|
Бухгалтерия 3.0 незавершенное производство | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
hawksib
03.02.15
✎
04:45
|
Здравствуйте, помогите понять, где в бухгалтерии 3.0 (3.0.37.35) в учетной политике настраивается незавершенное производство. В 2-ке была закладка НПЗ, после перехода на тройку ничего такого не вижу. Прилагаю скриншот https://yadi.sk/i/FJkrnkfDeRhiq
Кто что знает? |
|||
1
Cube
03.02.15
✎
05:16
|
(0) Необходимая функциональность включается и отключается в разделе "Функциональность".
|
|||
2
hawksib
03.02.15
✎
05:24
|
(1) не могу найти
|
|||
3
2S
03.02.15
✎
06:25
|
Операции / инвентаризация нзп
|
|||
4
hawksib
03.02.15
✎
06:41
|
(3) видел такой документ, справку к нему читал:
"Документ необходимо создавать в следующих случаях: •В течение месяца отражается выпуск, на конец месяца суммовая оценка остатков НЗП не равна нулю. •В течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП, и в учетной политике на закладке НЗП установлен способ учета НЗП "С использованием документа "Инвентаризация НЗП". Документ не требуется создавать в следующих случаях: •В течение месяца отражается выпуск, на конец месяца суммовая оценка остатков НЗП равна нулю. •В течение месяца выпуска нет, начальные остатки НЗП и прямые расходы текущего месяца признаются конечными остатками НЗП, и в учетной политике на закладке НЗП установлен способ учета НЗП "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП". " где в учетной политике эта закладка-то? я не хочу использовать этот документ и хочу чтобы у меня было так "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП" сейчас у меня происходит списание расходов с 25 счета |
|||
5
hawksib
03.02.15
✎
10:01
|
ни у кого незавершенного производства что ли нет?
|
|||
6
piter3
03.02.15
✎
10:01
|
(5)нет просто смельчаков мало:)))
|
|||
7
Naumov
03.02.15
✎
10:06
|
Что вы хотите настроить в НЗП?
|
|||
8
hawksib
03.02.15
✎
10:20
|
(7) у меня программа делает проводку при регламентной операции "реформация баланса" Дт 84.02 - Кт 25
Бухгалтер говорит, что так быть не должно, должна оставаться незавершенка, как это было в двойке, хотим найти где в 3.0 переключатель, как был в 2.0 "при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП" |
|||
9
hhhh
03.02.15
✎
10:22
|
(8) незавершенка - это счет 20. На 25м должен быть 0. Так и передайте своему бухгалтеру.
|
|||
10
hawksib
03.02.15
✎
10:31
|
(9) а есть ссыль на какую-нибудь документацию, подтверждающую данную информацию, что б её ещё и носом ткнуть?
а вообще интересно, глобальным поиском по конфигурации выдает только такое: Поиск строки "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП"... Основная конфигурация Документ.ИнвентаризацияНЗП.Справочная информация : При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП Найдено вхождений: 1 какая-то недостоверная справочная информация |
|||
11
hawksib
03.02.15
✎
10:32
|
(9) , учитывая (10) , теперь при незавершенке нужно каждый раз инвентаризацию НЗП вводить?
|
|||
12
polosov
03.02.15
✎
10:35
|
(8) Судя по всем при закрытии месяца программа видит нераспределенный остаток на счете 25 и списывает его на убыток. Все правильно делает имхо.
|
|||
13
polosov
03.02.15
✎
10:37
|
+(12) А то что буху это не нравится... Пусть подучит методологию учета производства.
|
|||
14
hawksib
03.02.15
✎
10:43
|
(13) я уже понял, что в программе верно всё делается,
я хочу у кого-нибудь эту методологию учета производства попросить, чтоб буху её дать учить, может поумнеет |
|||
15
polosov
03.02.15
✎
10:44
|
(14) its.1c.ru
|
|||
16
hawksib
03.02.15
✎
11:30
|
А как 25-ый закрыть на 20-ый, почему он на 84 закрывается?
|
|||
17
hawksib
03.02.15
✎
11:34
|
(16) похоже начинаю понимать, регламентная операция "закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (посмотрел по корреспонденции счетов) пока пробую
|
|||
18
hawksib
04.02.15
✎
05:17
|
в общем-то операция закрывает 25 счет на 20ый, но у меня в этом периоде нет реализации, а база распределения косвенных расходов - "выручка", поэтому удается выполнить операцию, только когда создается реализация, как быть если нет реализации?
|
|||
19
hawksib
04.02.15
✎
07:46
|
Товарищи знатоки конфигурации Бухгалтерия 3.0, скажите пожалуйста, если я вручную сделаю проводку дт 20.01 кт 25, а при выполнении закрытия месяца буду пропускать закрытие 20, 23, 25, 26 счетов, а в том периоде, когда у меня будет выручка, закрою счета правильно, уместен ли такой подход? нигде не могу ничего конкретного найти про незавершенное производство, справочная информация к документу инвентаризация НЗП вызывает вопросы
|
|||
20
Sasha_1CK
04.02.15
✎
08:07
|
(18) А равзе нельзя выбрать другую базу распределения - например прямые затраты?
(11) Вообще ЕМНИП - если выпуска продукции нет по виду номенклатуры - то БП 3.0 и не закрывает 20 - оставляя затраты по сути в незавершенном производстве (19) В теории может сработать. Но нужно внимательно сделать налоговые суммы в операции. Особенно в части прямых и косвенных расходов НУ Что мешает проверить на практике? Закрыть 20/25 и в копии сделать реаллизацию через месяц и заыкрыть тот месяц? |
|||
21
hawksib
04.02.15
✎
08:20
|
(20) в любом случае, если указываю какую-либо базу распределения, отличную от "не распределять" у меня не выполняется операция
при закрытии 20, 23, 25 и 26 20-ый закрылся на 90.02.1 (себестоимость) в принципе я понимаю, что какая-то логика в этом есть, т.к. 20 счет он и формирует себестоимость, но я не бухгалтер, бухгалтер кричит, что должно остаться сальдо на 20 счете |
|||
22
Naumov
04.02.15
✎
09:21
|
(19) так сработает.
|
|||
23
hawksib
04.02.15
✎
09:44
|
(22) на практике-то программа работает, но я только что разговаривал с бухгалтером, который 1с-ник, говорит че-то может с налоговым учетом на прибыль случится, как-то я пока не понял что именно
|
|||
24
Naumov
04.02.15
✎
09:50
|
(23) Фиговый она и бух и 1с-ник.
Проводки по НУ, надо разумеется правильные рисовать. |
|||
25
hawksib
04.02.15
✎
09:57
|
(24) вопрос в том какие правильные?
|
|||
26
Naumov
04.02.15
✎
10:32
|
(25) если применяется ПБУ 18/02, то закрыть 25-й нужно с соблюдением норм этого ПБУ.
Можно, конечно, не соблюсти, но тогда вы перекосите прямые/ксовенные затраты в НУ. |
|||
27
hawksib
05.02.15
✎
10:33
|
(26) об том и речь, что я пбу не знаю, а программа знает, но при ручной корректировке перестает работать)
|
|||
28
Cube
05.02.15
✎
10:35
|
(27) Когда делаешь то, чего не знаешь, всегда есть риск получить то, чего не ожидал...
|
|||
29
Naumov
05.02.15
✎
11:02
|
(27) ну это ж бином ньютона соблюсти тождество
БУ = НУ + ВР + ПР |
|||
30
Sasha_1CK
05.02.15
✎
14:40
|
(29) Это все же скорее для ПНО/ПНА и прочие страшных абревиатур.
А деление прямые/косвенные - оно немного по дргуому. Там в БУ и НУ могут быть разные счета дебета - и тогда проводка может быть разбита на две - косвенные моугт пойти в БУ на 20 а в НУ на 90.08 и нужно делать двойную проводку разводя косвенные в НУ и БУ по разным счетам |
|||
31
Naumov
05.02.15
✎
15:02
|
(30) Дальше что?
нужно быть доктором математических наук, чтобы по БУ отнести на один счет,а по НУ на другой, а также выполнить указанное тождество? |
|||
32
Sasha_1CK
05.02.15
✎
15:58
|
(31) Ну доктором, не доктором - а бухгалтеров способных на это пока не встречалось - хотя и слышал что они существуют в природе.
|
|||
33
Naumov
05.02.15
✎
16:47
|
(32) За что ты людей, не способных на это называешь бухгалтерами? Это счетоводы, операторы, кто угодно, но не бухгалтеры.
|
|||
34
Sasha_1CK
06.02.15
✎
02:55
|
(33) ну в принципе, сложно не согласится с такой постановкой вопроса.
Просто в большинстве случаев бухгалтера способные на это, не особенно то и нуждаются в услугах и консультациях 1С-ников. Поэтому и не пересекаемся мы с ними |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |