделать чтобы к счету выводились субконто (т.е. в отчете можно было увидеть контрагентов по 60 и 62 счетам, номенклатуру в 41 и т.д.)?
6 zak555
 
28.03.13
09:24
Счет 90.1 -- Активный ?
7 zak555
 
28.03.13
09:24
должен быть пассивный, тогда (2) ненужно было бы
8 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:31
(6) да, активный
9 zak555
 
28.03.13
09:32
делай (7)
10 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:32
угу. ошибся, не заметил
11 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:32
(9) можете подсказать по (5) ?
12 zak555
 
28.03.13
09:37
ну так тебе нужна другая таблица
13 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:40
(12) а можно немного подробнее? можно ли обойтись малой кровью?
14 zak555
 
28.03.13
09:40
открой типовую ОСВ и посмотри как там делается разворот по некоторым счетам
15 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:47
(14) да, действительно, посмотрю. Можно еще один вопрос?) вернее совет
16 zak555
 
28.03.13
09:48
попробуй
17 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:48
(14) посоветуйте плиз, как можно реализовать вывод финансового результата? отдельным документом, который формирует проводку на 99 счет, или может, обработкой?
18 zak555
 
28.03.13
09:50
(17) анализ счета 99 по кварталам
19 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:51
(18) в смысле?
20 zak555
 
28.03.13
09:51
(19) что ты под финансовым результатом имеешь ввиду
21 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:53
(20) цель - увидеть в ОСВ на 99 счете прибыль или убыток
22 zak555
 
28.03.13
09:55
(21) если упрощённо, то так

Дт 90.9 Кт 99.1 -- прибыль по основным видам деятельности
Дт 91.9 Кт 99.1 -- прибыль по прочим видам деятельности

если идёт
Дт 99.1 Кт 90.9/91.9 -- убыток
23 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:57
(22) как теперь эти проводки реализовать, вот в чем вопрос
24 zak555
 
28.03.13
09:58
Дт 99.2 Кт 68 -- налог на прибыль

Дт 99 Кт 84 -- чистая прибыль


если ты посмотришь ОСВ по счету 99 ты все эти суммы увидешь по счетам
25 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:59
в моей конфе на данный момент нет счетов 99 и 84) и документы по ним движения не делают
26 Dark_Warrior
 
28.03.13
09:59
(25) из документов уменя расходная накладная, приходная накладная и банковская выписка
27 zak555
 
28.03.13
10:00
(23)

смотришь конечное сальдо на месяц по 90/91 счетам
если оно кредитовое, то прибыль

Дт 90.9/99.9 Кт 99 Сумма конечного сальдо

в итоге после этого у тебя счета 90/91 в целом будет закрыт
28 zak555
 
28.03.13
10:00
ты почитай основы бу
29 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:01
на данный момент приходная накладная формирует следующие проводки:
Дт41 Кт 60
Дт19 Кт 60
Дт68.2 Кт19

расходная:
Дт90.2 Кт41
Дт62 Кт90.1
Дт90.3 Кт68.02
30 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:03
ну и банковская выписка Дт60 Кт51/Дт51 Кт62
31 zak555
 
28.03.13
10:03
(29) ну вот

у тебя будут остатки по 90 счету

90 == СуммаПродажи - СуммаСебестоимости - СуммаНДС
90.1 СуммаПродажи
90.2 СуммаСебестоимости
90.3 СуммаНДС
32 zak555
 
28.03.13
10:04
теперь остаток по 90 счету тебе надо закрыть проводкой
Дт 90.9 Кт 99.1
33 zak555
 
28.03.13
10:07
34 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:07
(33) да, нужно. С БУ у меня оочень слабенько
(31) да, именно так.
(32) а где эту проводку отразить? в отдельном документе?
35 zak555
 
28.03.13
10:08
> а где эту проводку отразить? в отдельном документе?

в типовой это делает документ закрытие месяца
36 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:09
(32) получается сумма проводки = Сумма проводок за выбранный месяц, у которых по Кредиту счет 90.1 - Сумма проводок, у которых по Дебету счета 90.2 и 90.3
37 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:09
и данные цеплять из регистра бухгалтерии. запросом?
38 zak555
 
28.03.13
10:15
(36) да
(37) да
39 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:18
(38) понятн. буду разбираться с запросом, с этим у меня совсем туго. Спасибо большое за помощь
40 zak555
 
28.03.13
10:24
(39) ты сначала разберись как учёт ведётся, а уж потом разбирайся с запросами
41 Dark_Warrior
 
28.03.13
10:31
(40) тоже верно
42 hhhh
 
28.03.13
10:44
(41) может, сначала торговлю создашь, а потом уже на бухгалтерию замахнешься? 1с по этому пути всегда идет.
43 zak555
 
28.03.13
10:47
(42) пусть проводки учит =)
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.