|
Как правильно исправить ситуацию с ошибкой в счет-фактуре | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
dot101
06.08.15
✎
10:47
|
Бухгалтер в поступлении услуг в июне указала цену 10000, вместо 1000. И соответствующий НДС. Декларацию сдали. Сейчас это выяснилось. Как правильно исправить ошибку? База БП 3.0.
Есть мысль оформить док "Корректировка поступления" для изменения стоимости затрат. И еще оформить док "Восстановление НДС" на разницу в размере 9 т доп. листом. Потом сделать корректировочную декларацию за 2 квартал. |
|||
1
shuhard_серый
06.08.15
✎
10:54
|
(0) восстановление НДС будет лишним
корректировки поступления достаточно и главное его назначение - 60 счет, а не НДС акт сверки же сейчас не бъётся |
|||
2
dot101
06.08.15
✎
10:59
|
(1) почему лишним? мы же занизили сумму НДС к уплате за счет завышенного вычета
|
|||
3
Naumov
06.08.15
✎
11:01
|
я думаю будет правильным полностью сторнировать документ и ввести правильный.
Для отражения корректировки нужен корректировочный с-ф, а его нет. |
|||
4
Manofrain
06.08.15
✎
11:02
|
(2) Доплатите и подайте уточнёнку
|
|||
5
dot101
06.08.15
✎
11:02
|
(3) корректировка делает те же проводки, что и сторно поступления, если в корректировке не указывать корректировочный счет-фактуру, так как его нет.
|
|||
6
dot101
06.08.15
✎
11:04
|
(4) да мы то согласны, только как это отразить в базе. уточненку же тоже нужно правильно подать сейчас, учитывая новые разделы в декларации
|
|||
7
Злопчинский
06.08.15
✎
11:06
|
(6) а чего ты мучаешься? бух накосячил - пусть и мучается, выясняет как это в программе правильно сделать. для этого есть ИТС, служба подержки, бухфорумы... Потрахается как следует - возможно впредь будет внимательнее... ;-)
|
|||
8
dot101
06.08.15
✎
11:09
|
(7) у бух поддержка это я )))
|
|||
9
shuhard_серый
06.08.15
✎
11:09
|
(6) это означает отказ от изучения ИТС и НК ?
кроме форума иных путей нет ? |
|||
10
Manofrain
06.08.15
✎
11:10
|
(8) ни бух ни поддержка ни бум-бум) цирк
|
|||
11
dot101
06.08.15
✎
11:11
|
(10) вашу фразу в (4) любой может произнести, Кэп
|
|||
12
dot101
06.08.15
✎
11:16
|
(9) На ИТС рассматривается ошибка поставщика в счет-фактуре, а не ошибка бухгалтера при вводе.
|
|||
13
Naumov
06.08.15
✎
11:26
|
(12) Я уже дал правильный ответ. дальнейшее обсуждение потеряло смысл.
Документ Корректировка поступление даст тебе то, что ты хочешь, но декларацию по НДС ты не сдашь. |
|||
14
dot101
06.08.15
✎
12:14
|
(13) хорошо, я делаю сторно поступления текущей датой, ввожу повторно поступление текущей датой. Мне же нужно будет сдать корректировочную декларацию за 2 квартал? Если да, то каким образом я сделаю доп. лист? и что делать с минусовой суммой на 19 счете, образовавшейся после сторно? Вводить док восстановление НДС? в принципе, он мне уберет минус на 19 счете и сформирует доп. лист.
|
|||
15
dot101
06.08.15
✎
12:23
|
(1) корректировка поступления с признаком "Исправление в первичных документах" делает почти все, что нужно. Но для нее нужна исправленный счет-фактура от поставщика, а ее не будет.
|
|||
16
shuhard_серый
06.08.15
✎
12:37
|
(15) что мешает использовать в качестве корректировочной счет-фактуры номер и дату исходной ?
|
|||
17
dot101
06.08.15
✎
13:01
|
(16) после ввода корректировки на 19 счете образуется сумма с минусом на ошибочную разницу. Что с ней делать дальше? Я думаю сделать документ "Восстановление НДС" с формированием доп. листа.
|
|||
18
dot101
06.08.15
✎
13:05
|
+(17) хотя если сделать корректировку с видом операции "Исправление в первичных документах", то док Восстановление НДС не нужен, но нужно будет указать номер исправления счет-фактуры. А его-то как раз и нет.
|
|||
19
dot101
06.08.15
✎
13:07
|
(16) в качестве корректировочной счет-фактуры мы можем указать номер исходной, но тогда надо делать корректировку с видом операции "Корректировка по согласованию сторон" и вводить док Восстановление НДС с доп. листом.
|
|||
20
dot101
06.08.15
✎
13:07
|
вот ведь подкинули проблем. ))
|
|||
21
shuhard_серый
06.08.15
✎
13:18
|
(18)[но нужно будет указать номер исправления счет-фактуры. А его-то как раз и нет.]
вот ведь упёртый - первый номер у тебя сделай документ до конца проверь закрытие счетов сформируй книгу покупок и позырь доп.лист |
|||
22
dot101
06.08.15
✎
13:29
|
документ сделал, доп. лист увидел. В корректирующей декларации за 2 квартал тоже все хорошо. Теперь повисла правильная сумма на 19 счете, ее как принимать к вычету? если указать в корректировке номер исправления, то в книге покупок за 3 квартал заполнится колонка 4 "Номер и дата исправления счета-фактуры продавца". А этого исправленного счета-фактуры у нас нет, как нет и у поставщика. Соответственно, после отправки декларации может вылезти данная нестыковка, когда у нас есть исправление, а у поставщика нет.
|
|||
23
dot101
06.08.15
✎
13:46
|
указал номер исправления, создался исправленный счет-фактура. В проводках этого исправленного счета-фактура отредактировал поля "Номер и дата исправления". После этого книга покупок и декларация за 3 квартал заполняются как надо.
(21) Спасибо |
|||
24
shuhard_серый
06.08.15
✎
14:00
|
(23) осталось нарисовать картинки, выложить куда-нибудь и отправить в базу знаний
сделает это стоит, раз Naumov схему критиковал, то значит риск не нулевой, ибо последний НДС знает хорошо |
|||
25
dot101
06.08.15
✎
14:11
|
(24) картинки то я сделать могу, на том же инфостарте, например. Я не очень понял его вариант - ведь само сторно не делает доп. лист, образует минус на 19. часть НДС закрывается ввод правильного поступления, но с разницей же надо что-то делать в дальнейшем. Например, вводить Восстановление НДС. Больше телодвижений.
|
|||
26
shuhard_серый
06.08.15
✎
14:16
|
(25) просто сделай то, что получилось и выложи ссылку, Алексей на это посмотрит , всем будет хорошо
|
|||
27
dot101
06.08.15
✎
14:39
|
(26) хорошо
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |