|
КА 1.1 Не закрывается 20 счет, по двум операциям | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Coldboy
13.05.15
✎
12:47
|
Здравствуйте. Сделаны проводки
Дт 08.03 Кт 20.1.1 на эту сумму не закрывается 20 счет, регл. операцией расчет себестоимости. В чем проблема? Документ Операция введенная вручную. |
|||
1
ale-sarin
13.05.15
✎
12:48
|
Последние 4 слова и есть ответ.
|
|||
2
ДенисЧ
13.05.15
✎
12:49
|
РС(в) не трогает ручные операции. Она работает по регистрам.
|
|||
3
Coldboy
13.05.15
✎
12:54
|
(2) я так и понял. Но каким типовым документом, можно сделать такую операцию ?
|
|||
4
Coldboy
13.05.15
✎
12:54
|
(1) я уже понял, вопрос в (3)
|
|||
5
Кай066
13.05.15
✎
12:55
|
(3) Какую такую?
|
|||
6
ДенисЧ
13.05.15
✎
12:56
|
А что это за операция?
|
|||
7
Кай066
13.05.15
✎
12:56
|
(3) так не бывает, купите бухгалтера
http://www.snezhana.ru/plan_20/ |
|||
8
Coldboy
13.05.15
✎
12:58
|
(7) понижение стоимости ОС этого получается
|
|||
9
Coldboy
13.05.15
✎
12:58
|
как отразить такое действие. каким документом.
|
|||
10
Кай066
13.05.15
✎
12:59
|
(8) Во-первых ОС учитывается на счёте 01, во-вторых 20 с 08 не корреспондирует
|
|||
11
Кай066
13.05.15
✎
13:00
|
||||
12
Coldboy
13.05.15
✎
13:03
|
(11) ситуация такова, собирали затраты на 20.01.1 счете, строили объект, построили этот объект строитесльва на 10к. Вот нужно отразить, что эти затрты на 10к с 20 счета убрать на 08.03 на объект строительства, который потом как основное средство пойдет.
|
|||
13
шаэс
13.05.15
✎
13:06
|
(12) т.е. вместо того, чтобы собрать затраты сразу на 08.03, собирали в незавершенку 20?
|
|||
14
ale-sarin
13.05.15
✎
13:06
|
(12) Например:
Оприходование материалов из производства Дт10-Кт20 Требование-накладная Дт08.03-Кт10 |
|||
15
Кай066
13.05.15
✎
13:07
|
(12) надо было на 08.3 строить. Исправляйте счёт затрат в документах с 20 на 08
|
|||
16
Джинн
13.05.15
✎
13:08
|
(12) Вообще-то затраты на строительство собираются на 08 счете.
|
|||
17
Кай066
13.05.15
✎
13:10
|
На худой конец почему просто не сделали выпуск продукции(Отчёт производства за смену)?
|
|||
18
шаэс
13.05.15
✎
13:12
|
(12) не уверена (потому что так точно не делала никогда), но попробуйте "корректировку прочих затрат", может прокатит
|
|||
19
ale-sarin
13.05.15
✎
13:13
|
(18) Если затраты материальные, то не прокатит.
|
|||
20
Coldboy
13.05.15
✎
13:22
|
(15) стоимость объекта 10к, а затраты сделали на 50 в общем.
|
|||
21
Кай066
13.05.15
✎
13:23
|
(20) Тогда с чего ты взял что стоимость 10к? Говорю тебе - вам нужен бухгалтер
|
|||
22
ale-sarin
13.05.15
✎
13:24
|
(20) А что такое стоимость?
|
|||
23
Кай066
13.05.15
✎
13:25
|
http://base.garant.ru/12122835/
глава II |
|||
24
Coldboy
13.05.15
✎
13:33
|
(13) да так и делали.
(21) бухглатер так и говорит ... |
|||
25
Кай066
13.05.15
✎
13:35
|
(24) Получилось чтоль?
|
|||
26
Coldboy
13.05.15
✎
14:32
|
(25) еще не попробывал, пробую вариант (14)
(25) там ситуация не такая простая, затраты все на 20.01.1, а оттуда вытаскивают на 08.03 объекты строительства со своими стоимостями, вот как. |
|||
27
Кай066
13.05.15
✎
14:35
|
(26) Номенклатурная группа это называется
|
|||
28
Coldboy
13.05.15
✎
14:57
|
В бухучете все затраты, связанные с сооружением объекта хозспособом, отражайте на счете 08-3 «Строительство объектов основных средств». При этом делайте проводки:
Дебет 08-3 Кредит 10 (23, 25, 26, 60, 70, 76...) – отражены затраты, связанные с созданием объекта и доведением его до состояния, пригодного к использованию; Я так понимаю, такое делается если, 10-ка то требование накладная, если 60 то Поступлениетоваров и услгу. |
|||
29
Coldboy
13.05.15
✎
14:57
|
А если 23,25 то каким делать ?
|
|||
30
Джинн
13.05.15
✎
15:01
|
(29) ОПзС.
|
|||
31
Кай066
13.05.15
✎
15:03
|
(30) Акелла промахнулся
(29) Регл. операцией Закрытие счетов20,23,25,26 |
|||
32
Coldboy
13.05.15
✎
15:08
|
(31) КА 1.1 там не такой операции. И как закрытие на 08.3 выведет?
|
|||
33
Джинн
13.05.15
✎
15:09
|
(31) Ептыть, точно! Это же ублюдочная КА! Я сабж по диагонали прочитал и по названию документов подумал, что это УПП.
|
|||
34
Кай066
13.05.15
✎
15:09
|
(32) Надо настроить в методах распределения косвенных счёт прямых 08.3 для этих затрат
|
|||
35
Coldboy
13.05.15
✎
15:10
|
(34) как и мне выкидывать 08.3 чтобы он определял объекты строительства?
|
|||
36
Coldboy
13.05.15
✎
15:13
|
так как быть, есть еще варианты?
|
|||
37
Coldboy
13.05.15
✎
15:25
|
Документ Прочие затраты, вид операции списание, сделал, что я описывал выше, с 20.01.1 на 08.03 списал.
|
|||
38
шаэс
13.05.15
✎
16:37
|
(37) нда... А при принятии такого актива на 01 стоимость рассчитается?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |