Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: Вопрос по выгрузке раздела 9 НДС
,
0 73с
 
17.04.15
22:01
Правильно ли,что проверка ругается на одновременно заполненные графы 160 и 220 раздела 9? (Общая сумма и необлагаемая). Закомментировать я конечно могу любую проверку, но хочется разобраться.
В обруганной строке - СФ с НДСным товаром и возвратной (следовательно безНДСной) тарой
1 Провинциальный 1сник
 
17.04.15
22:05
Это как? Вы реализуете тару, выписывая на неё СФ без НДС? А кто вам разрешил такое безобразие?
2 73с
 
17.04.15
22:08
(1) Тара возвратная. Пиво выпили, кеги вернули
3 Провинциальный 1сник
 
17.04.15
22:10
(2) Это я понимаю. Но передача возвратной тары - это не реализация. Её не должно быть в счет-фактуре.
4 73с
 
17.04.15
22:19
(3) ну это как бы другая сторона вопроса. Там юристы и бухгалтера работали и налоговая не один раз камералила.  В общем случае как с этими графами должно быть? (Допустим безНДСная передача прав на лицензию и НДСные услуги по установке) ;-)
5 NikVars
 
17.04.15
23:32
(4) Ну если тебя проверяли и ты прав, то чего ты тут спрашиваешь?!
6 73с
 
18.04.15
07:58
(5) я спрашиваю вообще-то про заполнение раздела 9 декларации, который естественно никто и никогда ещё не проверял.
7 NikVars
 
18.04.15
13:01
(6) Вообще-то Раздел 9 декларации - один-в-один - книга продаж, где и юристы и бухгалтера работали и налоговая не один раз комералила (все с твоих слов).
8 73с
 
18.04.15
14:17
(7) "Раздел 9 декларации - один-в-один - книга продаж" - именно так:
Приказ Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"

47.4. В графе 3 по строкам 010 - 220 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 - 8, 10 - 19 книги продаж. Показатели по строкам 010 - 220 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 8, 10 - 19 книги продаж, установленному разделом II Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.

Читаем
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (с изменениями и дополнениями)

с) в графе 13б - итоговая стоимость продаж по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость,
ч) в графе 19 - итоговая стоимость продаж по счету-фактуре, освобождаемых от налога на добавленную стоимость

Нигде нет ни слова о том, что эти графы не могут быть одновременно заполнены или одновременно пусты.
А в выгрузке стоит проверка:

    Если ((Число(СтоимПродОсв) = 0) и (Число(СтоимПродСФ) = 0))
        или ((Число(СтоимПродОсв) <> 0) и (Число(СтоимПродСФ) <> 0)) Тогда
            Сообщить(НазваниеРегФормы + ": " + НазваниеРазделаРегФормы + ":
                |в дополнительной группе строк № " + НомерГруппыСтрок + " в строке " + НомерСтрокиВГруппе + "
                |не могут быть одновременно заполнены или одновременно пусты значения по кодам строк 160, 220", "!!");
        ФлОшибки = 1;
        Возврат "";    
    КонецЕсли;

Или я что-то не читал, или эта проверка не в тему.

Если Вы внимательно читали мой пост по поводу "камералили" - там речь лишь о правомерности/неправомерности указания тары без НДС, что к вопросу отношение имеет весьма косвенное !
9 ДенисЧ
 
18.04.15
14:30
(8) рекомендую задать этот вопрос в 1с и в налоговую. Одновременно
10 73с
 
18.04.15
14:52
(9) Да это понятно, время просто поджимает, бухгалтера нервничают.
11 NikVars
 
18.04.15
14:52
(8) Я к тому, что если ты уверен, то убери эту проверку, возможно, это ошибка в отчете.
12 73с
 
18.04.15
16:09
(11) да очень не люблю в регламентных что-то править, опять же - может эту СФ надо ДВУМЯ строками ввести ? НДС-ную часть в одну, а остальное - в другую.
Что натолкнуло на эту мысль - в разделе 9 _немножко_ больше строк, чем в книге продаж. С чего бы это ?
13 NikVars
 
18.04.15
20:58
(12) Подожди... Щас... Погадаю...
14 ТакВотЖе
 
18.04.15
21:01
(13) на кофейной гуще?)))
15 welwel
 
18.04.15
22:21
(12) можно в регл. документе записикнигипродаж в нужной строке всего очистить.
16 welwel
 
18.04.15
22:23
(15) *Формирование записей книги продаж называется вроде
17 73с
 
19.04.15
07:56
(15) очистить можно и в декларации. Вопрос - что правильно: Закомментировать эту проверку или что-то подчистить, чтоб проверка прошла? Предыдущая версия отчетности считала ошибочными совершенно правильные авансовые записи
18 73с
 
20.04.15
23:22
7 комплект отчетности- проверка на одновременную заполненность обоих значений убрана как ошибочная