Имя: Пароль:
1C
1С v8
v8: УПП порядок отражения операций по НДС (пока учет экспорта с 0%)
,
0 Мисти
 
08.04.14
18:18
Смотрю регистр НДС по партиям запасов - при реализации товара на комиссию и проводках Д 45 - К 41 по этому регистру прошли все суммы сначала с минусом, потом с плюсом - с абсолютно одинаковыми полями. Это похоже на правду, или тут какая-то самодеятельность?
Где прочитать полный порядок отражения операций по НДС (по экспорту)?
1 Мисти
 
08.04.14
18:26
По ГТД по импорту по каждому товару в этом регистре в столбце "Стоимость" идет пошлина, а в столбце "НДС" - ндс из табличной части "товары по разделу 1". Это похоже на правду?
Списывается же потом - стоимость и НДС идут пропорционально 10 или 18.
2 XLife
 
08.04.14
18:29
(0) кто вас выпустил!?
3 Мисти
 
08.04.14
18:31
Откуда??
4 Мисти
 
08.04.14
18:32
Если можно дать по делу совет - то пожалуйста!
А меня обсуждать смысла нет никакого.
5 Kalambur
 
08.04.14
18:44
Ты же сказала что сама разберешся, вперед!
6 Мисти
 
08.04.14
18:50
В том вопросе разобралась, когда-нибудь и в этом разберусь. Хочется побыстрее.
Может такое быть, чтоб в этот регистр данные по стоимости и ндс попадали не связанные между собой?
Например, доп. услуги туда попадают - только сумма, НДС в доп. услугах нет. Не должно ли тогда списываться тогда как-то пропорционально "расчетному" НДС?
7 CHerypga
 
08.04.14
19:03
(0) вопросы обычно возникают когда в результате получается не то, что хочется. Формирование записей книги покупок с Предъявлен к вычету НДС 0% заполняется? Восстановление НДС заполняется?
8 Мисти
 
08.04.14
19:08
Пока непонятно, получается ли то, что надо.
В 4 квартале прошло восстановление НДС, а в 1 квартале 2014 год была подтверждена нулевая ставка по всем продажам. Не должны ли они в той же сумме теперь попасть в книгу покупок?
9 Мисти
 
08.04.14
19:12
По регистру НДС предъявленный реализация 0% прошло 297 тысяч, по нему заполняется документ "восстановление НДС", а в нем почему-то 303 тысячи.
10 CHerypga
 
08.04.14
19:18
(8) насчет подтверждения нулевой ставки. По законодательству при реализации по ставке 0% счет-фактура должна попасть в книгу продаж, а потом только происходит подтверждение\неподтверждение нулевой ставки. В УПП же нужно сперва заполнить и провести документ Подтверждение нулевой ставки, только после этого заполнится Формирование записей книги продаж по 0 ставке
11 CHerypga
 
08.04.14
19:20
и да, должно попасть в книгу покупок. И скорее всего даже попало, стоит посмотреть движения по НДС Предъявленный Восстановления НДС, и проверить закрылся ли остаток Формированием записей книги покупок
12 Мисти
 
08.04.14
19:28
Спасибо!
В типовой Восстановление НДС заполняется на основании
РегистрНакопления.НДСПредъявленный
А у нас почему-то РегистрНакопления.НДСПредъявленныйРеализация0
13 CHerypga
 
08.04.14
19:29
(9) а тут без курения запроса никак
14 Мисти
 
08.04.14
19:38
Основной запрос вот:
Функция ЗаполнитьПоДаннымОперативныхРегистровНДС(УдалятьНезаполненные = Ложь)
// - запрос будет выдавать суммы из остатков по НДС предъявленному по ставке 0%
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ОстаткиНДСКВычету.Организация,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура КАК СчетФактура,
    |    ОстаткиНДСКВычету.ВидЦенности,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СтавкаНДС,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СчетУчетаНДС,
    |    СУММА(-ОстаткиНДСКВычету.СуммаБезНДСОстаток) КАК СуммаБезНДС,
    |    СУММА(-ОстаткиНДСКВычету.НДСОстаток) КАК НДС,
    |    СУММА(-ОстаткиНДСКВычету.СуммаБезНДСОстаток - ОстаткиНДСКВычету.НДСОстаток) КАК СуммаСНДС_КВычету,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СчетФактураДата КАК СчетФактураДата,
    |    ЕСТЬNULL(ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.Контрагент, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК СчетФактураКонтрагент,
    |    ЕСТЬNULL(ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.ДоговорКонтрагента, НЕОПРЕДЕЛЕНО) КАК СчетФактураДоговорКонтрагента,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.Контрагент ЕСТЬ NULL
    |            ТОГДА ЛОЖЬ
    |        ИНАЧЕ ИСТИНА
    |    КОНЕЦ КАК СчетФактураСодержитКонтрагента,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.ДоговорКонтрагента ЕСТЬ NULL
    |            ТОГДА ЛОЖЬ
    |        ИНАЧЕ ИСТИНА
    |    КОНЕЦ КАК СчетФактураСодержитДоговорКонтрагента
    |ИЗ
    |    (
    //|    ВЫБРАТЬ
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.Организация КАК Организация,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.СчетФактура КАК СчетФактура,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.ВидЦенности КАК ВидЦенности,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.СчетУчетаНДС КАК СчетУчетаНДС,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.СуммаБезНДСОстаток КАК СуммаБезНДСОстаток,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.НДСОстаток КАК НДСОстаток,
    //|        НДСПредъявленныйОстатки.СчетФактура.Дата КАК СчетФактураДата
    //|    ИЗ
    //|        РегистрНакопления.НДСПредъявленный.Остатки(&КонецПериода, Организация = &Организация) КАК НДСПредъявленныйОстатки
    //|    
    //|    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    //|    
    |    ВЫБРАТЬ
    |        НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.Организация КАК Организация,
    |        НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.СчетФактура КАК СчетФактура,
    |        НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.ВидЦенности КАК ВидЦенности,
    |        НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
    |        НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.СчетУчетаНДС КАК СчетУчетаНДС,
    |        -НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.СуммаБезНДСОстаток КАК СуммаБезНДСОстаток,
    |        -НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.НДСОстаток КАК НДСОстаток,
    |        НДСПредъявленныйРеализация0Остатки.СчетФактура.Дата КАК СчетФактураДата
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.НДСПредъявленныйРеализация0.Остатки(
    |                &КонецПериода,
    |                Организация = &Организация
    |                    И (НЕ ВидЦенности В (&ИсключаемыеВидыЦенностей))) КАК НДСПредъявленныйРеализация0Остатки
    |    
    |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |    
    |    ВЫБРАТЬ
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.Организация,
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.СчетФактура,
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.ВидЦенности,
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.СтавкаНДС,
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.СчетУчетаНДС,
    |        -НДСпоОСиНМАОстатки.СуммаБезНДСОстаток,
    |        -НДСпоОСиНМАОстатки.НДСОстаток,
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.СчетФактура.Дата
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Остатки(&КонецПериода, Организация = &Организация) КАК НДСпоОСиНМАОстатки
    |    ГДЕ
    |        НДСпоОСиНМАОстатки.НДСВключенВСтоимость = ЛОЖЬ
    |        И НДСпоОСиНМАОстатки.НеВлияетНаВычет = ЛОЖЬ) КАК ОстаткиНДСКВычету
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ОстаткиНДСКВычету.СтавкаНДС,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СчетУчетаНДС,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура,
    |    ОстаткиНДСКВычету.ВидЦенности,
    |    ОстаткиНДСКВычету.Организация,
    |    ОстаткиНДСКВычету.СчетФактураДата,
    |    ЕСТЬNULL(ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.Контрагент, НЕОПРЕДЕЛЕНО),
    |    ЕСТЬNULL(ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.ДоговорКонтрагента, НЕОПРЕДЕЛЕНО),
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.Контрагент ЕСТЬ NULL
    |            ТОГДА ЛОЖЬ
    |        ИНАЧЕ ИСТИНА
    |    КОНЕЦ,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА ОстаткиНДСКВычету.СчетФактура.ДоговорКонтрагента ЕСТЬ NULL
    |            ТОГДА ЛОЖЬ
    |        ИНАЧЕ ИСТИНА
    |    КОНЕЦ
    |
    |ИМЕЮЩИЕ
    |    СУММА(ОстаткиНДСКВычету.СуммаБезНДСОстаток) + СУММА(ОстаткиНДСКВычету.НДСОстаток) < 0
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    СчетФактураДата
    |ИТОГИ
    |    СУММА(СуммаБезНДС),
    |    СУММА(НДС),
    |    СУММА(СуммаСНДС_КВычету)
    |ПО
    |    СчетФактура";

    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",  Организация);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", Новый    Граница(КонецДня(Дата), ВидГраницы.Включая));
15 CHerypga
 
08.04.14
19:41
(13) мда, доработка есть, а меток нет
16 CHerypga
 
08.04.14
19:42
и в запросе не совсем то, что в (12) написано. В типовой собирается по трем регистрам, а тут оставлены только два
17 Мисти
 
08.04.14
20:12
А! В типовой по всем 3, а у нас один закомментирован?
Вот в этом мне и надо разобраться! Что для чего сделано и как оно теперь работает. А я думала - там замена!
18 CHerypga
 
08.04.14
20:18
(17) вооружиться паяльником, найти предыдущего программиста, получить интересующую информацию
19 Мисти
 
08.04.14
20:19
А что насчет регистра НДС по партиям товаров?
Меня беспокоит, что по приходу туда попадают суммы "Стоимость" и "НДС" никак между собой не связанные, а списываются - Стоимость и НДС = Стоимость/1,18*0,18
20 Мисти
 
08.04.14
20:37
А закрытие месяца в УПП? Есть другой путь, кроме как ходить по схеме, проваливаться в обработки, создавать там документы и их проводить?
21 CHerypga
 
08.04.14
20:42
(19) они очень даже связаны. Допустим был приход одной штуки товара по 100р, 18р НДС. В регистре отразилась стоимость 118р, ставка 18%, НДС 18р. Далее ввели допрасходы по этому товару на сумму 100р, в регистре отразилась стоимость 100р, ставка Без НДС, НДС 0р. При списании этого всего в производство требованием накладной НДСов уйдет 18р
22 CHerypga
 
08.04.14
20:42
(20) есть, все необходимые документы создавать вручную
23 Мисти
 
08.04.14
20:44
(21) А что в нем потом останется, когда уйдет всё количество?
24 CHerypga
 
08.04.14
20:57
(23) Ничего не останется. Каждый из документов Требование накладная будет делать в регистре две записи. Одна будет с количеством, стоимостью, суммой ндс, а вторая без количества со стоимостью и без суммы ндс
25 CHerypga
 
08.04.14
21:00
(24)+ но тут важен порядок проведения, так что либо нужно перепроводить все документы перед закрытием месяца, либо запускать обработку проведения документов по регистрам НДС
26 Мисти
 
08.04.14
21:25
Если по поступлению в регистре 152 руб. Стоимости и 168 НДС, а при списании - 152 стоимости и 15,2 НДС, ну и количество всё кончится, тогда там какая-то ерунда останется.
Не видела там по списанию только стоимость!
27 CHerypga
 
08.04.14
21:31
(26) поступление это ГТД? До него остатки по регистру есть?
могу выложить куда-нибудь скрин, если интересно увидеть списание только стоимости
28 CHerypga
 
08.04.14
21:42
ГТД должна сделать запись в регистре с НДС на 19.05 и такой же стоимостью. А пошлина в регистр попасть не должна
29 Мисти
 
08.04.14
22:21
У нас проводки такие - по "гтд по импорту" - пошлина идет на стоимость (173 тыс.), а НДС - на НДС (135 тыс.)
30 Мисти
 
08.04.14
22:22
Зачем 2 регистра по затратам - "затраты" и "Затраты бух. учет"?
31 Мисти
 
08.04.14
22:23
А! Может, затраты просто - это упр. учет?
32 CHerypga
 
08.04.14
22:26
(29) по проводкам да, все идет на стоимость. А в регистре НДС по партиям запасов должен идти только НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
33 Мисти
 
08.04.14
22:31
Ага, спасибо, мне тоже так больше нравится. По-моему, это тоже были фантазии программиста.
Затраты просто - это упр. учет, разобралась.
А можно попросить порядок учета НДС на экспорт в УПП?
Или ссылочку какую-нибудь?
И что с чем сверять, как убедиться, что всё посчиталось правильно?
34 CHerypga
 
08.04.14
22:38
(33) вот с ссылками и прочим помочь не могу. Не пользовался. Достаточно было общения с грамотными бухгалтерами и регулярного заглядывания в конфигуратор
35 Byasha
 
08.04.14
23:27
Экспортный НДС вообще сам по себе вешь не простая.
Кратко по шагам.
1. Реализация на экспорт. Часть НДС, который вошел в том же налоговом периода что и реализация сразу откладывается. Т.е. эти суммы не попадают в книгу покупок. Оставшиеся суммы нужно будет восстановить.
2. Восстановление НДС - восстанавливаются те суммы НДС, которые уже были отражены в книге покупок, т.е. те что "вошли" в предидущих периодах.
3. Собираем пакет документов для налоговой для подтверждения нулевой ставки. У нас налоговая требует ВСЕ...
4. Реализация по ставке 0% в книге продаж НЕ ОТРАЖАЕТСЯ!!!! потому что нет обязательств по уплате налога!!! Читайте НК.
5. Поучаем подтверждение или отказ от налоговой. Формируем документ подтверждение нулевой ставки НДС. В нем указываем результат.
6. Формируем книги покупок и продаж. В этом периоде реализация как раз и попадает в книгу продаж. либо со ставкой 0%, если есть подтверждение, либо с суммой НДС если подтверждения нет.

ВАЖНО!!! Для того что бы корректно считались суммы нужно заполнение документов "Выбор номенклатуры для ведения сложного учета НДС". В документе нужно указывать ВСЕ что продается на экспорт, и ВСЕ из чего это производится.
Если у Вас только товары - особых проблем нет.
Если у Вас производство - в документе выбора номенклатуры нужно указывать не только продукцию, но и материалы из которых она производится, полуфабрикаты И, ВАЖНО!!! материалы из которых эти полуфабрикаты производятся.
Вообщем как-то так.

ЗЫ. К сожалению в УПП нет нормальной аналитики для проверки сумм которые 1С начисляет, восстанавливает, "откладывает" в части НДС.
36 Мисти
 
09.04.14
08:26
Спасибо!
Еще вопрос.
Если ведется учет по сериям - т.е. в поступлении товаров серии есть, в справочнике есть, почему их нет в регистре "партии товаров на складах"? Это ошибка, или я что-то не так понимаю?
37 Мисти
 
09.04.14
10:50
Смотрю документ "восстановление НДС" - там почему-то суммы по ОС, которые мы не продавали!
38 Мисти
 
09.04.14
10:53
Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС - а если только торговля и продан на экспорт может быть весь ассортимент?
39 Мисти
 
09.04.14
10:56
Распределение НДС косвенных расходов в бухгалтерии всё сразу относит на счета затрат, а здесь смотрю - на 19.07! Это почему?
40 Мисти
 
09.04.14
10:58
А суммы по всем товарам раскидываются по каждому документу реализации!
41 Мисти
 
09.04.14
11:02
Наверное, потому что в БП у нас была реализация "без ндс", и в момент реализации уже понятно, что куда, а по ставке 0% еще нужно ждать подтверждения.
42 Byasha
 
09.04.14
11:02
(36) В УПП три режима учета серий:
1. Не учитывать вообще
2. Вести учет по серям
3. Вести ПАРТИОННЫЙ учет по сериям.

(37) По ОС точно не подскажу. Но вроде есть право восстановить НДС по ОС построенным самостоятельно. Вроде это относиться к объектам недвижимости и возникает после ввода в эксплуатацию. Нужно НК смотреть и учетную политику.

(38) Тогда в документ нужно загонять всю номенклатуру. Он делает движения по двум регистрам сведений. У нас есть регламентная обработка которая за период определяет номенклатуру которая была использована в экспортной деятельности и на начала периода формирует документ только с тем что нужно.

(39) Потому что это косвенные расходы. Их нельзя однозначно связать с конкретной номенклатурой и документом реализации на экспорт. Поэтому они относятся "чехом".

(40) Потому что это товары и их можно явно соотнести с документом отгрузки.
43 Byasha
 
09.04.14
11:06
(41) Без НДС и НДС 0% - это РАЗНЫЕ ставки, и РАЗНЫЙ учет. Без НДС - так же как и с обычным режимом учета, просто суммы НДС нет. НДС по ставке 0% - это отдельный режим учета экспортного НДС. Затраты по входящему НДС по любой ставке, которые относятся к товарам реализованным на экспорт могут быть возмещены из бюджета. А могут и отказать в возмещении. При отказе возмещения ВЫ должны будете или уплатить НДС по ставкам 10 или 18 процентов, суммы которого или выделяются из суммы отгрузки или рассчитываются "сверху". БЕЗ НДС - это просто нулевая сумма налога.
44 Мисти
 
09.04.14
11:15
(42) У нас почему-то работает без этого документа - ну, т.ею. все действия, вроде, совершаются.
Базу начали вести в 4 квартале, сейчас закрываем первый. Появилось первое подтверждение нулевой ставки и формирование записей книги покупок нам понаделало записи
Д 68.22.2 - К 19.07 - по 68 счету в разрезе документов. Как он, интересно, потом собирается закрываться?
45 Byasha
 
09.04.14
11:31
Формирование записей книги покупок по ставке НДС0%. Два флажка. Об должны быть установлены. Тогда документ сделает проводку Дт 68 Кт 68.22.2
46 Мисти
 
09.04.14
11:33
(45) Вот спасибо-то!
47 Byasha
 
09.04.14
11:36
(44) "У нас почему-то работает без этого документа - ну, т.ею. все действия, вроде, совершаются."

Возможно Вам и не нужно этот документ заполнять. Он имеет значение для производства. Для простой купли-продажи, возможно, что он и не нужен. У нас производство.
48 Byasha
 
09.04.14
11:38
Вообще странно что в интернете до сих пор нет нормально "разжеванного" учета НДС по экспорту для УПП. Во всяком случае, я когда год назад с ним столкнулся, ничего адекватного найти не смог. Все пришлось постигать на собственных "шишках". :-)
49 Kalambur
 
09.04.14
11:39
(48) ну по идее то там все просто, че разжевывать то? )
50 Byasha
 
09.04.14
11:44
(49) По идее да. По факту - как всегда "хотели как лучше".
51 Мисти
 
09.04.14
12:11
А где в списке (35) распределение НДС косвенных затрат?
52 Мисти
 
09.04.14
12:32
А вот бы - порядок заполнения регистра НДС предъявленный, реализация 0%.
У меня получается - по распределению НДС косв. расходов - приход, по подтверждению нулевой ставки приход и расход, по формированию записей книги покупок - расход. Ну да, одна пора по "ожидается подтверждение", вторая - "подтверждено". Вроде, всё правильно!
53 Мисти
 
09.04.14
12:34
Все документы делать поквартально?
54 Мисти
 
09.04.14
12:35
У нас почему-то 2распределение НДС косвенных расходов" помесячно.
55 Мисти
 
09.04.14
12:38
Еще не нашла "формирование записей книги покупок 0%.
Такой пункт стоит в схеме закрытия месяца.
56 Byasha
 
09.04.14
13:05
(51) Вроде где-то между 2 и третьим пунктами. Хотя могу ошибаться, мы его не делаем.
(52) Вроде правильно, не видя БД сложно сказать
(53) Ну можно и поквартально. Налоговый период же квартал. У нас делают помесячно.
(55)Да. И продаж тоже.
57 Мисти
 
09.04.14
13:27
А где она, эта формирование записей книги покупок 0%?
Есть только просто формирование записей книги покупок.
58 Мисти
 
09.04.14
13:32
Регистр накопления НДС по партиям запасов как-то странно себя ведет.
Продала единственный товар в накладной.
Получила в нем 4 движения.
Расход    ООО "бумбум"    1,000
    41.01    273,77
    Молокоотсос ручной 9/200    49,28
        
        
        
        
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000007 от 18.01.2013 8:13:20    
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000007 от 18.01.2013 8:13:20    
    Нет    
    Таможенные платежи    
    19.05    
    18%    
Расход    ООО "бумбум"    1,000
    41.01    273,77
    Молокоотсос ручной 9/200    49,28
        
        
        
        
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000153 от 13.06.2013 17:36:09    
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000153 от 13.06.2013 17:36:09    
    Нет    
    Таможенные платежи    
    19.05    
    18%    
Расход    ООО "бумбум"    
    41.01    279,68
    Молокоотсос ручной 9/200    
        
        
        
        
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000007 от 18.01.2013 8:13:20    
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000007 от 18.01.2013 8:13:20    
    Нет    
    Прочие работы и услуги    
    19.03    
    Без НДС    
Расход    ООО "бумбум"    
    41.01    309,25
    Молокоотсос ручной 9/200    
        
        
        
        
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000153 от 13.06.2013 17:36:09    
    Поступление товаров и услуг ТИМ00000153 от 13.06.2013 17:36:09    
    Нет    
    Прочие работы и услуги    
    19.03    
    Без НДС
59 Мисти
 
09.04.14
13:57
Проблема в том, что у меня по документу Поступление товаров и услуг ТИМ00000007 от 18.01.2013 8:13:2 - а это поступление этого несчастного молокоотсоса по реализации списывается сумма (49,28), а в восстановлении НДС это поступление есть, но почему-то со ставкой "Без НДС" и суммы не восстанавливаются. Вот, копаюсь.
60 Мисти
 
09.04.14
14:13
(55) Наверное, это одна и та же книга покупок, один раз с галкой, второй - без галки? (предъявлен к вычету НДС)
61 Мисти
 
09.04.14
22:41
Про регистр ндс по партиям запасов подскажите, а?