Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП: Куда списать из НЗП?
,
0 ILM
 
гуру
07.08.13
16:53
Висят сумовые остатки в НЗП на материальных статьях затрат, количество в затрате равно нулю (например: Дюбель, Материалы23, участок-1 сумма 18 рублей, количество ноль).
Причина понятна, нарушен порядок закрытия месяца год назад, на который не обратили внимания. Суммы не кусаются и невелики около 2 тысяч рублей (и плюс и минус).
Можно легко списать суммы в УПП: корректировкой регистров, оприходованием НЗП или списанием НЗП, но какие счета бухучета использовать для такой корректировки НЗП?
1 ДенисЧ
 
07.08.13
16:54
дебет 20 кредит 10?
2 Джинн
 
07.08.13
16:56
91
3 ILM
 
гуру
07.08.13
16:56
(1) Количества материалов нет, тогда на 10-ке будет тоже самое.
4 Турист
 
07.08.13
16:57
тоже проголосую за 91
5 ILM
 
гуру
07.08.13
16:57
(2) Если кол-ва нет, то как сделать инвентаризацию? Это техническая ошибка учета, как их правят?
6 ILM
 
гуру
07.08.13
16:58
И точнее какой 91? 91.1, там есть и излишки и недостачи.
7 Турист
 
07.08.13
16:59
(6) троллишь? ))
8 ILM
 
гуру
07.08.13
17:01
(7) Нет
9 ILM
 
гуру
07.08.13
17:07
Ссылку на ПБУ или НК киньте?
10 Джинн
 
07.08.13
17:07
(6) Млин, там есть субсчета для доходов и для расходов. Смотрите.
11 Джинн
 
07.08.13
17:07
12 Турист
 
07.08.13
17:08
АААААААА )))
13 ILM
 
гуру
07.08.13
17:09
Когда приходит ФНС, не так весело ;-)
14 shuhard
 
07.08.13
17:14
(0) ответ то очевиден - прочие расходы
15 Джинн
 
07.08.13
17:17
(13) Заплатите налоги и спите спокойно. Чего бояться?
16 ILM
 
гуру
07.08.13
17:21
(14) Это когда плюсы, а когда минусы корректируешь, тогда будут прочие доходы )))
17 Джинн
 
07.08.13
17:24
(16) И? Получили внереализационные доходы, начислили налог... В чем проблема? Вы как будто первый раз о 91 счете услышали.
18 ILM
 
гуру
07.08.13
17:28
(17) Объясните налоговой: -Тут у нас материала на выпуск было списано больше чем нужно в деньгах, а теперь мы денежку назад решили поправить или наоборот. -Материал списали недооцененный, а потом опа и решили стоимость увеличить. Странно это...
19 Джинн
 
07.08.13
17:32
(18) Чего странного? Технические ошибки в учете. Исправлены  текущим периодом при обнаружении. На доходы начислен налог, расходы не снизили налогооблагаемую базу. Обычная операция.
20 ILM
 
гуру
07.08.13
17:36
Когда итоги 298 тысяч в плюсе и 300 тысяч в минусе, то не очень весело))) Всем, спасибо! Завтра расскажу бухгалтеру.
21 Джинн
 
07.08.13
17:38
(20) Это бухгалтер должен был рассказать Вам.
Подозреваю, что кому-то право на вазелин еще нужно заслужить :)
22 shuhard
 
07.08.13
17:49
(18) [Объясните налоговой:]
не пугай ежа голым задом
[Когда итоги 298 тысяч в плюсе и 300 тысяч в минусе, то не очень весело]
так речь шла об этих копейках ?
23 ILM
 
гуру
07.08.13
17:52
(22) Ну да, про грошики ломаные)))
24 shuhard
 
07.08.13
17:54
(23) ещё раз:
ФНС пофиг корреспонденция 20 счета
25 Emvika
 
07.08.13
18:23
(20) помоги технически закрыть "+" на "-"...
тогда придется весело показать только 2 тысячи в минусе
26 NcSteel
 
07.08.13
18:28
(0) Совпадают ли остатки в РАУЗ/Партионный учет и бухгалтерских счетах.
27 ILM
 
гуру
07.08.13
18:29
(25) Схлопнуть и сторнировать - это я быстро могу сделать, только там суммы в разрезе подразделений разные. Технически можно очистить субконто и схлопнуть, но каким документо это объяснить? Бухсправкой?
28 NcSteel
 
07.08.13
18:30
(26) + Если все совпадает, то создаем корректировку записей регистров по БУ и партионным регистрам/РАУЗ и кидаем суммы на затрату 20 счета.
29 ILM
 
гуру
07.08.13
18:31
(26) Канэшно нет))) Сходится все кроме 20-ки, но это тянется с 2010 года.
30 ILM
 
гуру
07.08.13
18:31
И Партионка
31 NcSteel
 
07.08.13
18:31
(29) Значит приводи регистры учета к БУ (конечно с разрешения ГБ). Потом (28).
32 NcSteel
 
07.08.13
18:32
(31) Приведение осуществлять через КЗР.
33 ILM
 
гуру
07.08.13
18:35
Дело в том, что количество в регистре ТоварыНаСкладах не совпадает с количеством в НЗП, и в БУ на 20ке только суммы, и они не совпадают с регистрами НЗП. Разгребание ошибок дело не простое.
34 ILM
 
гуру
07.08.13
18:35
*Товары в производстве (вместо ТоварыНаскладах)
35 Umga2002
 
07.08.13
18:36
Разведут милион ошибок учета а Потом Будет милион исправлений......
Методиста в ПЕЧЬ одним местом....
Проверять надо алгоритмы при внедрении.....
36 Emvika
 
07.08.13
18:36
(27) если в отчетности отражена аналитика, и показаны отдельно "+" и "-" то придется закрывать отдельно "+" и "_"
если в отчетности показано свернутое сальдо, то можно списывать и объяснять только 2 оставшиеся тысячи...
37 ILM
 
гуру
07.08.13
18:37
(36) Спасибо, завтра обсужу с бухгалтером и финдиром.
39 Emvika
 
07.08.13
18:39
фу... фигню сказала в (38) )))
40 Emvika
 
07.08.13
18:40
(37) так то они и должны тебе были изначально всё это рассказать...
41 ILM
 
гуру
07.08.13
18:43
(40) Пока происходит обоюдный обмен мнениями. Когда обнаружены ошибки в учете, определяем причины, устраняем, пишем контрольный механизм для проверки или недопущения повторных ошибок.
42 ILM
 
гуру
07.08.13
18:44
99% ошибок - это человеческий фактор. Программа реально виновата в 1% или меньше.
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.