Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП Как оформить начисление амортизации в БУ и НУ по разному??
0 SerGa
 
29.01.14
16:32
УПП.

Как в программе оформить начисление амортизации так, чтобы амортизация по ОС шла
по БУ: на 08.08
по НУ: на 26   ?????

Это требование закона, чтобы здания, использовались для НИОКР в БУ и НУ амортизировались по разному??
1 Джинн
 
29.01.14
16:34
Хм... А Вы карточку ОС открыть не пробовали? Или сразу на Мисту?
2 SerGa
 
29.01.14
16:38
(2) пробовали. Конкретизируйте куда смотреть, плз??
3 SerGa
 
29.01.14
16:42
Если в способе распределения задать
счет БУ 08
счет НУ 26

то проводки по БУ и НУ при начислении амортизации формируются, но проводки по разницам по НУ например:

по бу:
   Дт 08   Кт 02  100р - формируется

по НУ
26 НУ  Кт 02 100р  - формируется
26 ВР  Кт 02 -100р - НЕ формируется
08 ВР  КТ 02 100р  - НЕ формируется
4 ВикторП
 
29.01.14
16:49
Документ Принятие к учету ОС ?
5 SerGa
 
29.01.14
16:52
(4) Ну да. В Документе Принятие к учету ОС выбираю способ, в котором указываю разные счета по БУ и НУ..
6 SerGa
 
29.01.14
17:12
up
7 Krendel
 
29.01.14
17:23
(6) Начни с постановки задачи:

Что за закон, который этот момент регламентирует, ссылку, далее что нужно получить, что есть
8 Gbpltw
 
29.01.14
17:24
2 базы УПП ннадо
9 neckto
 
29.01.14
17:28
(0) Либо ручными корректировками, либо дописывай расчет амортизации.
10 SerGa
 
29.01.14
17:29
(9) жаль, думал есть какой-нибудь финт ушами...
11 Кай066
 
29.01.14
17:32
(3) если у тебя БУ 100р = НУ 100р., то откуда ВР должно взяться?
12 shuhard
 
29.01.14
17:39
(11) счета учета разные и обязаны формироваться ВР-ки
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший