|
v7: Вопрос к знатокам запросов 7.7 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
FireAlex
25.08.15
✎
15:53
|
Есть ТИС ред 9.2.
в нем доработан справочник Контрагенты. Добавил реквизит ГоловнойКонтрагент. (если контрагент состоит из множеств организаций нужно показать обороты по всей фирме без детализации по контрагенту). Мне необходимо в отчете ВедомостьПоКонтрагентам в случае, если у контрагента заполнен реквизит ГоловнойКонтрагент, то Контрагент брался бы из этого реквизита, если нет то сам Контрагент. и группировку делать по этому полю. В 8-ке делается элементарно через функцию Выбор. как тут можно сделать? ВЫбирается так: Контрагент= Регистр.Покупатели.Договор.Владелец,Регистр.Поставщики.Договор.Владелец; |
|||
11
FireAlex
25.08.15
✎
16:09
|
без оснований.
|
|||
12
Масянька
25.08.15
✎
16:10
|
(10) Забавно... А как бух смотрит, что оплачено, а что нет?
|
|||
13
Злопчинский
25.08.15
✎
16:10
|
а вы не путаете грузоотправителя/грузополучателя с плательщиком/поставщиком?
|
|||
14
FireAlex
25.08.15
✎
16:11
|
(12) программа должна сама закрывать неоплаченные отгрузки.
|
|||
15
Злопчинский
25.08.15
✎
16:12
|
в (0) - схема гнилая. отсутсвует определение/понимание кто является собственником товара, от кого к кому переходит право собственности и кто является "должником" по сделкам.
|
|||
16
FireAlex
25.08.15
✎
16:12
|
(13) нет.
|
|||
17
FireAlex
25.08.15
✎
16:13
|
(15) организации необходимо вести только взаиморасчеты если компания состоит из нескольких фирм то необходимо видеть общий долг. Всё используется только для упр. учета
|
|||
18
Масянька
25.08.15
✎
16:13
|
(14) А закрывает?
|
|||
19
Злопчинский
25.08.15
✎
16:14
|
(16) обоснуй как тогда право собственности перешло к Клиенту1, а платит Клиент2 - на основании чего клиент2 платит за Клиент1..?
|
|||
20
FireAlex
25.08.15
✎
16:14
|
(18) я переделал обработки проведения - закрывает
|
|||
21
Злопчинский
25.08.15
✎
16:14
|
(17) понятно...
|
|||
22
FireAlex
25.08.15
✎
16:15
|
(19) тут права собственности не затрагиваются.
программа для руководства используется. ему нужно знать сколько мы отгрузили в целом фирме и сколько получили оплаты в целом. |
|||
23
Масянька
25.08.15
✎
16:16
|
(20) А в чем проблема привязать оплату к счету/реализации?
(21) А ты на меня наезжаешь... (22) Ну, так используйте бух. учет. Торговля-то при чем тут? |
|||
24
Злопчинский
25.08.15
✎
16:17
|
(22) для такого УУ проще накидать за день-два свою конфигу, чем выворачивать типоую ТИС
|
|||
25
Злопчинский
25.08.15
✎
16:17
|
(23) я не наезжаю, я воспитываю.. ;-)
|
|||
26
Масянька
25.08.15
✎
16:18
|
(25) ТС воспитывай.
(24) Поддержу. Ну, неделя. |
|||
27
Ёпрст
25.08.15
✎
16:23
|
(0) в чорном не слепишь, в прямом - запросто.
Ну, или извращайся с ТЗ или ИтЗ.. с ИТЗ проще, там только сгруппировал и вывел, как в типовом, рекурсивно через вывестиГруппировку. |
|||
28
Злопчинский
25.08.15
✎
16:25
|
(26) ты просто офигительнейшая раздавательница ЦУ! ;-)
|
|||
29
Злопчинский
25.08.15
✎
16:26
|
(26) если речб только о ведении УУ по взаиморасчетам - два дня. чтобы красиво.
|
|||
30
Злопчинский
25.08.15
✎
16:26
|
А вообще для УУ для руководятлов имеет смысл посмотреть на 1С-Управляющий. Тупо, просто и понятно для руклов
|
|||
31
Масянька
25.08.15
✎
16:30
|
(28) Учусь у офигевшего воспитателя.
|
|||
32
Злопчинский
25.08.15
✎
16:34
|
(31) ты еще розы 5 лет не подстригала! ;-)
|
|||
33
FireAlex
25.08.15
✎
16:54
|
(27) что такие ИтЗ.
Конфу купили без меня, данных введено много. задача стоит настроить всё в этой. фирма не российская, бух учет не подходит и не нужен. (26) я не думаю что за неделю можно взаиморасчеты написать: нужны покупатели, поставщики. Фирма не российская, там ещё разные валюты... |
|||
34
GreyK
25.08.15
✎
16:58
|
(0) Не парь мозг форумчанам, будь мужиком .... заполни головного контрагента у тех у кого нет!
|
|||
35
Масянька
25.08.15
✎
16:58
|
(33) Купили без тебя - а должны были тебя спросить?
Прежде чем настраивать, стоит разобраться. Бух. учета в торговле нет. ИтЗ - индексированная таблица значений. Взаиморасчеты (покупатели - поставщики) в ТиС'е шикарный. |
|||
36
FireAlex
25.08.15
✎
17:02
|
(35)
Бух учет и не нужен - я про него и не спрашивал. разве есть в 7.7 индексированная таблица значений? |
|||
37
ДенисЧ
25.08.15
✎
17:03
|
(36) Есть, разумеется. Иначе бы не предлагали )
|
|||
38
Масянька
25.08.15
✎
17:04
|
(36) В клюшках есть много чего...
И все-таки - разберись с учетом. Не нужно сразу ломать функционал. |
|||
39
FireAlex
25.08.15
✎
17:07
|
(37) - это типа 1с++?
я как то без него всю жизнь обходился. (38) - в чем разобраться не понял? есть задача которую я описал. как её можно решить стандартным функционалом? |
|||
40
FireAlex
25.08.15
✎
17:09
|
(37) не доверяю я всяким 1с++. только стандартный функционал.
|
|||
41
ДенисЧ
25.08.15
✎
17:10
|
(40) ну тогда вприсядку.
Заодно и напляшешься. |
|||
42
FireAlex
25.08.15
✎
17:12
|
(41) зато надежно. пусть и вприсядку...:)
|
|||
43
Vladal
25.08.15
✎
17:12
|
(7) Так сразу взаиморасчеты вешай на ГоловногоКонтрагента, потому как при закрытии будет много хвостов.
|
|||
44
FireAlex
25.08.15
✎
17:17
|
(43) спасибо, попробую.
|
|||
45
Масянька
25.08.15
✎
17:19
|
(39) Из (7):
допустим есть 3 контрагента: контрагент1 контрагент2 контрагентГоловной у первых двух забит реквизит ГоловнойКонтрагент = контрагентГоловной. На первые 2 выписываются реализации. на последний приходит оплата. На что приходит оплата? В торговле: есть счет, по нему делают реализацию. Оплату привязывают или к счету или к реализации. и покупателем в данном случае будет голова. А остальные контрагенты - получателем. |
|||
46
Злопчинский
25.08.15
✎
17:58
|
(33) "я не думаю что за неделю можно взаиморасчеты написать: нужны покупатели, поставщики."
для "взаиморасчетов" - совершенно пофиг - покупатели или поставщики, тривиальное "мы должны", "нам должны". конфа для взаиморасчетов пишется в полпинка. 1-3 документа: (или один с двумя операциями) - увеличение долга клиента/уменьшение долга клиента по конкретным сделкам. - отдельный документ типа "корректировка взаиморасчетов"; - отдельный документ "взаимозачет" . один регистр "взаиморасчеты". . "Фирма не российская, там ещё разные валюты" . здесь могут быть проблемы, но вообщем не смертельные - учет взаимоорасчетво в нескольких валютах, кросс-курсы итп. |
|||
47
Злопчинский
25.08.15
✎
18:00
|
(45) в конце периода/меясца - служебный док - "закрытие взаиморасчетов" - - разноска оплат на Головняка по Реализациям на рядовых клиентов - по хотелке левого уха правого бухгалтера у окна.
|
|||
48
mishaPH
модератор
25.08.15
✎
18:01
|
(3) Реализация тоже должна идти на головную!!! Должны не магазины а их офис.
Вот так и распухает регистр взаиморасчеты и не закрывается. |
|||
49
Злопчинский
25.08.15
✎
18:01
|
(46) отдельно контрагентов делить на покупателей/поставщиков - имеет смысл только если клиентов-покупателей прокидываем когда им надо вернуть деньги от нас к ним, в первую очередь платим "поставщикам"
|
|||
50
Масянька
25.08.15
✎
18:01
|
(47) Я - против.
В данном случае - расчеты идут именно с головой. А контрагенты - всего лишь получатели (в печ. формах). |
|||
51
mishaPH
модератор
25.08.15
✎
18:01
|
(49) для этого есть договоры
|
|||
52
Масянька
25.08.15
✎
18:02
|
(48) Поздно, папа, поздно (С)
Я - первая сказала :) |
|||
53
Злопчинский
25.08.15
✎
18:02
|
(50) ты как всегда ничего не читаешь - см. выше - ТС определенно заявил что реализации выполняются на клиентов и эти клиенты не являются грузополучателями/грузоотправителями.
|
|||
54
Масянька
25.08.15
✎
18:03
|
(53) Сам понял, что сказал?
|
|||
55
Злопчинский
25.08.15
✎
18:04
|
(51) да пофиг. придется вводит признак "договор с поставщиком", "договор с покпутаелем"
- какой вариант выбрать - зависит от хотелок/частнойтсей/грамотности разработчика. вариант с договорами - методически правильнее - но для бухов и манагеров - более непрозрачный - тупят они. потому что тупые |
|||
56
Злопчинский
25.08.15
✎
18:06
|
(54) см (13) и (16)
хотя я там некорректно вопрос поставил, и могут быть непорнятки. вопрос ТС: вы уверены что контрагенты, на которые выписываются реализации - не являются грузополучателями/грузоотправителями, а являются именно контрагентами, к которым переходдит право собственности на товар? |
|||
57
GreyK
25.08.15
✎
18:06
|
(47)(53) Перечитайте (34), ничего нет невозможного для ТИСа. Просто нужно правильно уметь готовить.
|
|||
58
Масянька
25.08.15
✎
18:07
|
(56) Уже два человека сказали.
|
|||
59
Злопчинский
25.08.15
✎
18:08
|
(58) что сказали?
|
|||
60
Злопчинский
25.08.15
✎
18:09
|
(57) в ТиСе - нет "головного контрагента". если есть - это уже не ТиС ;-)
|
|||
61
Масянька
25.08.15
✎
18:09
|
(59) См. (48) и (50)
|
|||
62
Злопчинский
25.08.15
✎
18:10
|
с учетом того, что ТС заявляет ведение учета для УУ целей исключительно - то можно нести всякий бред и все прокатит...
|
|||
63
GreyK
25.08.15
✎
18:12
|
(60) В ТИСе нет обормотки и "ручных операций", но если очень хочется, то можно добавить, на то он и ТИС - простая первичка.
|
|||
64
Злопчинский
25.08.15
✎
18:14
|
(61)
(48) не является ТСом - поэтому излагает верно по БУ/НУ-терминологии, а ТСу пофиг - см. (56) (50) - см. тот же самый (56) из того что я понял в невнятностях изложения ТСа - клиенты, на которых выписываются реализации - не являются грузополучателями/грузоотправителями. То есть в рамках ТОРГ12 и СЧФ - они являются покупателями/плательщиками. Но платит за них - совершенно другое лицо, не связанное с клиентами реализаций. Однако как на самом деле - хз, ТС молчит. Возможно это головняк с необособленными магазинами/филиалами. Возможно что-то другое. Под описанное ТСом подходит даже сема факторинга |
|||
65
Злопчинский
25.08.15
✎
18:15
|
короче - херняс полная.. толлчем ворду в ступе.. развлекаемся... ;-)
|
|||
66
Злопчинский
25.08.15
✎
18:15
|
(63) здравствуй, Кэп! ;-)
|
|||
67
Масянька
25.08.15
✎
18:16
|
(64) Та ёлки-палки...
У тебя (при таком подходе) ни один регистр не закроется и ни в одном отчете красоты не будет (везде будет краснота). |
|||
68
FireAlex
25.08.15
✎
18:20
|
(56) Дело в том что в ТИС непосредственно не происходит выписка счетов и пр. Выписка происходит в других программах -мне неведомых.
Имеется обработка которая из Excel загружает реализации - там важен номер документа, сумма и контрагент кому отгрузили. Контрагент может принадлежать (а может и не принадлежать) группе компаний. Если он принадлежит группе компаний, то бухгалтер не знает откуда пришла оплата - самое главное что она пришла именно от этой компании.Вот нужен отчет который выведет по группе компаний все взаиморасчеты. Реквизит ГоловнойКонтрагент придумал я и пока в рабочую базу не ставил. |
|||
69
FireAlex
25.08.15
✎
18:21
|
Кстати склад тоже не важен - поступления не будет - точнее будет но другой номенклатуры. Вести склад не требуется
|
|||
70
FireAlex
25.08.15
✎
18:22
|
Всю номенклатуру я сделал услугами - заказчик одобрил
|
|||
71
Масянька
25.08.15
✎
18:23
|
(68) Ну, наконец-таки...
Пили счет: при загрузке - если есть голова, то в счет ставь голову. Если нет - контрагента. Вернее загрузку. |
|||
72
FireAlex
25.08.15
✎
18:24
|
(71) Загрузка счетов не создает.Только документ Реализация
|
|||
73
FireAlex
25.08.15
✎
18:26
|
Ещё думаю - там в регистре хранится договор а не контрагент.
Реализации могут быть по разным валютам. Значит если есть голова то договор нужно выбирать именно той же валюты которая в реализации... |
|||
74
Масянька
25.08.15
✎
18:28
|
(72) Пили загрузку.
|
|||
75
Злопчинский
25.08.15
✎
18:29
|
(67) не учите меня закрывать регистры ;-)
вариантов решения закрытия регистров (разноски оплат головняка на реализации рядовых клиентов) - более одного |
|||
76
Злопчинский
25.08.15
✎
18:32
|
(73) не факт.
в тис есть "валюта взаиморасчетов" - то есть та валюта, в которой выражаются ОБЯЗАТЕЛЬСТВА сторон. В этой валюте регистрируются взаиморасчеты в регистре покупателй/поставщиков. В эту же валюту (а она указывается в карточке договора) пересчитывается сумма в валюте реализации. Эти две валюты (валюта взаиморасчетов и валюта реализации) - в общем случае - разные. |
|||
77
Злопчинский
25.08.15
✎
18:35
|
вообще нихера непонятно.
если конфа предназанчена для ведения УУ-взаиморасчетов - то товары/номенклатуры вообще нафиг не нужны. для взаиморасчетов нет необходимости регистрировать продажи/поставки - достаточно регистрировать возникшие обязательства по долгам/оплатам - возможно по видам долгов (за услуги, за товары, откаты итд) |
|||
78
FireAlex
25.08.15
✎
18:36
|
(76) хорошо. То есть взаиморасчеты закрываются только в той валюте в которой ведутся взаиморасчеты?
ещё там есть ВидДолга КурсоваяРазница и СуммоваяРазница - вкратце для чего они ? |
|||
79
Злопчинский
25.08.15
✎
18:37
|
поэтому я выше и сказал - для УУ-взаиморасчетов проще наваять тривиальную конфу, чем натягивать презерватив на глобус - эмиулировать развесистым ТиСом с доработками
|
|||
80
FireAlex
25.08.15
✎
18:37
|
(77) да всё правильно но нужно же знать когда была отгрузка и оплата с точностью до даты и номера
|
|||
81
Злопчинский
25.08.15
✎
18:38
|
(80) ну так достаточно регить Реализация №0000, датаотгрузки = АААА, датаоплаты=ИИИИ, вид долга = долгзатовары
|
|||
82
Злопчинский
25.08.15
✎
18:40
|
(78) ээээ какой хитрый...
деятельность ведется не в вакууме, а в конкретной стране. . в регистре взаиморасчетов три валюты: как раз упомянутая валюта взаиморасчетов (обязательства сторон), УПР валюта (в которой удобно видеть учет - например в юанях), и базовая национальная валюта. Соответсвенно взаиморасчеты "закрываются" во всех этих валютах |
|||
83
Масянька
25.08.15
✎
18:40
|
Надо бы Маню позвать...
|
|||
84
Злопчинский
25.08.15
✎
18:41
|
(78) Куросвая и Суммоввая - вкратце - это изменение массы рублевой (национальной валюты) суммы, соответсвующей валютнойму выражению суммы из-за плавающего курса.
|
|||
85
FireAlex
25.08.15
✎
18:42
|
(84) вот из за этих валют и выбрали тис
|
|||
86
Злопчинский
25.08.15
✎
18:43
|
плюс к этому все усугубляется тем что при отгрузке валютные АВАНСЫ зачитываются по курсу на дату аванса, а отгрузка может авансом закрываться частично. а оплата закрывает непогашенную отгрузку (в валюте и рублях!) по курсу оплаты (возникают эти самые курсовые и суммовые разницы).
|
|||
87
Злопчинский
25.08.15
✎
18:44
|
(85) неправильно выбрали. имхо конечно.
вам нужен некий консолидированный многовалютнывй учет взаиморасчетво по холдингу, а выбрали тис, мало того что незаточенный под задачу, так еще на клюшках... |
|||
88
Злопчинский
25.08.15
✎
18:45
|
рекомендую: посмотри на 1С-Управляющий
|
|||
89
FireAlex
25.08.15
✎
18:54
|
(88) посмотрим - в этом году посидим на этом. на след может перейдем.
|
|||
90
Злопчинский
25.08.15
✎
18:57
|
Успехов!
|
|||
91
Масянька
26.08.15
✎
12:04
|
А началось все с запроса... :))))))))
Если уж пошла такая пьянка... Выкинуть из ТиС'а лишнее: например, из док-ов убрать ТЧ (номенклатура не важна), аналогично, с регистрами. В реализацию добавить: контрагент-плательщик, контрагент-получатель, аналогично, с регистрами взаиморасчетов. Допиливать валюту, движения регистров, отчеты... В результате, получите свой учет. Универсальных программ не бывает (С) |
|||
92
Злопчинский
26.08.15
✎
12:24
|
(91) проще миниконфу написать ;-)
|
|||
93
FireAlex
31.08.15
✎
19:17
|
(91) зачем всё выкидывать - я добавил один реквизит, немного поправил одну функцию гл. модуля и всё - задача выполнена.
|
|||
94
Смотрящий
31.08.15
✎
19:25
|
Непрвильно ты дядя Федор бутерброд ешь...
Через договора сделай. |
|||
95
FireAlex
31.08.15
✎
19:44
|
(94) как ты через договора оплату сделаешь на один а реализация всегда будет приходить на другой?
|
|||
96
FireAlex
31.08.15
✎
19:46
|
регистр ведь не будет закрываться?
|
|||
97
Mutniy2
31.08.15
✎
20:03
|
(24) > для такого УУ проще накидать за день-два свою конфигу, чем выворачивать типоую ТИС
Ой, да ладно. Подумаешь задачка. Типовая справится. |
|||
98
Mutniy2
31.08.15
✎
20:04
|
У меня такие же заморочки возникали в одной конфе.
А в своей я сделал справочник компании и группировку по ним. |
|||
99
FireAlex
31.08.15
✎
20:13
|
(98) а какой регистр использовал? типовой или свой?
|
|||
100
Mikeware
31.08.15
✎
20:22
|
Я почему-то думал, что все криворукие извращенцы перебрались на снеговика... ан нет...
|
|||
101
Mutniy2
31.08.15
✎
20:25
|
(99) Типовой, только при проведении контрагент вычислялся по головному. И следить надо за схемой. Заказчик дотошный, сам следит.
Ну и такую же фигню я в свой сделал, но по товарам - у меня фин учет остатков товаров на одном складе висит, что-бы не ловить его по всем складам. |
|||
102
Mutniy2
31.08.15
✎
20:25
|
(100) Криворукие извращенцы обычно пишут свой 1С.
|
|||
103
Mutniy2
31.08.15
✎
20:26
|
чес и занимаюсь )))
|
|||
104
Смотрящий
31.08.15
✎
20:54
|
(95) Могу в онлайне показать как
|
|||
105
Asirius
31.08.15
✎
22:37
|
А какую функцию выполнят поле "контрагент" сейчас, если это УУ и печатные формы делаются в другом месте? Зачем вообще идет разбивка по контрагентам, если интересуют только взаиморасчеты по головным компаниям?
Сразу бы в поле "Контрагент" пихали головную организацию, и проблем нет. |
|||
106
Злопчинский
31.08.15
✎
23:51
|
(105) бесперспективняк
тс уже в (0) вбил в себе в голову решение. и больше ему ничего не надо. |
|||
107
FireAlex
01.09.15
✎
06:41
|
(105) заказчику необходимо видеть какому именно контрагенту произошла отгрузка- в ведомости по расчетам и прочим отчетам.
(106) - не только вбил но и всё сделал с минимальными трудозатратами. |
|||
108
ЧеловекДуши
01.09.15
✎
06:47
|
(0) Не лепи все в одном запросе. Это 1С. Лучше разбей все на мелкие и слепи в ТЗ. "Это 1С 7.7, детка..."
Запросы на 8.х немного продвинуты, но только Немного с большой буквы... Так глядишь, к версии 9.0 дойдут до уровня SQL запросов :) |
|||
109
1Снег
01.09.15
✎
07:00
|
В (1) уже дали правильный ответ, поле Головной контрагент нужно заполнять всегда - или головным или ссылкой на самого себя и тогда в запросе будет правильно без ВЫБОРов
|
|||
110
Злопчинский
01.09.15
✎
08:13
|
(109) при какойнить типовой выгрузке зацикливание
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |