|
Можно ли списать с 41 счета на 002 ( с балансового на забалансовый) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Coldboy
25.06.14
✎
13:18
|
Здравствуйте. реально ли в БП 2.0 в документе списать с балансового счета на забалансовый счет.
|
|||
1
Maxus43
25.06.14
✎
13:20
|
сделать можно всё.
Но корреспонденция баланса с забалансом запрещена законами РФ, ен? |
|||
2
Жан Пердежон
25.06.14
✎
13:21
|
Дт.002 - Кт.41
ну бред же |
|||
3
Coldboy
25.06.14
✎
13:21
|
(1) ну я даже проводками вручную скажем так кустарным методом делаю, при записи он выдает такую ошибку.
мне утверждают, что можно корреспондировать, не абы кто, а глав бух . |
|||
4
Starhan
25.06.14
✎
13:22
|
нельзя
|
|||
5
Господин ПЖ
25.06.14
✎
13:22
|
(3) беги оттуда форест
|
|||
6
Starhan
25.06.14
✎
13:22
|
кроме ввода остаков с 000
|
|||
7
Maxus43
25.06.14
✎
13:23
|
(3) глав бух давно не сидела в турме видимо...)
ограничение программное, можешь подшаманить конфу чтобы можно было. Но имхается мне любая проверка выпишет штраф |
|||
8
Скай
25.06.14
✎
13:23
|
(3) Найди документально подтверждение, либо опровержение ее слов.
|
|||
9
Starhan
25.06.14
✎
13:24
|
(3)(7) дак баланс же не сойдется
|
|||
10
Господин ПЖ
25.06.14
✎
13:24
|
нормальный такой балансик, было и сплыло
|
|||
11
Coldboy
25.06.14
✎
13:25
|
типа тех отходы скинули.
не знаю мб недавно с нее вышла, осмыслила все ошибки решила, аккуратно ) |
|||
12
Maxus43
25.06.14
✎
13:25
|
(9) главбух ихний говорит что сойдётся)
я против конечно |
|||
13
Coldboy
25.06.14
✎
13:26
|
можно же Дт 000 Кт 41.01 скинуть?)
конфу ломать ради такого не буду, любое обновление и я иду в топку... |
|||
14
Господин ПЖ
25.06.14
✎
13:26
|
>типа тех отходы скинули.
заиграли по кустам |
|||
15
Скай
25.06.14
✎
13:26
|
(11) пока ты ей не покажешь документ, прямо запрещающий подобные действия, он будет говорит что адинэс не торт, а ты плохой программсит и ничего не умеешь
|
|||
16
Господин ПЖ
25.06.14
✎
13:27
|
>можно же Дт 000 Кт 41.01 скинуть
три порции шашлыка - выбросила в пропасть |
|||
17
hhhh
25.06.14
✎
13:27
|
(13) требуй себе хотя бы 30% с наворованного, а то они там себе полпредприятия вынесут, а ты как лох будешь сидеть на одном супе и ездить на логане.
|
|||
18
Starhan
25.06.14
✎
13:28
|
(13)нельзя нет в балансе счета 000. Паасиув с активом баланса не сойдется
|
|||
19
Maxus43
25.06.14
✎
13:29
|
Таким образом, суммы безвозвратных отходов отдельно на счетах бухгалтерского учета не отражаются. Их величина должна быть учтена в нормах расхода сырья, списываемого в производство.
Датой признания расходов в бухгалтерском учете будет момент передачи сырья в производство (п.п. 16, 18 ПБУ 10/99). гарант: http://www.garant.ru/consult/account/477372/ там ниже ещё читай |
|||
20
Maxus43
25.06.14
✎
13:30
|
(13) мозг не ломай, распечатай гарант ей, не отражается операция Сливания отходов в бух учете вобще
|
|||
21
Irbis
25.06.14
✎
13:30
|
Любой каприз, но у ГБ график будет год через три.
|
|||
22
Maxus43
25.06.14
✎
13:30
|
с возвратными отходами - там да, чуть по другому, но тут вы тупо портите экологию
|
|||
23
Coldboy
25.06.14
✎
13:33
|
||||
24
Coldboy
25.06.14
✎
13:34
|
а тут вроде как бы написано, что с забалансом можно.
|
|||
25
Maxus43
25.06.14
✎
13:34
|
(24) и где там это написано?
|
|||
26
batmansoft
25.06.14
✎
13:34
|
(0) Если главбух такая тупая, сделай балансовый счет O02 (Первая буква "О"), но не в конфигураторе, а в пользовательском режиме.
|
|||
27
Maxus43
25.06.14
✎
13:35
|
ты не жёлтую прессу читай, а законодательство
|
|||
28
Coldboy
25.06.14
✎
13:35
|
про 015 я понял спасибо.
а вот про кореспондецния балансового и забалансового пока не увидел опровержение. |
|||
29
Coldboy
25.06.14
✎
13:36
|
(26) а это уже не перебор такие вещи делать?
|
|||
30
Скай
25.06.14
✎
13:37
|
||||
31
Скай
25.06.14
✎
13:37
|
(29) Перебор вообще идти на поводу ГБ, если точно знаешь, что она не права. Потом будешь ей такой "баланс" сводить.
|
|||
32
Maxus43
25.06.14
✎
13:37
|
(29) Таким образом, суммы безвозвратных отходов отдельно на счетах бухгалтерского учета не отражаются.(с)
Нет повода впринципе корреспондировать баланс и забаланс. Я не говорю уже о вобще бредовости этой идеи |
|||
33
batmansoft
25.06.14
✎
13:38
|
(29) Хотелка бухгалтера сама по себе перебор. Глбух явный неадекват, а с неадекватами надо по неадекватному.
|
|||
34
Starhan
25.06.14
✎
13:38
|
(28) эммм.. я не увидел доказательств (или разрешения) что можно
|
|||
35
Coldboy
25.06.14
✎
13:39
|
короче понял, 015 как крайний случай, но не больше. (30) там нет ссылки на закон )
|
|||
36
Irbis
25.06.14
✎
13:39
|
(34) Заипень проводк и прочти ругачку 1Са
|
|||
37
Скай
25.06.14
✎
13:40
|
(35) там однозначно показано, что это ограничение на уровне платформы.
|
|||
38
шаэс
25.06.14
✎
13:41
|
(28) нормально так... а покажите мне разрешение в Плане счетов (который утвержден законом) корреспонденцию между балансовым и забалансовым счетом. хоть одну
|
|||
39
Кай066
25.06.14
✎
13:46
|
забалансовые счета не требуют корреспонденции. Стыдно этого не знать, да ещё и глупость свою на весь интернет показывать))
|
|||
40
Maxus43
25.06.14
✎
13:47
|
(39) глупость ГБ, вот кому стыдно должно быть.
(0) Фото ГБ в студию, повесим на стене позора. |
|||
41
Кай066
25.06.14
✎
13:49
|
(6) счет 000 НЕ забалансовый
|
|||
42
Кай066
25.06.14
✎
13:52
|
(40) вряд ли человек, который хоть раз составлял баланс мог такое предложить, ведь ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА НЕ ОТРАЖАЮТСЯ В БАЛАНСЕ, блть))
|
|||
43
ЕШе_н
25.06.14
✎
13:55
|
Гл. бух не дура, а использует обычный бухгалтерский сленг. Выражение "списать со счета 41 на забаланс" не означает проводку Дт 002 Кт 41, а поразумевает ДВЕ проводки: первая - Дт 20 Кт 41 (или другие счета, но оба БАЛАНСОВЫЕ) и вторая проводка, как и положено для забалансовых счетов, Дт 002 без счета кредита.
|
|||
44
Lama12
25.06.14
✎
13:55
|
(0) Я б на твоем месте взял расписку с ГБ, о том что она требует что б балансовый счет с забалансовым имел корреспонденцию.
Далее по мере своих сил. Либо к генеральному директору (если уверен в своих силах), либо в сейф и хранить как зеницу ока. Рекомендую изучить основы БУ. Чем забалансовый счет отличается от балансового. И (13) 000 - это вспомогательный счет и он балансовый. |
|||
45
Coldboy
25.06.14
✎
13:58
|
(43) проводку она написала ДТ 002 КТ 41.01
|
|||
46
Irbis
25.06.14
✎
13:59
|
(45) Так ведь и на сарае много чего написано, а внутри дрова лежат.
|
|||
47
Coldboy
25.06.14
✎
13:59
|
(39) вопрос ведь баланс и забаланс вместе корреспондируют или нет...
|
|||
48
Азазель
25.06.14
✎
13:59
|
(0) Можно, но не напрямую.
Со счета 41 товары списываются на потери и хищения от недостач (счет 94) или на расчеты по претензиям (счет 63). например при выявлении отклонений по качеству. А уже затем то, что ранее считалось товарами, приходуется отдельной проводкой /операцией/документом на забалансовый счет 002 как тмц на ответ. хранении. |
|||
49
Coldboy
25.06.14
✎
14:00
|
(46) а мне че делать самому все додумывать теперь, мб еще подрабатывать за всех?)
|
|||
50
Starhan
25.06.14
✎
14:00
|
(45) просто подойди и скажи, что пассив и актив баланса не сойдутся после этой проводки.
|
|||
51
Coldboy
25.06.14
✎
14:00
|
(48) как это по проводкам не покажете, или как (43) описал?
|
|||
52
ptiz
25.06.14
✎
14:01
|
Еще не пятница же :)
|
|||
53
Азазель
25.06.14
✎
14:01
|
(47) никогда не корреспондируют.
|
|||
54
Irbis
25.06.14
✎
14:03
|
(49) Если это не креативная операция за рамками ПБУ, обычно в БП2.0 не нужен велосипед.
|
|||
55
Скай
25.06.14
✎
14:03
|
(49) А ты думал как программистом-консльутантом работать?
|
|||
56
Азазель
25.06.14
✎
14:03
|
(51) Д-т 63 (или 94) К-т 41
Д-т 002, всего две проводки как минимум (если одна аналитика по виду товаров). |
|||
57
Irbis
25.06.14
✎
14:03
|
(51) Колись что с товаром сделали для начала.
|
|||
58
Кай066
25.06.14
✎
14:05
|
(47) это не вопрос, это основы бух. учёта, это рассказывают в 1 месяц в 1 курса ПТУ и в 1ю неделю на бухгалтерских курсах. Можете смело снимать БП с поддержки, т.к. "бух" учёт в вашей шараге с типовым функционалом БП не сойдётся
|
|||
59
Кай066
25.06.14
✎
14:06
|
(49) а кем ты работаешь?
|
|||
60
Irbis
25.06.14
✎
14:07
|
(59) терпила он, раз не в состоянии в бредовых идеях отказывать
|
|||
61
Кай066
25.06.14
✎
14:07
|
(55) вряд ли контора, у которой нет денег на буха хотябы с 2х недельными курсами бухучёта, станет нанимать 1Сника
|
|||
62
ЕШе_н
25.06.14
✎
14:23
|
(45) тогда полностью согласен с (40). А по существу - (48), (56). И еще ситуация - когда приход товара неправильно отразили раньше проводкой Дт 41 Кт 60 , тогда эту проводку надо сторнировать (ввести проводку Дт 41 Кт 60 с той же суммой со знаком "минус")и ввести вторую проводку Дт 002 без счета кредита. Смысл операции: товара на балансе нет, и задолженности перед поставщиком нет, а товар учитывается забалансом на отв. хранении.
|
|||
63
Кай066
25.06.14
✎
14:27
|
(45) чисто поржать, спроси у своей ГБ не смущает ли её что данная проводка нарушает принцип двойной записи(способа ведения ЮУ в РФ) т.е.выполнение в любой момент времени равенства (уравнения баланса): Активы = Пассивы. Т.к. сч. 41 это актив, а 002 не актив и не пассив? ответ напиши нам))
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |