|
УПП: Как откорректировать затраты, по неправильно указанной статье затрат ? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
TDI
16.10.13
✎
17:27
|
Добрый день!
Ситуация следующая. Первые пол года отражали затраты на 44 счете по статье, с видом расходов НУ="Расходы на рекламу (нормируемые)". А, как оказалось, нужно учитывать по статье, с видом расходов="Не учитываемые в НУ". Подскажите, как правильно эту корректировку отразить ? |
|||
1
TDI
16.10.13
✎
17:37
|
Т.е. фактически организация недоплачивала в бюджет деньги.
Как в УПП отразить доначисление налога на прибыль? |
|||
2
Naumov
16.10.13
✎
17:38
|
Корректировка прочих затрат помогает
|
|||
3
Naumov
16.10.13
✎
17:39
|
НП годовой - можно наплевать на уточнение.
|
|||
4
TDI
16.10.13
✎
17:43
|
(2) Так получается, в прошлых периодах затраты относились на 44 счет, и уже закрыты.
Корректировкой прочих затрат мы что отразим? |
|||
5
Naumov
16.10.13
✎
17:46
|
(4) Хотя корректировкой прочих тут не обойтись. Корректировку записей сразу делай. А то Корректировка прочих скорее ВР создаст, чем ПР.
|
|||
6
Naumov
16.10.13
✎
17:47
|
+ понятие "прошлые периоды" слишком растянуто.
|
|||
7
shuhard
16.10.13
✎
17:57
|
(5) думаешь ТС в состоянии отразить ПР ?
|
|||
8
Naumov
16.10.13
✎
17:58
|
(7) мне как-то индифферентно.
|
|||
9
shuhard
16.10.13
✎
18:00
|
(8) ыыыыыыыыыыыыыыыыы
|
|||
10
Мебиус
16.10.13
✎
18:04
|
(1)
"Как в УПП отразить доначисление налога на прибыль?" бухгалтерской операцией |
|||
11
TDI
16.10.13
✎
18:06
|
Если корректировкой, то тут же ещё надо УчетЗатратРегл двигать.
Простой проводки по НУ тут же не обойтись.. |
|||
12
Мебиус
16.10.13
✎
18:08
|
проводки не только по НУ но и по БУ
|
|||
13
TDI
16.10.13
✎
18:13
|
А какая проводка должна быть.
Не очень понятно за счет чего отражать затраты по нужной статье.. В прошлых месяцах были проводки 1. Дт44 Кт76 2. Дт90 Кт 44 По не правильным статьям. А в текущем периоде...я как понимаю вообще не надо сторнировать записи прошлых периодов, нужно просто в текущем отразить.. Только вот по проводкам что-то не понятно какие должны быть |
|||
14
Мебиус
16.10.13
✎
18:19
|
Доначисление налога на прибыль: Дт 99 Кт 68
|
|||
15
TDI
16.10.13
✎
18:25
|
(14) т.е. в данной ситуации нужно просто доначислить налог этой проводкой, и всё?
|
|||
16
Мебиус
16.10.13
✎
18:25
|
и по НУ тоже
|
|||
17
Мебиус
16.10.13
✎
18:25
|
ага)
|
|||
18
Naumov
16.10.13
✎
18:27
|
(15) Он тебя обманывает. если просто доначислишь НП, то познаешь много геморроя.
ПБУ 18/02 применяется? |
|||
19
Мебиус
16.10.13
✎
18:28
|
а при чем здесь разницы?
|
|||
20
Мебиус
16.10.13
✎
18:29
|
(18)например?
|
|||
21
Naumov
16.10.13
✎
18:29
|
действительно. А при чем тут разницы? Вхерачим проводку по начислению НП и посмотрем как система с этим справится.
|
|||
22
Мебиус
16.10.13
✎
18:30
|
если нет ВР и ПР то можешь привести пример проблемы
|
|||
23
Мебиус
16.10.13
✎
18:30
|
а даже если и есть ?
|
|||
24
Мебиус
16.10.13
✎
18:31
|
в студию)
|
|||
25
Naumov
16.10.13
✎
18:32
|
открой в коде расчет НП и интерпретируй алгоритм.
|
|||
26
Мебиус
16.10.13
✎
18:32
|
нее )))
пример в студию) |
|||
27
Naumov
16.10.13
✎
18:34
|
(26) Одно из двух: либо ты не выспался, либо твой акк. взломали.
|
|||
28
Мебиус
16.10.13
✎
18:36
|
все ок, расскажи мне как отразится на работе программы ручная проводка по БУ Дт 99 Кт 68
|
|||
29
shuhard
16.10.13
✎
18:38
|
(28) очевидным образом перестанет работать анализ налога на прибыль и будет убита реформация баланса
|
|||
30
Мебиус
16.10.13
✎
18:40
|
(29)
анализ налога на прибыль будет работать так как нужно, то есть отражать фактическую картину то учитывали неправильно |
|||
31
Naumov
16.10.13
✎
18:41
|
если ты доначислишь ручной проводкой НП, то при очередном регламентном расчете программа рассчитает НП нарастающим итогом исходя из наличествующей базы (при отсутствии ПБУ 18/02), которую ты не предлагаешь корректировать, либо счетом по данным БУ с добалвением корректировки налога из-за разниц, которые ты опять же не предлагаешь корректировать.
Результат очевиден - он нулевой. |
|||
32
Мебиус
16.10.13
✎
18:42
|
(31)
а (16) ты пропустил мимо глаз? |
|||
33
Мебиус
16.10.13
✎
18:43
|
"которую ты не предлагаешь корректировать,"
предлагаю, в (16) |
|||
34
Мебиус
16.10.13
✎
18:44
|
(31)
а в (0) даже намека нет на ПБУ 18/02 ни одного) |
|||
35
Мебиус
16.10.13
✎
18:45
|
так что (31)
мимо)) |
|||
36
Naumov
16.10.13
✎
18:51
|
(31) в любом случае в цель. Там для обоих случаев написано.
(32) что сделать в (16) совершенно не понятно. |
|||
37
shuhard
16.10.13
✎
18:52
|
(34) [анализ налога на прибыль будет работать так как нужно, ]
сядь на один стул, либо ПБУ 18 есть и анализ ты убил, либо его нет и отчет не работает =) |
|||
38
Мебиус
16.10.13
✎
19:00
|
попробуй присесть на два)
отчет заработает только если ты перепроведешь все документы с поступлением/распределением и т.д. данной услуги с начала года и так же все регламентные документы (РСВ, определение фин результата,расчет по НП), что тебе вряд ли кто даст сделать |
|||
39
Мебиус
16.10.13
✎
19:01
|
либо вручную откорректируешь проводки НУ и регистры по учету затрат, что легче сказать чем сделать
|
|||
40
shuhard
16.10.13
✎
19:09
|
(38) конечно не даст, поскольку поедет валюта баланса и для суръёзной конторы это не приемлемо
(39) ты просто не умеешь их готовить |
|||
41
Мебиус
16.10.13
✎
19:13
|
(39)
расскажи как? и в каких местах и самое главное сколько раз если допустим такие затраты приходовались несколько десяткав раз в различных периодах ? |
|||
42
Naumov
16.10.13
✎
19:26
|
(39) Чего интересного даст корректировка регистра затрат?
|
|||
43
Мебиус
16.10.13
✎
19:29
|
(42)
ты нам расскажи) это же твое решение в (2) )) |
|||
44
shuhard
16.10.13
✎
19:37
|
(41) Марк, для пишутся обработки, порождающие нужные корректировки Рг, строк в них бывают тысячи
|
|||
45
Naumov
16.10.13
✎
19:37
|
я уже как бы другое решение предложил. ты только ппр занимаешься.
|
|||
46
TDI
16.10.13
✎
21:42
|
Спасибо за рассуждения :)
По делу. ПБУ 18/02 конечно применяется. Я считаю что просто проводка по доначислению налога на прибыль, дт99 кт68 - недостаточно. Нужно же ещё отразить на основании чего был доначислен этот налог... |
|||
47
Naumov
16.10.13
✎
22:42
|
сделай в незакрытом периоде в НУ Дт 90.07 Кт44 с "-" по статье старой по разру НУ
и Дт90.07 Кт 44 с "+" по нужной статье по разрезу ПР на ту же сумму. при расчете НП все пересчитается как надо. (если это все затраты текущего года) |
|||
48
TDI
16.10.13
✎
23:38
|
(47) это-же не ручной операцией делать нужно, затрагиваются же затратные счета. Значит ещё движения по регистру УчетЗатратРегл надо делать...
Пытаюсь документом ПрочиеЗатраты, с видом операции Списание делать, но по проводка как-то не так получается.. |
|||
49
Naumov
17.10.13
✎
10:01
|
(48) 444-й закрывается только на 90-й. пофиг на регистр затрат по-большому счету.
|
|||
50
TDI
17.10.13
✎
10:27
|
(49) как пофиг, у нас-же фигурирует затратный счет :)
|
|||
51
Naumov
17.10.13
✎
10:30
|
(50) Ничего не случится.
|
|||
52
Naumov
17.10.13
✎
11:29
|
стоп. для полноты картины по дебету 44-го нужно списать образовавшееся в никуда.
|
|||
53
shuhard
17.10.13
✎
11:34
|
(52) зачем,
на 44 нет остатков, если это не транспортные расходы |
|||
54
Naumov
17.10.13
✎
11:35
|
(53) ну в описанной мной схеме проводок возникнет остаток по разрезу ПР и НУ.
|
|||
55
shuhard
17.10.13
✎
11:37
|
(54) ну не на 44 же счете
|
|||
56
Naumov
17.10.13
✎
11:44
|
Еще раз то, что я предложил (без правки регистра учета затрат):
сделай в незакрытом периоде в НУ Дт 90.07 Кт44 с "-" по статье старой по разру НУ и Дт90.07 Кт 44 с "+" по нужной статье по разрезу ПР на ту же сумму. при расчете НП все пересчитается как надо. (если это все затраты текущего года) Возникнет остаток по разрезам ПР и НУ. если быть совсем точным, то сперва исправляем дебетовый оборот по 44-му, т.е. исправляем ошибку в отражении затраты. Дт(НУ) 44 <старая статья> - сумма Дт(ПР) 44 <новвая статья> + сумма т.к. регистр затрат не правили, то руками это закрываем проводкой Дт (НУ) 90.07 Кт (НУ) 44 <старая статья> -сумма Дт (ПР) 90.07 Кт (ПР) 44 <новая статья> +сумма тогда все будет совсем корректно. |
|||
57
shuhard
17.10.13
✎
12:02
|
(56) я против
|
|||
58
Naumov
17.10.13
✎
12:04
|
(57)Аргументируй.
конечно не совсем кошерно, но ничего не гнет, нормально ложится в общую схему учета. |
|||
59
shuhard
17.10.13
✎
12:20
|
(58) методически не верно, в угоду механизмам УПП, гонять обороты 44 счета в ситуации, когда все уже на 90-х счетах
|
|||
60
Naumov
17.10.13
✎
12:25
|
(59) не помню как декларация по НП формируется в УПП. в БП 2.0 без оборотов по 44-му, т.е. без исправления корреспонденции 90-44 декларация нормально не заполнится.
|
|||
61
Мебиус
17.10.13
✎
15:17
|
(60)
после этих операций поедет валюта баланса, что неприемлемо для бухгалтерии |
|||
62
Naumov
17.10.13
✎
15:35
|
(61) с чего бы она поехала?
|
|||
63
Эстет хренов
17.10.13
✎
15:45
|
а никакого вменяемого контрольного отчета сверки БУ/НУ затрат 44, 9х + регистров Затрат БУ/НУ для УПП 1.3 нет?
чем кто пользуется когда нужно провести ряд ручных операций и проверить что синхронно во всех учетах все ОК? |
|||
64
shuhard
17.10.13
✎
15:46
|
(63) ручные операции отражаются документом прочие затраты, за бух.операции применяется трепанации черепа
|
|||
65
neckto
17.10.13
✎
15:52
|
(56) Правильные проводки:
Дт (НУ) 90.07 Кт (НУ) 44 <статья> -сумма Дт (ПР) 90.07 Кт (НУ) 44 <статья> +сумма |
|||
66
Naumov
17.10.13
✎
16:04
|
лекарей собралось...
И все на столько уверены в своей правоте и не погрешимости, что не удосуживаются аргументировать :) |
|||
67
neckto
17.10.13
✎
16:15
|
(66) После (56) останется сальдо на 44 по НУ и ПР.
|
|||
68
shuhard
17.10.13
✎
16:16
|
(66) улыбнуло
да пофиг всем прибыль, ибо мозг занят НДС |
|||
69
Naumov
17.10.13
✎
16:20
|
(67) Учу складывать столбиком. Дорого!
|
|||
70
Эстет хренов
17.10.13
✎
16:38
|
(64) это понятно, но поздно пить боржоми когда печень отвалилась.
офф, кстати еще вопрос, кто подскажет как правильно списать НДС налоговый вычет при списании боя, брака товара. В УПП эта подсистема как-то по идиотски сделана. |
|||
71
Naumov
17.10.13
✎
16:41
|
(70) Не надо вестись на требования налоговой. Вы приобретали товар для того, чтобы разбить?
|
|||
72
shuhard
17.10.13
✎
16:57
|
(70)[В УПП эта подсистема как-то по идиотски сделана.]
брехня НДС по партиям запасов работает идеально и восстанавливается автоматом, если норма боя превышения установленную |
|||
73
Эстет хренов
17.10.13
✎
17:05
|
(71) это к аудиторам,
не будем привязываться к бою, например какие нибудь внереализационные расходы - "съел директор" где я могу при списании поставить галочку "Списать НДС на затраты", указать счет списания товаров, счет списания НДС. (72) а как? в Партиях товаров на складах (бух) нет суммы НДС. |
|||
74
Эстет хренов
17.10.13
✎
17:14
|
(72) Организация НЕ осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%
т.е НДС по партиям запасов вести отдельно мне не надо. |
|||
75
Naumov
17.10.13
✎
17:16
|
(74) Тогда документ ОтражениеНАчисленияНДС тебе в руки.
|
|||
76
shuhard
17.10.13
✎
17:21
|
(74) [т.е НДС по партиям запасов вести отдельно мне не надо.]
нравиться мудохаться с восстановлением НДС руками - не вопрос |
|||
77
Мебиус
17.10.13
✎
18:49
|
(72)
"НДС по партиям запасов работает идеально" Да ну попробуй сделать расчет НДС в случае производства и сложного учета НДС удивишься сколько новых слов ненормативной лексики освоишь |
|||
78
ILM
гуру
17.10.13
✎
18:50
|
(77) Делаю нормально и что?
|
|||
79
Мебиус
17.10.13
✎
18:51
|
(77)
При более менее серьезном производстве, это такие дикие тормоза |
|||
80
ILM
гуру
17.10.13
✎
18:52
|
+(78) Сложный НДС, импорт, экспорт, 17 переделов. УПП в плане НДС типовое, партионка - проблем нет. Долго считает это да, но быстрее чем руками.
|
|||
81
Мебиус
17.10.13
✎
18:52
|
(78)
Долго это в четыре раза дольше чем РСВ? |
|||
82
Мебиус
17.10.13
✎
18:53
|
Сколько документов выпуска? Сколько позиций в документе?
|
|||
83
Эстет хренов
17.10.13
✎
19:03
|
(71)
Спасибо, не знал, смотрю в гугле многие компании в судах отстояли право на вычет по порче и бою. (76) если я его запущу в учетной политике с 4 квартала, введу остатки синхронно с Партиями Бух, то все будет ОК? В базе производства нет, только торговля без импорта/экспорта. |
|||
84
ILM
гуру
17.10.13
✎
19:09
|
(81) РСВ - 0,5 - 1 час. НДС - 2 часа.
|
|||
85
shuhard
17.10.13
✎
20:57
|
(83)[ если я его запущу в учетной политике с 4 квартала, введу остатки синхронно с Партиями Бух, то все будет ОК? В базе производства нет, только торговля без импорта/экспорта.]
при прямых руках будет ОК, даже при полупрямых =) |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |