|
БП3 закрытие месяца, проводки по счетам | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
perkos
02.08.13
✎
09:25
|
выполняем закрытие месяца все без ошибок, смотрим ОСВ но по 25,26 счетам нет оборота кт. нужно что то еще сделать?
|
|||
1
Робинзон Крузо
02.08.13
✎
09:35
|
Нужно дополнительно сообщить: 1. есть обороты Дт по 25,26; 2.как в учетной политике вашей конторы принято закрытие общехозяйственных расходов;
|
|||
2
perkos
02.08.13
✎
09:43
|
1. да есть оборот по 25 и 26 счетам. и закрытие месяца их видит, но почему то не списывает.
2. в уч политике на закладке косвенные расходы, стоит радиокнопка - Общехозяйственные расходы включаются: "В себестоимость продукции, работ, услуг" |
|||
3
roman52
02.08.13
✎
09:52
|
собственно выпуск продукции есть?
|
|||
4
perkos
02.08.13
✎
09:55
|
услуги аренды,
я плох в БУ, и бухгалтер плохо понимает в проге(=. ткните где посмотреть. |
|||
5
Тоненький Клиент
02.08.13
✎
10:01
|
бухгалтер плохо понимает в проге(
это не ( это ((((((( $%&#!!! |
|||
6
Робинзон Крузо
02.08.13
✎
10:05
|
Необходимо задать в регистре сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" способ распределения. И будет вам счастье.
|
|||
7
perkos
02.08.13
✎
10:20
|
(6) в регистре есть две записи для 25 и 26 счета на нужный период, без этих записей обработка закрытия месяца вообще отказывалась работать. но в ОСВ на 25, и 26 счетах все равно обороты только Дт. ))=
|
|||
8
perkos
02.08.13
✎
10:30
|
(6) в регистре сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов"
поля способ распределения. я не вижу, у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.21.14) |
|||
9
roman52
02.08.13
✎
10:33
|
(8) скриншот регистра выложи
|
|||
10
perkos
02.08.13
✎
10:39
|
||||
11
wPa
02.08.13
✎
10:45
|
(0) так как у тебя не директ-костинг - а стандарт-костинг, то косвенные уходят не на 90.8 (в общую стоимость суммой), а на себестомость конкретной продукции. А для этого нужно знать - как же их распрделить - размазать по выпуску. Пропорционально чему - зарплате рабочих или выручке с проданной продукции.
(10) у тебя пропорционально выручке - смотри выручку по этим номенклатурным группам (20,23 и 43-90) |
|||
12
roman52
02.08.13
✎
10:55
|
(10) должны 25-26 закрываться на 20-23 счета, на скриншоте их не увидел, может быть все таки у вас директ-костинг? (бух.должен знать)
какими проводками отражается оказание услуг? по мнению бухгалтера куда должны закрываться 25-26 счета? |
|||
13
perkos
02.08.13
✎
10:58
|
http://savepic.org/4323511.png
тут чтонибудь нужно исправить? http://savepic.org/4321463.png вот... (12) по закрытию 25,26 счета у нее есть какая то схема в голове, просто не можем понять как в принципе настроить прогу чтобы она хоть куда либо закрывала 25,26 счет |
|||
14
wPa
02.08.13
✎
11:04
|
(13) пока сам не разберешь - не получится. у вас ппоходу тугой бух - раз не говорит про директ костинг
вам нужно решить как же распределять косвенные на себестоимость - раз у вас не включен директ- костинг. У вас стоит выручка. Значит должна быть выручка (продажа РТУ) по тем номенклатурным группам, по которым есть обороты на 20,23. |
|||
15
wPa
02.08.13
✎
11:06
|
(13) если хоть куда - выибрайте куда. в РС нажми хэлп
|
|||
16
wPa
02.08.13
✎
11:07
|
(15) + это решать должен бух - поставь ему задачу принять решение
|
|||
17
roman52
02.08.13
✎
11:09
|
(13) какая схема у нее в голове?
25-26 либо закрываются на 20-23, либо на 90.08, все остальное он лукавого |
|||
18
perkos
02.08.13
✎
11:10
|
(14) да самому надо понимать..
выручку мы поставили ради проверки, оборотов на 20 и 23 я не вижу совсем по 25 счте прямых затрат она хотела 90.07.2... но это не помогло, (13) это либо зависит от директ хостинг или нет? http://savepic.org/4321463.png ? |
|||
19
roman52
02.08.13
✎
11:13
|
а чтобы закрывались на 20-23 нужен собственно выпуск продукции/услуг документом "Отчет производства за смену"
чтобы закрывались на 90.08 нужна галочка "Директ-костинг" в учетной политике на закладке "Косвенные расходы" |
|||
20
roman52
02.08.13
✎
11:15
|
или Отчет производства за смену или Акт об оказании производственных услуг
|
|||
21
wPa
02.08.13
✎
11:15
|
(18) "оборотов на 20 и 23 я не вижу совсем "
т.е. у вас нет даже прямых затрат на производство? Спроси ее тогда какого хрена вы списываете косвенные в себестоимость. Себестоимость чего? |
|||
22
wPa
02.08.13
✎
11:16
|
(21) у вас вообще производство или услуги производственные есть? Это бух или уборщица?
|
|||
23
perkos
02.08.13
✎
11:25
|
услуги есть но в следующих месяцах, это я не бух а уборщица программист(=
23 счет не используется вообше, а на 20 в следующих месяцах после первого (того что закрываем) есть ПТУ и дт. оборот на 20 счете... |
|||
24
perkos
02.08.13
✎
12:34
|
попробовал след месяц(сентябрь) закрыть, там есть обороты по 20 счету, 25 закрылся в сентябре, но суммы августа у меня так и висят, это нормально?
|
|||
25
Ctrekoza
02.08.13
✎
13:05
|
(4) Услуги аренды чего? Если к производственной деятельности относится, тогда закрываем с.25 на с.20, устанавливается в УП, база распределения может быть любая, желательно постоянная, например, зарплата рабочих.
Если аренда относится к управленческим расходам (с.26) смело ставьте директ-костинг и всегда закроется на 90.08. А вообще если бух не может сформулировать что ему нужно, тогда это беда....((( нужно что-то с этим делать.:) |
|||
26
wPa
02.08.13
✎
13:10
|
(24) не нормально. раньше закрывали на 97 счет, но с 2011 года его вывели из баланса. Поэтому не знаю правильно это будет или нет. Бухгалтер то что говорит - куда списывать 26. Или молчит? )
(25) Чтобы поставить директ-костинг его нужно прописать в учетной политике организации (не только чек в 1С) |
|||
27
perkos
02.08.13
✎
13:30
|
(25) производством контора не занимается, аренда помещений и посреднические услуги рекламы(для головной фирмы занимаются размещением рекламы со своей комиссией)
она мне схему нарисовала, верхний листок http://savepic.org/4295888.jpg есть доходы на 90.1.2 от двух номенклатурных групп аренда(20) и посредничество(25), и 26 общий в семере они два 20 счета для этого делали как я понял и закрывать все это хочет на 90.7.2 надо придумать как бы не ломать типовую БП3 теперь |
|||
28
wPa
02.08.13
✎
15:15
|
(27) блин а почему 90.7.2 расходы на продажу - 44 счет?
Короче. все есть. Скажи ей что нужно использовать директ-костинг. Пусть не забудет изменить учетную политику. А сам поменяй радио-баттон в РС учетной политике - и все ляжет норм. тут http://savepic.org/4321463.png |
|||
29
Ctrekoza
03.08.13
✎
16:55
|
(27) Ломать ничего не надо. ГБ тупит, у Вас должен быть счет 26 (услуги) или 44 (торговля), тогда директ-костинг закроет на счет 90.08 как и положено. А счет 90.07 в программе для распределения транспортных расходов в организациях торговли или транспортные услуги. Я так понимаю, у Вас ни того ни другого нет.
Счет 20 при оказании услуг производственного характера можно применять, но это не Ваш случай. Отправляйте ГБ учить мат. часть, как пишут на Мисте.:) |
|||
30
perkos
05.08.13
✎
05:54
|
(29) толковее ГБ у нас никого нет(= не мое это дело отправлять их матчасть учить если сам не понимаю... прийдется мне матчасть учить сперва, направте меня на истинный путь пожалуйста(=
|
|||
31
perkos
05.08.13
✎
05:56
|
(29) а какой счет вместо 20 в нашем случае подходит? ГБ так много лет работает и пользуется этим 20 счетом в таких случаях
|
|||
32
roman52
05.08.13
✎
08:48
|
(27) счета 20, 25 на 90.07.2 закрывать = еретические измышления, штатно так делать нельзя, можно делать нештатно, но тогда регл.отчетность будет заполняться неправильно
(31) очень интересно в какой программе и какими проводками "ГБ так много лет работает" |
|||
33
roman52
05.08.13
✎
08:52
|
в вашем случае проще всего будет использовать счета 26 и 44 с директ-костингом
|
|||
34
roman52
05.08.13
✎
08:52
|
БЕЗ 25 и 20
|
|||
35
perkos
05.08.13
✎
10:16
|
2 roman52: Если у предприятия есть оказание услуг - то есть и 20 счет. Это НЕ торговля, значит все расходы на 44 не списать, и только 26м тоже не обойтись.
как вам это? |
|||
36
roman52
05.08.13
✎
11:30
|
(35) тогда сложнее, т.е. используя 20 и 23 счет, но без директ-костинга; при этом вам скорей всего придется возиться с незавершенным производством (документ Инвентаризация НЗП)
но при этом 25 счет должен обязательно закрываться либо на 20, либо на 23 в схеме, указанной в(27), более логично смотрится вместо 25 счет 23 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |