Имя: Пароль:
1C
1С v8
Отражение неустойки поставщику. УПП
,
0 kenshinka
 
15.04.13
15:53
Здравствуйте.
Необходимо отразить неустойку поставщику. Создаю документ "Корректировка записей регистров"
В БУ проводки следующие: дт 76.02 - кт 60.01
Для корректного отражения задолженности перед контрагентом на счете 60.01 заполняю расход по следующим регистрам накопления: "Взаиморасчеты с контрагентами", "Расчеты с контрагентами", "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)".
Все ли необходимые регистры я редактирую для корректного отражения задолженности перед поставщиком в УУ на счете 60.01?
Необходимо ли делать аналогичные движения, только приход, для отражения задолженности контрагента в УУ на счете 76.02?
1 Джинн
 
15.04.13
15:56
Странная проводка какая-то..
2 ale-sarin
 
15.04.13
15:58
(0) А чего бы не воспользоваться "Корректировкой долга"? Только для 76.02 другой договор создать.
3 rinatru
 
15.04.13
16:07
забыла отразить движения по отражению дохода.
4 kenshinka
 
15.04.13
16:07
(1) такую проводку заказал гл. бух.
(2) Где-то на мисте читал, что неустойку нельзя отразить корректировкой долга. Щас попробую промоделировать
5 kenshinka
 
15.04.13
16:07
(3) забыЛ
6 kenshinka
 
15.04.13
16:08
(3)+ про какой доход идет речь? Появилась ведь только задолженность контрагентов. Ни о какой продаже речи нет.
7 rinatru
 
15.04.13
16:09
(6) ты получил деньги дополнительные? значит это твой доход. отрази доходы, и заплати налоги...
проводка Д76.02 - Кт 91.01 -- что-то типа этого
8 Джинн
 
15.04.13
16:13
(7) Это уже кагбэ ближе к истине.
9 kenshinka
 
15.04.13
16:14
(7) а ты про БУ. сейчас вопросы БУ вообще не стоят. Это задача бухов корректно отразить задолженность по проводкам. Моя задача - привести к правильному состоянию УУ, чтобы задолженность корректно отражалась на регистрах.
10 s_ustinov
 
15.04.13
16:17
(9) А себестоимость запасов?
11 rinatru
 
15.04.13
16:19
(9)... так сделай так, чтобы все отражалось докуметом, а не кучей разных ручных проводок.
1. Реализация товаров и услуг (если мы выставляем поставщику);
2. затем уже делаем Корректировку долга (Д 60 - Кт 62), чтобы уменьшить задолженность перед Поставщиком

Если нам поставщик выставляет претензию, то оформляем Поступление товаров и услуг, либо Поступление доп. расходов.
п.2 - аналогичен
12 kenshinka
 
15.04.13
16:32
Нас устроил вариант с документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности". Формирует необходимые движения и проводки. Не понимаю, почему раньше не попробовал с этим доком поиграцо...
Все спасибо за советы.
13 ale-sarin
 
15.04.13
16:44
(12) Осторожно, "Перенос задолженности" может хрень сделать по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". Проверьте внимательнее. У меня КА, в таких случаях делаем "Проведение взаимозачета".
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.