|
Почему возврат товара от покупателя делает проводку аванса? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:11
|
62.31 - 62.32?
Почему? Ведь это же возврат товара, а не движение денег? |
|||
1
ДенисЧ
14.09.15
✎
17:11
|
А что, товар у тебя бесплатный?
|
|||
2
CHerypga
14.09.15
✎
17:21
|
(0) вот нисколько не ожидал увидеть Г1С в качестве топикстартера. наверное все-таки РТиУ был оплачен и, дабы не пугать бухгалтеров страшными цифрами на 62.31, УПП решила сэкономить их нервы. ну и проводка наверное все-таки 62.32 - 62.31 красным
|
|||
3
Fedor-1971
14.09.15
✎
17:28
|
(0) Вместо проверки кучи условий (оплачано/нет, отгружено/нет и т.д.) просто сделали авансовую проводку, что-бы бухгалтера в оборотно-сальдовой ведомости увидели "Что-то не так" и проверили/исправили.
|
|||
4
Cyberhawk
14.09.15
✎
17:30
|
"Ведь это же возврат товара, а не движение денег?" // это движение взаиморасчетов (60, 62). Движение денег было бы, если бы в корреспонденции был денежный счет (50-59)
|
|||
5
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:30
|
(2) да, именно так.
(3) но зачем? ведь иногда такая проводка не нужна. Исправлять корректировкой долга, я так понимаю? |
|||
6
CHerypga
14.09.15
✎
17:30
|
(3) это в какой, если не секрет, вселенной так делают?
|
|||
7
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:30
|
(4) разве возврат товара - это аванс?
|
|||
8
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:31
|
(6) в 1С:Возвраты, гыгыгы
|
|||
9
CHerypga
14.09.15
✎
17:32
|
(5) только что проверил, сторнирующая проводка по зачету аванса появляется только если РТиУ была оплачена
|
|||
10
CHerypga
14.09.15
✎
17:33
|
(9)+ разумеется вкладка ДокументыРеализации заполнена
|
|||
11
Злопчинский
14.09.15
✎
17:34
|
есть мнение, что аванс - это как раз то что возникает при предоплате, причем деньгами. Поэтому возврат, образующий наш долг перед клиентом - авансом не является. По-любасику надо справляться у ГБ/аудиторов. Поспрошаю завтра своих...
|
|||
12
palpetrovich
14.09.15
✎
17:35
|
(9) как-бы так и должно быть, удивляюсь почему гений не в курсе :)
|
|||
13
CHerypga
14.09.15
✎
17:36
|
(11) а если была корректировка реализации на уменьшение, разве это тоже не является авансом и не нужно выписывать новый счет-фактуру на аванс?
|
|||
14
Cyberhawk
14.09.15
✎
17:37
|
(7) Я прокомментировал только про движение денег. Почему оно там у тебя делается авансом - хз
|
|||
15
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:38
|
(9) (12) ну разумеется же. Обычно возвраты от покупателей проходят уже глубоко после того, как товар оплачен - через месяцы.
И у реализации вполне могут быть проводки по зачету аванса. Но почему возврат эти проводки корректирует, каким он боком ко взаиморасчетам месячной давности? |
|||
16
CHerypga
14.09.15
✎
17:40
|
(15) в моем понимании раз уменьшили реализацию, надо бы убрать и зачет аванса, а значит кинуть на авансовый счет. по поводу конкретно возвратов не скажу, а по поводу корректировок на уменьшение по моему разумению, а так же по мнению нашего ГБ выписывается еще и новый счет-фактура на аванс. считаю что в случае возврата должно быть так же.
|
|||
17
palpetrovich
14.09.15
✎
17:41
|
+(12) если была оплата, то при возврате товара напрашивается и возврат бабосов, то-бишь аванса :)
|
|||
18
shuhard_серый
14.09.15
✎
17:42
|
(15) тупейший топик
во-первых в типовых можно отказаться от зачета аванса в возвратах во-вторых возврат с точки зрения учетной системы не несомненный входящий платёж и вешается он на 62.32 тем же образом, что и платёжка |
|||
19
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:48
|
(18) а как отказаться?
|
|||
20
Гений 1С
гуру
14.09.15
✎
17:49
|
(18) проставить счет аванса 62.31?
|
|||
21
CHerypga
14.09.15
✎
17:54
|
(20) самое любимое действие бухгалтеров, когда взаиморасчеты по договору ведутся не по документам расчетов, а проводка по их мнению встает не та. за такое в аду отдельный котел предусмотрен
|
|||
22
shuhard_серый
14.09.15
✎
18:00
|
(19) в УПП, КА, ERP в возврате есть галка учитывать авансы
|
|||
23
Гений 1С
гуру
15.09.15
✎
11:52
|
(22) мы люди простые, ковыряем БП
|
|||
24
Гёдза
15.09.15
✎
11:56
|
а на какой счет нужно кинуть? на 62.31 с минусом?
|
|||
25
Ненавижу 1С
гуру
15.09.15
✎
17:12
|
гения выгнали в реальный мир типовых
|
|||
26
Азазель
16.09.15
✎
12:19
|
(0) Такая проводка- следствие кривого мышления разработчиков и /или постановщиков конфигкрации.
Возврат товара (в связи с нарушением условий договора, выявленного после принятия товара на учет по счету 41) не является авансом в счет предстоящих реализаций. Будут или нет реализации- зависит от содержания претензии покупателя, которая заявлена с таким возвратом (требование о замене). У возвращающего лица расчеты должны отражаться по счету 63 (расчеты по претензиям), у первоначального продавца- по счету 76. Без каких-либо минусов (сторнирований). Самое смешное в том, что эти проводки нужно делать не в момент возврата, как думают разработчики конфигураций, а в момент направления претензии (независимо о того, был возврат или нет). Если возврат после претензии- нужно возвращать товары с забалансового счета, т.к по счету 41 он должен быть списан раньше (в момент заявления претензии). Фактически речь идет только о частном случае- претензия заявлена одновременно с возвратом. Если есть встречная задолженность- можно отразить зачет, но это- уже отдельная история, которую лучше не притягивать к возврату, а отражать отдельным документом. |
|||
27
Гений 1С
гуру
16.09.15
✎
15:30
|
(26) почему методистам 1с так мало платят?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |