|
1C УПП: ведение взаиморасчетов через головных контрагентов | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
DreamMaster
25.09.14
✎
11:38
|
Добрый день!
Такая ситуация: есть группа контрагентов, у которых указан головной контрагент. Этим контрагентам отгружается товар, но оплата товара приходит от головного контрагента. Подскажите, как в таком случаи ведется аналитика по взаиморасчетам? В интернете ничего полезного по-этому поводу не нашел. |
|||
1
Зойч
25.09.14
✎
11:39
|
не в упп такой функцции
|
|||
2
shuhard
25.09.14
✎
11:40
|
(0) головной контрагент в УПП всего лишь реквизит для группировки
на Корректировки долга он ни как не влияет |
|||
3
ОбычныйЧеловек
25.09.14
✎
11:41
|
(0) Взаиморасчеты должны идти по головнику а продажи по контрагенту. Данный функционал придется дописывать (работы на день примерно)
|
|||
4
DreamMaster
25.09.14
✎
11:42
|
Спасибо за информацию!
Так и хотел (дописывать), но сначала хотел удостовериться, что в типовой конфигурации это не предусмотрено. Ещё раз спасибо за помощь! |
|||
5
shuhard
25.09.14
✎
11:44
|
(4) если речь про регламентированный учет, то с учетом зачета авансов, НДС и его корректировок пилить нужно более чем обдуманно
|
|||
6
ОбычныйЧеловек
25.09.14
✎
11:46
|
(5) Речь о том, что бы видеть продажи по контрагентам а взаиморасчеты (в т.ч ндс и все остальное) должно идти по головникам..Следовательно необходимо всего лишь подправить движения по регистрам продажи.
|
|||
7
Valadis
25.09.14
✎
11:58
|
(0) Чем корректировка долга не подходит?
|
|||
8
ОбычныйЧеловек
25.09.14
✎
12:03
|
(7) С сетевыми контрагентами когда нить работал?
Можно смело забивать на всю работу и с утра до вечера делать корректировки долга (ибо их там просто немеренно) |
|||
9
Shur1cIT
25.09.14
✎
12:19
|
(0) вариант первый, документом корректировка долга
вариант второй при формировании проводок и движений по регистрам подсовывать не контрагента а например "Контрагент.ГоловнойКонтрагент", часа 3-4 неспешной работы |
|||
10
Shur1cIT
25.09.14
✎
12:19
|
(9) имеется в виду регистрам взаиморасчета
|
|||
11
DreamMaster
25.09.14
✎
12:25
|
(7) Думаю решить проблему следующим способом:
Внешняя обработка: получаем остатки по взаиморасчетам у головного контрагента. Получаем остатки по всем контрагентам в холдинге. Далее пропорционально распределяю платежи по головному контрагенту на всех контрагентов холдинга. Циклом создаю необходимые документы "корректировка долга". |
|||
12
DreamMaster
25.09.14
✎
12:27
|
В силу пока ещё малого знания УПП встаёт вопрос какие галочки учета ставить в созданных документах (чтобы не сломать никакую логику аналитики УПП)
|
|||
13
shuhard
25.09.14
✎
12:47
|
(12) может начать с обратного, сделать корректировку, закрыть период и вместе с ГБ убедиться, что всё не рухнуло ?
|
|||
14
Valadis
25.09.14
✎
12:59
|
(8) И дальше что? Не в ручную создавать, а обработкой, например. Это уже в зависимости от конкретных условий задачи.
|
|||
15
Valadis
25.09.14
✎
13:00
|
(14) типа если у контрагента есть головной, то генерим корректировку
|
|||
16
DreamMaster
25.09.14
✎
13:01
|
(13) Решили сделать так: реализую это логику в тестовой базе - отдаю бухгалтерам и т.д. на проверку, а они уже пусть проверяют всё верно или нет
|
|||
17
Valadis
25.09.14
✎
13:01
|
(16) то есть типовой механизм?
|
|||
18
ОбычныйЧеловек
25.09.14
✎
13:02
|
(14) Чего ты там создавать собрался? корректировку записей регистров? А если документы изменились\перевпровелись и т.д. - опять запускать обработку?! не надо советовать всякую чушь....там работы на день максимум - зато никакого геморя в последствии.
|
|||
19
Valadis
25.09.14
✎
13:03
|
(18) долга, а не регистров
|
|||
20
ОбычныйЧеловек
25.09.14
✎
13:05
|
(19) сильно сути вопроса не меняет...если сумма в документе меняется - бегай и ищи потом все этим документы корректирвки долга? Мне вот просто интересно, кто нить представляет вообще о чем идет речь или все теоретики?! Обычно у сетевиков не 1 ни 2 и даже не магазина а немерено просто..объем документов можешь себе представить? кто потом будет разбираться в этим корректировках?
|
|||
21
Valadis
25.09.14
✎
13:06
|
(20) а у автора сетевики? Мы отталкиваемся от конкретной задачи, вариант решения может быть разный
|
|||
22
ОбычныйЧеловек
25.09.14
✎
13:08
|
(21) Судя по тому, что он просит именно сетевики (имхо)
|
|||
23
Valadis
25.09.14
✎
13:09
|
(22) может быть, а если таких реализаций не больше 10 за месяц. Вполне себе решение. Типовой механизм
|
|||
24
shuhard
25.09.14
✎
13:09
|
(22) не факт
пока мы видим только то, что оплата проходит с расчетного счета мамки, а все документы и акты сверки идут от лица контрагентов |
|||
25
shuhard
25.09.14
✎
13:10
|
(16) угу
так и надо про НДС не забудь и про акты сверки |
|||
26
DreamMaster
25.09.14
✎
13:40
|
(25) подбор в акты сверки реализовал.
Да, речь идёт о сетевиках. Документов будет не меренно, но оплаты меняться не могут (сколько из клиент-банка загрузилось - столько и будет). Думаю бухгалтера народ не глупый и эту корректировку запускать будут только за закрытый период(т.е. на те документы, которые быть исправлены не могут). Учет взаиморасчетов ведётся не по документам отгрузки, а по договорам контрагентов, по-этому думаю проблем возникнуть не должно. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |