Имя: Пароль:
1C
 
УТ : отгружает одно, а в документах пишем другое
,
0 zak555
 
16.09.14
11:19
условно, пусть некая компания торгует карандашами разных цветов

от поставщиков приходят накладные
партия 1, производитель Эстония
карандаш синий 2
карандаш красный 5
карандаш зелёный 7

партия 2, производитель Германия
карандаш синий 3
карандаш красный 1


приходит покупатель и говорит
отгрузите мне 4 синих и 6 карандашей, но чтобы  документах они числились, как эстонские

как это в ут реализовать ?
1 Ненавижу 1С
 
гуру
16.09.14
11:21
спросите в налоговой какую ГТД подставлять в СФ ))
2 Кай066
 
16.09.14
11:21
отгрузите мне 4 синих и 6 карандашей,

летят 2 крокодила, один зелёный, другой налево
3 Ненавижу 1С
 
гуру
16.09.14
11:22
(0) в УТ 10 есть корректировка серий и характеристик
4 zulu_mix
 
16.09.14
11:23
(0) ты не в ашан случаем отгружаешь? а то они мне так напару с метро мозг выносили в свое время
5 Aleksey
 
16.09.14
11:25
У меня в 7-ке это реализовано через галочку в счет-фактуре "ручная корректировка".
В этом случае у фактуры появляется табличная часть, где можно указать что угодно. Соответственно на печать и в бухию пойдет то что указано в фактуре
6 zak555
 
16.09.14
11:26
ут 10.3
7 Trotter
 
16.09.14
11:28
(0) А цена то одна ? Пересортом воспользоваться нельзя ?
(5) Не совсем понятно.
8 zak555
 
16.09.14
11:28
(3) т.е. это будет типа превращение
2х синих карандашей германских в эстонских
и одно красного карандаша германского карандаша в эстонского ?
9 ИС-2
 
naïve
16.09.14
11:29
(0) вывели ТОРГ12 на экран, включили режим редактирования таб дока, написали что надо и все счастливы
Либо просто переименовать номенклатуру, напечатать, вернуть назад
10 Trotter
 
16.09.14
11:31
(9) А если таких продаж тысячи в день и документ на 1000 строк ? )
11 shuhard
 
16.09.14
11:33
(0) ответ то очевидный, механизмов два
- замена в печатной форме
- дублирование в ТЧ + отдельная печатная форма

что удобнее выбирается по месту

аналоги принято хранить в Рг сведений, с измерениями Контрагент + Номенклатура
12 ИС-2
 
naïve
16.09.14
11:35
(10) написать обработку
13 akaBrr
 
16.09.14
11:36
предложу свой вариант
2 документа
- один упр. отгрузка - отражает факт
- один фин. отгрузка - отражает то, что хочет видеть клиент
14 FIXXXL
 
16.09.14
12:19
(13) Нафига, если только бумажка покупателю нужна?

(0) делай печатную форму
можно через РС типа АналогиНоменклатуры
можно завести реквизит в Номенклатуру типа НаименованиеАшана и по нему группировать для печати, Серию тащить из Номенклатуры, она там есть в типовой
вариантов не один и не два...
15 Maniac
 
16.09.14
12:29
(14) Правильнее будет тогда назвать НоменклатураАНаша
16 zak1c
 
16.09.14
21:00
(5) обмен с бухией есть ?
17 zak1c
 
16.09.14
21:00
(7) цена плавает
18 zak1c
 
16.09.14
21:01
(11) как быть с обменом с бухией ?
19 Aleksey
 
16.09.14
21:45
(7) что не понятно? По умолчанию счет-фактура не несёт никакой нагрузки. В 99% фирм её выписывают сразу вместе с реализацией. Поэтому я добавил в документ фактуры галочку "Ручная корректировка" и ТЧ "Товары". При установки её она копирует табличную часть из реализация и позволяет редактировать ТЧ как хочешь. При этом никаких новых движений она не делает, но на печать (ТОРГ-12 и фактура) выводится уже данные из фактуры. Т.е. для управленческого учета спишется карандаши из реализации, а в бухгалтерию и на печать попадут стулья из фактуры
20 Мимохожий Однако
 
16.09.14
21:46
Я бы выбрал вариант с регистром сведений для наименований
21 Aleksey
 
16.09.14
21:55
(20) И что он даст?

Есть 2 варианта этой проблемы
1.а Тендер
Это когда у тебя в базы позиция идёт как "Карандаш простой производство Эстония", а покупатель требует наименвание также как и в заявке в тендере, т.е. к примеру "Кар. прост. Э"

1.б Таможенный союз
Когда у нас в базе "Карандаш простой производство Эстония" а для выгрузки в налоговую нужно именно так как указано в документах у поставщика


В этом случае Да, спасет РС для наименования


Второй вариант
2. Замена шила на мыло
Когда покупатель берет шляпу, но хочет чтобы по документам это было "прибор медицинский". В осноном это у бюджетников встречается, когда у них есть бюджет на принтер, но им нужен чайник, вот они и покупают чайник, но просят чтобы в документах у них был указан принтер

В этом случае использование РС сомнительно, т.к. это разовая замена и в каждой реализации она разная. Т.е. сегодня выписали принтер, а по документам чайник. Завтра  вместо чайника (зачем им 2 чайника?) попросят написать набор салфеток
22 viraboy
 
16.09.14
22:02
(21) Для второго варианта мы сохраняем печатные формы документов, как прикрепленные файлы. Т.к. такие личности еще и документы теряют
23 zak1c
 
17.09.14
09:17
(21) по этому алгоритму мы не увидим, что по факту отгружали и что не факту
24 Мимохожий Однако
 
17.09.14
09:21
(21)Всё упирается в ТЗ, которое не озвучено.
25 zak1c
 
17.09.14
09:27
(24) отгружать можно без учёта происхождения..

т.е. если бы клиент захотел 7 красных карандашей, то система его должна послать, из-за отсутствия такого количества красных карандашей
26 Серго62
 
17.09.14
09:41
(25) Главное чтобы он не захотел 7 красных перпендикулярных линий :)
27 zak1c
 
17.09.14
09:47
(26) это точно
28 Aleksey
 
17.09.14
10:08
(23) Не понял?
29 zak1c
 
17.09.14
10:21
(28) как в учёте будет отражаться принтер/чайник ?
30 Aleksey
 
17.09.14
10:41
(29) Смотря в каком. В управленческом учете - как в документе реализация. В Бухгалтерском учете - как в документе счет-фактура и в печатной форме
31 zak1c
 
17.09.14
10:43
(30) получается в УТшке нужно видеть и так, и так
+ из неё выгрузить по обмену в БП

у тебя обмен с бухией налажен ?
32 Aleksey
 
17.09.14
10:47
(31) У меня вообще 7-ка :)
33 zak1c
 
17.09.14
10:47
(32) в неё ничего не выгружаешь ?
34 Aleksey
 
17.09.14
10:50
(33)Управленческая оперативная - нетленка на 7-ке (бывшая комплексная). Из неё выгружается данные в БП для бух.учета и в нетленку на 8-ку для управленческого учета
35 zak1c
 
17.09.14
11:12
(34) в бухию же выгружаются "подложные" данные
36 Aleksey
 
17.09.14
11:13
(35) Да, из счет-фактуры
37 zak1c
 
17.09.14
11:17
(36) а что остатками по 41/ГТД счетам ?
38 МишельЛагранж
 
17.09.14
11:24
(5)"В этом случае у фактуры появляется табличная часть"
в восьмерке у ПФ нет ТЧ
39 МишельЛагранж
 
17.09.14
11:26
(11)"аналоги принято хранить в Рг сведений"
это не аналоги, а прямая подмена. Аналоги взаимозаменяемы, а подмена - однозначна.
40 МишельЛагранж
 
17.09.14
11:28
(19)"При этом никаких новых движений она не делает"
суть - сохранить это для "потомков" (бухов, финансистов и прочая). А не проосто сформировать ПФ.
А вот с подцеплением актуальных данных в восьмерке проблемы.
Отсюда и куча вариантов - РС, новые документы, еще чего-нибудь..
41 МишельЛагранж
 
17.09.14
11:30
(31) невозможно в Ут (и в любой другой типовой) сделать параллельный учет, не переписав 2/3 конфы.
42 elisabet
 
17.09.14
11:42
(0) В 2015 году, когда налоговая начнет все проверять согласно ГТД - вот тут вас всех и поймают с эстонскими карандашами... Хотя они и сейчас такую сверку делают, знаю не понаслышке, подружка в налоговой работает.
Ввезли вы одно количество по ГТД, а продаете другое, в налоговой идет сверка по номерам ГТД на предмет возмещения и реализации, если не сходится - то в возмещении кому либо могут отказать, потом кто будет бегать и доказывать что он не верблюд?
PS - покупателя в сад с такими запросами.
43 Aleksey
 
17.09.14
11:50
(37) В управленческом учете у меня 1 фирма, в бухгалтерском учете их 15. Что ты там спрашивал про 41?
А так обработки которые делают реализацию/поступления, вообщем 41 в БУ это вотчина буха, а не моя проблема
44 Aleksey
 
17.09.14
11:53
(38) А причем тут 8-ка ПФ и ТЧ? В чем проблема добавить?

(40) Не понял в чем принципиальная проблема, которая у меня в 7-ке решается просто так, а на 8-ке нельзя решить?
Изначально вообще делали через виртуальный возврат, т.е. делали реализацию на то что клиенту нужно по документам, потом возврат и реализацию на то что клиент реально забрал
45 Aleksey
 
17.09.14
11:54
(42) откуда дрова и как ты себе это представляешь
46 elisabet
 
17.09.14
11:57
(45) Элементарно ....
ГТД таможней передается в налоговую инспекцию - там есть номер гтд, товар и количество.
Покупатель когда предъявляет счет-фактуру указывает номер ГТД - в налоговой это количество вычитается... получаем минус - и что дальше? Покупателю в вычете по НДС отказали, поскольку через таможню такое количество не ввозилось.
47 Aleksey
 
17.09.14
12:19
(46) Стоп а как быть с перекупами? Т.е. это актуально для первых лиц, которые закупают на таможне, а дальше ... а дальше я не отвечаю за ГТД, что мне поставщик указал, то я в отгрузочных документов показал. У меня нет технической возможности проверить, а сколько товара из этой партии было продано по всей России и сколько ввезли
48 Масянька
 
17.09.14
12:32
Вариант в (13) то, что надо.
2 ТЧ.
1 ТЧ - реальная (в бухию, проводки).
2 ТЧ - тупо печ. форма (но - заполняется/подбор из справочника/рассчитывается, как реальная) - нет движений, идет покупателю.
Я описала реализацию процесса в 7.7.
49 Aleksey
 
17.09.14
18:14
(48) В 7-ке нет 2 ТЧ. А так по сути это то что я еще в (5) предложил
50 Масянька
 
18.09.14
08:03
(49) Решается - абсолютно не сложно.
51 Maximysis
 
18.09.14
08:34
(0)У нас две печатные формы, первая типовая и в ней наименование берется из наименования номенклатуры, а во второй из доп.свойства номенклатуры.
52 Aleksey
 
18.09.14
10:47
(50) через 2 документа? Ну так а я о чём?
53 zak555
 
19.09.14
11:48
(41) а как быть с (3) ?
54 zak555
 
19.09.14
11:49
(47) +1
55 zak555
 
19.09.14
11:50
(51) в бухию ничего не выгружаешь ?
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.