|
проблемы с формированием проводки по уставному капиталу | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
galya039
31.01.14
✎
14:31
|
Добрый день!помогите решить проблему вот такого плана.в 2006 году создалась фирма.и был внесен уст капитал.в базу 1с8.2 данные по фирме внесены были лишь с 2011 года.но утерены данные по уст капиталу.как создать проводку в ручную.а то при формировании балланса проблема.
|
|||
1
чувак
31.01.14
✎
14:34
|
как сможет уставной капитал пропадать?
|
|||
2
galya039
31.01.14
✎
14:36
|
не пропадает.просто проводка вышла такая что в осв за год при формировании сальдо по дебету на начало года по сч75-10000,по кт-10000
|
|||
3
galya039
31.01.14
✎
14:36
|
ну т.е.10000
|
|||
4
galya039
31.01.14
✎
14:37
|
просто выписка с банка была в 2006 г.после этого база 1с полетела из-за вируса так,что данные сохран лишь с 2011
|
6 |
||
5
galya039
31.01.14
✎
14:38
|
знаю что по 75.01 дт 10000,по кт80,а как быть с банком????
|
|||
6
El_Duke
гуру
31.01.14
✎
15:09
|
(4) В "техническую" часть байки не верю.Вы что же, с 2011 года стали работать с базой в которой кривые остатки ?
По "бухгалтерской" части вопроса: главбух в запое ? |
|||
7
galya039
31.01.14
✎
15:13
|
программа нужна была фирме приминяющей усн только для выписки счетов другим организ и для банка.вел сам директор .тяп ляп.теперь мне все это разгребать.и вирус он подцепил такой ,что дешевле было все заново в новую вбить.-криво,как вы говорите
|
8 |
||
8
El_Duke
гуру
31.01.14
✎
15:15
|
||||
9
galya039
31.01.14
✎
15:17
|
теперь вот вручную вбиваю проводку о том что внесена была на счет сумма уст капитала.сблаго выписки на бумаге с банка есть по сумме этой.вот пытаюсь все в кучу собрать.тем более ,что балланс с 2013 г ввели
|
|||
10
galya039
31.01.14
✎
15:18
|
и такая неразбериха(((что вынуждена прибегнуть к помощи посторонних)
|
|||
11
galya039
31.01.14
✎
15:22
|
и еще ...была переплата по налогам усн.поэтому налоговая переплату к нам на счет киданула.как правильно оформить проводку?
|
|||
12
CHerypga
31.01.14
✎
15:26
|
счета 75.01 и 80 можно вполне двигать бухсправками даже в УПП. А если не секрет конфа какая?
|
|||
13
galya039
31.01.14
✎
15:34
|
1с 8.2()Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены (http://www.1c.ru) спасибо.выписки с банка есть,так что думаю внесенные вручную операции будут обаснованы |
|||
14
galya039
31.01.14
✎
15:42
|
вопрос,еще такой ...в одном и том же банке менялся счет.были переданы остатки по счету на другой.как оформить правильно эту проводку?
|
15 |
||
15
CHerypga
31.01.14
✎
15:50
|
(14) то есть в старой базе остатки по одному счету, а в новую нужно перенести по другому?
|
|||
16
galya039
31.01.14
✎
15:54
|
нет.в банке рформа была .они меняли расч счета всем.вот и нам тоже.а остаки по счету кинули на новый.а я никак не пойму,как сделать правильно проводку по ним
|
|||
17
CHerypga
31.01.14
✎
15:55
|
если просто перенести с одного банковского счета на другой, то в УПП оформляется ПлатежноеПоручениеИсходящее и выбирается ВидОперации Перевод на другой счет. в БП точно непомню механизм. там вроде еще после этого банковскую выписку надо оформить. потому как само платежное поручение проводок не делает
|
25 |
||
18
galya039
31.01.14
✎
15:55
|
менялся только расч счет.остатки наши перенесли по сути с одного счета на другой,но как оформить это????
|
20 |
||
19
hhhh
31.01.14
✎
15:55
|
ну там опреация есть передача на другой счет
|
25 |
||
20
CHerypga
31.01.14
✎
15:56
|
(18) и не помешало бы в профиле сменить пол на женский и загрузить фотку
|
|||
21
galya039
31.01.14
✎
15:56
|
вот-вот...при составлении осв у меня вылезла ошибка проводки по этому поводу
|
|||
22
galya039
31.01.14
✎
15:57
|
)))обязательно
|
|||
23
galya039
31.01.14
✎
16:15
|
ой.счет не меняли расчетный.менялись реквизиты банка.подняла сейчас платежку и вижу это.а выписка с банка пришла,что остаток перенесли.
|
25 |
||
24
galya039
31.01.14
✎
16:16
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить смену реквизитов банковского счета в 1С?
Собственно расчетный счет остался прежним, изменилось название банка плательщика (банк тот же, но сейчас в платежках фигурирует на название банка, а его ОПЕРУ), БИК и коррсчет. По состоянию на 31 число месяца на счете с предыдущими реквизитами осталось, скажем, 5 рублей. Какие проводки нужно сделать с этим остатком, чтобы учет на 51 счете не прерывался на "до" и "после"? Спасибо! |
|||
25
CHerypga
31.01.14
✎
16:21
|
(23) Сами банки поставляются в классификаторе, его не помешало бы обновить. может быть даже само изменится то, что нужно. или можно изменить реквизиты у элемента справочника Банковские счета и смириться с тем что старые документы при печати будут выглядеть не так, как когда их печатали до изменения. Либо создать новый банковский счет и на него перенести остаток, как в (17) и (19).
|
|||
26
galya039
31.01.14
✎
16:24
|
о,все вышло.проводку д51 к51.счет-то тот же.только рекв поменялись)
|
|||
27
galya039
31.01.14
✎
16:25
|
не могу сделать в 1с развернутую осв по субсчетам.как быть?
|
29 |
||
28
galya039
31.01.14
✎
16:25
|
а фото не могу загрузить(
|
|||
29
CHerypga
31.01.14
✎
16:29
|
(27) а если справа в панели настроек поставить галочку По субсчетам?
|
|||
30
CHerypga
31.01.14
✎
16:31
|
ой, вопрос то ведь был не об этом
|
|||
31
galya039
31.01.14
✎
16:33
|
спасибо.вот слепошара)))я про себя.нет фотки на этом компе.а так бы загрузила.скрывать нечего)
|
32 |
||
32
CHerypga
31.01.14
✎
16:34
|
(31) что-то при втором прочтении я подумал что по субсчетам уже выведено, а нужно развернутое
|
|||
33
CHerypga
31.01.14
✎
16:35
|
и вообще конечно большую часть этих вопросов можно было бы не задавать, если открыть книжку по Бухгалтерии Предприятия. чем я и советую заняться в выходные
|
|||
34
galya039
31.01.14
✎
16:39
|
да надо...а случано не знаете услуги по итс 1с как проводятся.по 60 или 91???вам большое спасибо за помощь)))
|
35 |
||
35
CHerypga
31.01.14
✎
16:49
|
(34) 60 это расчеты с поставщиками, а 91 это вообще прочие доходы и расходы. то есть совсем разные счета
|
|||
36
CHerypga
31.01.14
✎
16:51
|
наверное по кредиту 60 чтобы отразить покупку, а по дебету не знаю как правильнее, сразу на затратный списать или на расходы будущих периодов
|
|||
37
galya039
31.01.14
✎
17:32
|
оплата оплата 51-60. а вот на приход как?
|
|||
38
galya039
31.01.14
✎
18:04
|
вопрос на засыпку...баланс до 2013 не велся.весят сальдо по дт 62.02. с минусом.как исправить?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |