|
УПП Ввод начальных остатков НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
25-11
01.02.14
✎
10:02
|
Подскажите, введен документ "Ввод начальных остатков НДС".
Вид операции: НДС по аванса полученным Закладка "Авансы" содержит записи, в которых указан счет 62.02. Но проводки по 62.02 не сформированы, флажок "Отразить расчеты с контрагентами" не доступен... Есть какая-то настройка, которая "разрешает" этому документу выполнять проводки по взаиморасчетам? |
|||
1
25-11
01.02.14
✎
10:31
|
А где-нибудь можно прочесть про работу с документом "Ввод начальных остатков НДС" в УПП? Раньше не приходилось в этом разбираться, ИТС как-то очень скудно тему освещает.
|
|||
2
neckto
01.02.14
✎
10:54
|
(0) Нет.
(1) ИТС. Гугл. |
|||
3
Ranger_83
01.02.14
✎
10:57
|
По взаиморасчетам отдельные документы ввода остатков есть
|
|||
4
shuhard
01.02.14
✎
11:37
|
(3) +100500
документы вводятся один на основании другого, в противном случае расчеты по реализации повиснут на одном документе расчетов, а НДС на другом раз 10 такое видел после работы недоученных ЦКП |
|||
5
25-11
01.02.14
✎
11:41
|
(2) Сам пробовал что-нить найти по сабжу? Или так говоришь, чтоб умным показаться?
(3),(4) Спасибо! угу, именно это, как и оказалось, наблюдаем. "Размножены" ДРсК, по-видимому, сначала взаиморасчеты, потом взаиморасчеты с НДС И без связи |
|||
6
shuhard
01.02.14
✎
11:49
|
(5) угу
НДС по партиям не забудь ввести , ну и конечно при некоторых сочетаниях видов договоров типовой ввод начальных остатков требует рашпиля, ибо делает дубли |
|||
7
25-11
01.02.14
✎
11:59
|
(6) Фигня еще и в том, что ДРсК успели засветиться при проведении. Так что без рашпиля точно не обойтись. Хотя судя по беглому анализу, основную массу можно и "автоматической шлифовкой" выровнять.
А скажи,еще, пожста, как эксперт но НДС, есть ли разница в использовании ставки 18% и 18/118%? Мне ранее попадались 18, а здесь вижу 18/118. И пока не знаю, стоит ли на это обратить внимание... |
|||
8
Джинн
01.02.14
✎
12:14
|
(7) С аванса - 18/118
|
|||
9
disk-2008
01.02.14
✎
12:21
|
(7)Правильно с аванса 18/118, но отработает одинаково с 18, посмотри по коду.
|
|||
10
shuhard
01.02.14
✎
12:33
|
(7) есть и существенная
при несовпадении не сработает формирование книги закупок |
|||
11
25-11
01.02.14
✎
14:46
|
(10) А для авансов покупателей? Будут проблемы с книгой продаж?
|
|||
12
shuhard
01.02.14
✎
15:00
|
(11) авансы покупателей закрываются в книге покупок, неожиданно ?
|
|||
13
25-11
01.02.14
✎
16:13
|
(12) Да, сюрприз... Меня все связанное с НДС пока что стороной обходило.
|
|||
14
25-11
01.02.14
✎
18:59
|
Еще интересно:
А в каких случаях связь между ТЧ "ДанныеПоСФ" и "ДополнительныеСведения"должна быть не 1:1? Для операции "НДС по авансам полученным" такое возможно? |
|||
15
CHerypga
01.02.14
✎
19:15
|
(2) для ввода остатков по 62.02 используется ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам вид операции Расчеты с покупателями, вкладка Авасны. чтобы ввести остатки по 76.АВ используется ВводНачальныхОстатковПоНДС с видом операции НДС по авансам полученным. Для правильного зачета авасов и принятия 76.АВ в последствии к вычету нужно чтобы в этих документах совпадали ДокументыРасчетовСКонтрагентами. То есть сперва вводим ВводНачальныхОстатковПоНДС, затем на основании него создаем ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам. Первый введенный документ создаст проводки по 76.АВ и регистру НДСсАвансов, второй создаст проводки по 62.02 и регистру РасчетыПоРеализации(бух). В последствии при зачетах авансов будет уменьшаться остаток по РасчетыПоРеализации(бух) и на основании этого уменьшения при создании документа ФормированиеЗаписейКнигиПокупок на вкладку ВычетНДСсПолученныхАвансов будут попадать ДокументыРасчетовСКонтрагентами и закрываться остатки по НДСсАвансов
|
|||
16
CHerypga
01.02.14
✎
19:19
|
(15) точнее это к (0)
|
|||
17
25-11
01.02.14
✎
20:29
|
(15) СПАСИБО!
Подробно и доходчиво... Почему-то на ИТС такой абзац нигде не встречается. А зачем все-таки на закладке "доп.сведения" предусмотрена возможность ввести несколько строк для одной строки "ДанныеПоСФ"? Когда это используют? |
|||
18
shuhard
01.02.14
✎
20:51
|
(17) уууу, это необъятная темища, ты все реквизиты в этой ТЧ включи и узнаешь, ибо документ должен уметь вводить начальные остатки за лохматый 1997 год и с любыми древними учетными политиками
на данный момент единственный вариант входящий платёж по двум ставкам НДС одновременно, например 18 и 10, 18 и без НДС |
|||
19
CHerypga
01.02.14
✎
20:52
|
(18) опередил
|
|||
20
25-11
01.02.14
✎
21:02
|
(18) (19) Спасибо!
Итак, если мне придется что-то с чем-то ровнять программно (перед "доводкой рашпилем" (6)), то смело устанавливаю 1:1. Ибо "у нас всегда только 18% и никаких иных случаев не бывает" |
|||
21
CHerypga
01.02.14
✎
21:04
|
(20) такое бывает? думаю что как минимум авансы Без НДС есть.
|
|||
22
25-11
01.02.14
✎
21:04
|
(20) понятно, это я бух-шу процитировал. А потом все равно какие-нить иные случаи найдутся. ИП-шки или еще что-то в этом роде...
Но одного входящего по двум ставкам точно не предполагается. |
|||
23
25-11
01.02.14
✎
21:06
|
(21) Да почти наверняка. Только если об этом прямо не спросить, то именно так, как я процитировал.
|
|||
24
shuhard
01.02.14
✎
21:10
|
(22) скучный у тебя НДС
вся работа сведётся к единственной КЗР, выравнивающей НДС с авансов под Рг Расчеты по реализации |
|||
25
CHerypga
01.02.14
✎
21:12
|
(24) зато если изначально думать что все будет просто, а на деле окажется не так... Будет очень даже весело. Учитывая что всплывают косяки обычно когда прижмет, то есть к моменту сдачи декларации по НДС
|
|||
26
shuhard
01.02.14
✎
21:13
|
(25) угу
вечером 18 числа ГБ вспомнила про НДС =) |
|||
27
25-11
01.02.14
✎
21:14
|
(24) Знаешь, мне почему-то не очень скучно...
Скажите, уважаемые "НДС-Гуру", а если я наблюдаю док-т "Ввод начальных остатков по НДС", в нем строку со ставкой 18/118 и отсутствие счета-фактуры, подчиненного ДРсК, это может иметь какой-то учетный смысл? Или же просто еще один косяк? |
|||
28
shuhard
01.02.14
✎
21:18
|
(27) ответ зависит от движений по Рг НДС с авансов
|
|||
29
CHerypga
01.02.14
✎
21:19
|
(27) есть обработка табличной части Сформировать документы расчетов и счета-фактуры. с названием мог ошибиться, УППшки под рукой нет
|
|||
30
25-11
01.02.14
✎
21:19
|
(24) Нее, вряд ли все сведется такому упрощению, см (7).
Похоже, нужно будет в этих реализациях менять одни ДРсК на другие. Хотя до конца еще не продумано. |
|||
31
shuhard
01.02.14
✎
21:21
|
(30) ужо..ос,
нет же на 76АВ договора |
|||
32
25-11
01.02.14
✎
21:22
|
(29) Ну да, это типовое действие по кнопке "заполнить". И судя по рез-там оно таки было исполнено.
|
|||
33
CHerypga
01.02.14
✎
21:22
|
договора то нет, но он есть в НДСсАвансов. И в идеале должен совпадать с тем что в РасчетыПоРализации(бух)
|
|||
34
CHerypga
01.02.14
✎
21:23
|
(32) а посмотри сколько у тебя уже наформировано документов расчетов? может уже несколько раз формировали документы
|
|||
35
25-11
01.02.14
✎
21:25
|
(31) Вот именно. Если один ДРсК на 76.АВ - все хорошо свяжется, наверное. А так: ФИФО, рашпиль и т.п.
|
|||
36
shuhard
01.02.14
✎
21:25
|
(33) угу
внимательно читаем рецепт в (24) понимаем, что в РТиУ нет и намёка на ДРсК |
|||
37
25-11
01.02.14
✎
21:27
|
(36) А как же ведение взаиморасчетов по документам? И прям-таки на закладке "Предоплата" ДРсК в самом таком явном виде.
|
|||
38
shuhard
01.02.14
✎
21:29
|
(37) это не шапка, это не ФИФО
это остатки в Рг на 62.02 |
|||
39
25-11
01.02.14
✎
21:31
|
(36) Ну да. Но ссылка-то на ДРсК в явном виде. На тот, который породил "Ввод остатков по взаиморасчетам", введенный не на основании "Ввода остатков по НДС".
И потом какие-то пока непонятные мне попытки выравнивания. |
|||
40
CHerypga
01.02.14
✎
21:32
|
(37) галка в договоре ВестиПоДокументамРасчетов это конечно хорошо, и появляются дополнительные движения у документов во ВзаиморасчетыПоДокументамРасчетов. Но даже без этого в РасчетыПоРеализации(бух) и ПоПриобретению для учета НДС данные пишутся в разрезе документов
|
|||
41
CHerypga
01.02.14
✎
21:34
|
(39) суть такая, если приходится исправлять то, что есть и зачеты аванса уже имеются в базе и надо как-то все выровнять, то лучше будет оставить правильным тот ДРсК который в остатках по взаиморасчетам, привязать к нему СФ от ДРсК который в остатках по НДС и поменять ссылку в документе остатков по НДС на тот ДРсК, который был во взаиморасчетах. Лично я делал так, посчитал что геморроя будет меньше
|
|||
42
CHerypga
01.02.14
✎
21:36
|
думаю что с остатками по 76.ВА те же самые проблемы, но в меньшем масштабе
|
|||
43
25-11
01.02.14
✎
21:40
|
(41) Я тоже сначала так думал... Но все хорошо, когда везде 1:1, но (до конца еще досмотрел) возможен же случай один ДрСК по взаиморасчетам и несколько по НДСам для разных СФ? (42) А с 76.ВА ерунда - там три документа всего на остатках. Т.е. програмировать явно ничего не придется
|
|||
44
shuhard
01.02.14
✎
21:41
|
(41) угу
а теперь сравни это с (24) и конечно менять надо не в документе, надо делать красное сторно его движениям |
|||
45
CHerypga
01.02.14
✎
21:44
|
впринципе еще только начало года, можно поправить в самом документе, если внедрение с 14-ого года. А то потом придет другой горе-программист, посмотрит на это, подумает: "как так? в документе одно, а в отчете на первое января другое, не порядок, поправлю ка я еще что-нибудь"
|
|||
46
25-11
01.02.14
✎
21:45
|
(44) Ааа, эту мысль я не уловил сразу. Отменяем движения "плохих" ДРсК документов, а затем движения "хороших" ДРсК сами собой подтянутся?
|
|||
47
25-11
01.02.14
✎
21:47
|
(45) Ну да, пока начало года, контора не сильно крупная, "плохие" ДРсК упомянуты менее 100 раз, могут и руками перенабрать...
|
|||
48
CHerypga
01.02.14
✎
21:49
|
я, если честно, имел ввиду не руками. а то еще за ними придется исправлять. тем более в колонки с ДРсК во вводе начальных остатков по НДС пользователи сами поменять ничего не смогут, ибо придется одну строчку в коде комментарить
|
|||
49
25-11
01.02.14
✎
21:51
|
Получается "по Шухарду" более правильно, если хочется оставить следы, а "по CHerypga" если, наоборот, следы нужно замести.
В любом случае большое спасибо за содержательные советы. Теперь уже почти все почти ясно. |
|||
50
CHerypga
01.02.14
✎
21:51
|
если честно, я конечно может быть и не правильно делаю. Но всегда по возможности стараюсь избегать корректировок записей регистров и изменений в конфе. если есть возможность, считаю что лучше изменить в самом документе, и делать внешние обработки.
|
|||
51
shuhard
01.02.14
✎
21:52
|
(49) не а,
ясность приходит после разбора запроса от формирования книги покупок |
|||
52
CHerypga
01.02.14
✎
21:53
|
(49) посмотри на градусники под ником, и прислушайся к тому, у кого больше
|
|||
53
shuhard
01.02.14
✎
21:54
|
(50) если период открыт, то конечно править первичку
но как правило кривой зачет НДС с аванса вылезает через 2-3 квартала |
|||
54
CHerypga
01.02.14
✎
21:58
|
(53) согласен. если период уже закрыт и что-то изменится для бухов, то только корректировка. и если кто-то теоретически может переформировать какой-нибудь документ даже в закрытом периоде и что-то там изменится, или при перепроведении какого-нибудь документа даже в закрытом периоде что-то изменится, то тоже только корректировка текущим периодом.
|
|||
55
CHerypga
01.02.14
✎
22:02
|
(49) и все-равно я бы прислушался к Шухарду, ибо у него больше опыта
|
|||
56
МишельЛагранж
01.02.14
✎
23:07
|
Не знаю, что и сколько тут наговорил Шухард - без проблем переносил остатки (2 года - 2 раза).
Остатки по НДС партий, остатик по счетам (10, 43, 51, 60-62). Есть статьи, есть форумы. Есть статья на ИТС (от неё можно отталкиваться первоначально). |
|||
57
disk-2008
02.02.14
✎
01:08
|
(10)Проверили на УПП 1.3.45.3.
Если при поступлении аванса в платежке указать ставку НДС 18% вместо 18/118%, формируется счет-фактуры на аванс такой же и с теми же движениями регистров, как и при правильной ставке 18/118%. Сначала авансы отражаются в книге продаж, там автоматически ставка преобразуется в 18/118%. После реализации - все отражается в книге покупок, без проблем, независимо от того, какая в платежке на аванс ставка была указана. |
|||
58
МишельЛагранж
02.02.14
✎
03:22
|
(57) начали ерунду какую-то обсуждать.
18% - начисляемые НДС, 18/118% - выделяемый. С авансов - выделяемый. Но в конфах могут быть ошибки, нужно проверять каждый вариант в своей конфе. "формируется счет-фактуры на аванс такой же и с теми же движениями регистров, как и при правильной ставке 18/118%." - не факт, в разных конфах - по-разному, это 1С. В бухгалтерии 8 была разница. |
|||
59
МишельЛагранж
02.02.14
✎
10:14
|
А перенос остатков и создание доков ввода начальных остатков из 7.7 в УПП я сам писал, ф-ей 1с-ой не пользовался.
|
|||
60
disk-2008
02.02.14
✎
11:10
|
(58)Тему прочитай - вопрос про УПП.
Про УПП и отвечаю, а не про БП и не про самоделки. |
|||
61
Ranger_83
02.02.14
✎
11:23
|
(59)может линейкой обойдетесь :)
|
|||
62
МишельЛагранж
02.02.14
✎
11:25
|
(61) это не к линейке был пост.
А к тому, что если хочешь сделать правильно в 1С - сделай все сам. |
|||
63
disk-2008
02.02.14
✎
13:05
|
(62)Или изучи типовую конфигурацию, прежде, чем что-то делать.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |