Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП: Как откорректировать затраты, по неправильно указанной статье затрат ?
0 TDI
 
16.10.13
17:27
Добрый день!
Ситуация следующая. Первые пол года отражали затраты на 44 счете по статье, с видом расходов НУ="Расходы на рекламу (нормируемые)". А, как оказалось, нужно учитывать по статье, с видом расходов="Не учитываемые в НУ".

Подскажите, как правильно эту корректировку отразить ?
1 TDI
 
16.10.13
17:37
Т.е. фактически организация недоплачивала в бюджет деньги.
Как в УПП отразить доначисление налога на прибыль?
2 Naumov
 
16.10.13
17:38
Корректировка прочих затрат помогает
3 Naumov
 
16.10.13
17:39
НП годовой - можно наплевать на уточнение.
4 TDI
 
16.10.13
17:43
(2) Так получается, в прошлых периодах затраты относились на 44 счет, и уже закрыты.
Корректировкой прочих затрат мы что отразим?
5 Naumov
 
16.10.13
17:46
(4) Хотя корректировкой прочих тут не обойтись. Корректировку записей сразу делай. А то Корректировка прочих скорее ВР создаст, чем ПР.
6 Naumov
 
16.10.13
17:47
+ понятие "прошлые периоды" слишком растянуто.
7 shuhard
 
16.10.13
17:57
(5) думаешь ТС  в состоянии отразить ПР ?
8 Naumov
 
16.10.13
17:58
(7) мне как-то индифферентно.
9 shuhard
 
16.10.13
18:00
(8) ыыыыыыыыыыыыыыыыы
10 Мебиус
 
16.10.13
18:04
(1)
"Как в УПП отразить доначисление налога на прибыль?"
бухгалтерской операцией
11 TDI
 
16.10.13
18:06
Если корректировкой, то тут же ещё надо УчетЗатратРегл двигать.
Простой проводки по НУ тут же не обойтись..
12 Мебиус
 
16.10.13
18:08
проводки не только по НУ но и по БУ
13 TDI
 
16.10.13
18:13
А какая проводка должна быть.
Не очень понятно за счет чего отражать затраты по нужной статье..
В прошлых месяцах были проводки
1. Дт44 Кт76
2. Дт90 Кт 44
По не правильным статьям.
А в текущем периоде...я как понимаю вообще не надо сторнировать записи прошлых периодов, нужно просто в текущем отразить.. Только вот по проводкам что-то не понятно какие должны быть
14 Мебиус
 
16.10.13
18:19
Доначисление налога на прибыль: Дт 99 Кт 68
15 TDI
 
16.10.13
18:25
(14) т.е. в данной ситуации нужно просто доначислить налог этой проводкой, и всё?
16 Мебиус
 
16.10.13
18:25
и по НУ тоже
17 Мебиус
 
16.10.13
18:25
ага)
18 Naumov
 
16.10.13
18:27
(15) Он тебя обманывает. если просто доначислишь НП, то познаешь много геморроя.
ПБУ 18/02 применяется?
19 Мебиус
 
16.10.13
18:28
а при чем здесь разницы?
20 Мебиус
 
16.10.13
18:29
(18)например?
21 Naumov
 
16.10.13
18:29
действительно. А при чем тут разницы? Вхерачим проводку по начислению НП и посмотрем как система с этим справится.
22 Мебиус
 
16.10.13
18:30
если нет ВР и ПР то можешь привести пример проблемы
23 Мебиус
 
16.10.13
18:30
а даже если и есть ?
24 Мебиус
 
16.10.13
18:31
в студию)
25 Naumov
 
16.10.13
18:32
открой в коде расчет НП и интерпретируй алгоритм.
26 Мебиус
 
16.10.13
18:32
нее )))
пример в студию)
27 Naumov
 
16.10.13
18:34
(26) Одно из двух: либо ты не выспался, либо твой акк. взломали.
28 Мебиус
 
16.10.13
18:36
все ок, расскажи мне как отразится на работе программы ручная проводка по БУ  Дт 99 Кт 68
29 shuhard
 
16.10.13
18:38
(28) очевидным образом перестанет работать анализ налога на прибыль и будет убита реформация баланса
30 Мебиус
 
16.10.13
18:40
(29)
анализ налога на прибыль будет работать так как нужно,
то есть отражать фактическую картину
то учитывали неправильно
31 Naumov
 
16.10.13
18:41
если ты доначислишь ручной проводкой НП, то при очередном регламентном расчете программа рассчитает НП нарастающим итогом исходя из наличествующей базы (при отсутствии ПБУ 18/02), которую ты не предлагаешь корректировать, либо счетом по данным БУ с добалвением корректировки налога из-за разниц, которые ты опять же не предлагаешь корректировать.

Результат очевиден - он нулевой.
32 Мебиус
 
16.10.13
18:42
(31)

а (16) ты пропустил мимо глаз?
33 Мебиус
 
16.10.13
18:43
"которую ты не предлагаешь корректировать,"
предлагаю, в (16)
34 Мебиус
 
16.10.13
18:44
(31)
а в (0) даже намека нет на ПБУ 18/02
ни одного)
35 Мебиус
 
16.10.13
18:45
так что (31)
мимо))
36 Naumov
 
16.10.13
18:51
(31) в любом случае в цель. Там для обоих случаев написано.

(32) что сделать в (16) совершенно не понятно.
37 shuhard
 
16.10.13
18:52
(34) [анализ налога на прибыль будет работать так как нужно, ]
сядь на один стул, либо ПБУ 18 есть и анализ ты убил, либо его нет и отчет не работает =)
38 Мебиус
 
16.10.13
19:00
попробуй присесть на два)
отчет заработает только если ты перепроведешь все документы с поступлением/распределением и т.д. данной услуги с начала года и так же все регламентные документы (РСВ, определение фин результата,расчет по НП),

что тебе вряд ли кто даст сделать
39 Мебиус
 
16.10.13
19:01
либо вручную откорректируешь проводки НУ и регистры по учету затрат, что легче сказать чем сделать
40 shuhard
 
16.10.13
19:09
(38) конечно не даст, поскольку поедет валюта  баланса и для суръёзной конторы это не приемлемо
(39) ты просто не умеешь их готовить
41 Мебиус
 
16.10.13
19:13
(39)
расскажи как?
и в каких местах и самое главное сколько раз
если допустим такие затраты приходовались несколько десяткав раз в различных периодах ?
42 Naumov
 
16.10.13
19:26
(39) Чего интересного даст корректировка регистра затрат?
43 Мебиус
 
16.10.13
19:29
(42)
ты нам расскажи)
это же твое решение в (2)
))
44 shuhard
 
16.10.13
19:37
(41) Марк, для пишутся обработки, порождающие нужные корректировки Рг, строк в них бывают тысячи
45 Naumov
 
16.10.13
19:37
я уже как бы другое решение предложил. ты только ппр занимаешься.
46 TDI
 
16.10.13
21:42
Спасибо за рассуждения :)
По делу.
ПБУ 18/02 конечно применяется.
Я считаю что просто проводка по доначислению налога на прибыль, дт99 кт68 - недостаточно. Нужно же ещё отразить на основании чего был доначислен этот налог...
47 Naumov
 
16.10.13
22:42
сделай в незакрытом периоде в НУ Дт 90.07 Кт44 с "-" по статье старой по разру НУ
и Дт90.07 Кт 44 с "+" по нужной статье по разрезу ПР на ту же сумму.
при расчете НП все пересчитается как надо. (если это все затраты текущего года)
48 TDI
 
16.10.13
23:38
(47) это-же не ручной операцией делать нужно, затрагиваются же затратные счета. Значит ещё движения по регистру УчетЗатратРегл надо делать...
Пытаюсь документом ПрочиеЗатраты, с видом операции Списание делать, но по проводка как-то не так получается..
49 Naumov
 
17.10.13
10:01
(48) 444-й закрывается только на 90-й. пофиг на регистр затрат по-большому счету.
50 TDI
 
17.10.13
10:27
(49) как пофиг, у нас-же фигурирует затратный счет :)
51 Naumov
 
17.10.13
10:30
(50) Ничего не случится.
52 Naumov
 
17.10.13
11:29
стоп. для полноты картины по дебету 44-го нужно списать образовавшееся в никуда.
53 shuhard
 
17.10.13
11:34
(52) зачем,
на 44 нет остатков, если это не транспортные расходы
54 Naumov
 
17.10.13
11:35
(53) ну в описанной мной схеме проводок возникнет остаток по разрезу ПР и НУ.
55 shuhard
 
17.10.13
11:37
(54) ну не на 44 же счете
56 Naumov
 
17.10.13
11:44
Еще раз то, что я предложил (без правки регистра учета затрат):
сделай в незакрытом периоде в НУ Дт 90.07 Кт44 с "-" по статье старой по разру НУ
и Дт90.07 Кт 44 с "+" по нужной статье по разрезу ПР на ту же сумму.
при расчете НП все пересчитается как надо. (если это все затраты текущего года)
Возникнет остаток по разрезам ПР и НУ.

если быть совсем точным, то сперва исправляем дебетовый оборот по 44-му, т.е. исправляем ошибку в отражении затраты.
Дт(НУ) 44 <старая статья> - сумма
Дт(ПР) 44 <новвая статья> + сумма
т.к. регистр затрат не правили, то руками это закрываем проводкой
Дт (НУ) 90.07 Кт (НУ) 44 <старая статья> -сумма
Дт (ПР) 90.07 Кт (ПР) 44 <новая статья> +сумма

тогда все будет совсем корректно.
57 shuhard
 
17.10.13
12:02
(56) я против
58 Naumov
 
17.10.13
12:04
(57)Аргументируй.
конечно не совсем кошерно, но ничего не гнет, нормально ложится в общую схему учета.
59 shuhard
 
17.10.13
12:20
(58) методически не верно, в угоду механизмам УПП, гонять обороты 44 счета в ситуации, когда все уже на 90-х счетах
60 Naumov
 
17.10.13
12:25
(59) не помню как декларация по НП формируется в УПП. в БП 2.0 без оборотов по 44-му, т.е. без исправления корреспонденции 90-44 декларация нормально не заполнится.
61 Мебиус
 
17.10.13
15:17
(60)
после этих операций поедет валюта баланса,
что неприемлемо для бухгалтерии
62 Naumov
 
17.10.13
15:35
(61) с чего бы она поехала?
63 Эстет хренов
 
17.10.13
15:45
а никакого вменяемого контрольного отчета сверки БУ/НУ затрат 44, 9х + регистров Затрат БУ/НУ для УПП 1.3 нет?
чем кто пользуется когда нужно провести ряд ручных операций и проверить что синхронно во всех учетах все ОК?
64 shuhard
 
17.10.13
15:46
(63) ручные операции отражаются документом прочие затраты, за бух.операции применяется трепанации черепа
65 neckto
 
17.10.13
15:52
(56) Правильные проводки:
Дт (НУ) 90.07 Кт (НУ) 44 <статья> -сумма
Дт (ПР) 90.07 Кт (НУ) 44 <статья> +сумма
66 Naumov
 
17.10.13
16:04
лекарей собралось...
И все на столько уверены в своей правоте и не погрешимости, что не удосуживаются аргументировать
:)
67 neckto
 
17.10.13
16:15
(66) После (56) останется сальдо на 44 по НУ и ПР.
68 shuhard
 
17.10.13
16:16
(66) улыбнуло
да пофиг всем прибыль, ибо мозг занят НДС
69 Naumov
 
17.10.13
16:20
(67) Учу складывать столбиком. Дорого!
70 Эстет хренов
 
17.10.13
16:38
(64) это понятно, но поздно пить боржоми когда печень отвалилась.
офф, кстати еще вопрос, кто подскажет как правильно списать НДС налоговый вычет при списании боя, брака товара. В УПП эта подсистема как-то по идиотски сделана.
71 Naumov
 
17.10.13
16:41
(70) Не надо вестись на требования налоговой. Вы приобретали товар для того, чтобы разбить?
72 shuhard
 
17.10.13
16:57
(70)[В УПП эта подсистема как-то по идиотски сделана.]
брехня
НДС по партиям запасов работает идеально
и восстанавливается автоматом, если норма боя превышения установленную
73 Эстет хренов
 
17.10.13
17:05
(71) это к аудиторам,
не будем привязываться к бою, например какие нибудь внереализационные расходы - "съел директор"
где я могу при списании поставить галочку "Списать НДС на затраты", указать счет списания товаров, счет списания НДС.
(72) а как? в Партиях товаров на складах (бух) нет суммы НДС.
74 Эстет хренов
 
17.10.13
17:14
(72) Организация НЕ осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%
т.е НДС по партиям запасов вести отдельно мне не надо.
75 Naumov
 
17.10.13
17:16
(74) Тогда документ ОтражениеНАчисленияНДС тебе в руки.
76 shuhard
 
17.10.13
17:21
(74) [т.е НДС по партиям запасов вести отдельно мне не надо.]
нравиться мудохаться с восстановлением НДС руками - не вопрос
77 Мебиус
 
17.10.13
18:49
(72)
"НДС по партиям запасов работает идеально"

Да ну попробуй сделать расчет НДС в случае производства
и сложного учета НДС

удивишься сколько новых слов ненормативной лексики освоишь
78 ILM
 
гуру
17.10.13
18:50
(77) Делаю нормально и что?
79 Мебиус
 
17.10.13
18:51
(77)
При более менее серьезном производстве, это такие дикие тормоза
80 ILM
 
гуру
17.10.13
18:52
+(78) Сложный НДС, импорт, экспорт, 17 переделов. УПП в плане НДС типовое, партионка - проблем нет. Долго считает это да, но быстрее чем руками.
81 Мебиус
 
17.10.13
18:52
(78)
Долго это в четыре раза дольше чем РСВ?
82 Мебиус
 
17.10.13
18:53
Сколько документов выпуска? Сколько позиций в документе?
83 Эстет хренов
 
17.10.13
19:03
(71)
Спасибо, не знал, смотрю в гугле многие компании в судах отстояли право на вычет по порче и бою.

(76) если я его запущу в учетной политике с 4 квартала, введу остатки синхронно с Партиями Бух, то все будет ОК? В базе производства нет, только торговля без импорта/экспорта.
84 ILM
 
гуру
17.10.13
19:09
(81) РСВ - 0,5 - 1 час. НДС - 2 часа.
85 shuhard
 
17.10.13
20:57
(83)[ если я его запущу в учетной политике с 4 квартала, введу остатки синхронно с Партиями Бух, то все будет ОК? В базе производства нет, только торговля без импорта/экспорта.]
при прямых руках будет ОК, даже при полупрямых =)
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn