|
Распределение НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
cViper
09.04.13
✎
23:05
|
Знакомые попросили доработать распределение НДС. Бухгалтерию знаю плохо. Больше года с 1С не работаю плотно. Хотят чтобы определенным образом НДС со счетов 19.01-19.04 перераспределялся на другие счета с учетом особого коэффициента. Также необходимо чтобы эти данные подхватывали книги покупок и отчет "Отчет о распределении НДС косвенных расходов". Покопался в типовой, пришел к выводу, что надо дорабатывать документ "Распределение НДС косвенных расходов.". может кто-нибудь подсказать о подводных камнях которые меня ожидают и о том, как лучше дорабатывать док?
|
|||
1
shuhard
09.04.13
✎
23:06
|
(0) камней нет
|
|||
2
cViper
09.04.13
✎
23:15
|
(1) и тут мне стало все понятно )
|
|||
3
azernot
09.04.13
✎
23:21
|
Если ты просто хочешь поменять пропорции распределения - никаких камней. Можно даже ничего не дорабатывать, а просто указывать нужные коэффиценты на вкладке с выручкой...
|
|||
4
cViper
09.04.13
✎
23:27
|
(3) Я не совсем понимаю как документ работает. Помимо коэффициента , предполагаются уникальные проводки, для каждого из счетов 19.01-19.04.
|
|||
5
cViper
09.04.13
✎
23:28
|
+(4) Так что, дорабатывать документ придется. Надо собирать НДС поквартально и перераспределять его с коэффициентом.
|
|||
6
shuhard
09.04.13
✎
23:29
|
(4)
(5) ни о чем |
|||
7
cViper
09.04.13
✎
23:30
|
(6) что? Может я ошибаюсь?
|
|||
8
azernot
09.04.13
✎
23:30
|
(5) Тогда - море подводных каменй. Сучётом "Я не совсем понимаю как документ работает" лучше не браться.
|
|||
9
IamAlexy
09.04.13
✎
23:36
|
(0) а в чем собственно проблемы?
я просто своим наваял несколько обработок табличных частей которые заполняют затраты по нужным алгоритмам.. и все. штатное заполнение собирает все затраты, кто тебе мешате своей обработкйо заполнения собрать только нужные ? |
|||
10
Джинн
09.04.13
✎
23:37
|
(0) Не пили бы Вы из копытца....
Не нужно его никуда перераспределять. |
|||
11
cViper
09.04.13
✎
23:39
|
(9) Я примерно так и думал сделать, свое заполнение. Но мне надо еще на определенные счета делать проводки.
(10) В смысле? Вы имеете ввиду , что это не по законодательству? |
|||
12
IamAlexy
09.04.13
✎
23:46
|
(11) что значит на определенные счета ?
|
|||
13
cViper
09.04.13
✎
23:49
|
(12) Пришел НДС со счета 19.01 - делаем 2 проводки, одна на 68, а другая на 8ой.
для каждого счета (19.01-19.04) количество проводок разное и счета тоже разные. Стандартным проведением документа так не сделать. |
|||
14
IamAlexy
09.04.13
✎
23:50
|
(13) ну делай нестандартное.. очевидно же.
|
|||
15
cViper
09.04.13
✎
23:54
|
(14) Да понятно это все.
А что делать, если в регистре НДСКосвенныеРасходы нет никаких движений? чем заполнять? Не из Бух регистра же тянуть данные? |
|||
16
IamAlexy
09.04.13
✎
23:57
|
(15) я из бухрегистра тяну..
одна из обработок заполняет распределение ндс по оборотам 10го счета. |
|||
17
cViper
09.04.13
✎
23:59
|
+(14) У меня и проводки уже сделаны и получение данных из бух регистра. Сделано отдельным документом. Изначально задача стояла именно так. А тут, вдруг понадобились книги покупок и "Отчет о распределении НДС косвенных расходов".
|
|||
18
cViper
10.04.13
✎
00:00
|
(16) Обработка заполняет ТЧ документа на вкладке "Косвенные расходы"? и потом делаются стандартные движения?
|
|||
19
Джинн
10.04.13
✎
00:01
|
(11) В прямом.
(13) Учите типовую конфигурацию. Иначе только запорете подсистему учета НДС. Все там нормально учитывается. И в стоимость включается при необходимости, и списывается НДС, и восстанавливается. Имхается что Вы ломаетесь в открытые двери. |
|||
20
cViper
10.04.13
✎
00:06
|
(19) У меня такое же чувство! Задачу ставил знающий(видимо с приставкой НЕ) аналитик.
|
|||
21
azernot
10.04.13
✎
00:12
|
(20) Вот скажи, в настройках учётной политики на вкладке "НДС" стоит ли галка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"?
|
|||
22
IamAlexy
10.04.13
✎
00:13
|
(19) учите... наизусть беять!
|
|||
23
cViper
10.04.13
✎
00:14
|
(21) Нет, не стоит.
|
|||
24
IamAlexy
10.04.13
✎
00:14
|
гыыы
|
|||
25
cViper
10.04.13
✎
00:16
|
(24) да, действительно. )))
|
|||
26
Джинн
10.04.13
✎
00:18
|
(20) Покажите ему в каком направлении находится лес.
Задача включения НДС в стоимость ОС вообще немного в стороне он "Распределения НДС". 1С на нее слегка забила. И я бы не стал ради этого курочить документ распределения. Вам просто нужно списать НДС на 08 счет документом "Списание НДС". Насколько помню. Если завтра поднимите сабж, то скажу точнее - давно этот вопрос не поднимался и детали могу подзабыть. |
|||
27
cViper
10.04.13
✎
00:26
|
(26) Это касается только ОС? Завтра подниму ветку.
|
|||
28
cViper
10.04.13
✎
12:32
|
(21) Когда стоит эта галка, то документы делают движения по регистру "НДСКосвенныеРасходы" и можно пользоваться документом "Распределение НДС косвенных расходов" ? Иначе в этом документе нет смысла!
|
|||
29
azernot
10.04.13
✎
13:21
|
(28) Документ и называется "Распределение НДС косвенных расходов". Логично, что если у тебя не учитывается НДС по косвенным расходам - документ не имеет смысла. Учитывать НДС по косвенным расходам как-то отдельно от всего НДС имеет смысл только в случае если у тебя есть деятельность по-разному облагаемая НДС.
|
|||
30
azernot
10.04.13
✎
13:22
|
(28) Опиши задачу как она есть, а не предполгаемые способы её решения.
|
|||
31
cViper
10.04.13
✎
13:50
|
(30) Изначально задача стояла так: сделать документ формирующий проводки перераспределяющие НДС по бух регистру(засчитывающий часть НДС в стоимость товара). Потом выяснилось, что необходим документ "Распределение НДС косвенных расходов" и "Отчет о распределении НДС косвенных расходов". Задача приняла совершенно другой вид.
|
|||
32
Джинн
10.04.13
✎
13:52
|
(31) Это не задача. Это уже способ решения задачи.
|
|||
33
Джинн
10.04.13
✎
13:54
|
(31) Кроме того Распределение и так включает часть НДС в стоимость пропорционально доле в реализации. Без всякого допиливания. С ОС только небольшие проблемы были (и вряд ли они решены сейчас) - там ручками нужно списывать.
|
|||
34
cViper
10.04.13
✎
13:55
|
(32) За что купил, за от и продаю.
|
|||
35
azernot
10.04.13
✎
14:04
|
(34) С такой постановкой задачи, что-либо посоветовать невозможно. Можно только предположить, что заказчику подойдёт и типовой механизм раздельного учёта НДС в 1С:БП. В этом случае, можно порекомендовать статьи на ИТС посвящённые раздельному учёту НДС. Пробы на тестовых базах с тестовыми примерами. И, в случае, если будут какие-то претензии к типовому механизму, которые будут сформулированы более подробно чем "Всё неправильно!", можно будет о чём-то разговаривать..
|
|||
36
cViper
10.04.13
✎
14:10
|
(35) Спасибо за совет. Буду думать.
|
|||
37
azernot
10.04.13
✎
14:14
|
+(35) Да, забыл сказать, что вся подсистема учёта НДС в 1С:БП построена не на проводках, а соответственно вмешательство в эту подсистему без понимая того как она работает, может привести к некорректной работе всей подсистемы и, как следствие, некорректному формированию в автоматическом режиме Книги покупок, декларации по НДС , не говоря уж про всякие дополнительные/вспомогательные отчёты.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |