Имя: Пароль:
1C
1С v8
Простейшая задача на спеца Платформа. Есть вопрос.
,
0 dddonnn
 
28.11.13
14:49
Есть задача написать с нуля конфу: Поступления, Реализация, Перемещения.
Одно из условий: Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.
Затем написано: Часто встречаемая ошибка - ведение взаиморасчетов реализуется отдельными документами, вместо использования документов Поступления, Реализация.
Вопрос: как это реализовать в документах Поступления, Реализация? Создать команду "Зачет оплаты" для каждого из документов?
1 FIXXXL
 
28.11.13
14:51
а фин.доков не предусмотрено?
2 1Сергей
 
28.11.13
14:51
(0) Просто нужно создавать движения в ОБработкеПроведений
3 FIXXXL
 
28.11.13
14:53
(2) если оплата не авансовая перепроводить созданный ранее док задним числом для формирования оплаты?
4 FIXXXL
 
28.11.13
14:54
или сделать Поступление не только товаров, но денег? на отдельной вкладке :)
5 dddonnn
 
28.11.13
14:58
(2) Тогда получится, что никто никому не должен? А в задаче предусмотрен Отчет по взаиморасчетам.
6 dddonnn
 
28.11.13
14:59
(1) Я понимаю условие "ведение взаиморасчетов реализуется отдельными документами" отсекает возможность создания фин.доков
7 Necessitudo
 
28.11.13
14:59
(0) А сделать как в типовых нельзя что ли?
8 dddonnn
 
28.11.13
15:00
(7) Как именно?
9 Necessitudo
 
28.11.13
15:04
(8) Ну есть регистр накопления с видом остатки - "ВзаиморасчетыСКонтрагентами". По нему делают движения РеализацияТоваровУслуг(формирует дебиторку), ПТУ и платежки, которые дебиторку закрывают.
10 Necessitudo
 
28.11.13
15:05
(9) Забыл добавить что платежки тоже по-разному на взаиморасчеты влияют)
11 dddonnn
 
28.11.13
15:06
(9) Как ПТУ может закрыть дебиторку  от Реализации? не догоню. Платежки создавать нельзя я так понимаю
12 Necessitudo
 
28.11.13
15:07
(11) Ну мы контрагенту отгрузили товар - он нам должен денег. Дебиторка выросла. Вместо денег контрагент нам отрузил свой товар - мы его оформили ПТУ - дебиторка закрылась.
13 dddonnn
 
28.11.13
15:09
(12) Кстати, да, здесь наверное это и имеется ввиду ВЗАИМОрасчеты. А не расчеты с покупателями и поставщиками. Спасибо)
14 Necessitudo
 
28.11.13
15:11
(13) Вот те еще картинка:
http://s020.radikal.ru/i721/1311/04/6b2a8a384ceb.jpg
15 1Сергей
 
28.11.13
15:14
(7) +1

Поступление увеличивает наш долг перед контрагентом, Реализация - уменьшает.
16 FIXXXL
 
28.11.13
15:14
(15) натуральный обмен что ли?
17 1Сергей
 
28.11.13
15:15
Зачем вообще нужно закрывать долги? В задаче ничего не сказано. Нужно накапливать долг перед контрагентом - накапливай его поступлением
18 1Сергей
 
28.11.13
15:15
(16) Поставщика мы должны, покупатели нам. Поставщик и покупатель очень редко один и тот же контрагент
19 Necessitudo
 
28.11.13
15:18
(16) Ну если условие - без платежек - тогда очевидно что натуральный обмен.
20 dddonnn
 
28.11.13
15:23
(14) Спасибо за полезную картинку
21 grayshadow
 
28.11.13
15:26
а вообще по спецу - сюда
http://chistov.spb.ru/forum/16
там наверняка уже 20 раз задачу решили
22 FIXXXL
 
28.11.13
15:29
(17) а ничего, что регистр не закрывается? или тут это не принципиально?
23 1Сергей
 
28.11.13
15:31
(22) были бы кассовые или банковские документы - закрывался бы. А на нет и суда нет
24 Necessitudo
 
28.11.13
15:31
(22) Невыводящийся в ноль регистр накопления с видом "Остатки" - это минус 2 что ли балла на экзамене.
25 dddonnn
 
28.11.13
15:45
(24) При поступлении вид движения = Приход (если понимать, что увеличение долга перед контрагентом) или Расход?
26 scanduta
 
28.11.13
15:48
(25) без разницы
27 Necessitudo
 
28.11.13
15:49
(25) По типовому - реализация увеличивает долг контрагентами перед  нами- то есть делает приход. ПТУ - расход.
28 1Сергей
 
28.11.13
15:50
(25) логичнее наш долг считать минусом
29 scanduta
 
28.11.13
15:50
Управленческий регистр делай как душе угодно
30 CountR
 
28.11.13
15:51
А где в условии ограничение на создание платежных документов по приходу и расходу ДС?
Написано, имхо, что не следует делать отдельный документ в котором выполняется операция взаиморасчета - т.е. ручное сопоставление документов реализации, поступления и оплаты, а первичные документы должны быть по любому.
31 scanduta
 
28.11.13
16:09
(17) Взаиморасчеты нужно закрывать, так как это будет регистр остатков
32 scanduta
 
28.11.13
16:11
И будет он естественно в разрезе контрагентов
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой