|
Сложный учет НДС, закрытие 19.07 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
NcSteel
07.07.13
✎
16:47
|
Если ставка подтвердилась то документами:
|
|||
1
NcSteel
07.07.13
✎
16:48
|
(0) Допишу.
Если ставка подтвердилась то документами: 1. Подтверждение нулевой ставки НДС 2. Формирование книги покупок с флагом 0% формируется проводка Дт68 - КТ 19.07 А если не подтвердилась, что происходит с 19.07? он копится * |
|||
2
ale-sarin
07.07.13
✎
16:48
|
Совершенно верно)))
|
|||
3
ale-sarin
07.07.13
✎
16:49
|
+2 Это к (0).Решил пошутить.
(1) Не помогу. Не помню. |
|||
4
NcSteel
07.07.13
✎
16:49
|
(2) То есть документами
1. Подтверждение нулевой ставки НДС (событие "не подтвердилась ставка 0%") 2. Формирование книги ПРОДАЖ с флагом 0% (событие "не подтвердилась ставка 0%") В книгу продаж формируется запись, но суммы на 19.07 остаются? |
|||
5
NcSteel
07.07.13
✎
16:50
|
(3) Ясно ))).
|
|||
6
ale-sarin
07.07.13
✎
16:54
|
А по жизни, что с этим НДС можно сделать? Принять к вычету?
|
|||
7
NcSteel
07.07.13
✎
16:58
|
(6) Судя по
http://www.buh.ru/itemsItem.jsp?ID=2334 формируется переброс с 19.07 на 19.03 (пример 23), но там картинки старые. И что то на КА этот переброс не осуществляется. |
|||
8
ale-sarin
07.07.13
✎
17:00
|
(7) Вот-вот. Т.к. Ставка 0% не подтверждена, то НДС с реализации мы заплатим. Значит и входящий НДС к вычету можно предъявить, так? Может Документ "Отражение НДС к вычету" попробовать?
|
|||
9
NcSteel
07.07.13
✎
17:01
|
Судя по
http://www.btr-k.ru/publications/1cbuh8/574/ Проводок документ не формирует. Только записи в соответствующих регистрах по учету НДС. На дополнительном листе книги продаж теперь две записи. Одна отражает восстановленный НДС, а другая НДС с реализации по расчетной ставке 18/118. Что в общем запутывает ) |
|||
10
ale-sarin
07.07.13
✎
17:01
|
+8 Я имею ввиду попробовать сразу с 19.07. Без 19.03.
|
|||
11
NcSteel
07.07.13
✎
17:02
|
(8) Вроде при неподтверждении ставки 0% мы не имеем право воспользоваться данной льготой, или что то путаю?
|
|||
12
ale-sarin
07.07.13
✎
17:02
|
(9) Пусть нет проводок. Может в "Формирование записей книги покупок" попадет?
|
|||
13
NcSteel
07.07.13
✎
17:04
|
(12) То есть указали эту сумму в книге покупок и ндс с продажи в книге продаж. Соответственно разницу должны уплатить?
В принципе логично. |
|||
14
ale-sarin
07.07.13
✎
17:04
|
(11) А какая льгота? Не подтвердили ставку 0, значит используем обычный алгоритм.
Это мои мысли, подтверждения нет, но высок уровень уверенности. |
|||
15
NcSteel
07.07.13
✎
17:05
|
Проверил, если в Книге покупок поставить галку 0% и заполнить, то формирует проводки:
68.02 - 19.07 - что видимо корректно. |
|||
16
NcSteel
07.07.13
✎
17:06
|
(15) + В итоге имеем две записи , одну в книге покупок и одну в книге продаж.
Если же подтвердим, то имеем только одну запись в книге покупок. |
|||
17
NcSteel
07.07.13
✎
17:08
|
ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС)
Если мы в одном учетном периоде реализовали на экспорт и подтвердили ставку, то данная продажа в книге покупок не отображается? |
|||
18
NcSteel
07.07.13
✎
17:08
|
(17) + И в книге продаж так же не отображается?
|
|||
19
ale-sarin
07.07.13
✎
17:11
|
(18) Я не понял. Сдается мне что в периоде отгрузки не отображается, в периоде подтверждения - отображается в колонке "0%". Ну и пусть, что в периоде отгрузки она и подтвердилась.
Вроде так. |
|||
20
NcSteel
07.07.13
✎
17:14
|
(19) Спасибо. А в книге покупок не надо ее отражать, так как мы ранее к вычету ее показали?
|
|||
21
ale-sarin
07.07.13
✎
17:17
|
(20) кого ее? Продажа в книге продаж. Покупка в книге покупок. Часть входящего НДС, если товары и услуги пошли на экспорт, можно отразить в книге покупок при подтверждении ставки 0%. А если ставка 0 не подтвердилась, то на отгрузку начисляем НДС, уплачиваем его. А входящий НДС принимаем к вычету.
|
|||
22
ale-sarin
07.07.13
✎
17:24
|
+21 Но это все мои помыслы. Вам необходимо найти им законодательное подтверждение, или опровержение.
Когда занимался всем этим в бух 1.6, лет 5 назад. С тех пор экспорт не попадался. Старый, память не та. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |