|
v8: Зависает сальдо на конец периода (УПП) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Bisenes
16.05.13
✎
16:41
|
Тема по идее поднималась
v8: Зависло сальдо на конец периода (УПП) В виду особенностей учета, в договоре стоят условия, "По договору в целом" и галочка "По документам взаиморасчетов" Так вот сальдо зависало из за того, что при такой галочке в приходе надо было заполнять раздел "предоплата". Как бы на сегодня прошло много времени, в базе несколько тысяч документов, как все это автоматизировать, т.е. заполнение этого раздела при проведении. |
|||
1
shuhard_серый
16.05.13
✎
17:08
|
(0) [как все это автоматизировать, т.е. заполнение этого раздела при проведении.]
Маня от 50 т.р. |
|||
2
neckto
16.05.13
✎
17:17
|
>>"По документам взаиморасчетов"
>>т.е. заполнение этого раздела при проведении Нафига в таком случае поставили эту галку в договоре? |
|||
3
Bisenes
17.05.13
✎
10:13
|
(2) При покупке упп, рекламировали эту тему от души, но вот чтот с внедрением как в итоге оказалось все сыро. "По документам взаиморасчетов" чтобы в оборотке было видно по каким документам идут обороты.
|
|||
4
mikecool
17.05.13
✎
10:15
|
"Так вот сальдо зависало из за того, что при такой галочке в приходе надо было заполнять раздел "предоплата"" - что то не помню я такой проблемы
скорее всего вы доп расходы после реализации проводили |
|||
5
Bisenes
17.05.13
✎
10:19
|
да в том то и дело что надо было заполнять. Но никто не заполнял. в известность не поставили, сами не догадались. в базе сейчас около 10 000 поступлений как их все кучей к норме привести не могу догадаться..
|
|||
6
Bisenes
17.05.13
✎
10:21
|
пришел к выводу что надо в учетной политике "Зачет авансов..." поставить "обработкой". я так понимаю ее периодически придется прогонять.
|
|||
7
mikecool
17.05.13
✎
10:21
|
(5) и где сальдо зависает? по взаиморасчетам по документам расчетов?
|
|||
8
Фрэнки
17.05.13
✎
10:27
|
(6) т.е. у вас авансы по факту были, а закладки с предоплатой пустые? ну и в чем беда? зависло сальдо на чем, на какой аналитике - не пойму спросонья
|
|||
9
Bisenes
17.05.13
✎
10:30
|
оборотку по 60 когда делаешь, по 60,01 визит кредит, по 60,02 дебет. При чем у одного контрагента он равный там и там, зачет не происходит.
Пример. Оборотка 60 60,01 ------------------Дебет ---- Кредит ООО Рога копыта -------------1000 руб 60,02 ООО Рога копыта ---1000 руб---------- Сальдо на конец периода --------0 |
|||
10
Bisenes
17.05.13
✎
10:31
|
пару контр агентов попробывал заполнить раздел "Предоплата" все зачитывает как надо. но руками не реально пройтись и заполнить во всех документах этот раздел
|
|||
11
MKZM
17.05.13
✎
10:32
|
аванс не зачтен
|
|||
12
MKZM
17.05.13
✎
10:34
|
напиши обработку, пусть пройдется и зачтет
|
|||
13
Bisenes
20.05.13
✎
10:15
|
как раз в этом и проблема, именно моих знаний не хватает чтобы такую обработку накидать. думал что все таки есть какой то универсальный механизм.
|
|||
14
Homer
20.05.13
✎
10:19
|
(13) Если нет знаний, тогда плати тем у кого есть (2)
|
|||
15
Bisenes
20.05.13
✎
10:40
|
Хех, да не вопрос, кто б взялся.
|
|||
16
Homer
20.05.13
✎
10:52
|
(15) Пиши ТЗ, от него и отталкиваться в части стоимости и времени.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |