|
Простейшая задача на спеца Платформа. Есть вопрос. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
dddonnn
28.11.13
✎
14:49
|
Есть задача написать с нуля конфу: Поступления, Реализация, Перемещения.
Одно из условий: Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Затем написано: Часто встречаемая ошибка - ведение взаиморасчетов реализуется отдельными документами, вместо использования документов Поступления, Реализация. Вопрос: как это реализовать в документах Поступления, Реализация? Создать команду "Зачет оплаты" для каждого из документов? |
|||
1
FIXXXL
28.11.13
✎
14:51
|
а фин.доков не предусмотрено?
|
|||
2
1Сергей
28.11.13
✎
14:51
|
(0) Просто нужно создавать движения в ОБработкеПроведений
|
|||
3
FIXXXL
28.11.13
✎
14:53
|
(2) если оплата не авансовая перепроводить созданный ранее док задним числом для формирования оплаты?
|
|||
4
FIXXXL
28.11.13
✎
14:54
|
или сделать Поступление не только товаров, но денег? на отдельной вкладке :)
|
|||
5
dddonnn
28.11.13
✎
14:58
|
(2) Тогда получится, что никто никому не должен? А в задаче предусмотрен Отчет по взаиморасчетам.
|
|||
6
dddonnn
28.11.13
✎
14:59
|
(1) Я понимаю условие "ведение взаиморасчетов реализуется отдельными документами" отсекает возможность создания фин.доков
|
|||
7
Necessitudo
28.11.13
✎
14:59
|
(0) А сделать как в типовых нельзя что ли?
|
|||
8
dddonnn
28.11.13
✎
15:00
|
(7) Как именно?
|
|||
9
Necessitudo
28.11.13
✎
15:04
|
(8) Ну есть регистр накопления с видом остатки - "ВзаиморасчетыСКонтрагентами". По нему делают движения РеализацияТоваровУслуг(формирует дебиторку), ПТУ и платежки, которые дебиторку закрывают.
|
|||
10
Necessitudo
28.11.13
✎
15:05
|
(9) Забыл добавить что платежки тоже по-разному на взаиморасчеты влияют)
|
|||
11
dddonnn
28.11.13
✎
15:06
|
(9) Как ПТУ может закрыть дебиторку от Реализации? не догоню. Платежки создавать нельзя я так понимаю
|
|||
12
Necessitudo
28.11.13
✎
15:07
|
(11) Ну мы контрагенту отгрузили товар - он нам должен денег. Дебиторка выросла. Вместо денег контрагент нам отрузил свой товар - мы его оформили ПТУ - дебиторка закрылась.
|
|||
13
dddonnn
28.11.13
✎
15:09
|
(12) Кстати, да, здесь наверное это и имеется ввиду ВЗАИМОрасчеты. А не расчеты с покупателями и поставщиками. Спасибо)
|
|||
14
Necessitudo
28.11.13
✎
15:11
|
(13) Вот те еще картинка:
http://s020.radikal.ru/i721/1311/04/6b2a8a384ceb.jpg |
|||
15
1Сергей
28.11.13
✎
15:14
|
(7) +1
Поступление увеличивает наш долг перед контрагентом, Реализация - уменьшает. |
|||
16
FIXXXL
28.11.13
✎
15:14
|
(15) натуральный обмен что ли?
|
|||
17
1Сергей
28.11.13
✎
15:15
|
Зачем вообще нужно закрывать долги? В задаче ничего не сказано. Нужно накапливать долг перед контрагентом - накапливай его поступлением
|
|||
18
1Сергей
28.11.13
✎
15:15
|
(16) Поставщика мы должны, покупатели нам. Поставщик и покупатель очень редко один и тот же контрагент
|
|||
19
Necessitudo
28.11.13
✎
15:18
|
(16) Ну если условие - без платежек - тогда очевидно что натуральный обмен.
|
|||
20
dddonnn
28.11.13
✎
15:23
|
(14) Спасибо за полезную картинку
|
|||
21
grayshadow
28.11.13
✎
15:26
|
||||
22
FIXXXL
28.11.13
✎
15:29
|
(17) а ничего, что регистр не закрывается? или тут это не принципиально?
|
|||
23
1Сергей
28.11.13
✎
15:31
|
(22) были бы кассовые или банковские документы - закрывался бы. А на нет и суда нет
|
|||
24
Necessitudo
28.11.13
✎
15:31
|
(22) Невыводящийся в ноль регистр накопления с видом "Остатки" - это минус 2 что ли балла на экзамене.
|
|||
25
dddonnn
28.11.13
✎
15:45
|
(24) При поступлении вид движения = Приход (если понимать, что увеличение долга перед контрагентом) или Расход?
|
|||
26
scanduta
28.11.13
✎
15:48
|
(25) без разницы
|
|||
27
Necessitudo
28.11.13
✎
15:49
|
(25) По типовому - реализация увеличивает долг контрагентами перед нами- то есть делает приход. ПТУ - расход.
|
|||
28
1Сергей
28.11.13
✎
15:50
|
(25) логичнее наш долг считать минусом
|
|||
29
scanduta
28.11.13
✎
15:50
|
Управленческий регистр делай как душе угодно
|
|||
30
CountR
28.11.13
✎
15:51
|
А где в условии ограничение на создание платежных документов по приходу и расходу ДС?
Написано, имхо, что не следует делать отдельный документ в котором выполняется операция взаиморасчета - т.е. ручное сопоставление документов реализации, поступления и оплаты, а первичные документы должны быть по любому. |
|||
31
scanduta
28.11.13
✎
16:09
|
(17) Взаиморасчеты нужно закрывать, так как это будет регистр остатков
|
|||
32
scanduta
28.11.13
✎
16:11
|
И будет он естественно в разрезе контрагентов
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |