Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП 1.3.51 Ордерная схема работы склада
0 gerthog
 
21.04.14
15:30
УПП 1.3.51 Ордерная схема работы склада, учет по РАУЗ. 26.02.2014 сотрудник производственного цеха сделал документ перемещение и на его основании расходный ордер на товары. Но на складе готовой продукции не сделали приходный ордер на товары, соответственно в отчете Товары на складах этого перемещения нет, а в осв по счету есть. Период закрыт и уже давно сдан, как теперь быть, сделать приходный ордер задним числом не приведет ли это к неожиданным последствиям?
1 ILM
 
гуру
21.04.14
15:35
Сторно делай. КЗР в помощь.
2 gerthog
 
21.04.14
16:30
А где можно почитать как пользоваться КЗР? Мне нужно только заполнить вкладку Регистры накопления, регистр "товары на складах", в её ТЧ добавить одну строку с видом движения Приход, указать склад, кол-во и номенклатуру? Больше ничего не нужно?
3 neo_matrix_123
 
21.04.14
16:33
сделанная в корректировке записей регистров корректирующая запись должна содержать все измерения регистра. совет. сделать в базе живой документ текущим периодом (если нет копии, разумеется). документ этот потом надо будет удалить. но с него можно взять правильные движения, которые должны быть сделаны в корректировке записей регистров.
4 shuhard
 
21.04.14
16:40
(3) +1
или сделать сторно средствами КЗР ,как это предложил (1)
5 Михаил Козлов
 
21.04.14
16:41
(2) На первой закладке КЗР есть галка Сторно. Указываете нужный документ, таблицы заполняются, ненужное удаляете.
6 gerthog
 
21.04.14
16:42
Про Сторно не очень понятно, Сторно ведь отменяет запись, мне же нужно добавить.
7 shuhard
 
21.04.14
16:44
(6) дык ты заполняешь сторно и меняешь знак
8 gerthog
 
21.04.14
16:47
А документ КЗР какой датой проводить?
9 shuhard
 
21.04.14
16:48
(8) первой секундой открытого периода
10 neo_matrix_123
 
21.04.14
17:00
(9) ох чует мое сердце... не угробил-б базу.... корректировками записей щас тут насоветуем.... может принтскрин ему сбросить?
11 shuhard
 
21.04.14
17:08
(10) для мисты это перебор, тут учат думать
12 neo_matrix_123
 
21.04.14
17:09
делаете обычный документ прих.ордер на товары. проводите. на его основании заполняете корректировку записей регистров и меняете знак с минуса на плюс. потом помечаете ордер на удаление.
13 neo_matrix_123
 
21.04.14
17:11
(11) корректировки штука опасная. было дело.... отлавливать пришлось плавающие записи потом....
14 shuhard
 
21.04.14
17:19
(13) согласен
есть дюжина точек в УПП, где не проверяется активность движений и КЗР с погашенными движухами творит нечто
15 gerthog
 
22.04.14
11:07
Сделал как сказали в (12). Но вот какой вопрос меня одолевает, если все движения по регистрам сделаны как и у документа Приходный ордер на товары, то почему не использовать приходник? Почему именно КЗР, в чём разница? А если ГБ хочет открыть период и провести это в феврале, тогда использовать приходный ордер или так же КЗР?
16 neo_matrix_123
 
22.04.14
12:08
(15) да. лучше живой первичный документ. а кзр не первичный документ и к нему всегда вопросов потом много. вот только пересчитывать же придется с февраля. гб на это идет?
17 gerthog
 
22.04.14
13:19
(16) Да, её это инициатива, хочет, что бы сальдо на конец февраля сходился.
18 neo_matrix_123
 
22.04.14
14:19
ну тада вперед. и есть положительный побочный эффект - начали учиться лепить КЗР.
19 gerthog
 
22.04.14
14:34
(18) Так то оно конечно хорошо, только всё таки интересно, если все движения по регистрам сделаны как и у документа Приходный ордер на товары, то почему не использовать приходник? Почему именно КЗР, в чём разница? В каких случаях применяется КЗР, а когда первичный документ? Читал справку по КЗР не очень информативно :(
20 neo_matrix_123
 
22.04.14
23:03
КЗР используется только в том случае, когда нельзя обойтись первичным документом. например есть корректировка поступления и реализации - это живые первичные документы. есть прочие затраты, которыми можно отражать отрицательные суммы, или документ корректировка прочих затрат - но он делает оборот по соответствующему регистру нзп или затраты. КЗР это палочка-выручалочка на тот случай, когда надо отсторнировать документ целиком, как-будто его не было и создать заново но с другой аналитикой, например. или убрать зависшие записи с регистров накопления - тоже без КЗР никак. но это скорее технический документ, относящийся к администрированию данных в системе, нежели к первичным документам. посему если можно исправить "оплошность" первички каким-либо первичным документом, - то лучше так и делать. вопросов меньше будет.
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.