Имя: Пароль:
1C
1С v8
Бухгалтерия 3.0 незавершенное производство
0 hawksib
 
03.02.15
04:45
Здравствуйте, помогите понять, где в бухгалтерии 3.0 (3.0.37.35) в учетной политике настраивается незавершенное производство. В 2-ке была закладка НПЗ, после перехода на тройку ничего такого не вижу. Прилагаю скриншот https://yadi.sk/i/FJkrnkfDeRhiq
Кто что знает?
1 Cube
 
03.02.15
05:16
(0) Необходимая функциональность включается и отключается в разделе "Функциональность".
2 hawksib
 
03.02.15
05:24
(1) не могу найти
3 2S
 
03.02.15
06:25
Операции / инвентаризация нзп
4 hawksib
 
03.02.15
06:41
(3) видел такой документ, справку к нему читал:
"Документ необходимо создавать в следующих случаях:

•В течение месяца отражается выпуск, на конец месяца суммовая оценка остатков НЗП не равна нулю.


•В течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП, и в учетной политике на закладке НЗП установлен способ учета НЗП "С использованием документа "Инвентаризация НЗП".
Документ не требуется создавать в следующих случаях:

•В течение месяца отражается выпуск, на конец месяца суммовая оценка остатков НЗП равна нулю.


•В течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП, и в учетной политике на закладке НЗП установлен способ учета НЗП "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".
"
где в учетной политике эта закладка-то? я не хочу использовать этот документ и хочу чтобы у меня было так "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП" сейчас у меня происходит списание расходов с 25 счета
5 hawksib
 
03.02.15
10:01
ни у кого незавершенного производства что ли нет?
6 piter3
 
03.02.15
10:01
(5)нет просто смельчаков мало:)))
7 Naumov
 
03.02.15
10:06
Что вы хотите настроить в НЗП?
8 hawksib
 
03.02.15
10:20
(7) у меня программа делает проводку при регламентной операции "реформация баланса" Дт 84.02 - Кт 25
Бухгалтер говорит, что так быть не должно, должна оставаться незавершенка, как это было в двойке, хотим найти где в 3.0 переключатель, как был в 2.0 "при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП"
9 hhhh
 
03.02.15
10:22
(8) незавершенка - это счет 20. На 25м должен быть 0. Так и передайте своему бухгалтеру.
10 hawksib
 
03.02.15
10:31
(9) а есть ссыль на какую-нибудь документацию, подтверждающую данную информацию, что б её ещё и носом ткнуть?
а вообще интересно, глобальным поиском по конфигурации выдает только такое: Поиск строки "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП"...
Основная конфигурация Документ.ИнвентаризацияНЗП.Справочная информация : При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП
Найдено вхождений: 1
какая-то недостоверная справочная информация
11 hawksib
 
03.02.15
10:32
(9) , учитывая (10) , теперь при незавершенке нужно каждый раз инвентаризацию НЗП вводить?
12 polosov
 
03.02.15
10:35
(8) Судя по всем при закрытии месяца программа видит нераспределенный остаток на счете 25 и списывает его на убыток. Все правильно делает имхо.
13 polosov
 
03.02.15
10:37
+(12) А то что буху это не нравится... Пусть подучит  методологию учета производства.
14 hawksib
 
03.02.15
10:43
(13) я уже понял, что в программе верно всё делается,
я хочу у кого-нибудь эту методологию учета производства попросить, чтоб буху её дать учить, может поумнеет
15 polosov
 
03.02.15
10:44
(14) its.1c.ru
16 hawksib
 
03.02.15
11:30
А как 25-ый закрыть на 20-ый, почему он на 84 закрывается?
17 hawksib
 
03.02.15
11:34
(16) похоже начинаю понимать, регламентная операция "закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (посмотрел по корреспонденции счетов) пока пробую
18 hawksib
 
04.02.15
05:17
в общем-то операция закрывает 25 счет на 20ый, но у меня в этом периоде нет реализации, а база распределения косвенных расходов - "выручка", поэтому удается выполнить операцию, только когда создается реализация, как быть если нет реализации?
19 hawksib
 
04.02.15
07:46
Товарищи знатоки конфигурации Бухгалтерия 3.0, скажите пожалуйста, если я вручную сделаю проводку дт 20.01 кт 25, а при выполнении закрытия месяца буду пропускать закрытие 20, 23, 25, 26 счетов, а в том периоде, когда у меня будет выручка, закрою счета правильно, уместен ли такой подход? нигде не могу ничего конкретного найти про незавершенное производство, справочная информация к документу инвентаризация НЗП вызывает вопросы
20 Sasha_1CK
 
04.02.15
08:07
(18)  А равзе нельзя выбрать другую базу распределения -  например прямые затраты?
(11) Вообще ЕМНИП - если выпуска продукции нет по виду номенклатуры - то БП 3.0 и не закрывает 20 -  оставляя затраты по сути в незавершенном производстве
(19) В теории может сработать. Но нужно внимательно сделать налоговые суммы в операции. Особенно в части прямых и косвенных расходов НУ

Что мешает проверить на практике?
Закрыть 20/25 и в копии сделать реаллизацию через месяц и заыкрыть тот месяц?
21 hawksib
 
04.02.15
08:20
(20) в любом случае, если указываю какую-либо базу распределения, отличную от "не распределять" у меня не выполняется операция
при закрытии 20, 23, 25 и 26 20-ый закрылся на 90.02.1 (себестоимость) в принципе я понимаю, что какая-то логика в этом есть, т.к. 20 счет он и формирует себестоимость, но я не бухгалтер, бухгалтер кричит, что должно остаться сальдо на 20 счете
22 Naumov
 
04.02.15
09:21
(19) так сработает.
23 hawksib
 
04.02.15
09:44
(22) на практике-то программа работает, но я только что разговаривал с бухгалтером, который 1с-ник, говорит че-то может с налоговым учетом на прибыль случится, как-то я пока не понял что именно
24 Naumov
 
04.02.15
09:50
(23) Фиговый она и бух и 1с-ник.
Проводки по НУ, надо разумеется правильные рисовать.
25 hawksib
 
04.02.15
09:57
(24) вопрос в том какие правильные?
26 Naumov
 
04.02.15
10:32
(25) если применяется ПБУ 18/02, то закрыть 25-й нужно с соблюдением норм этого ПБУ.
Можно, конечно, не соблюсти, но тогда вы перекосите прямые/ксовенные затраты в НУ.
27 hawksib
 
05.02.15
10:33
(26) об том и речь, что я пбу не знаю, а программа знает, но при ручной корректировке перестает работать)
28 Cube
 
05.02.15
10:35
(27) Когда делаешь то, чего не знаешь, всегда есть риск получить то, чего не ожидал...
29 Naumov
 
05.02.15
11:02
(27) ну это ж бином ньютона соблюсти тождество
БУ = НУ + ВР + ПР
30 Sasha_1CK
 
05.02.15
14:40
(29)  Это все же скорее для ПНО/ПНА и прочие страшных абревиатур.
А деление прямые/косвенные - оно немного по дргуому.

Там в БУ и НУ могут быть разные счета дебета - и тогда проводка может быть разбита на две  - косвенные моугт пойти в БУ на 20 а в НУ на 90.08 и нужно делать двойную проводку разводя косвенные в НУ и БУ по разным счетам
31 Naumov
 
05.02.15
15:02
(30) Дальше что?
нужно быть доктором математических наук, чтобы по БУ отнести на один счет,а по НУ на другой, а также выполнить указанное тождество?
32 Sasha_1CK
 
05.02.15
15:58
(31) Ну доктором, не доктором - а бухгалтеров способных на это пока не встречалось - хотя и слышал что они существуют в природе.
33 Naumov
 
05.02.15
16:47
(32) За что ты людей, не способных на это называешь бухгалтерами? Это счетоводы, операторы, кто угодно, но не бухгалтеры.
34 Sasha_1CK
 
06.02.15
02:55
(33) ну в принципе, сложно не согласится с такой постановкой вопроса.
Просто в большинстве случаев бухгалтера способные на это, не особенно то и нуждаются в услугах и консультациях 1С-ников.
Поэтому и не пересекаемся мы с ними