Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как правильно исправить ситуацию с ошибкой в счет-фактуре
,
0 dot101
 
06.08.15
10:47
Бухгалтер в поступлении услуг в июне указала цену 10000, вместо 1000. И соответствующий НДС.  Декларацию сдали. Сейчас это выяснилось. Как правильно исправить ошибку? База БП 3.0.

Есть мысль оформить док "Корректировка поступления" для изменения стоимости затрат. И еще оформить док "Восстановление НДС" на разницу в размере 9 т доп. листом. Потом сделать корректировочную декларацию за 2 квартал.
1 shuhard_серый
 
06.08.15
10:54
(0) восстановление НДС будет лишним
корректировки поступления достаточно

и главное его назначение - 60 счет, а не НДС

акт сверки же сейчас не бъётся
2 dot101
 
06.08.15
10:59
(1) почему лишним? мы же занизили сумму НДС к уплате за счет завышенного вычета
3 Naumov
 
06.08.15
11:01
я думаю будет правильным полностью сторнировать документ и ввести правильный.
Для отражения корректировки нужен корректировочный с-ф, а его нет.
4 Manofrain
 
06.08.15
11:02
(2) Доплатите и подайте уточнёнку
5 dot101
 
06.08.15
11:02
(3) корректировка делает те же проводки, что и сторно поступления, если в корректировке не указывать корректировочный счет-фактуру, так как его нет.
6 dot101
 
06.08.15
11:04
(4) да мы то согласны, только как это отразить в базе. уточненку же тоже нужно правильно подать сейчас, учитывая новые разделы в декларации
7 Злопчинский
 
06.08.15
11:06
(6) а чего ты мучаешься? бух накосячил - пусть и мучается, выясняет как это в программе правильно сделать. для этого есть ИТС, служба подержки, бухфорумы... Потрахается как следует - возможно впредь будет внимательнее... ;-)
8 dot101
 
06.08.15
11:09
(7) у бух поддержка это я )))
9 shuhard_серый
 
06.08.15
11:09
(6) это означает отказ от изучения ИТС и НК ?
кроме форума иных путей нет ?
10 Manofrain
 
06.08.15
11:10
(8) ни бух ни поддержка ни бум-бум) цирк
11 dot101
 
06.08.15
11:11
(10) вашу фразу в (4) любой может произнести, Кэп
12 dot101
 
06.08.15
11:16
(9) На ИТС рассматривается ошибка поставщика в счет-фактуре, а не ошибка бухгалтера при вводе.
13 Naumov
 
06.08.15
11:26
(12) Я уже дал правильный ответ. дальнейшее обсуждение потеряло смысл.
Документ Корректировка поступление даст тебе то, что ты хочешь, но декларацию по НДС ты не сдашь.
14 dot101
 
06.08.15
12:14
(13) хорошо, я делаю сторно поступления текущей датой, ввожу повторно поступление текущей датой. Мне же нужно будет сдать корректировочную декларацию за 2 квартал? Если да, то каким образом я сделаю доп. лист? и что делать с минусовой суммой на 19 счете, образовавшейся после сторно? Вводить док восстановление НДС? в принципе, он мне уберет минус на 19 счете и сформирует доп. лист.
15 dot101
 
06.08.15
12:23
(1) корректировка поступления с признаком "Исправление в первичных документах" делает почти все, что нужно. Но для нее нужна исправленный счет-фактура от поставщика, а ее не будет.
16 shuhard_серый
 
06.08.15
12:37
(15) что мешает использовать в качестве корректировочной счет-фактуры номер и дату исходной ?
17 dot101
 
06.08.15
13:01
(16) после ввода корректировки на 19 счете образуется сумма с минусом на ошибочную разницу. Что с ней делать дальше? Я думаю сделать документ "Восстановление НДС" с формированием доп. листа.
18 dot101
 
06.08.15
13:05
+(17) хотя если сделать корректировку с видом операции "Исправление в первичных документах", то док Восстановление НДС не нужен, но нужно будет указать номер исправления счет-фактуры. А его-то как раз и нет.
19 dot101
 
06.08.15
13:07
(16) в качестве корректировочной счет-фактуры мы можем указать номер исходной, но тогда надо делать корректировку с видом операции "Корректировка по согласованию сторон" и вводить док Восстановление НДС с доп. листом.
20 dot101
 
06.08.15
13:07
вот ведь подкинули проблем.  ))
21 shuhard_серый
 
06.08.15
13:18
(18)[но нужно будет указать номер исправления счет-фактуры. А его-то как раз и нет.]
вот ведь упёртый - первый номер  у тебя

сделай документ до конца
проверь закрытие счетов
сформируй книгу покупок и позырь доп.лист
22 dot101
 
06.08.15
13:29
документ сделал, доп. лист увидел. В корректирующей декларации за 2 квартал тоже все хорошо. Теперь повисла правильная сумма на 19 счете, ее как принимать к вычету? если указать в корректировке номер исправления, то в книге покупок за 3 квартал заполнится колонка 4 "Номер и дата исправления счета-фактуры продавца". А этого исправленного счета-фактуры у нас нет, как нет и у поставщика. Соответственно, после отправки декларации может вылезти данная нестыковка, когда у нас есть исправление, а у поставщика нет.
23 dot101
 
06.08.15
13:46
указал номер исправления, создался исправленный счет-фактура. В проводках этого исправленного счета-фактура отредактировал поля "Номер и дата исправления". После этого книга покупок и декларация за 3 квартал заполняются как надо.  

(21) Спасибо
24 shuhard_серый
 
06.08.15
14:00
(23) осталось нарисовать картинки, выложить куда-нибудь и отправить в базу знаний


сделает это стоит, раз Naumov схему критиковал, то значит риск не нулевой, ибо последний НДС знает хорошо
25 dot101
 
06.08.15
14:11
(24) картинки то я сделать могу, на том же инфостарте, например. Я не очень понял его вариант - ведь само сторно не делает доп. лист, образует минус на 19. часть НДС закрывается ввод правильного поступления, но с разницей же надо что-то делать в дальнейшем. Например, вводить Восстановление НДС. Больше телодвижений.
26 shuhard_серый
 
06.08.15
14:16
(25) просто сделай то, что получилось и выложи ссылку, Алексей на это посмотрит , всем будет хорошо
27 dot101
 
06.08.15
14:39
(26) хорошо